| 2025 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 47 | 50 | 52 | 56 | 52 | 65 | 50 | 54 | 62 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 59 | 54 | 43 | 41 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚZSVM Praha | 3-0346- přeúčt.úklid 5/25 | 3- přeúčt.úklid 5/25; množství 1; celkem 606,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 606,13 Kč | 606,13 Kč | 30.6.2025 | 11.7.2025 | 30.6.2025 | |
| OTIS a.s. | 1 -0347- pravidelná údržba výtahu 6/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 6/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 30.6.2025 | 11.7.2025 | 30.6.2025 | |
| TSM Semily s.r.o. | 4-0348- zimní údržba 1-5/2025 | 4- zimní údržba 1-5/2025; množství 1; celkem 1 028,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 028,50 Kč | 1 028,50 Kč | 30.6.2025 | 11.7.2025 | 30.6.2025 | |
| Bohumil Čagánek | 1 -0349- zajištění provozu VZT 6/25 | 1 - zajištění provozu VZT 6/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 30.6.2025 | 14.7.2025 | 30.6.2025 | |
| CESAR TRADE, S.R.O. | 1 -0350- tonery na sklad, 15 ks | 1 - tonery na sklad, 15 ks; množství 1; celkem 10 272,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 272,90 Kč | 10 272,90 Kč | 30.6.2025 | 9.7.2025 | 30.6.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1 -0351- ostraha objektu 6/25 | 1 - ostraha objektu 6/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 30.6.2025 | 8.7.2025 | 30.6.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1 -0352- ostraha objektu -výjezd 19.6.25 | 1 - ostraha objektu -výjezd 19.6.25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 2.7.2025 | 16.7.2025 | 2.7.2025 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1 -0353- svoz a likvidace odpadu 6/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 6/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 2.7.2025 | 11.7.2025 | 2.7.2025 | |
| Ing. Denisa Maxová | 1-0354-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,6/2 | 1-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,6/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 2.7.2025 | 11.7.2025 | 2.7.2025 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0355- služby podatelny 6/25 | 1 - služby podatelny 6/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 2.7.2025 | 30.7.2025 | 2.7.2025 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0356- servis tlf.ústředny 6/25 | 1 - servis tlf.ústředny 6/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 2.7.2025 | 11.7.2025 | 2.7.2025 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0357- ochrana PCO 6/25 | 4 - ochrana PCO 6/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 2.7.2025 | 11.7.2025 | 2.7.2025 | |
| HENIG - security servis, | 2-0358-monitor.objektu,nájem park.ploch 6/25 | 2-monitorování objektu 6/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 6/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 2.7.2025 | 9.7.2025 | 2.7.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0359-svoz a odstranění komun.odpadu 6/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 6/25; množství 1; celkem 1 095,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 095,05 Kč | 1 095,05 Kč | 2.7.2025 | 11.7.2025 | 2.7.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0360- vyrovnání 6/25 | 1 - vyrovnání 6/25; množství 1; celkem 1 230,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 6/25; množství 1; celkem 916,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 6/25; množství 1; celkem 386,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 6/25; množství 1; celkem 306,58 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 841,33 Kč | 2 841,33 Kč | 9.7.2025 | 11.7.2025 | 9.7.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 2-0361- kvalif.osobní certifikát | 2- kvalif.osobní certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 9.7.2025 | 10.7.2025 | 9.7.2025 | |
| T Mobile | 1,2,3,4 -0362- pevná linka+ internet 6/25 | 1 - pevná linka 6/25; množství 1; celkem 454,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 6/25; množství 1; celkem 124,88 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 6/25; množství 1; celkem 272,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 6/25; množství 1; celkem 162,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 6/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 6/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 6/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 6/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 33 931,47 Kč | 33 931,47 Kč | 9.7.2025 | 14.7.2025 | 9.7.2025 | |
| T Mobile | 1 -0363- záložní internet 6/25 | 1 - záložní internet 6/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 9.7.2025 | 14.7.2025 | 9.7.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1,2,3-0364- kvalif.osobní certifikát, 4x | 1-kvalif.osobní certifikát,; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 2-kvalif.osobní certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 3-kvalif.osobní certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 9.7.2025 | 15.7.2025 | 9.7.2025 | |
