| 2026 | 02 | 01 |
|---|---|---|
| 38 | 53 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 51 | 56 | 47 | 50 | 52 | 56 | 52 | 65 | 50 | 54 | 62 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 59 | 54 | 43 | 41 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 2 -0549- oprava vozu 5L7 2198 | 2 - oprava vozu 5L7 2198; množství 1; celkem 1 804,23 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 804,23 Kč | 1 804,23 Kč | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 27.10.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0551- přeúčt. úklid 8/25 | 3- přeúčt. úklid 8/25; množství 1; celkem 606,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 606,13 Kč | 606,13 Kč | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 27.10.2025 | |
| INTERNET CZ, a.s. | 1-0024-webhosting pro doménu,databáze,10/25-10/26 | 1-webhosting pro doménu,databáze,10/25-10/26; množství 1; celkem 2 018,28 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 018,28 Kč | 2 018,28 Kč | 8.10.2025 | 10.10.2025 | 8.10.2025 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | 1-0025-zál.čas.Práce a mzda Basic 2026 | 1 -zál.čas.Práce a mzda Basic 2026; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 16.10.2025 | |
| MEDLING s.r.o. | 1,2,3,4-0544-4x vstupní a 1x periodické vyšetření | 1- vstupní lékař. vyšetření ; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-vstupní lékař. vyšetření ; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 3-vstupní a period.lékař. vyšetř.-Hostaš,Pasecký; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 4-vstupní lékař. vyšetření ; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 16.10.2025 | 7.11.2025 | 16.10.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0550- vyrovnání 10/25 | 1 - vyrovnání 10/25; množství 1; celkem 3 489,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 10/25; množství 1; celkem 1 430,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 10/25; množství 1; celkem 686,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 10/25; množství 1; celkem 865,83 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 472,18 Kč | 6 472,18 Kč | 27.10.2025 | 5.11.2025 | 27.10.2025 | |
| Univerzita Karlova | 1-0552-ubyt.Republ.porada ředit.HP,14.-15.10.Eitle | 1-ubyt.Republ.porada ředit.HP,14.-15.10.; množství 1; celkem 1 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 27.10.2025 | 4.11.2025 | 27.10.2025 | |
| OTIS a.s. | 1 -0555- pravidelná údržba výtahu 10/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 10/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 30.10.2025 | 14.11.2025 | 30.10.2025 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0556- kancelář.potřeby na sklad | 1- kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 707,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 707,61 Kč | 707,61 Kč | 30.10.2025 | 4.11.2025 | 30.10.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0557-svoz a odstranění komun.odpadu 10/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 10/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 30.10.2025 | 11.11.2025 | 30.10.2025 | |
| Jan Novotný | 4 -0558- přezutí vozů, 4x | 4 - přezutí vozů, 4x; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 31.10.2025 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0559- servis tlf.ústředny 10/25 | 1 - servis tlf.ústředny 10/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 3.11.2025 | 13.11.2025 | 3.11.2025 | |
| HENIG - security servis, | 2-0560-monitor.objektu,nájem park.ploch 10/25 | 2-monitorování objektu 10/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 10/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 3.11.2025 | 7.11.2025 | 3.11.2025 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0561- ochrana PCO 10/25 | 4 - ochrana PCO 10/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 3.11.2025 | 13.11.2025 | 3.11.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1 -0562- ostraha objektu 10/25 | 1 - ostraha objektu 10/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 3.11.2025 | 7.11.2025 | 3.11.2025 | |
| Bohumil Čagánek | 1 - 0563-zajištění provozu VZT 10/25 | 1 - zajištění provozu VZT 10/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 3.11.2025 | |
| Miroslav Grulya | 4-566- INV. Výměna 9 ks střešních oken | 4 - výměna 9 ks střešních oken; množství 1; celkem 396 880,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 396 880,00 Kč | 396 880,00 Kč | 4.11.2025 | 11.11.2025 | 4.11.2025 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1 -0567- svoz a likvidace odpadu 10/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 10/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 7.11.2025 | 13.11.2025 | 7.11.2025 | |
