2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELMO a.s. | 1-0350- revize PZS | 1- revize PZS; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 4.5.2020 | 12.5.2020 | 4.5.2020 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4- 0351-ochrana PCO 4/20 | 4- ochrana PCO 4/20; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 4.5.2020 | 13.5.2020 | 4.5.2020 | |
Bohumil Čagánek | 1-0352- zajištění provozu VZT 4/20 | 1- zajištění provozu VZT 4/20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 4.5.2020 | 14.5.2020 | 4.5.2020 | |
ÚZSVM Praha | 3-0353-přeúčtování úklid 3/20 | 3-přeúčtování úklid 3/20; množství 1; celkem 962,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 962,26 Kč | 962,26 Kč | 4.5.2020 | 14.5.2020 | 4.5.2020 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1- servis tlf.ústředny 4/20 | 1- servis tlf.ústředny 4/20; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 4.5.2020 | 13.5.2020 | 4.5.2020 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0355- služby podatelny 4/20 | 1- služby podatelny 4/20; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 4.5.2020 | 13.5.2020 | 4.5.2020 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0356- konzultace, přesč.práce u zam. s krác.úv. | 1- konzultace, přesč.práce u zam. s krác.úv.; množství 1; celkem 659,45 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 659,45 Kč | 659,45 Kč | 4.5.2020 | 12.5.2020 | 4.5.2020 | |
CCS, A.S. | 1-0357-CCS, Natural 4/20, provozní poplatek | 1-CCS, Natural 4/20; množství 1; celkem 638,82 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, provozní poplatek 4/20; množství 1; celkem 586,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 225,67 Kč | 1 225,67 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 | |
CCS, A.S. | 2-0358-CCS, provozní poplatek 4/20 | 2-CCS, provozní poplatek 4/20; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 469,48 Kč | 469,48 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 | |
CCS, A.S. | 3-0359-CCS, Natural,mytí,provoz.poplatek 4/20 | 3-CCS, Natural 4/20; množství 1; celkem 2 281,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 3-CCS, mytí vozidel.+poplatky4/20; množství 1; celkem 458,73 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 740,13 Kč | 2 740,13 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 | |
CCS, A.S. | 4-0360-CCS, Natural 4/20,provozní poplatek | 4-CCS, Natural 4/20; množství 1; celkem 595,65 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS, provozní poplatek 4/20; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 947,76 Kč | 947,76 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 | |
Alza.cz a.s. | 1,2,3,4 -0361-COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,6x | 1 -COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,3x; množství 1; celkem 3 774,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,1x; množství 1; celkem 1 258,10 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,1x; množství 1; celkem 1 258,10 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,1x; množství 1; celkem 1 258,10 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 549,00 Kč | 7 549,00 Kč | 5.5.2020 | 12.5.2020 | 5.5.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0362-COV, papír 4/20, 45 bal. | 1-COV, papír 4/20, 30 bal.; množství 1; celkem 2 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-COV, papír 4/20, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-COV, papír 4/20, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-COV, papír 4/20, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 811,50 Kč | 3 811,50 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 | |
OTIS a.s. | 1-0363-prav.údržba výtahu 4/20 | 1-prav.údržba výtahu 4/20; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 | |