| Severoč.komun.služby | 4 - 0365-svoz odpadu 6/25 | 4 - svoz odpadu 6/25; množství 1; celkem 751,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,94 Kč | 751,94 Kč | 10.7.2025 | 17.7.2025 | 10.7.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0366-svoz separovaného odpadu-papír 6/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 6/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 10.7.2025 | 21.7.2025 | 10.7.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1 -0367- poštovné 6/25 | 1 - poštovné 6/25; množství 1; celkem 1 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 10.7.2025 | 18.7.2025 | 10.7.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0368- stravenky za 6/25, 1380ks | 1- stravenky za 6/25, 1380ks, Nary; množství 1; celkem 23 208,49 Kč; položka rozpočtu: 5169 1- stravenky za 6/25, 1380ks; množství 1; celkem 52 236,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 75 444,60 Kč | 75 444,60 Kč | 10.7.2025 | 18.7.2025 | 10.7.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 2 -0369- poštovné 6/25 | 2 - poštovné 6/25; množství 1; celkem 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 220,00 Kč | 220,00 Kč | 10.7.2025 | 21.7.2025 | 10.7.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 4 -0370- poštovné 6/25 | 4 - poštovné 6/25; množství 1; celkem 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 164,00 Kč | 164,00 Kč | 10.7.2025 | 16.7.2025 | 10.7.2025 | |
| MEDLING s.r.o. | 4-0371-vstupní a periodické vyšetření | 4-vstupní a periodické vyšetření; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 10.7.2025 | 31.7.2025 | 10.7.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 -0372- smluvní úklid 6/25 | 2 - smluvní úklid 6/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 10.7.2025 | 21.7.2025 | 10.7.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0373- smluvní úklid 6/25 | 3 - smluvní úklid 6/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 10.7.2025 | 21.7.2025 | 10.7.2025 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1-0374-mobil.telefon Xiaomi,3ks | 1-mobil.telefon Xiaomi,3ks; množství 1; celkem 10 430,99 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 10 430,99 Kč | 10 430,99 Kč | 15.7.2025 | 31.7.2025 | 15.7.2025 | |
| Alza.cz a.s. | 1-0375-televize Samsung s přísl., držák na TV-ředi | 1-televize Samsung s přísluš.+doprava.-ředitelna; množství 1; celkem 13 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 1-držák na TV AlzaErgo,kloubový-ředitelna; množství 1; celkem 1 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 15 128,00 Kč | 15 128,00 Kč | 15.7.2025 | 16.7.2025 | 15.7.2025 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0376- mobily 6/25 | 1 - mobily 6/25; množství 1; celkem 4 576,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 6/25; množství 1; celkem 1 162,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 6/25; množství 1; celkem 772,27 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 6/25; množství 1; celkem 841,75 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 352,21 Kč | 7 352,21 Kč | 15.7.2025 | 29.7.2025 | 15.7.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1 -0377- smluvní úklid 6/25 | 1 - smluvní úklid 6/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 15.7.2025 | 28.7.2025 | 15.7.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4 - 0378-smluvní úklid 6/25 | 4 - smluvní úklid 6/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 15.7.2025 | 28.7.2025 | 15.7.2025 | |
| CCS, A.S. | 4 -0379- CCS, Natural 6/25 | 4 - CCS, Natural 6/25; množství 1; celkem 7 979,87 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 7 979,87 Kč | 7 979,87 Kč | 15.7.2025 | 16.7.2025 | 15.7.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 3 -0380- poštovné 6/25 | 3 - poštovné 6/25; množství 1; celkem 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 344,00 Kč | 344,00 Kč | 15.7.2025 | 23.7.2025 | 15.7.2025 | |
| ALWAC, a.s. | 1-0381-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice | 1-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 16.7.2025 | 21.7.2025 | 16.7.2025 | |
| ALWAC, a.s. | 3-0382-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice | 3-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 16.7.2025 | 21.7.2025 | 16.7.2025 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0383-karty Multisport za 7/25, 2x | 1 - 0383-karty Multisport za 7/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 16.7.2025 | 22.7.2025 | 16.7.2025 | |
| CCS, A.S. | 1 -0384- CCS, Natural , 6/25 | 1 - CCS, Natural , 6/25; množství 1; celkem 7 724,31 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 7 724,31 Kč | 7 724,31 Kč | 17.7.2025 | 18.7.2025 | 17.7.2025 | |