| T Mobile | 1 -0568- záložní internet 10/25 | 1 - záložní internet 10/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 7.11.2025 | 14.11.2025 | 7.11.2025 | |
| ANAG, spol. s r. o. | 1-0569-Šrýtr.,on-line škol.Zákoník práce v praxi,2 | 1-Šrýtr.,on-line škol.Zákoník práce v praxi,29.10.; množství 1; celkem 2 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 7.11.2025 | 11.11.2025 | 7.11.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0570- přeúčt. připoj. k PCO 8-9/25 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 8-9/25; množství 1; celkem 315,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 315,28 Kč | 315,28 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0571- přeúčt. úklid 9/25 | 3- přeúčt. úklid 9/25; množství 1; celkem 652,83 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 652,83 Kč | 652,83 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2025 | |
| T Mobile | 1,2,3,4 -0572- pevná linka+ internet 10/25 | 1- pevná linka 10/25; množství 1; celkem 592,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 10/25; množství 1; celkem 171,89 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 10/25; množství 1; celkem 183,75 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- pevná linka 10/25; množství 1; celkem 224,67 Kč; položka rozpočtu: 5162 1-internet 10/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-internet 10/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-internet 10/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-internet 10/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 34 089,67 Kč | 34 089,67 Kč | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Ing. Denisa Maxová | 1-0573-služby BOZP a PO, 10/25 | 1-služby BOZP a PO, 10/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0574- pojištění vozového parku 10/25 | 1 - pojištění vozového parku 10/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Severoč.komun.služby | 4 -0575- svoz odpadu 10/25 | 4 - svoz odpadu 10/25; množství 1; celkem 939,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 939,93 Kč | 939,93 Kč | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0576-stravenky za 10/25, 1493 ks | 1- stravenky za 10/25, 1493 ks; množství 1; celkem 81 622,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 81 622,31 Kč | 81 622,31 Kč | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0577- stravenky za 10/25, 7ks, | 1- stravenky za 10/25, 7ks; množství 1; celkem 382,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 382,69 Kč | 382,69 Kč | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 -0578-smluvní úklid 10/25 | 2 - smluvní úklid 10/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 10.11.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0579- smluvní úklid 10/25 | 3 - smluvní úklid 10/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 4 -0585- poštovné 10/25 | 4 - poštovné 10/25; množství 1; celkem 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 12.11.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0586-svoz separovaného odpadu-papír 10/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 10/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 12.11.2025 | 20.11.2025 | 12.11.2025 | |
| OCC s.r.o. | 1-PC I ThinkCentre M75s G5 Ryzen , 4 ks | 1-PC I ThinkCentre M75s G5 Ryzen , 4 ks; množství 1; celkem 45 534,72 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 45 534,72 Kč | 45 534,72 Kč | 12.11.2025 | 25.11.2025 | 12.11.2025 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0588- služby podatelny 10/25 | 1 - služby podatelny 10/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 13.11.2025 | 28.11.2025 | 13.11.2025 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0589-karty Multisport za 11/25, 3x | 1 - 0589-karty Multisport za 11/25, 3x; množství 1; celkem 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 13.11.2025 | 24.11.2025 | 13.11.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1 -0590- smluvní úklid 10/25 | 1 - smluvní úklid 10/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 13.11.2025 | 25.11.2025 | 13.11.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4 -0591- smluvní úklid 10/25 | 4 - smluvní úklid 10/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 13.11.2025 | 25.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0592- mobily 10/25 | 1 - mobily 10/25; množství 1; celkem 4 034,89 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 10/25; množství 1; celkem 1 208,69 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 10/25; množství 1; celkem 826,97 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 10/25; množství 1; celkem 870,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 940,83 Kč | 6 940,83 Kč | 13.11.2025 | 28.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1 -0593- poštovné 10/25 | 1 - poštovné 10/25; množství 1; celkem 1 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 620,00 Kč | 1 620,00 Kč | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 14.11.2025 | |
