| 2025 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 47 | 50 | 52 | 56 | 52 | 65 | 50 | 54 | 62 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 59 | 54 | 43 | 41 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražská plynárenská, a.s. | 4 -0449- el.energie 7/25 | 4 - el.energie 7/25; množství 1; celkem 5 175,63 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 175,63 Kč | 5 175,63 Kč | 19.8.2025 | 26.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0450- kvalif.osobní certifikát, | 1- kvalif.osobní certifikát, ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 22.8.2025 | 25.8.2025 | 22.8.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 - 0451-vyrovnání 7/25 | 1 - vyrovnání 7/25; množství 1; celkem 3 191,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 7/25; množství 1; celkem 1 991,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 7/25; množství 1; celkem 944,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 7/25; množství 1; celkem 967,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 094,04 Kč | 7 094,04 Kč | 22.8.2025 | 27.8.2025 | 22.8.2025 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0452- mobily 7/25 | 1 - mobily 7/25; množství 1; celkem 4 107,92 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 7/25; množství 1; celkem 1 227,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 7/25; množství 1; celkem 722,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 7/25; množství 1; celkem 864,70 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 922,46 Kč | 6 922,46 Kč | 22.8.2025 | 29.8.2025 | 22.8.2025 | |
| OTIS a.s. | 1 -0453- pravidelná údržba výtahu 8/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 8/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 27.8.2025 | 12.9.2025 | 27.8.2025 | |
| LIBESTA s.r.o. | 1-0454-oprava venkovního zastínění budovy H64 | 1-oprava venkovního zastínění budovy H64; množství 1; celkem 214 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 214 448,00 Kč | 214 448,00 Kč | 27.8.2025 | 5.9.2025 | 27.8.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3- 0455-přeúčt. připoj. k PCO 7/25 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 7/25; množství 1; celkem 157,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 157,64 Kč | 157,64 Kč | 27.8.2025 | 9.9.2025 | 27.8.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0456- přeúčt. úklid 7/25 | 3- přeúčt. úklid 7/25; množství 1; celkem 676,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 676,17 Kč | 676,17 Kč | 28.8.2025 | 9.9.2025 | 28.8.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0457-svoz a odstranění komun.odpadu 8/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 8/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 1.9.2025 | 11.9.2025 | 1.9.2025 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0458- ochrana PCO 8/25 | 4 - ochrana PCO 8/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0459- servis tlf.ústředny 8/25 | 1 - servis tlf.ústředny 8/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 1.9.2025 | 11.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Bohumil Čagánek | 1 - 0460-zajištění provozu VZT 8/25 | 1 - zajištění provozu VZT 8/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Ing. Denisa Maxová | 1-0461-služby BOZP a PO, 8/25 | 1-služby BOZP a PO, 8/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 1.9.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1 -0462- ostraha objektu 8/25 | 1 - ostraha objektu 8/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 1.9.2025 | 8.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0463- vyrovnání 8/25 | 1 - vyrovnání 8/25; množství 1; celkem 2 038,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 8/25; množství 1; celkem 1 269,67 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 8/25; množství 1; celkem 867,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 8/25; množství 1; celkem 553,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 728,60 Kč | 4 728,60 Kč | 2.9.2025 | 12.9.2025 | 2.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 4-0464- kvalif.osobní certifikát, | 4- kvalif.osobní certifikát, ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 2.9.2025 | 4.9.2025 | 2.9.2025 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1 -0465- oprava vozu 4L3 6223 | 1 - oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 5 618,33 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 618,33 Kč | 5 618,33 Kč | 2.9.2025 | 12.9.2025 | 2.9.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1 -0466- vyúčt. vody 22.8/24-19.8/25 | 1 - vyúčt. vody 22.8/24-19.8/25; množství 1; celkem 15 482,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 15 482,00 Kč | 15 482,00 Kč | 2.9.2025 | 12.9.2025 | 2.9.2025 | |
| HENIG - security servis, | 2-0467-monitor.objektu,nájem park.ploch 8/25 | 2-monitorování objektu 8/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 8/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 3.9.2025 | 10.9.2025 | 3.9.2025 | |
