2025 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 56 | 52 | 65 | 50 | 54 | 62 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 59 | 54 | 43 | 41 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Mobile | 1 - 0240-záložní internet 4/25 | 1 - záložní internet 4/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 6.5.2025 | 14.5.2025 | 6.5.2025 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1 - 0241-svoz a likvidace odpadu 4/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 4/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 7.5.2025 | |
CCS, A.S. | 1 - 0242-CCS, Natural , 4/25 | 1 - CCS, Natural , 4/25; množství 1; celkem 6 561,36 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 6 561,36 Kč | 6 561,36 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 7.5.2025 | |
CCS, A.S. | 2 -0243- CCS, Natural, mytí + poplatky 4/25 | 2 - CCS, Natural, 4/25; množství 1; celkem 1 243,10 Kč; položka rozpočtu: 5156 2 - CCS, mytí vozů + poplatky 4/25; množství 1; celkem 347,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 591,06 Kč | 1 591,06 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 7.5.2025 | |
CCS, A.S. | 3 - 0244-CCS, Natural,4/25 | 3 - CCS, Natural,4/25; množství 1; celkem 1 628,02 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 1 628,02 Kč | 1 628,02 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 7.5.2025 | |
CCS, A.S. | 4 -0245- CCS, Natural 4/25 | 4 - CCS, Natural 4/25; množství 1; celkem 4 671,85 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 4 671,85 Kč | 4 671,85 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 7.5.2025 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 - 0246-servis tlf.ústředny 4/25 | 1 - servis tlf.ústředny 4/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 7.5.2025 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0247-čistící prostř. a materiál pro dopravu na s | 1-čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 27 474,57 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-ostřikovač, 3 kan. na sklad; množství 1; celkem 208,18 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 27 682,75 Kč | 27 682,75 Kč | 7.5.2025 | 26.5.2025 | 7.5.2025 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0248-svoz a odstranění komun.odpadu 4/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 4/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 7.5.2025 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0249- ochrana PCO 4/25 | 4 - ochrana PCO 4/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 7.5.2025 | |
Ing. Denisa Maxová | 1-0250-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,4/2 | 1-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,4/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | 7.5.2025 | |
Bohumil Čagánek | 1 -0251- zajištění provozu VZT 4/25 | 1 - zajištění provozu VZT 4/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | 7.5.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0252-stravenky za 4/25,karta+ 1 stravenka | 1- stravenky za 4/25,karta+ 1 stravenka; množství 1; celkem 2 405,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 405,48 Kč | 2 405,48 Kč | 9.5.2025 | 13.5.2025 | 9.5.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 2- 0253-stravenky za 4/25,karta+ 1 stravenka | 2- stravenky za 4/25,karta+ 1 stravenka; množství 1; celkem 710,71 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 710,71 Kč | 710,71 Kč | 9.5.2025 | 13.5.2025 | 9.5.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 3-0254- stravenky za 4/25,karta+ 1 stravenka | 3- stravenky za 4/25,karta+ 1 stravenka; množství 1; celkem 656,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 656,04 Kč | 656,04 Kč | 9.5.2025 | 13.5.2025 | 9.5.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 4-0255- stravenky za 4/25,karta+ 1 stravenka | 4- stravenky za 4/25,karta+ 1 stravenka; množství 1; celkem 656,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 656,04 Kč | 656,04 Kč | 9.5.2025 | 13.5.2025 | 9.5.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0256- stravenky za 4/25, 2.část | 1- stravenky za 4/25, 2.část; množství 1; celkem 39 690,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 39 690,42 Kč | 39 690,42 Kč | 12.5.2025 | 20.5.2025 | 12.5.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 2-0257- stravenky za 4/25,2.část | 2- stravenky za 4/25,2.