Jiří Hnik | 1,2,3,4-0364-výroba a lepení dodatků na koup.tabul | 1-výroba a lepení dodatků na koup.tabule,4x; množství 1; celkem 4 537,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-výroba a lepení dodatků na koup.tabule,5x; množství 1; celkem 5 408,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 3-výroba a lepení dodatků na koup.tabule,2x; množství 1; celkem 1 978,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 4-výroba a lepení dodatků na koup.tabule,1x; množství 1; celkem 1 512,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 437,05 Kč | 13 437,05 Kč | 6.5.2020 | 11.5.2020 | 6.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2- 0365-elektřina 1-3/20 | 2- elektřina 1-3/20; množství 1; celkem 18 945,49 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 18 945,49 Kč | 18 945,49 Kč | 6.5.2020 | 19.5.2020 | 6.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4-0366- elektřina 1-3/20 | 4- elektřina 1-3/20; množství 1; celkem 19 147,17 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 19 147,17 Kč | 19 147,17 Kč | 6.5.2020 | 19.5.2020 | 6.5.2020 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0367- svoz a likvidace odpadu 4/20 | 1- svoz a likvidace odpadu 4/20; množství 1; celkem 2 130,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,91 Kč | 2 130,91 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | 6.5.2020 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0368-svoz komunáln.odpadu 4/20 | 2-svoz komunáln.odpadu 4/20; množství 1; celkem 522,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 522,72 Kč | 522,72 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | 6.5.2020 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0369-COV-kancelář.potřeby na sklad a do spotřeb | 1-kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 5 319,55 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-COV-kancelář.potřeby do spotřeby( propisky); množství 1; celkem 813,45 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 133,00 Kč | 6 133,00 Kč | 11.5.2020 | 13.5.2020 | 11.5.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0370- vyrovnání 4/20- suterén | 1- vyrovnání 4/20- suterén; množství 1; celkem 1 298,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 298,57 Kč | 1 298,57 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0371- vyrovnání 4/20 -přízemí | 1- vyrovnání 4/20 -přízemí; množství 1; celkem 1 531,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 531,26 Kč | 1 531,26 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0372-vyrovnání 4/20 -1.patro | 1- vyrovnání 4/20 -1.patro; množství 1; celkem 3 553,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 553,13 Kč | 3 553,13 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0373- vyrovnání 4/20 -2.patro | 1- vyrovnání 4/20 -2.patro; množství 1; celkem 1 821,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 821,10 Kč | 1 821,10 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2-0374- vyrovnání 4/20 | 2- vyrovnání 4/20; množství 1; celkem 2 792,53 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 792,53 Kč | 2 792,53 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3- 0375-vyrovnání 4/20 | 3- vyrovnání 4/20; množství 1; celkem 1 659,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 659,93 Kč | 1 659,93 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4-0376- vyrovnání 4/20 | 4- vyrovnání 4/20; množství 1; celkem 1 114,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 114,05 Kč | 1 114,05 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
Daniel Hošek | 1-0377-H-Edgeswich ES 8gb-HP | 1-0377-H-Edgeswich ES 8gb-HP; množství 1; celkem 2 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 995,00 Kč | 2 995,00 Kč | 13.5.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | |
KBM servis s.r.o. | 3-0378- smluvní úklid 4/20 | 3- smluvní úklid 4/20; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 13.5.2020 | 29.5.2020 | 13.5.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 1- 0379-smluvní úklid 4/20 | 1- smluvní úklid 4/20; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 13.5.2020 | 22.5.2020 | 13.5.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 4-0380- smluvní úklid 4/20 | 4- smluvní úklid 4/20; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 13.5.2020 | 22.5.2020 | 13.5.2020 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 - 0381-pojištění vozidel 4/20 | 1 - pojištění vozidel 4/20; množství 1; celkem 14 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 13.5.2020 | 19.5.2020 | 13.5.2020 | |
T Mobile | 1,2,3-0382-*COV* pevná linka 4/20 | 1-*COV* pevná linka 4/20; množství 1; celkem 16 577,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-*COV* pevná linka 4/20; množství 1; celkem 6 584,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-*COV* pevná linka 4/20; množství 1; celkem 8 873,53 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 32 035,62 Kč | 32 035,62 Kč | 13.5.2020 | 15.5.2020 | 13.5.2020 | |