| T Mobile | 1,2,3,4 -0468- pevná linka+ internet 8/25 | 1 - pevná linka 8/25; množství 1; celkem 436,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 8/25; množství 1; celkem 249,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 8/25; množství 1; celkem 208,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 8/25; množství 1; celkem 133,96 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 8/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 8/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 8/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 8/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 33 944,42 Kč | 33 944,42 Kč | 3.9.2025 | 12.9.2025 | 3.9.2025 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1 -0469- svoz a likvidace odpadu 8/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 8/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 3.9.2025 | 12.9.2025 | 3.9.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0470- stravenky za 8/25, 1182 ks | 1- stravenky za 8/25, 1182 ks; množství 1; celkem 64 619,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 64 619,94 Kč | 64 619,94 Kč | 4.9.2025 | 16.9.2025 | 4.9.2025 | |
| T Mobile | 1 -0471- záložní internet 8/25 | 1 - záložní internet 8/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 4.9.2025 | 12.9.2025 | 4.9.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0472- přeúčt. roční revize plyn kotelny | 3- přeúčt. roční revize plyn kotelny; množství 1; celkem 1 137,23 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 137,23 Kč | 1 137,23 Kč | 4.9.2025 | 15.9.2025 | 4.9.2025 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0473- pojištění vozového parku 8/25 | 1 - pojištění vozového parku 8/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | 4.9.2025 | |
| TELMO a.s. | 1 - 0474-oprava EZS | 1 - oprava EZS; množství 1; celkem 1 064,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 064,00 Kč | 1 064,00 Kč | 5.9.2025 | 8.9.2025 | 5.9.2025 | |
| CCS, A.S. | 1 0475-- CCS, Natural, 8/25 | 1 - CCS, Natural, 8/25; množství 1; celkem 9 018,63 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 9 018,63 Kč | 9 018,63 Kč | 5.9.2025 | 12.9.2025 | 5.9.2025 | |
| CCS, A.S. | 2 -0476- CCS, Natural, 8/25 | 2 - CCS, Natural, 8/25; množství 1; celkem 3 464,67 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 464,67 Kč | 3 464,67 Kč | 5.9.2025 | 12.9.2025 | 5.9.2025 | |
| CCS, A.S. | 3 -0477- CCS, Natural, mytí+poplatky 8/25 | 3 - CCS, Natural, 8/25; množství 1; celkem 1 015,73 Kč; položka rozpočtu: 5156 3 - CCS, mytí + poplatky, 8/25; množství 1; celkem 269,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 284,80 Kč | 1 284,80 Kč | 5.9.2025 | 12.9.2025 | 5.9.2025 | |
| CCS, A.S. | 4 - 0478-CCS, Natural 8/25 | 4 - CCS, Natural 8/25; množství 1; celkem 2 956,55 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 956,55 Kč | 2 956,55 Kč | 5.9.2025 | 12.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 4 -0479- poštovné 8/25 | 4 - poštovné 8/25; množství 1; celkem 498,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 498,00 Kč | 498,00 Kč | 5.9.2025 | 16.9.2025 | 5.9.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 -0480- smluvní úklid 8/25 | 2 - smluvní úklid 8/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 5.9.2025 | 19.9.2025 | 5.9.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0481- smluvní úklid 8/25 | 3 - smluvní úklid 8/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 5.9.2025 | 19.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0482- služby podatelny 8/25 | 1 - služby podatelny 8/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 5.9.2025 | 29.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Severoč.komun.služby | 4 -0483- svoz odpadu 8/25 | 4 - svoz odpadu 8/25; množství 1; celkem 751,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,94 Kč | 751,94 Kč | 5.9.2025 | 16.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Jaromír Blažek | 4 -0484- revize EZS | 4 - revize EZS; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 11.9.2025 | 12.9.2025 | 11.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1- 0485-kvalif.osobní certifikát, | 1- kvalif.osobní certifikát, ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 15.9.2025 | 16.9.2025 | 15.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1 -0486- poštovné 8/25 | 1 - poštovné 8/25; množství 1; celkem 1 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 184,00 Kč | 1 184,00 Kč | 15.9.2025 | 17.9.2025 | 15.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 2 -0487- poštovné 8/25 | 2 - poštovné 8/25; množství 1; celkem 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 260,00 Kč | 260,00 Kč | 15.9.2025 | 18.9.2025 | 15.9.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0488-svoz separovaného odpadu-papír 8/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 8/25; množství 1; celkem 186,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 186,34 Kč | 186,34 Kč | 15.9.2025 | 18.9.2025 | 15.9.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1 -0489- smluvní úklid 8/25 | 1 - smluvní úklid 8/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 15.9.2025 | 23.9.2025 | 15.9.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4 - 0490-smluvní úklid 8/25 | 4 - smluvní úklid 8/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 15.9.2025 | 23.9.2025 | 15.9.