| Jiří Koudelka | 1-0594-revize has.přístrojů a hydrantů | 1-revize has.přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 2 631,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 631,75 Kč | 2 631,75 Kč | 14.11.2025 | 25.11.2025 | 14.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 4 -0595- plyn 1.-22.10./25 | 4 - plyn 1.-22.10./25; množství 1; celkem 5 084,13 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 084,13 Kč | 5 084,13 Kč | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 14.11.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 2 -0596-0596- poštovné 10/25 | 2 - poštovné 10/25; množství 1; celkem 258,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 258,00 Kč | 258,00 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 19.11.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0597-vyúčt.plynu IV.Q.2024 | 3-vyúčt.plynu IV.Q.2024; množství 1; celkem 18 010,72 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 18 010,72 Kč | 18 010,72 Kč | 19.11.2025 | 28.11.2025 | 19.11.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-598-vyúčt.plynu I.-III.Q.2025 | 3-vyúčt.plynu I.-III.Q.2025; množství 1; celkem 19 664,46 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 19 664,46 Kč | 19 664,46 Kč | 19.11.2025 | 28.11.2025 | 19.11.2025 | |
| CCS, A.S. | 1 -0599- CCS, Natural,provozní poplatek 10/25 | 1 - CCS, Natural, 10/25; množství 1; celkem 9 061,63 Kč; položka rozpočtu: 5156 1 - CCS, provozní poplatek, 10/25; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 179,00 Kč | 9 179,00 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 21.11.2025 | |
| CCS, A.S. | 2 -0600- CCS, Natural, 10/25 | 2 - CCS, Natural, 10/25; množství 1; celkem 2 608,92 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 608,92 Kč | 2 608,92 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 21.11.2025 | |
| CCS, A.S. | 3 -0601-CCS, Natural 10/25 | 3 - CCS, Natural 10/25; množství 1; celkem 1 786,12 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 1 786,12 Kč | 1 786,12 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 21.11.2025 | |
| CCS, A.S. | 4 -0602- CCS, Natural, 10/25 | 4 - CCS, Natural, 10/25; množství 1; celkem 2 475,41 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 475,41 Kč | 2 475,41 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 21.11.2025 | |
| CESAR TRADE, S.R.O. | 1 -0604- tonery na sklad, 8 ks | 1 - tonery na sklad, 8 ks; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 24.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0606- el.energie 10/25 | 1 - el.energie 10/25; množství 1; celkem 18 514,50 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 10/25; množství 1; celkem 8 303,73 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 10/25; množství 1; celkem 5 870,69 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 32 688,92 Kč | 32 688,92 Kč | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 0607- plyn 10/25 | 1 - plyn 10/25; množství 1; celkem 29 418,82 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 10/25; množství 1; celkem 8 371,22 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 23.-31.10./25; množství 1; celkem 2 258,98 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 40 049,02 Kč | 40 049,02 Kč | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 24.11.2025 | |
| Medplus s.r.o. | 1-0608-H-kontejner 60ml sterilní , 50ks-EPI | 1-0608-H-kontejner 60ml sterilní , 50ks-EPI; množství 1; celkem 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | |
| dTest | 1-0026-předpl.čas.dTest Plus na 2 roky,1/26-12/27 | 1-předpl. čas. dTest Plus na 2 roky,1/26-12/27; množství 1; celkem 1 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 25.11.2025 | |
| OCC s.r.o. | 1-0603-10x Ntb.,9x monitor,10x dokov.14x kláves.,1 | 1-10x Ntb.,9x monitor,10x dokovací stanice-NARY; množství 1; celkem 198 009,29 Kč; položka rozpočtu: 5137 1-14x klávesnice + myš, 10x brašna pro Ntb.; množství 1; celkem 5 924,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-10x Ntb.,9x monitor,10x dokovací stanice; množství 1; celkem 37 522,05 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 241 455,50 Kč | 241 455,50 Kč | 24.11.2025 | 17.12.2025 | 24.11.2025 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0605- přeúčt. připoj. k PCO 10/25 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 10/25; množství 1; celkem 157,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 157,64 Kč | 157,64 Kč | 24.11.2025 | 5.12.2025 | 24.11.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0609-stravenky za 11/25,2ks | 1-stravenky za 11/25,2ks; množství 1; celkem 109,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 109,34 Kč | 109,34 Kč | 25.11.2025 | 4.12.2025 | 25.11.2025 | |