| CCS, A.S. | 2 - 0385-CCS, Natural, 6/25 | 2 - CCS, Natural, 6/25; množství 1; celkem 4 686,06 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 4 686,06 Kč | 4 686,06 Kč | 17.7.2025 | 18.7.2025 | 17.7.2025 | |
| CCS, A.S. | 3 -0386- CCS, Natural 6/25 | 3 - CCS, Natural 6/25; množství 1; celkem 2 084,09 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 084,09 Kč | 2 084,09 Kč | 17.7.2025 | 18.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1 -0387- poštovné 4/25 | 1 - poštovné 4/25; množství 1; celkem 745,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 745,00 Kč | 745,00 Kč | 18.7.2025 | 21.7.2025 | 18.7.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0388-podpis.,komerč.,kvalif.osobní certifikát,4k | 1-podpis.,komerč.,kvalif.osobní certifikát,4ks; množství 1; celkem 2 376,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 376,00 Kč | 2 376,00 Kč | 21.7.2025 | 25.7.2025 | 21.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2 -0389- el.energie 6/25 | 1 - el.energie 6/25; množství 1; celkem 16 025,82 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 6/25; množství 1; celkem 7 515,36 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 541,18 Kč | 23 541,18 Kč | 21.7.2025 | 23.7.2025 | 21.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 4 -0390- el.energie 6/25 | 4 - el.energie 6/25; množství 1; celkem 4 915,70 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 915,70 Kč | 4 915,70 Kč | 21.7.2025 | 28.7.2025 | 21.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0391- plyn 6/25 | 1 - plyn 6/25; množství 1; celkem 6 428,26 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 6/25; množství 1; celkem 2 355,12 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 6/25; množství 1; celkem 1 338,66 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 122,04 Kč | 10 122,04 Kč | 21.7.2025 | 28.7.2025 | 21.7.2025 | |
| Autosalon ASTRA a.s. | 3 -0392- oprava vozu 5L7 2203 | 3 - oprava vozu 5L7 2203; množství 1; celkem 3 362,72 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 362,72 Kč | 3 362,72 Kč | 21.7.2025 | 29.7.2025 | 21.7.2025 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0393- pojištění vozového parku 6/25 | 1 - pojištění vozového parku 6/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 21.7.2025 | 22.7.2025 | 21.7.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0394- nájem strojů 7/25 | 1 - nájem strojů 7/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2 - nájem strojů 7/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3 - nájem strojů 7/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4 - nájem strojů 7/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 21.7.2025 | 24.7.2025 | 21.7.2025 | |
| MSTECH.CZ s.r.o. | 1 -0395- disk v serveru T1517 | 1 - disk v serveru T1517; množství 1; celkem 9 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 250,00 Kč | 9 250,00 Kč | 22.7.2025 | 25.7.2025 | 22.7.2025 | |
| ALWAC, a.s. | 1-0396-konf.Výž.a zdraví,16.-18.9.Teplice | 1-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 22.7.2025 | 30.7.2025 | 22.7.2025 | |
| ALWAC, a.s. | 3-0397-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice | 3-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 22.7.2025 | 30.7.2025 | 22.7.2025 | |
| ALWAC, a.s. | 3-398-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice | 3-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 22.7.2025 | 30.7.2025 | 22.7.2025 | |
| ALWAC, a.s. | 4-399-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice | 4-konf.Výživa a zdraví,16.-18.9.Teplice; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 22.7.2025 | 30.7.2025 | 22.7.2025 | |
| MSTECH.CZ s.r.o. | 1 - 0402-HOT- prezentér Logitech R400 | 1 - 0402-HOT- prezentér Logitech R400; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 510,00 Kč | 510,00 Kč | 25.7.2025 | 25.7.2025 | 25.7.2025 | |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1 -0400- čistící prostředky na sklad | 1 - čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 23 557,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 557,25 Kč | 23 557,25 Kč | 22.7.2025 | 8.8.2025 | 22.7.2025 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1 -0401- mobil.telefon Xiaomi, 2ks | 1 - mobil.telefon Xiaomi, 2ks; množství 1; celkem 6 953,99 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 953,99 Kč | 6 953,99 Kč | 24.7.2025 | 21.8.2025 | 24.7.2025 | |
| AHA KOMÍN s.r.o. | 2 -0405- revize spalinových cest | 2 - revize spalinových cest; množství 1; celkem 1 672,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 672,22 Kč | 1 672,22 Kč | 30.7.2025 | 4.8.2025 | 30.7.2025 | |
| Jaroslav Šturma | 1-0406-služby IT,zástup informatika po dobu dovole | 1-služby IT,zástup informatika po dobu dovolené; množství 1; celkem 1 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 4.8.2025 | 5.8.2025 | 4.8.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0407-ostraha objektu 7/25 | 1 - ostraha objektu 7/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 6.8.2025 | 7.8.2025 | 6.8.2025 | |