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0492- nájem strojů 9/25 | 1 - nájem strojů 9/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2 - nájem strojů 9/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3 - nájem strojů 9/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4 - nájem strojů 9/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 15.9.2025 | 25.9.2025 | 15.9.2025 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0493-karty Multisport za 9/25, 2x | 1 - 0493-karty Multisport za 9/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 15.9.2025 | 23.9.2025 | 15.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0494- komerč.a kvalif.osobní certifikát, | 1- komerč.a kvalif.osobní certifikát, ; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 19.9.2025 | 24.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0495- el.energie 8/25 | 1 - el.energie 8/25; množství 1; celkem 15 231,94 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 8/25; množství 1; celkem 7 395,38 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 8/25; množství 1; celkem 5 075,65 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 702,97 Kč | 27 702,97 Kč | 19.9.2025 | 23.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0496- plyn 8/25 | 1 - plyn 8/25; množství 1; celkem 4 182,86 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 8/25; množství 1; celkem 1 000,24 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 8/25; množství 1; celkem 1 138,99 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 6 322,09 Kč | 6 322,09 Kč | 19.9.2025 | 24.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0497- mobily 8/25 | 1 - mobily 8/25; množství 1; celkem 4 093,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 8/25; množství 1; celkem 1 027,88 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 8/25; množství 1; celkem 699,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 8/25; množství 1; celkem 916,36 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 737,03 Kč | 6 737,03 Kč | 23.9.2025 | 29.9.2025 | 23.9.2025 | |
| GUARANT International spol. s | 1-0023-.vložné,konf.HVD 2025,2.-4.10.Hrade | 1-.vložné,konf.HVD 2025,2.-4.10.Hradec Krá; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 3.9.2025 | 8.9.2025 | 3.9.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | 1-0491- papír do tiskárny na sklad,(250+5 bal.) | 1- papír do tiskárny na sklad,(250+5 bal.); množství 1; celkem 17 145,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 145,70 Kč | 17 145,70 Kč | 15.9.2025 | 2.10.2025 | 15.9.2025 | |
| KONTAKT - služby motoristům, | 4 -0498- oprava vozu 5L2 8293 | 4 - oprava vozu 5L2 8293; množství 1; celkem 8 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 300,00 Kč | 8 300,00 Kč | 24.9.2025 | 1.10.2025 | 24.9.2025 | |
| TEHUM, a.s. | 1,3-0499-ubyt.4x,konf.Výž.a zdraví Teplice,16.-18. | 1-ubyt.1x,konf.Výž.a zdraví Teplice,16.-18.9.; množství 1; celkem 2 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 3-ubyt.3x,konf.Výž.a zdraví Teplice,16.-18.9.; množství 1; celkem 6 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 8 416,00 Kč | 8 416,00 Kč | 24.9.2025 | 1.10.2025 | 24.9.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0500- strav.karta+1stravenka,9/25,4ks | 1- strav.karta+1stravenka,9/25,4ks; množství 1; celkem 218,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 218,68 Kč | 218,68 Kč | 24.9.2025 | 7.10.2025 | 24.9.2025 | |
| Miroslav Pavelka | 1-0501-Supremo Control vzdálený přístup 2025 | 1-Supremo Control vzdálený přístup 2025; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 29.9.2025 | 1.10.2025 | 29.9.2025 | |
| OTIS a.s. | 1 -0502- pravidelná údržba výtahu 9/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 9/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 29.9.2025 | 10.10.2025 | 29.9.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1 -0503- ostraha objektu 9/25 | 1 - ostraha objektu 9/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 6.10.2025 | 7.10.2025 | 6.10.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0504- vyrovnání 9/25 | 1 - vyrovnání 9/25; množství 1; celkem 2 991,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 9/25; množství 1; celkem 917,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 9/25; množství 1; celkem 814,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 9/25; množství 1; celkem 654,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 377,97 Kč | 5 377,97 Kč | 7.10.2025 | 8.10.2025 | 7.10.2025 | |
| Clarion Congress Hotel | 1-0505-ubyt.Slez.dny 23.-25.9. | 1-ubyt.Slez.dny 23.-25.9.; množství 1; celkem 10 270,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 270,00 Kč | 10 270,00 Kč | 8.10.2025 | 15.10.2025 | 8.10.2025 | |
| HENIG - security servis, | 2-0506-monitor.objektu,nájem park.ploch 9/25 | 2-monitorování objektu 9/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 9/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 8.10.2025 | 9.10.2025 | 8.10.2025 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1 -0507- oprava vozu 5L2 8073 | 1 - oprava vozu 5L2 8073; množství 1; celkem 14 976,53 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 976,53 Kč | 14 976,53 Kč | 8.10.2025 | 10.10.2025 | 8.10.2025 | |