T Mobile | 1,2,3,4-0383- internet 4/20 | 1- internet 4/20; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 4/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 4/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 4/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 13.5.2020 | 22.5.2020 | 13.5.2020 | |
Severoč.komun.služby | 4-0384- svoz odpadu 4/20 | 4- svoz odpadu 4/20; množství 1; celkem 556,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 556,42 Kč | 556,42 Kč | 14.5.2020 | 15.5.2020 | 14.5.2020 | |
T Mobile | 4-0385-*COV* pevná linka 4/20 | 4-*COV* pevná linka 4/20; množství 1; celkem 6 918,01 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 918,01 Kč | 6 918,01 Kč | 14.5.2020 | 15.5.2020 | 14.5.2020 | |
Alza.cz a.s. | 1,2,3,4 -0386-COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,5x | 1 -COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,2x-EPI; množství 1; celkem 2 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2 -COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,1x-EPI; množství 1; celkem 1 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 3 -COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,1x-EPI; množství 1; celkem 1 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4 -COV- sluchátka Koss SB/45 USB ,1x-EPI; množství 1; celkem 1 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 950,00 Kč | 6 950,00 Kč | 14.5.2020 | 21.5.2020 | 14.5.2020 | |
Petr Jindra | 2-0387-revize hasících přístrojů | 2-revize hasících přístrojů; množství 1; celkem 2 003,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 003,00 Kč | 2 003,00 Kč | 14.5.2020 | 22.5.2020 | 14.5.2020 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0388- smluvní úklid 4/20 | 2- smluvní úklid 4/20; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 14.5.2020 | 19.5.2020 | 14.5.2020 | |
PENTA CZ s.r.o. | 3-0389- oprava skartovače | 3- oprava skartovače; množství 1; celkem 2 577,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 577,00 Kč | 2 577,00 Kč | 18.5.2020 | 21.5.2020 | 18.5.2020 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0390-svoz separovaného odpadu 4/20 | 2-svoz separovaného odpadu 4/20; množství 1; celkem 93,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 93,17 Kč | 93,17 Kč | 18.5.2020 | 20.5.2020 | 18.5.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 2-0391- oprava vozu 4L5 3857 ( brzdy ) | 2- oprava vozu 4L5 3857 ( brzdy ); množství 1; celkem 11 343,63 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 343,63 Kč | 11 343,63 Kč | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 18.5.2020 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0392-*COV* mobily 4/20 | 1-*COV* mobily 4/20; množství 1; celkem 5 520,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-*COV* mobily 4/20; množství 1; celkem 816,99 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-*COV* mobily 4/20; množství 1; celkem 1 217,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-*COV* mobily 4/20; množství 1; celkem 1 074,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 629,09 Kč | 8 629,09 Kč | 18.5.2020 | 29.5.2020 | 18.5.2020 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0393- čist.prostředky na sklad | 1- čist.prostředky na sklad; množství 1; celkem 3 037,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 037,22 Kč | 3 037,22 Kč | 18.5.2020 | 2.6.2020 | 18.5.2020 | |
LAMA energy a.s. | 1,4-0394- *COV*plyn 4/20 | 1- *COV*plyn 4/20; množství 1; celkem 20 228,48 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 20 228,48 Kč | 20 228,48 Kč | 18.5.2020 | 21.5.2020 | 18.5.2020 | |
LAMA energy a.s. | 2- 0395-plyn 4/20 | 2- plyn 4/20; množství 1; celkem 5 255,52 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 255,52 Kč | 5 255,52 Kč | 18.5.2020 | 22.5.2020 | 18.5.2020 | |
ÚZSVM Praha | 3-0396-přeúčtování úklid 4/20 a roční revize HP | 3-přeúčtování úklid 4/20; množství 1; celkem 940,49 Kč; položka rozpočtu: 5169 3-přeúčtování roční revize has.přístrojů; množství 1; celkem 124,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 064,80 Kč | 1 064,80 Kč | 19.5.2020 | 1.6.2020 | 19.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 1- 0397-certifikát pro elektronickou pečeť | 1- certifikát pro elektronickou pečeť; množství 1; celkem 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 19.5.2020 | 26.5.2020 | 19.5.2020 | |