část; množství 1; celkem 11 426,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 426,03 Kč | 11 426,03 Kč | 12.5.2025 | 20.5.2025 | 12.5.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 3-0258- stravenky za 4/25, 2.část | 3- stravenky za 4/25, 2.část; množství 1; celkem 11 152,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 152,68 Kč | 11 152,68 Kč | 12.5.2025 | 23.5.2025 | 12.5.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 4-0259-stravenky za 4/25, 2.část | 4- stravenky za 4/25, 2.část; množství 1; celkem 9 840,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 840,60 Kč | 9 840,60 Kč | 12.5.2025 | 20.5.2025 | 12.5.2025 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0260- služby podatelny 4/25 | 1 - služby podatelny 4/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 12.5.2025 | 29.5.2025 | 12.5.2025 | |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 - 0261-smluvní úklid 4/25 | 2 - smluvní úklid 4/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 12.5.2025 | 20.5.2025 | 12.5.2025 | |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0262- smluvní úklid 4/25 | 3 - smluvní úklid 4/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 12.5.2025 | 20.5.2025 | 12.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1,2,3- 0263-kvalif.osobní certif.,4x | 1-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 2-kvalif.osobní certif.,Krejná; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 3-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 12.5.2025 | 16.5.2025 | 12.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 4 -0264- poštovné 4/25 | 4 - poštovné 4/25; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 638,00 Kč | 638,00 Kč | 12.5.2025 | 19.5.2025 | 12.5.2025 | |
IP Elektro s.r.o. | 1-0265-pneuservis služ.vozů, 3x | 1-pneuservis služ.vozů, 3x; množství 1; celkem 2 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 13.5.2025 | 22.5.2025 | 13.5.2025 | |
OTIS a.s. | 1 - 0266-odborná zkouška výtahu | 1 - odborná zkouška výtahu; množství 1; celkem 8 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 591,00 Kč | 8 591,00 Kč | 13.5.2025 | 14.5.2025 | 13.5.2025 | |
T Mobile | 1,2,3,4 -0267- pevná linka+ internet 4/25 | 1 - pevná linka 4/25; množství 1; celkem 443,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 4/25; množství 1; celkem 103,41 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 4/25; množství 1; celkem 301,27 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 4/25; množství 1; celkem 202,03 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 4/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 4/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 4/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 4/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 33 966,74 Kč | 33 966,74 Kč | 14.5.2025 | 16.5.2025 | 14.5.2025 | |
Lubor Černík | 4-0269-revize plyn.zařízení a tlak.nádob | 4-revize plyn.zařízení a tlak.nádob; množství 1; celkem 3 702,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 702,60 Kč | 3 702,60 Kč | 14.5.2025 | 16.5.2025 | 14.5.2025 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0270- pojištění vozového parku 4/25 | 1 - pojištění vozového parku 4/25; množství 1; celkem 13 788,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 13 788,00 Kč | 13 788,00 Kč | 14.5.2025 | 19.5.2025 | 14.5.2025 | |
Severoč.komun.služby | 4 -0271- svoz odpadu 4/25 | 4 - svoz odpadu 4/25; množství 1; celkem 751,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,94 Kč | 751,94 Kč | 14.5.2025 | 19.5.2025 | 14.5.2025 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0272-svoz separovaného odpadu-papír 4/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 4/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 14.5.2025 | 23.5.2025 | 14.5.2025 | |
ABY servis, s.r.o. | 1 - 0273-smluvní úklid 4/25 | 1 - smluvní úklid 4/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 14.5.2025 | 27.5.2025 | 14.5.2025 | |
ABY servis, s.r.o. | 4 -0274- smluvní úklid 4/25 | 4 - smluvní úklid 4/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 14.5.2025 | 27.5.2025 | 14.5.2025 | |