| Scenario s.r.o. | 1,2,4-0508-E-školení Řidičů referentů vozidel,3x | 1- E-školení Řidičů referent.vozidel; množství 1; celkem 108,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 2- E-školení Řidičů referent.vozidel; množství 1; celkem 108,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 4- E-školení Řidičů referent.vozidel; množství 1; celkem 108,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 326,70 Kč | 326,70 Kč | 8.10.2025 | 13.10.2025 | 8.10.2025 | |
| Ing. Denisa Maxová | 1-0509-služby BOZP a PO, 9/25 | 1-služby BOZP a PO, 9/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 8.10.2025 | 13.10.2025 | 8.10.2025 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0510- servis tlf.ústředny 9/25 | 1 - servis tlf.ústředny 9/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 8.10.2025 | 13.10.2025 | 8.10.2025 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1 -0511- svoz a likvidace odpadu 9/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 9/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 8.10.2025 | 13.10.2025 | 8.10.2025 | |
| Solitea, a.s. | 1-0512-sem.VEMA, PAM40.03,Praha 29.9. | 1-sem.VEMA, PAM40.03,Praha 29.9.; množství 1; celkem 2 407,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 407,90 Kč | 2 407,90 Kč | 8.10.2025 | 13.10.2025 | 8.10.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0513-svoz a odstranění komun.odpadu 9/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 9/25; množství 1; celkem 1 095,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 095,05 Kč | 1 095,05 Kč | 8.10.2025 | 13.10.2025 | 8.10.2025 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0514- ochrana PCO 9/25 | 4 - ochrana PCO 9/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 8.10.2025 | 13.10.2025 | 8.10.2025 | |
| MSTECH.CZ s.r.o. | 1-4x disk 4TB WD RED do NAS | 1-4x disk 4TB WD RED do NAS; množství 1; celkem 11 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 333,00 Kč | 11 333,00 Kč | 9.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| T Mobile | 1,2,3,4 -0516- pevná linka+ internet 9/25 | 1 - pevná linka 9/25; množství 1; celkem 749,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 9/25; množství 1; celkem 342,07 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 9/25; množství 1; celkem 234,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 9/25; množství 1; celkem 174,92 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 9/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 9/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 9/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 9/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 34 417,93 Kč | 34 417,93 Kč | 9.10.2025 | 14.10.2025 | 9.10.2025 | |
| T Mobile | 1 -0517- záložní internet 9/25 | 1 - záložní internet 9/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 9.10.2025 | 14.10.2025 | 9.10.2025 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0518-zajištění provozu VZT 9/25, oprava filtru | 1-zajištění provozu VZT 9/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 1 - oprava filtru VZT; množství 1; celkem 907,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 9.10.2025 | 14.10.2025 | 9.10.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 4-0519- kvalif.osobní certifikát, | 4- kvalif.osobní certifikát,; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 9.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0520-ostraha objektu -2x výjezd, 13.9. a 20.9. | 1-ostraha objektu -2x výjezd, 13.9. a 20.9.; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 9.10.2025 | 16.10.2025 | 9.10.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1 -0521- poštovné 9/25 | 1 - poštovné 9/25; množství 1; celkem 772,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 772,00 Kč | 772,00 Kč | 9.10.2025 | 17.10.2025 | 9.10.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 4 -0522- poštovné 9/25 | 4 - poštovné 9/25; množství 1; celkem 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 124,00 Kč | 124,00 Kč | 9.10.2025 | 16.10.2025 | 9.10.2025 | |
| CCS, A.S. | 1 -0523- CCS, Natural, 9/25 | 1 - CCS, Natural, 9/25; množství 1; celkem 9 054,70 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 9 054,70 Kč | 9 054,70 Kč | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 10.10.2025 | |
| CCS, A.S. | 2 -0524- CCS, Natural, mytí vozů+popl. 9/25 | 2 - CCS, Natural, 9/25; množství 1; celkem 3 647,14 Kč; položka rozpočtu: 5156 2 - CCS, mytí vozů+poplatek 9/25; množství 1; celkem 226,43 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 873,57 Kč | 3 873,57 Kč | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 10.10.2025 | |
| CCS, A.S. | 4 -0525- CCS, Natural, 9/25 | 4 - CCS, Natural, 9/25; množství 1; celkem 5 476,22 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 5 476,22 Kč | 5 476,22 Kč | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 10.10.2025 | |
| CCS, A.S. | 3 -0526- CCS, Natural 9/25 | 3 - CCS, Natural 9/25; množství 1; celkem 3 968,23 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 968,23 Kč | 3 968,23 Kč | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 10.10.2025 | |