| KONTAKT - Auto Turnov s.r.o. | 4 -0610- oprava vozu 6L0 0095 | 4 - oprava vozu 6L0 0095; množství 1; celkem 6 811,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 811,00 Kč | 6 811,00 Kč | 26.11.2025 | 2.12.2025 | 26.11.2025 | |
| OTIS a.s. | 1 -0611- pravidelná údržba výtahu 11/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 11/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 26.11.2025 | 12.12.2025 | 26.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 2 -0612- el.energie 1.-10.11./25 | 2 - el.energie 1.-10.11./25; množství 1; celkem 2 698,69 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 698,69 Kč | 2 698,69 Kč | 26.11.2025 | 10.12.2025 | 26.11.2025 | |
| Lubor Černík | 2-0613-revize plyn.zařízení a tlak.nádob | 2-revize plyn.zařízení a tlak.nádob; množství 1; celkem 3 654,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 26.11.2025 | 1.12.2025 | 26.11.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1,2-0614- kvalif.osobní certifikát, 6x | 1- kvalif.osobní certifikát, 2x; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 2- kvalif.osobní certifikát, 4x; množství 1; celkem 1 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 640,00 Kč | 2 640,00 Kč | 27.11.2025 | 5.12.2025 | 27.11.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0617-svoz a odstranění komun.odpadu 11/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 11/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 28.11.2025 | 9.12.2025 | 28.11.2025 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | 1-0618-škol.Restart v účetn.od 1.1.26,27.11. | 1-škol.Restart v účetn.od 1.1.26,27.11.; množství 1; celkem 7 247,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 247,90 Kč | 7 247,90 Kč | 2.12.2025 | 3.12.2025 | 2.12.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0619- nájem strojů 11/25 | 1 - nájem strojů 11/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2 - nájem strojů 11/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3 - nájem strojů 11/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4 - nájem strojů 11/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 2.12.2025 | 10.12.2025 | 2.12.2025 | |
| HENIG - security servis, | 2-0620-monitor.objektu,nájem park.ploch 11/25 | 2-monitorování objektu 11/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 11/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 2.12.2025 | 9.12.2025 | 2.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1 -0621- plyn 1.-18.11./25 | 1 - plyn 1.-18.11./25; množství 1; celkem 19 284,81 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 19 284,81 Kč | 19 284,81 Kč | 2.12.2025 | 11.12.2025 | 2.12.2025 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0622- ochrana PCO 11/25 | 4 - ochrana PCO 11/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 2.12.2025 | 12.12.2025 | 2.12.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1 -0623- ostraha objektu 11/25 | 1 - ostraha objektu 11/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 2.12.2025 | 5.12.2025 | 2.12.2025 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1 -0624- svoz a likvidace odpadu 11/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 11/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 2.12.2025 | 12.12.2025 | 2.12.2025 | |
| Bohumil Čagánek | 1 -0625- zajištění provozu VZT 11/25 | 1 - zajištění provozu VZT 11/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 2.12.2025 | 12.12.2025 | 2.12.2025 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0626- servis tlf.ústředny 11/25 | 1 - servis tlf.ústředny 11/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 2.12.2025 | 29.12.2025 | 2.12.2025 | |
| Ing. Denisa Maxová | 1-0627-služby BOZP a PO, 11/25 | 1-služby BOZP a PO, 11/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 2.12.2025 | 12.12.2025 | 2.12.2025 | |
| CCS, A.S. | 1 -0629- CCS, Natural, 11/25 | 1 - CCS, Natural, 11/25; množství 1; celkem 8 567,52 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 8 567,52 Kč | 8 567,52 Kč | 8.12.2025 | 12.12.2025 | 8.12.2025 | |
| CCS, A.S. | 2 -0630- CCS, Natural,mytí+popl. 11/25 | 2 - CCS, Natural, 11/25; množství 1; celkem 1 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 2 - CCS, mytí + poplatky 11/25; množství 1; celkem 113,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 092,21 Kč | 2 092,21 Kč | 8.12.2025 | 12.12.2025 | 8.12.2025 | |