| HENIG - security servis, | 2-0408-monitor.objektu,nájem park.ploch 7/25 | 2-monitorování objektu 7/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 7/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 6.8.2025 | 7.8.2025 | 6.8.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0409-stravenky za 7/25,karta+ 1 stravenka | 1-stravenky za 7/25,karta+ 1 stravenka,SM; množství 1; celkem 54,67 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 54,67 Kč | 54,67 Kč | 6.8.2025 | 12.8.2025 | 6.8.2025 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1 -0410- svoz a likvidace odpadu 7/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 7/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0411- servis tlf.ústředny 7/25 | 1 - servis tlf.ústředny 7/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Ing. Denisa Maxová | 1-0412-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,7/2 | 1-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,7/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| OTIS a.s. | 1 -0413- pravidelná údržba výtahu 7/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 7/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Bohumil Čagánek | 1 -0414- zajištění provozu VZT 7/25 | 1 - zajištění provozu VZT 7/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0415- služby podatelny 7/25 | 1 - služby podatelny 7/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 7.8.2025 | 29.8.2025 | 7.8.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0416-svoz a odstranění komun.odpadu 7/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 7/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0417- ochrana PCO 7/25 | 4 - ochrana PCO 7/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 - 0418-mytí oken 7/24 | 2 - mytí oken 7/24; množství 1; celkem 5 228,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 228,51 Kč | 5 228,51 Kč | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 7.8.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 - 0419-mytí oken 7/24 | 3 - mytí oken 7/24; množství 1; celkem 9 851,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 851,06 Kč | 9 851,06 Kč | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 7.8.2025 | |
| CCS, A.S. | 1-0420-CCS, Natural,provozní poplatek 7/25 | 1 - CCS, Natural, 7/25; množství 1; celkem 6 782,15 Kč; položka rozpočtu: 5156 1 - CCS, provozní poplatek, 7/25; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 016,89 Kč | 7 016,89 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 11.8.2025 | |
| CCS, A.S. | 2 -0421- CCS, Natural, 7/25 | 2 - CCS, Natural, 7/25; množství 1; celkem 2 291,41 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 291,41 Kč | 2 291,41 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 11.8.2025 | |
| CCS, A.S. | 3 -0422- CCS, Natural 7/25 | 3 - CCS, Natural 7/25; množství 1; celkem 1 538,97 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 1 538,97 Kč | 1 538,97 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 11.8.2025 | |
| CCS, A.S. | 4 -0423- CCS, Natural 7/25 | 4 - CCS, Natural 7/25; množství 1; celkem 2 815,60 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 815,60 Kč | 2 815,60 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 11.8.2025 | |
| T Mobile | 1 -0424- záložní internet 7/25 | 1 - záložní internet 7/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 11.8.2025 | 14.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0425- kancelář.potřeby na sklad | 1- kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 1 419,85 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 419,85 Kč | 1 419,85 Kč | 11.8.2025 | 12.8.2025 | 11.8.2025 | |
| MSTECH.CZ s.r.o. | 1-0426-HOT-omotávka kabelů k TV, 2ks | 1-0426-HOT-omotávka kabelů k TV, 2ks; množství 1; celkem 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 334,00 Kč | 334,00 Kč | 11.8.2025 | 11.8.2025 | 11.8.2025 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0427-karty Multisport za 8/25, 2x | 1 - 0427-karty Multisport za 8/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 12.8.2025 | 21.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0428- pojištění vozového parku 7/25 | 1 - pojištění vozového parku 7/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 12.8.2025 | 19.8.2025 | 12.8.2025 | |
