2025 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
57 | 50 | 54 | 62 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 59 | 54 | 43 | 41 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0038-karty Multisport za 1/25, 3x | 1 - 0038-karty Multisport za 1/25, 3x; množství 1; celkem 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 16.1.2025 | 24.1.2025 | 16.1.2025 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1 -0039- čistící prostř. a posyp.sůl na sklad | 1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 14 288,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- posypová sůl na sklad; množství 1; celkem 1 826,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 115,02 Kč | 16 115,02 Kč | 17.1.2025 | 30.1.2025 | 17.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 2 -0040- poštovné 12/24 | 2 - poštovné 12/24; množství 1; celkem 26,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 26,00 Kč | 26,00 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 20.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 3 -0041- poštovné 12/24 | 3 - poštovné 12/24; množství 1; celkem 1 302,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 302,00 Kč | 1 302,00 Kč | 20.1.2025 | 27.1.2025 | 20.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 - 0042- plyn 12/24 | 1 - plyn 12/24; množství 1; celkem 54 919,32 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 12/24; množství 1; celkem 19 015,05 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 12/24; množství 1; celkem 13 841,87 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 87 776,24 Kč | 87 776,24 Kč | 21.1.2025 | 28.1.2025 | 21.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 - 0043-el.energie 12/24 | 1 - el.energie 12/24; množství 1; celkem 34 330,29 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 12/24; množství 1; celkem 8 894,71 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 12/24; množství 1; celkem 6 034,16 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 49 259,16 Kč | 49 259,16 Kč | 21.1.2025 | 30.1.2025 | 21.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 -0044- el.energie 1.-9.1./25 | 1 - el.energie 1.-9.1./25; množství 1; celkem 8 607,90 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 607,90 Kč | 8 607,90 Kč | 23.1.2025 | 31.1.2025 | 23.1.2025 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 - 0045-nájem strojů 1/25 | 1- nájem strojů 1/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2- nájem strojů 1/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3- nájem strojů 1/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4- nájem strojů 1/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 23.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1,2,4-0046- kvalif.osobní certifikáty,5ks | 1- kvalif.osobní certifikáty,2x; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 2- kvalif.osobní certifikáty,1x; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 4- kvalif.osobní certifikáty,2x; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 23.1.2025 | 28.1.2025 | 23.1.2025 | |
Pavel Boch-Voda topení | 4 -0047-oprava filtrů na čerpadle | 4 -oprava filtrů na čerpadle; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 23.1.2025 | |
Vít Exner | 1-0048-úpravy webu pro zrak.postiž.+ logo | 1-úpravy webu pro zrak.postiž.+ logo; množství 1; celkem 1 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 375,00 Kč | 1 375,00 Kč | 23.1.2025 | 31.1.2025 | 23.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1 - 0052-poštovné 11/24 | 1 - poštovné 11/24; množství 1; celkem 1 193,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 193,00 Kč | 1 193,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 28.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 2 -0057- vyúčt. vody 13.1.24-6.1.25 | 2 - vyúčt. vody 13.1.24-6.1.25; množství 1; celkem 1 623,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 623,00 Kč | 1 623,00 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 30.1.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0001-záloha na stravenky za 12/24 | 1-záloha na stravenky za 12/24; množství 1; celkem 45 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 2.1.2025 | 3.1.2025 | 2.1.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 2-0002-záloha na stravenky za 12/24 | 2-záloha na stravenky za 12/24; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2.1.2025 | 3.1.2025 | 2.1.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 3-0003-záloha na stravenky za 12/24 | 3-záloha na stravenky za 12/24; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 2.1.2025 | 3.1.2025 | 2.1.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 4-0004-záloha na stravenky za 12/24 | 4-záloha na stravenky za 12/24; množství 1; celkem 11 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 2.1.2025 | 3.1.2025 | 2.1.2025 | |