Vinařství Fučík s.r.o. | 1-0275-Nekvind.ubytování 2.-3.6.Porada ředitelů,Mi | 1-Nekvind.ubytování 2.-3.6.Porada ředitelů,Mikulov; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 14.5.2025 | 20.5.2025 | 14.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0276- plyn 4/25 | 1 - plyn 4/25; množství 1; celkem 20 747,42 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 4/25; množství 1; celkem 6 733,91 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 4/25; množství 1; celkem 4 287,04 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 31 768,37 Kč | 31 768,37 Kč | 15.5.2025 | 23.5.2025 | 15.5.2025 | |
Irena Vitmajerová | 3-0277-pneuservis,6L00096,5L72203 | 3-pneuservis,6L00096,5L72203; množství 1; celkem 1 095,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 095,00 Kč | 1 095,00 Kč | 15.5.2025 | 23.5.2025 | 15.5.2025 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 - 0278-mobily 4/25 | 1 - mobily 4/25; množství 1; celkem 4 571,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 4/25; množství 1; celkem 1 113,01 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 4/25; množství 1; celkem 827,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 4/25; množství 1; celkem 1 063,87 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 575,63 Kč | 7 575,63 Kč | 15.5.2025 | 29.5.2025 | 15.5.2025 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0279- nájem strojů 5/25 | 1- nájem strojů 5/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2- nájem strojů 5/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3- nájem strojů 5/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4- nájem strojů 5/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 16.5.2025 | 26.5.2025 | 16.5.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3- 0280-přeúčt.úklid 3/25,roční revize HP | 3- přeúčt.úklid 3/25; množství 1; celkem 606,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- roční revize HP; množství 1; celkem 149,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 755,18 Kč | 755,18 Kč | 16.5.2025 | 28.5.2025 | 16.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 3 -0281- poštovné 4/25 | 3 - poštovné 4/25; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 646,00 Kč | 646,00 Kč | 16.5.2025 | 28.5.2025 | 16.5.2025 | |
HENIG - security servis, | 2 -0282- periodická revize EZS | 2 - periodická revize EZS; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 20.5.2025 | 22.5.2025 | 20.5.2025 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0283-karty Multisport za 5/25, 2x | 1 - 0283-karty Multisport za 5/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 23.5.2025 | 27.5.2025 | 23.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 2 - 0284-poštovné 4/25 | 2 - poštovné 4/25; množství 1; celkem 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 160,00 Kč | 160,00 Kč | 23.5.2025 | 26.5.2025 | 23.5.2025 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0285- vyrovnání 4/25 | 1 - vyrovnání 4/25; množství 1; celkem 5 414,58 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 4/25; množství 1; celkem 2 206,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 4/25; množství 1; celkem 1 593,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 4/25; množství 1; celkem 959,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 173,47 Kč | 10 173,47 Kč | 26.5.2025 | 28.5.2025 | 26.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 - 0289-el.energie 4/25 | 1 - el.energie 4/25; množství 1; celkem 16 412,16 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 4/25; množství 1; celkem 7 342,08 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 4/25; množství 1; celkem 5 268,93 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 023,17 Kč | 29 023,17 Kč | 26.5.2025 | 29.5.2025 | 26.5.2025 | |
ACTIVA s.r.o. | 1- 0268-papír do tiskárny na sklad | 1- papír do tiskárny na sklad; množství 1; celkem 13 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 14.5.2025 | 11.6.2025 | 14.5.2025 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0286-baterie a kancelář.materiál na sklad | 1-baterie na sklad; množství 1; celkem 885,23 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-kancelář.materiál na sklad; množství 1; celkem 3 188,05 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 073,28 Kč | 4 073,28 Kč | 26.5.2025 | 2.6.2025 | 26.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1- 0287-kvalif.osobní certifikát | 1- kvalif.osobní certifikát ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 26.5.2025 | 5.6.2025 | 26.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2 - 0288- plyn 1.-6.5./25 | 2 - plyn 1.-6.5./25; množství 1; celkem 1 007,48 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 007,48 Kč | 1 007,48 Kč | 26.5.2025 | 2.6.2025 | 26.5.2025 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0291-ostraha objektu 5/25 | 1 - ostraha objektu 5/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 4.6.2025 | 6.6.2025 | 4.6.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- 0292-stravenky za 5/25, 5ks | 1- stravenky za 5/25, 5ks; množství 1; celkem 273,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 273,35 Kč | 273,35 Kč | 4.6.2025 | 9.6.2025 | 4.6.2025 | |