| Severoč.komun.služby | 4 -0527- svoz odpadu 9/25 | 4 - svoz odpadu 9/25; množství 1; celkem 751,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,94 Kč | 751,94 Kč | 14.10.2025 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 -0528- smluvní úklid 9/25 | 2 - smluvní úklid 9/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 14.10.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0529- smluvní úklid 9/25 | 3 - smluvní úklid 9/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 14.10.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0530- stravenky za 9/25, 1511 ks | 1- stravenky za 9/25, 1511 ks; množství 1; celkem 82 606,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 82 606,37 Kč | 82 606,37 Kč | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 14.10.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 2 -0531- poštovné 9/25 | 2 - poštovné 9/25; množství 1; celkem 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 130,00 Kč | 130,00 Kč | 14.10.2025 | 21.10.2025 | 14.10.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 3 -0532-poštovné 9/25 | 3 - poštovné 9/25; množství 1; celkem 35,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 14.10.2025 | 23.10.2025 | 14.10.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0533-svoz separovaného odpadu-papír 9/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 9/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 14.10.2025 | 21.10.2025 | 14.10.2025 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0534-karty Multisport za 10/25, 3x | 1 - 0534-karty Multisport za 10/25, 3x; množství 1; celkem 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,4 -0535- el.energie 9/25 | 1 - el.energie 9/25; množství 1; celkem 17 122,09 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 9/25; množství 1; celkem 5 357,52 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 22 479,61 Kč | 22 479,61 Kč | 15.10.2025 | 24.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 2 -0536- el.energie 9/25 | 2 - el.energie 9/25; množství 1; celkem 8 203,75 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 203,75 Kč | 8 203,75 Kč | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2 -0537- plyn 9/25 | 1 - plyn 9/25; množství 1; celkem 10 025,87 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 9/25; množství 1; celkem 1 733,71 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 11 759,58 Kč | 11 759,58 Kč | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 15.10.2025 | |
| IP Elektro s.r.o. | 1 - 0538-přezutí pneumatik, 3 vozy | 1 - přezutí pneumatik, 3 vozy; množství 1; celkem 2 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 15.10.2025 | 24.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0539- služby podatelny 9/25 | 1 - služby podatelny 9/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 15.10.2025 | 29.10.2025 | 15.10.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1 -0540- smluvní úklid 9/25 | 1 - smluvní úklid 9/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 15.10.2025 | 24.10.2025 | 15.10.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4 -0541- smluvní úklid 9/25 | 4 - smluvní úklid 9/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 15.10.2025 | 24.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0542- pojištění vozového parku 9/25 | 1 - pojištění vozového parku 9/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0543-čist.prostř.,ostřikovač,posyp.sůl na sklad | 1-čist.prostředky na sklad; množství 1; celkem 24 570,55 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- posypová sůl 10x10kg na sklad; množství 1; celkem 913,43 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- ostřikovač zimní, 6x 4L, na sklad; množství 1; celkem 783,28 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 26 267,26 Kč | 26 267,26 Kč | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 16.10.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 4 -0545- plyn 9/25 | 4 - plyn 9/25; množství 1; celkem 1 359,41 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 359,41 Kč | 1 359,41 Kč | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 16.10.2025 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0546- mobily 9/25 | 1 - mobily 9/25; množství 1; celkem 4 144,53 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 9/25; množství 1; celkem 1 067,29 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 9/25; množství 1; celkem 714,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 9/25; množství 1; celkem 1 021,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 947,74 Kč | 6 947,74 Kč | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 16.10.2025 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0547- kancelář.potřeby na sklad | 1- kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 6 796,49 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 796,49 Kč | 6 796,49 Kč | 17.10.2025 | 24.10.2025 | 17.10.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0548- nájem strojů 10/25 | 1 - nájem strojů 10/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2 - nájem strojů 10/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3 - nájem strojů 10/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4 - nájem strojů 10/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 17.10.2025 | 24.10.2025 | 17.10.2025 |