Vodní hospodářství, spol. s r.o. | 1-0005-předpl.čas. Vodní hospodářství 2025 | 1-předpl.čas. Vodní hospodářství 2025; množství 1; celkem 1 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | 7.1.2025 | 15.1.2025 | 7.1.2025 | |
NCOZ | 3-0006-zál.kurz-Konz.dny nár.ref.22.-23.1 | 3-zál.kurz--Konzult.dny nár.ref. 22.-23.1.; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 16.1.2025 | |
NCOZ | 4-0007-zál.kurz-Konz.dny nár.ref.22.-23.1 | 4-zál.kurz-Konzult.dny nár.ref. 22.-23.1.; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 16.1.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0008-záloha na stravenky za 1/25 | 1-záloha na stravenky za 1/25; množství 1; celkem 35 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 24.1.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 2-0009-záloha na stravenky za 1/25 | 2-záloha na stravenky za 1/25; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 24.1.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 3-0010-záloha na stravenky za 1/25 | 3-záloha na stravenky za 1/25; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 24.1.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 4-záloha na stravenky za 1/25 | 4-záloha na stravenky za 1/25; množství 1; celkem 9 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 24.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1,2,3- 0053- kvalif.osobní certifikáty,9ks | 1- kvalif.osobní certifikáty,2ks; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 2- kvalif.osobní certifikáty,3ks; množství 1; celkem 1 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 3- kvalif.osobní certifikáty,4ks; množství 1; celkem 1 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 28.1.2025 | 4.2.2025 | 28.1.2025 | |
Solitea, a.s. | 1-0054-online sem.VEMA PAM 40,00 | 1-online sem.VEMA PAM 40,00; množství 1; celkem 2 407,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 407,90 Kč | 2 407,90 Kč | 28.1.2025 | 7.2.2025 | 28.1.2025 | |
OTIS a.s. | 1 -0055- pravidelná údržba výtahu 1/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 1/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 29.1.2025 | 14.2.2025 | 29.1.2025 | |
Miroslav Pavelka | 1 - 0056- kamera na server | 1 - kamera na server; množství 1; celkem 2 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 239,00 Kč | 2 239,00 Kč | 29.1.2025 | 3.2.2025 | 29.1.2025 | |
MAFRA, a.s. | 1-0058-předpl.deníku MF DNES,31.1.25-30.1.26 | 1-předpl.deníku MF DNES,31.1.25-30.1.26; množství 1; celkem 4 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 4 880,00 Kč | 4 880,00 Kč | 30.1.2025 | 11.2.2025 | 30.1.2025 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0063-ostraha objektu 1/25 | 1 - ostraha objektu 1/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 3.2.2025 | 13.2.2025 | 3.2.2025 | |
Bohumil Čagánek | 1 - 0064-zajištění provozu VZT 1/25 | 1 - zajištění provozu VZT 1/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 - 0065-servis tlf.ústředny 1/25 | 1 - servis tlf.ústředny 1/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 3.2.2025 | 13.2.2025 | 3.2.2025 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 - 0066-ochrana PCO 1/25 | 4 - ochrana PCO 1/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 3.2.2025 | 13.2.2025 | 3.2.2025 | |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 - 0067-smluvní úklid 1/25 | 2 - smluvní úklid 1/25; množství 1; celkem 7 135,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 135,95 Kč | 7 135,95 Kč | 3.2.2025 | 20.2.2025 | 3.2.2025 | |
CCS, A.S. | 1 - 0068-CCS, Natural , provozní poplatek 1/25 | 1 - CCS, Natural , 1/25; množství 1; celkem 4 670,77 Kč; položka rozpočtu: 5156 1 - CCS, provozní poplatek, 1/25; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 788,14 Kč | 4 788,14 Kč | 4.2.2025 | 13.2.2025 | 4.2.2025 | |
CCS, A.S. | 2 - 0069-CCS, mytí vozů+poplatky 1/25 | 2 - CCS, mytí vozů+poplatky 1/25; množství 1; celkem 347,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 347,96 Kč | 347,96 Kč | 4.2.2025 | 13.2.2025 | 4.2.2025 | |
CCS, A.S. | 3 - 0070-CCS, Natural 1/25 | 3 - CCS, Natural 1/25; množství 1; celkem 2 692,90 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 692,90 Kč | 2 692,90 Kč | 4.2.2025 | 13.2.2025 | 4.2.2025 | |
CCS, A.S. | 4 -0071- CCS, provozní poplatek 1/25 | 4 - CCS, provozní poplatek 1/25; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 469,48 Kč | 469,48 Kč | 4.2.2025 | 13.2.2025 | 4.2.2025 | |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0072- smluvní úklid 1/25 | 3 - smluvní úklid 1/25; množství 1; celkem 13 629,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 629,86 Kč | 13 629,86 Kč | 4.2.2025 | 20.2.2025 | 4.2.2025 | |
T Mobile | 1 - 0073-záložní internet 1/25 | 1 - záložní internet 1/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 5.2.2025 | |