HENIG - security servis, | 2-293-monitor.objektu,nájem park.ploch 5/25 | 2-monitorování objektu 5/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 5/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4.6.2025 | 9.6.2025 | 4.6.2025 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 2 - 0294-oprava vozu 4L5 3857 | 2 - oprava vozu 4L5 3857; množství 1; celkem 19 604,30 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 604,30 Kč | 19 604,30 Kč | 4.6.2025 | 12.6.2025 | 4.6.2025 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 2 - 0295-oprava vozu 5L7 2198 | 2 - oprava vozu 5L7 2198; množství 1; celkem 14 918,70 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 918,70 Kč | 14 918,70 Kč | 4.6.2025 | 11.6.2025 | 4.6.2025 | |
KONTAKT - služby motoristům, | 4 -0296- oprava vozu 5L7 2205 | 4 - oprava vozu 5L7 2205; množství 1; celkem 4 227,98 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 227,98 Kč | 4 227,98 Kč | 4.6.2025 | 11.6.2025 | 4.6.2025 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0297-svoz a odstranění komun.odpadu 5/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 5/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 9.6.2025 | 12.6.2025 | 9.6.2025 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0298- servis tlf.ústředny 5/25 | 1 - servis tlf.ústředny 5/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 9.6.2025 | 12.6.2025 | 9.6.2025 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0299- ochrana PCO 5/25 | 4 - ochrana PCO 5/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 9.6.2025 | 12.6.2025 | 9.6.2025 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1 -0300- svoz a likvidace odpadu 5/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 5/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 9.6.2025 | 12.6.2025 | 9.6.2025 | |
OTIS a.s. | 1 -0301- pravidelná údržba výtahu 5/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 5/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 9.6.2025 | 12.6.2025 | 9.6.2025 | |
T Mobile | 1 -0302- záložní internet 5/25 | 1 - záložní internet 5/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 9.6.2025 | 12.6.2025 | 9.6.2025 | |
Ing. Denisa Maxová | 1-0303-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,5/2 | 1-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,5/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 9.6.2025 | 12.6.2025 | 9.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1- 0304-kvalif.osobní certifikát | 1- kvalif.osobní certifikát ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 9.6.2025 | 17.6.2025 | 9.6.2025 | |
Robert Rálek | 2 -0305- oprava PVC ve 2.p.kanc. | 2 - oprava PVC ve 2.p.kanc.; množství 1; celkem 4 719,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 9.6.2025 | 11.6.2025 | 9.6.2025 | |
CCS, A.S. | 1 -0306- CCS, Natural , 5/25 | 1 - CCS, Natural , 5/25; množství 1; celkem 8 724,62 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 8 724,62 Kč | 8 724,62 Kč | 10.6.2025 | 12.6.2025 | 10.6.2025 | |
CCS, A.S. | 2 - 0307-CCS, Natural, mytí + poplatky 5/25 | 2 - CCS, Natural, 5/25; množství 1; celkem 2 777,79 Kč; položka rozpočtu: 5156 2 - CCS, mytí + poplatek, 5/25; množství 1; celkem 226,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 004,23 Kč | 3 004,23 Kč | 10.6.2025 | 12.6.2025 | 10.6.2025 | |
CCS, A.S. | 3 - 0308-CCS, Natural + mytí,poplatek, 5/25 | 3 - CCS, Natural , 5/25; množství 1; celkem 2 680,52 Kč; položka rozpočtu: 5156 3 - CCS, mytí + poplatek , 5/25; množství 1; celkem 151,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 832,22 Kč | 2 832,22 Kč | 10.6.2025 | 12.6.2025 | 10.6.2025 | |
CCS, A.S. | 4 -0309- CCS, Natural 5/25 | 4 - CCS, Natural 5/25; množství 1; celkem 3 122,01 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 122,01 Kč | 3 122,01 Kč | 10.6.2025 | 12.6.2025 | 10.6.2025 | |