| T Mobile | 1,2,3,4 -0429- pevná linka+ internet 7/25 | 1 - pevná linka 7/25; množství 1; celkem 689,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 7/25; množství 1; celkem 199,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 7/25; množství 1; celkem 213,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 7/25; množství 1; celkem 168,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 7/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 7/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 7/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 7/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 34 188,63 Kč | 34 188,63 Kč | 12.8.2025 | 15.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Severoč.komun.služby | 4 -0430- svoz odpadu 7/25 | 4 - svoz odpadu 7/25; množství 1; celkem 939,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 939,93 Kč | 939,93 Kč | 12.8.2025 | 18.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 4 -0431- poštovné 7/25 | 4 - poštovné 7/25; množství 1; celkem 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 438,00 Kč | 438,00 Kč | 12.8.2025 | 19.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0432- stravenky za 7/25, 1364ks | 1- stravenky za 7/25, 1364ks; množství 1; celkem 74 569,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 74 569,88 Kč | 74 569,88 Kč | 12.8.2025 | 19.8.2025 | 12.8.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1 -0433- smluvní úklid 7/25 | 1 - smluvní úklid 7/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 12.8.2025 | 25.8.2025 | 12.8.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4 -0434- smluvní úklid 7/25 | 4 - smluvní úklid 7/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 12.8.2025 | 25.8.2025 | 12.8.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 - 0435-smluvní úklid 7/25 | 2 - smluvní úklid 7/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 12.8.2025 | 20.8.2025 | 12.8.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0436- smluvní úklid 7/25 | 3 - smluvní úklid 7/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 12.8.2025 | 20.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 2 -0437- poštovné 7/25 | 2 - poštovné 7/25; množství 1; celkem 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 220,00 Kč | 220,00 Kč | 12.8.2025 | 21.8.2025 | 12.8.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0438-svoz separovaného odpadu-papír 7/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 7/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 12.8.2025 | 21.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1 -0440- poštovné 7/25 | 1 - poštovné 7/25; množství 1; celkem 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 512,00 Kč | 512,00 Kč | 14.8.2025 | 19.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Jaromír Souček | 3,4-0441-sonda pH do měřidla Tecpel pH 706,3ks-HOK | 3-sonda pH do měřidla Tecpel pH 706,2ks-HOK; množství 1; celkem 4 170,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-sonda pH do měřidla Tecpel pH 706,1ks-HOK; množství 1; celkem 2 085,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 255,00 Kč | 6 255,00 Kč | 14.8.2025 | 21.8.2025 | 14.8.2025 | |
| PROMERTECH CZ s.r.o. | 1-H- teploměr Testo 104- HDM | 1-H- teploměr Testo 104- HDM; množství 1; celkem 2 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0443- nájem strojů 8/25 | 1 - nájem strojů 8/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2 - nájem strojů 8/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3 - nájem strojů 8/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4 - nájem strojů 8/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 19.8.2025 | 26.8.2025 | 19.8.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0444- přeúčt. TKO 7-12/25,úklid 6/25 | 3- přeúčt. TKO 7-12/25; množství 1; celkem 4 510,33 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- přeúčt. úklid 6/25; množství 1; celkem 606,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 116,46 Kč | 5 116,46 Kč | 19.8.2025 | 21.8.2025 | 19.8.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0445- přeúčt. připoj. k PCO 5-6/25 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 5-6/25; množství 1; celkem 306,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 306,28 Kč | 306,28 Kč | 19.8.2025 | 25.8.2025 | 19.8.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0446- přeúčt.tříděn.odpadu 1-6/25 | 3- přeúčt.tříděn.odpadu 1-6/25; množství 1; celkem 180,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 180,57 Kč | 180,57 Kč | 19.8.2025 | 25.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 - 0447- plyn 7/25 | 1 - plyn 7/25; množství 1; celkem 4 333,57 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 7/25; množství 1; celkem 1 089,42 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 7/25; množství 1; celkem 1 329,57 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 6 752,56 Kč | 6 752,56 Kč | 19.8.2025 | 27.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2 - 0448-el.energie 7/25 | 1 - el.energie 7/25; množství 1; celkem 15 447,45 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 7/25; množství 1; celkem 7 675,31 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 122,76 Kč | 23 122,76 Kč | 19.8.2025 | 22.8.2025 | 19.8.2025 |