HENIG - security servis, | 2-0074-monitor.objektu,nájem park.ploch 1/25 | 2-monitorování objektu 1/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 1/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 5.2.2025 | 7.2.2025 | 5.2.2025 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1 - 0075-svoz a likvidace odpadu 1/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 1/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 10.2.2025 | 13.2.2025 | 10.2.2025 | |
T Mobile | 1,2,3,4 -0076- pevná linka+ internet 1/25 | 1 - pevná linka 1/25; množství 1; celkem 518,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 1/25; množství 1; celkem 316,89 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 1/25; množství 1; celkem 377,39 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 1/25; množství 1; celkem 330,57 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 1/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 1/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 1/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 1/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 34 460,63 Kč | 34 460,63 Kč | 10.2.2025 | 14.2.2025 | 10.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 4 -0077- poštovné 1/25 | 4 - poštovné 1/25; množství 1; celkem 487,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 487,00 Kč | 487,00 Kč | 10.2.2025 | 17.2.2025 | 10.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0078- přeúčt.úklid 11/24 | 3- přeúčt.úklid 11/24; množství 1; celkem 676,73 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 676,73 Kč | 676,73 Kč | 10.2.2025 | 18.2.2025 | 10.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0079- přeúčt. PCO 11/24 | 3- přeúčt. PCO 11/24; množství 1; celkem 134,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 134,37 Kč | 134,37 Kč | 10.2.2025 | 18.2.2025 | 10.2.2025 | |
Severoč.komun.služby | 4 - 0080-svoz odpadu 1/25 | 4 - svoz odpadu 1/25; množství 1; celkem 888,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 888,14 Kč | 888,14 Kč | 10.2.2025 | 19.2.2025 | 10.2.2025 | |
Pavel Kraus | 3 - 0081-zimní údržba 1/25 | 3 - zimní údržba 1/25; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 10.2.2025 | 24.2.2025 | 10.2.2025 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0082- pojištění vozového parku 1/25 | 1 - pojištění vozového parku 1/25; množství 1; celkem 13 788,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 13 788,00 Kč | 13 788,00 Kč | 10.2.2025 | 19.2.2025 | 10.2.2025 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0083- ostraha objektu -výjezd 11.12.24 | 1 - ostraha objektu -výjezd 11.12.24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 10.2.2025 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0084- mobily 1/25 | 1 - mobily 1/25; množství 1; celkem 4 198,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 1/25; množství 1; celkem 1 068,72 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 1/25; množství 1; celkem 1 191,31 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 1/25; množství 1; celkem 996,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 455,26 Kč | 7 455,26 Kč | 10.2.2025 | 28.2.2025 | 10.2.2025 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 - 0085-služby podatelny 1/25 | 1 - služby podatelny 1/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 10.2.2025 | 27.2.2025 | 10.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0086- kvalif.osobní certifikáty,3ks | 1- kvalif.osobní certifikáty,3ks; množství 1; celkem 1 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 10.2.2025 | 17.2.2025 | 10.2.2025 | |
HENIG - security servis, | 2-monitor.objektu - výjezd 22.1.25 | 2-monitor.objektu - výjezd 22.1.25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 11.2.2025 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0088-svoz separovaného odpadu 1/25 | 2-svoz separovaného odpadu 1/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 11.2.2025 | 21.2.2025 | 11.2.2025 | |
ABY servis, s.r.o. | 1 - 0089-smluvní úklid 1/25 | 1 - smluvní úklid 1/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 11.2.2025 | 24.2.2025 | 11.2.2025 | |
ABY servis, s.r.o. | 4 -0090- smluvní úklid 1/25 | 4 - smluvní úklid 1/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 11.2.2025 | 24.2.2025 | 11.2.2025 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1- 0091-čistící prostř. a posyp.sůl na sklad | 1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 9 192,89 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- posypová sůl na sklad; množství 1; celkem 913,45 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 106,34 Kč | 10 106,34 Kč | 11.2.2025 | 28.2.2025 | 11.2.2025 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0092-svoz a odstranění komun.odpadu 1/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 1/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 12.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 2 -0093- poštovné 1/25 | 2 - poštovné 1/25; množství 1; celkem 163,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 163,00 Kč | 163,00 Kč | 12.2.2025 | 17.2.2025 | 12.