T Mobile | 1,2,3,4 -0310- pevná linka+ internet 5/25 | 1 - pevná linka 5/25; množství 1; celkem 363,27 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 5/25; množství 1; celkem 158,30 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 5/25; množství 1; celkem 245,05 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 5/25; množství 1; celkem 130,46 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 5/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 5/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 5/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 5/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 33 813,92 Kč | 33 813,92 Kč | 10.6.2025 | 13.6.2025 | 10.6.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0311- přeúčt. připoj. k PCO 3-4/25 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 3-4/25; množství 1; celkem 268,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 268,74 Kč | 268,74 Kč | 10.6.2025 | 13.6.2025 | 10.6.2025 | |
ÚZSVM Praha | 3-0312-roční revize PZTS přeúčt.úklid 4/25 | 3-roční revize PZTS; množství 1; celkem 1 355,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- úklid 4/25; množství 1; celkem 582,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 937,82 Kč | 1 937,82 Kč | 10.6.2025 | 13.6.2025 | 10.6.2025 | |
Bohumil Čagánek | 1 -0313- zajištění provozu VZT 5/25 | 1 - zajištění provozu VZT 5/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 10.6.2025 | 13.6.2025 | 10.6.2025 | |
Severoč.komun.služby | 4 -0314- svoz odpadu 5/25 | 4 - svoz odpadu 5/25; množství 1; celkem 939,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 939,93 Kč | 939,93 Kč | 11.6.2025 | 17.6.2025 | 11.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 4 -0315- poštovné 5/25 | 4 - poštovné 5/25; množství 1; celkem 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 966,00 Kč | 966,00 Kč | 11.6.2025 | 17.6.2025 | 11.6.2025 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- stravenky za 5/25, 1348ks | 1- stravenky za 5/25, 1348ks; množství 1; celkem 73 695,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 73 695,16 Kč | 73 695,16 Kč | 11.6.2025 | 18.6.2025 | 11.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1 -0317- poštovné 5/25 | 1 - poštovné 5/25; množství 1; celkem 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 386,00 Kč | 386,00 Kč | 11.6.2025 | 19.6.2025 | 11.6.2025 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0318-svoz separovaného odpadu-papír 5/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 5/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 11.6.2025 | 19.6.2025 | 11.6.2025 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0319- pojištění vozového parku 5/25 | 1 - pojištění vozového parku 5/25-Nary; množství 1; celkem 11 098,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 1 - pojištění vozového parku 5/25; množství 1; celkem 2 689,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 13 787,00 Kč | 13 787,00 Kč | 11.6.2025 | 19.6.2025 | 11.6.2025 | |
CZECH s.r.o. | 2-věšák stojanový,kovový | 2-věšák stojanový,kovový; množství 1; celkem 677,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 677,16 Kč | 677,16 Kč | 12.6.2025 | 13.6.2025 | 12.6.2025 | |
Seminaria, s.r.o. | 1-0325-Pilnáčk.,online škol.14.7.,Negativisté na p | 1-Pilnáčk.,online škol.14.7.,Negativisté na pracov; množství 1; celkem 3 862,32 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 862,32 Kč | 3 862,32 Kč | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 16.6.2025 | |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 - 0326-smluvní úklid 5/25 | 2 - smluvní úklid 5/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 16.6.2025 | 19.6.2025 | 16.6.2025 | |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 - 0327-smluvní úklid 5/25 | 3 - smluvní úklid 5/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 16.6.2025 | 19.6.2025 | 16.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 2 -0328- poštovné 5/25 | 2 - poštovné 5/25; množství 1; celkem 34,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 34,00 Kč | 34,00 Kč | 16.6.2025 | 23.6.2025 | 16.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 3 - 0329-poštovné 5/25 | 3 - poštovné 5/25; množství 1; celkem 435,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 16.6.2025 | 24.6.2025 | 16.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0330- el.energie 5/25 | 1 - el.energie 5/25,Nary; množství 1; celkem 14 266,51 Kč; položka rozpočtu: 5154 1 - el.energie 5/25; množství 1; celkem 1 344,87 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 5/25, Nary; množství 1; celkem 7 335,41 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 5/25, Nary; množství 1; celkem 5 335,57 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 282,36 Kč | 28 282,36 Kč | 16.6.2025 | 23.6.2025 | 16.6.2025 | |