Státní zdravotní ústav | 1-0398--publikace CEJPH 2/20,zveř.článku | 1-publikace CEJPH 2/20,zveř.článku; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 19.5.2020 | 28.5.2020 | 19.5.2020 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0399- ostraha objektu 5/20 | 1 - ostraha objektu 5/20; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 19.5.2020 | 11.6.2020 | 19.5.2020 | |
JK Office, s.r.o. | 1-0400-H-jmenovky na stůl z PVC,25 ks | 1-0400-H-jmenovky na stůl z PVC,25 ks; množství 1; celkem 2 406,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 20.5.2020 | 21.5.2020 | 20.5.2020 | |
Coffee Workers s.r.o. | 1-0401-COV-přípr.importu/exportu dat,techn.podpora | 1-COV,přípr.importu/exportu dat,techn.podpora sprá; množství 1; celkem 40 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 21.5.2020 | 22.5.2020 | 21.5.2020 | |
František Sojka | 1-0402-COV,instal a nastav.virtuál.prostředí Linux | 1-COV,instal a nastav.virtuál.prostředí Linux; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 21.5.2020 | 28.5.2020 | 21.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 4-0403- poštovné 4/20 | 4- poštovné 4/20; množství 1; celkem 1 248,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 248,00 Kč | 1 248,00 Kč | 21.5.2020 | 27.5.2020 | 21.5.2020 | |
Leoš Zeman | 4-0404- roční revize plyn.ohřívače Ariston | 4- roční revize plyn.ohřívače Ariston; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 593,00 Kč | 593,00 Kč | 21.5.2020 | 27.5.2020 | 21.5.2020 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0405-kancel.potřeby na sklad a do spotřeby,bate | 1-COV-kancel.potřeby do spotřeby; množství 1; celkem 6 765,53 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-kancel.potřeby na sklad; množství 1; celkem 2 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-baterie tužkové na sklad, 20ks; množství 1; celkem 189,47 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 480,00 Kč | 9 480,00 Kč | 22.5.2020 | 1.6.2020 | 22.5.2020 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0406-výjezd ostraha 15.4.20 | 1 - výjezd ostraha 15.4.20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 22.5.2020 | 25.5.2020 | 22.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0407- poštovné 4/20 | 1- poštovné 4/20; množství 1; celkem 5 785,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 785,00 Kč | 5 785,00 Kč | 22.5.2020 | 26.5.2020 | 22.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 2- 0408-poštovné 4/20 | 2- poštovné 4/20; množství 1; celkem 1 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 22.5.2020 | 27.5.2020 | 22.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0409- poštovné 4/20 | 3- poštovné 4/20; množství 1; celkem 2 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 330,00 Kč | 2 330,00 Kč | 22.5.2020 | 27.5.2020 | 22.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1- 0410-elektřina 4/20 | 1- elektřina 4/20; množství 1; celkem 12 324,06 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 324,06 Kč | 12 324,06 Kč | 22.5.2020 | 3.6.2020 | 22.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2- 0411-elektřina 4/20 | 2- elektřina 4/20; množství 1; celkem 6 000,61 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 000,61 Kč | 6 000,61 Kč | 22.5.2020 | 3.6.2020 | 22.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4-0412- elektřina 4/20 | 4- elektřina 4/20; množství 1; celkem 5 127,69 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 127,69 Kč | 5 127,69 Kč | 22.5.2020 | 3.6.2020 | 22.5.2020 | |
ArgoMed a.s. | 1-0413-"Covid"dezinfekce Skinman Soft Protekt,100k | 1-"Covid"dezinfekce Skinman Soft Protekt,100ks; množství 1; celkem 7 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 1-dezinfekce Skinman Soft Protekt,100ks; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 26.5.2020 | 27.5.2020 | 26.5.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0414- ZÚ, obj. CL 171 ( 2019) | 100 - ZÚ, obj. CL 171 ( 2019); množství 1; celkem 35 092,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 092,40 Kč | 35 092,40 Kč | 26.5.2020 | 27.5.2020 | 26.5.2020 | |
MÚZO Praha s.r.o. | 1-0415- MÚZO-zprac.účetních výkazů 3/20 | 1- MÚZO-zprac.účetních výkazů 3/20; množství 1; celkem 131,89 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 131,89 Kč | 131,89 Kč | 27.5.2020 | 28.5.2020 | 27.5.2020 | |