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0094- přeúčt. TKO 1-6/25 | 3- přeúčt. TKO 1-6/25; množství 1; celkem 4 485,63 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 485,63 Kč | 4 485,63 Kč | 12.2.2025 | 26.2.2025 | 12.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0095- přeúčt.úklid 12/24,tříď.odpad 7-12/24 | 3- přeúčt.úklid 12/24; množství 1; celkem 601,43 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- přeúčt.tříď. odpad 7-12/24; množství 1; celkem 133,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 735,03 Kč | 735,03 Kč | 12.2.2025 | 26.2.2025 | 12.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0096- el.energie 1/25 | 1 - el.energie 10.-31.1/25; množství 1; celkem 15 968,25 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 1/25; množství 1; celkem 8 348,43 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 1/25; množství 1; celkem 6 155,32 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 30 472,00 Kč | 30 472,00 Kč | 12.2.2025 | 25.2.2025 | 12.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1 -0097- poštovné 1/25 | 1 - poštovné 1/25; množství 1; celkem 1 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 114,00 Kč | 1 114,00 Kč | 14.2.2025 | 21.2.2025 | 14.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 3 - 0098-poštovné 1/25 | 3 - poštovné 1/25; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 14.2.2025 | 26.2.2025 | 14.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 2- 0099- kvalif.osobní certifikát | 2- kvalif.osobní certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 14.2.2025 | 25.2.2025 | 14.2.2025 | |
OTIS a.s. | 1-0100-školení vyprošť.uživat.výtahu | 1-školení vyprošť.uživat.výtahu; množství 1; celkem 2 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 14.2.2025 | 28.2.2025 | 14.2.2025 | |
Státní zdravotní ústav | 1-0101-předpl.čas.Zprávy CEM 2025 | 1-předpl.čas.Zprávy CEM 2025; množství 1; celkem 722,40 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 722,40 Kč | 722,40 Kč | 14.2.2025 | 25.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 - 0102- plyn 1/25 | 1 - plyn 1/25; množství 1; celkem 53 812,78 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 1/25; množství 1; celkem 18 712,97 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 1/25; množství 1; celkem 14 239,70 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 86 765,45 Kč | 86 765,45 Kč | 14.2.2025 | 27.2.2025 | 14.2.2025 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0103-karty Multisport za 2/25, 2x | 1 - 0103-karty Multisport za 2/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 14.2.2025 | 24.2.2025 | 14.2.2025 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0106- vyrovnání 1/25 | 1 - vyrovnání 1/25; množství 1; celkem 5 934,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 1/25; množství 1; celkem 1 989,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 1/25; množství 1; celkem 1 669,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 1/25; množství 1; celkem 1 195,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 789,58 Kč | 10 789,58 Kč | 19.2.2025 | 27.2.2025 | 19.2.2025 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 - 0107-nájem strojů 2/25 | 1- nájem strojů 2/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2- nájem strojů 2/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3- nájem strojů 2/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4- nájem strojů 2/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 19.2.2025 | 27.2.2025 | 19.2.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0012-záloha na stravenky za 2/25 | 1-záloha na stravenky za 2/25; množství 1; celkem 42 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 42 500,00 Kč | 42 500,00 Kč | 20.2.2025 | 21.2.2025 | 20.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3- 0104-vyúčt.vody za 10.11/23-20.11/24 | 3- vyúčt.vody za 10.11/23-20.11/24; množství 1; celkem 5 899,62 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 899,62 Kč | 5 899,62 Kč | 17.2.2025 | 3.3.2025 | 17.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3- 0105-vyúčt.el.energie za 18.1.-31.12./24 | 3- vyúčt.el.energie za 18.1.-31.12./24; množství 1; celkem 10 632,64 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 632,64 Kč | 10 632,64 Kč | 17.2.2025 | 3.3.2025 | 17.2.2025 | |
AQUA VIVA, s.r.o. | 1-0109-předpl.čas.Bazén & Sauna 2025 | 1-předpl.čas.Bazén & Sauna 2025; množství 1; celkem 672,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 672,00 Kč | 672,00 Kč | 20.2.2025 | 3.3.2025 | 20.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0111- kvalif.osobní certifikáty | 1- kvalif.osobní certifikáty; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 26.2.2025 | 7.3.2025 | 26.2.2025 | |
OTIS a.s. | 1 -0112- pravidelná údržba výtahu 2/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 2/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 26.2.2025 | 14.3.2025 | 26.2.2025 | |