ABY servis, s.r.o. | 1 -0331- smluvní úklid 5/25 | 1 - smluvní úklid 5/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 16.6.2025 | 23.6.2025 | 16.6.2025 | |
ABY servis, s.r.o. | 4 -0332- smluvní úklid 5/25 | 4 - smluvní úklid 5/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 17.6.2025 | 23.6.2025 | 17.6.2025 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0333- služby podatelny 5/25 | 1 - služby podatelny 5/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 17.6.2025 | 27.6.2025 | 17.6.2025 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0334-karty Multisport za 6/25, 2x | 1 - 0334-karty Multisport za 6/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 17.6.2025 | 24.6.2025 | 17.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 - 0336- plyn 5/25 | 1 - plyn 5/25; množství 1; celkem 14 269,71 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 7.-31.5./25; množství 1; celkem 3 773,17 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 5/25; množství 1; celkem 2 998,49 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 21 041,37 Kč | 21 041,37 Kč | 18.6.2025 | 26.6.2025 | 18.6.2025 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0337- vyrovnání 5/25 | 1 - vyrovnání 5/25; množství 1; celkem 4 521,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 5/25; množství 1; celkem 3 564,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 5/25; množství 1; celkem 1 059,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 5/25; množství 1; celkem 790,89 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 936,76 Kč | 9 936,76 Kč | 18.6.2025 | 26.6.2025 | 18.6.2025 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0338- nájem strojů 6/25 | 1- nájem strojů 6/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2- nájem strojů 6/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3- nájem strojů 6/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4- nájem strojů 6/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 18.6.2025 | 26.6.2025 | 18.6.2025 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0339- mobily 5/25 | 1 - mobily 5/25; množství 1; celkem 4 392,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 5/25; množství 1; celkem 1 123,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 5/25; množství 1; celkem 719,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 5/25; množství 1; celkem 1 076,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 312,70 Kč | 7 312,70 Kč | 18.6.2025 | 27.6.2025 | 18.6.2025 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0341- ostraha objektu -výjezd 8.2.25 | 1 - ostraha objektu -výjezd 8.2.25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 23.6.2025 | 24.6.2025 | 23.6.2025 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0342- ostraha objektu -výjezd 2.3.25 | 1 - ostraha objektu -výjezd 2.3.25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 23.6.2025 | 24.6.2025 | 23.6.2025 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0343- ostraha objektu -výjezd 17.4.25 | 1 - ostraha objektu -výjezd 17.4.25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 23.6.2025 | 24.6.2025 | 23.6.2025 | |
Scenario s.r.o. | 1-0344- E-školení Řidičů referent.vozidel,3x | 1- E-školení Řidičů referent.vozidel,3x; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 330,00 Kč | 330,00 Kč | 26.6.2025 | 27.6.2025 | 26.6.2025 | |
MEDLING s.r.o. | 1-0340- vstupní vyšetření | 1- vstupní vyšetření; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 18.6.2025 | 8.7.2025 | 18.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | 1,4-0345- kvalif.osobní certifikát | 1- kvalif.osobní certifikát ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 4- kvalif.osobní certifikát ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 880,00 Kč | 880,00 Kč | 30.6.2025 | 8.7.2025 | 30.6.2025 |