B.I.D. services s.r.o. | 1-0416-webškol.ICT Secur.v nemocn.Covid,-3.6. | 1-webškol.ICT Secur.v nemocn.Covid,-3.6.; množství 1; celkem 350,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 350,90 Kč | 350,90 Kč | 27.5.2020 | 29.5.2020 | 27.5.2020 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0417--karty Multisport za 5/20, 4ks | 1-0417--karty Multisport za 5/20, 4ks; množství 1; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 27.5.2020 | 29.5.2020 | 27.5.2020 | |
ŠKODA AUTO a.s. | 1- 0418-vůz Škoda Superb 1,5 TS, 6L0 1179 | 1- vůz Škoda Superb 1,5 TS, 6L0 1179; množství 1; celkem 660 445,31 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 660 445,31 Kč | 660 445,31 Kč | 27.5.2020 | 12.6.2020 | 27.5.2020 | |
ŠKODA AUTO a.s. | 1-0419- vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI,6L01187 | 1- vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI,6L01187; množství 1; celkem 403 095,41 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 403 095,41 Kč | 403 095,41 Kč | 27.5.2020 | 12.6.2020 | 27.5.2020 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | 1-0424- test Pyromol- na sterilitu nástrojů,20 ks | 1- test Pyromol- na sterilitu nástrojů,20 ks; množství 1; celkem 2 809,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 809,62 Kč | 2 809,62 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 29.5.2020 | |
OTIS a.s. | 1-0425-prav.údržba výtahu 5/20 | 1-prav.údržba výtahu 5/20; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 29.5.2020 | 12.6.2020 | 29.5.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 3- 0426-oprava vozu 3L9 2544 | 3- oprava vozu 3L9 2544; množství 1; celkem 2 832,73 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 832,73 Kč | 2 832,73 Kč | 29.5.2020 | 5.6.2020 | 29.5.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0427- ZÚ, obj. JB 492( 2019) | 100 - ZÚ, obj. JB 492( 2019); množství 1; celkem 31 084,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 31 084,80 Kč | 31 084,80 Kč | 29.5.2020 | 19.6.2020 | 29.5.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0428- ZÚ, obj. LB 51 | 100 - ZÚ, obj. LB 51; množství 1; celkem 5 505,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 505,50 Kč | 5 505,50 Kč | 29.5.2020 | 5.6.2020 | 29.5.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0429- ZÚ, obj. LB 24 | 100 - ZÚ, obj. LB 24; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 29.5.2020 | 12.6.2020 | 29.5.2020 | |
Josef Králíček | 4-0430- revize spalinových cest | 4- revize spalinových cest; množství 1; celkem 1 028,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 028,00 Kč | 1 028,00 Kč | 1.6.2020 | 3.6.2020 | 1.6.2020 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-0431- ochrana PCO 5/20 | 4- ochrana PCO 5/20; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 1.6.2020 | 12.6.2020 | 1.6.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 3-0432- oprava vozu 3L1 0036 ( čerpadlo ) | 3- oprava vozu 3L1 0036 ( čerpadlo ); množství 1; celkem 2 189,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 189,50 Kč | 2 189,50 Kč | 1.6.2020 | 9.6.2020 | 1.6.2020 | |
Pavel Boch-Voda topení | 4-0433- revize plynového kotle | 4- revize plynového kotle; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 | 1.6.2020 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0434- servis tlf.ústředny 5/20 | 1- servis tlf.ústředny 5/20; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 2.6.2020 | 11.6.2020 | 2.6.2020 | |
Bohumil Čagánek | 1-0435- zajištění provozu VZT 5/20 | 1- zajištění provozu VZT 5/20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 2.6.2020 | 12.6.2020 | 2.6.2020 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0436- služby podatelny 5/20 | 1- služby podatelny 5/20; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 2.6.2020 | 12.6.2020 | 2.6.2020 | |
HENIG - security servis, | 2-0437-monitor.objektu,nájem park.ploch 5/20 | 2-monitorování objektu 5/20; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem park ploch 5/20; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2.6.2020 | 10.6.2020 | 2.6.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0438-COV, papír 5/20, 70 bal. | 1-COV, papír 5/20, 50 bal.; množství 1; celkem 43,36 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-COV, papír 5/20, 50 bal.; množství 1; celkem 5 038,64 Kč; položka rozpočtu: 5139 2- papír 5/20, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- papír 5/20, 10 bal.; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4- papír 5/20, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 776,00 Kč | 6 776,00 Kč | 2.6.2020 | 11.6.2020 | 2.6.2020 | |