GEOPRINT s.r.o. | 1 - 0114-tisk vizitek, 1 800 ks | 1 - tisk vizitek, 1 800 ks; množství 1; celkem 3 742,53 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 742,53 Kč | 3 742,53 Kč | 28.2.2025 | 10.3.2025 | 28.2.2025 | |
MSTECH.CZ s.r.o. | 1-0115- HDMI redukce k monitorům,5ks | 1- HDMI redukce k monitorům,5ks; množství 1; celkem 1 095,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 095,00 Kč | 1 095,00 Kč | 28.2.2025 | 5.3.2025 | 28.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0116- přeúčt.úklid 1/25 | 3- přeúčt.úklid 1/25; množství 1; celkem 652,83 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 652,83 Kč | 652,83 Kč | 28.2.2025 | 17.3.2025 | 28.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0117- přeúčt. připoj. k PCO 12/24 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 12/24; množství 1; celkem 134,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 134,37 Kč | 134,37 Kč | 28.2.2025 | 17.3.2025 | 28.2.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0118- vyúčt.el.energie za 1.-13.1./25 | 3- vyúčt.el.energie za 1.-13.1./25; množství 1; celkem 883,79 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 883,79 Kč | 883,79 Kč | 3.3.2025 | 17.3.2025 | 3.3.2025 | |
HENIG - security servis, | 2-0119-monitor.objektu,nájem park.ploch 2/25 | 2-monitorování objektu 2/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 2/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 3.3.2025 | 7.3.2025 | 3.3.2025 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0120- ostraha objektu 2/25 | 1 - ostraha objektu 2/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 3.3.2025 | 6.3.2025 | 3.3.2025 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 - 0121-ochrana PCO 2/25 | 4 - ochrana PCO 2/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 5.3.2025 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0122-svoz a odstranění komun.odpadu 2/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 2/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 5.3.2025 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 - 0123-servis tlf.ústředny 2/25 | 1 - servis tlf.ústředny 2/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 5.3.2025 | |
T Mobile | 1 - 0124-záložní internet 2/25 | 1 - záložní internet 2/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 5.3.2025 | 14.3.2025 | 5.3.2025 | |
Bohumil Čagánek | 1 -0125- zajištění provozu VZT 2/25 | 1 - zajištění provozu VZT 2/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 5.3.2025 | 14.3.2025 | 5.3.2025 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0126-návl.na sklad(1000ks),zásobník na ručníky,3 | 1-návleky na sklad(1000ks); množství 1; celkem 782,77 Kč; položka rozpočtu: 5132 1-zásobník na ručníky ,3 ks-spotřeba; množství 1; celkem 1 308,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 090,77 Kč | 2 090,77 Kč | 5.3.2025 | 21.3.2025 | 5.3.2025 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0127- služby podatelny 2/25 | 1 - služby podatelny 2/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 5.3.2025 | 31.3.2025 | 5.3.2025 | |
Marcela Jílková | 1-0129-služby v oboru bezp.práce,podklady,dokument | 1-služby v oboru bezp.práce,podklady,dokument.; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6.3.2025 | 20.3.2025 | 6.3.2025 | |
ZONER software, a.s. | 1-0130-prodloužení certifikát na doménu | 1-prodloužení certifikát na doménu; množství 1; celkem 1 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 113,00 Kč | 1 113,00 Kč | 6.3.2025 | 7.3.2025 | 6.3.2025 | |
CCS, A.S. | 1 - 0131-CCS, Natural , 2/25 | 1 - CCS, Natural , 2/25; množství 1; celkem 6 073,96 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 6 073,96 Kč | 6 073,96 Kč | 6.3.2025 | 13.3.2025 | 6.3.2025 | |
CCS, A.S. | 2 - 0132-CCS, Natural,provozní poplatek 2/25 | 2 - CCS, Natural, 2/25; množství 1; celkem 1 135,21 Kč; položka rozpočtu: 5156 2-CCS, provozní poplatek; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,95 Kč | 1 369,95 Kč | 6.3.2025 | 13.3.2025 | 6.3.2025 | |
CCS, A.S. | 3 - 0133-CCS, Natural,mytí+poplatek 2/25 | 3 - CCS, Natural, 2/25; množství 1; celkem 2 155,29 Kč; položka rozpočtu: 5156 3 - CCS, mytí+poplatek, 2/25; množství 1; celkem 141,53 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 296,82 Kč | 2 296,82 Kč | 6.3.2025 | 13.3.2025 | 6.3.2025 | |
CCS, A.S. | 4 -0134- CCS, Natural 2/25 | 4 - CCS, Natural 2/25; množství 1; celkem 3 156,14 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 156,14 Kč | 3 156,14 Kč | 6.3.2025 | 13.3.2025 | 6.3.2025 | |
Severoč.komun.služby | 4 -0135- svoz odpadu 2/25 | 4 - svoz odpadu 2/25; množství 1; celkem 751,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,94 Kč | 751,94 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | 7.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 4 -0136- poštovné 2/25 | 4 - poštovné 2/25; množství 1; celkem 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 124,00 Kč | 124,00 Kč | 7.3.2025 | 17.3.2025 | 7.3.2025 |