CCS, A.S. | 1-0439-CCS, Natural , provozní poplatek 5/20 | 1-Covid.CCS, Natural 5/20; množství 1; celkem 72,89 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, Natural 5/20; množství 1; celkem 5 927,34 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, provozní poplatek 5/20; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 352,34 Kč | 6 352,34 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
CCS, A.S. | 2-0440-CCS, Natural,mytí ,provoz.poplatek 5/20 | 2-CCS, Natural,5/20; množství 1; celkem 2 538,94 Kč; položka rozpočtu: 5156 2-CCS, mytí vozů,poplatky ,5/20; množství 1; celkem 214,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 753,24 Kč | 2 753,24 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
CCS, A.S. | 3-0441-CCS, Natural,mytí,provoz.poplatek 5/20 | 3-CCS, Natural 5/20; množství 1; celkem 458,44 Kč; položka rozpočtu: 5156 3-CCS, mytí vozů, poplatky 5/20; množství 1; celkem 458,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 917,18 Kč | 917,18 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
CCS, A.S. | 4-0442-CCS, Natural ,provozní poplatek, 5/20 | 4-CCS, Natural , 5/20; množství 1; celkem 824,82 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS, provozní poplatek , 5/20; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 176,93 Kč | 1 176,93 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0443-svoz komunáln.odpadu 5/20 | 2-svoz komunáln.odpadu 5/20; množství 1; celkem 522,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 522,72 Kč | 522,72 Kč | 5.6.2020 | 11.6.2020 | 5.6.2020 | |
Severoč.komun.služby | 4- 0444-svoz odpadu 5/20 | 4- svoz odpadu 5/20; množství 1; celkem 445,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 445,13 Kč | 445,13 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0445- svoz a likvidace odpadu 5/20 | 1- svoz a likvidace odpadu 5/20; množství 1; celkem 2 130,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,91 Kč | 2 130,91 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
KBM servis s.r.o. | 3-0446- smluvní úklid 5/20 | 3- smluvní úklid 5/20; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5.6.2020 | 29.6.2020 | 5.6.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 1-0447- smluvní úklid 5/20 | 1- smluvní úklid 5/20; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 5.6.2020 | 19.6.2020 | 5.6.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 4-0448- smluvní úklid 5/20 | 4- smluvní úklid 5/20; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 5.6.2020 | 19.6.2020 | 5.6.2020 | |
T Mobile | 1,2,3-0449-*COV* pevná linka 5/20 | 1-*COV* pevná linka 5/20; množství 1; celkem 11 971,02 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-*COV* pevná linka 5/20; množství 1; celkem 4 528,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-*COV* pevná linka 5/20; množství 1; celkem 5 951,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 22 451,24 Kč | 22 451,24 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
T Mobile | 1,2,3,4-0450- internet 5/20 | 1- internet 5/20; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 5/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 5/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 5/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 5.6.2020 | 19.6.2020 | 5.6.2020 | |
ArgoMed a.s. | 1-0451-"Covid"dezinfekce Skinman a Virusept,200ks | 1-"Covid"dezinfekce Skinman a Virusept,200ks; množství 1; celkem 17 735,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 17 735,00 Kč | 17 735,00 Kč | 8.6.2020 | 9.6.2020 | 8.6.2020 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0452- konzultace Vema-odstupné,insolvence | 1- konzultace Vema-odstupné,insolvence; množství 1; celkem 659,45 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 659,45 Kč | 659,45 Kč | 8.6.2020 | 10.6.2020 | 8.6.2020 | |
Leoš Zeman | 4-0453-oprava cirkulačního čerpadla | 4-oprava cirkulačního čerpadla; množství 1; celkem 5 941,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 941,00 Kč | 5 941,00 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | 8.6.2020 |