| CCS, A.S. | 3 -0631- CCS, Natural 11/25 | 3 - CCS, Natural 11/25; množství 1; celkem 1 767,09 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 1 767,09 Kč | 1 767,09 Kč | 8.12.2025 | 12.12.2025 | 8.12.2025 | |
| CCS, A.S. | 4 -0632- CCS, Natural, 11/25 | 4 - CCS, Natural, 11/25; množství 1; celkem 3 327,51 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 327,51 Kč | 3 327,51 Kč | 8.12.2025 | 12.12.2025 | 8.12.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 4 -0633- poštovné 11/25 | 4 - poštovné 11/25; množství 1; celkem 302,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 302,00 Kč | 302,00 Kč | 8.12.2025 | 15.12.2025 | 8.12.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1,3,4-0634- kvalif.osobní certifikát, 8x | 1- kvalif.osobní certifikát, 4x; množství 1; celkem 1 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 3- kvalif.osobní certifikát, 3x; množství 1; celkem 1 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 4- kvalif.osobní certifikát, 1x; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 3 520,00 Kč | 3 520,00 Kč | 8.12.2025 | 15.12.2025 | 8.12.2025 | |
| T Mobile | 1 -0635- záložní internet 11/25 | 1 - záložní internet 11/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 9.12.2025 | 12.12.2025 | 9.12.2025 | |
| T Mobile | 1,2,3,4 -0636- pevná linka+ internet 11/25 | 1 - pevná linka 11/25; množství 1; celkem 599,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 11/25; množství 1; celkem 186,62 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 11/25; množství 1; celkem 221,18 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 11/25; množství 1; celkem 214,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 11/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 11/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 11/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 11/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 34 138,66 Kč | 34 138,66 Kč | 9.12.2025 | 12.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Severoč.komun.služby | 4 -0637- svoz odpadu 11/25 | 4 - svoz odpadu 11/25; množství 1; celkem 751,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,94 Kč | 751,94 Kč | 9.12.2025 | 17.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Autosalon ASTRA a.s. | 3-0638-oprava vozu+STK,emise,6L00096 | 3-oprava vozu , 6L00096; množství 1; celkem 8 810,53 Kč; položka rozpočtu: 5171 3- STK + emise, 6L00096; množství 1; celkem 3 008,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 818,59 Kč | 11 818,59 Kč | 9.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Lubor Černík | 4-0639-revize tlak.nádob | 4-revize tlak.nádob; množství 1; celkem 1 028,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 028,50 Kč | 1 028,50 Kč | 9.12.2025 | 16.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 1 -0640- poštovné 11/25 | 1 - poštovné 11/25; množství 1; celkem 971,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 971,00 Kč | 971,00 Kč | 9.12.2025 | 17.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Pavel Boch-Voda topení | 4 -0641-revize plyn.kotle | 4 -revize plyn.kotle; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 10.12.2025 | 17.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0642-stravenky za 11/25,55ks | 1-stravenky za 11/25,1368ks; množství 1; celkem 74 788,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 74 788,56 Kč | 74 788,56 Kč | 10.12.2025 | 18.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0643- pojištění vozového parku 11/25 | 1 - pojištění vozového parku 11/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 10.12.2025 | 19.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0644- vyrovnání 11/25 | 1- vyrovnání 11/25; množství 1; celkem 4 887,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 2- vyrovnání 11/25; množství 1; celkem 2 491,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- vyrovnání 11/25; množství 1; celkem 1 519,84 Kč; položka rozpočtu: 5169 4- vyrovnání 11/25; množství 1; celkem 1 306,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 205,07 Kč | 10 205,07 Kč | 10.12.2025 | 19.12.2025 | 10.12.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 -0645- smluvní úklid 11/25 | 2 - smluvní úklid 11/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 10.12.2025 | 19.12.2025 | 10.12.2025 | |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0646- smluvní úklid 11/25 | 3 - smluvní úklid 11/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 10.12.2025 | 19.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Lubomír Adámek | 1,2,4 -0647- EZS/EPS s regulací vytápění | 1- EZS/EPS s regulací vytápění; množství 1; celkem 419 696,97 Kč; položka rozpočtu: 6122 2- EZS/EPS s regulací vytápění; množství 1; celkem 143 896,83 Kč; položka rozpočtu: 6122 4- EZS/EPS s regulací vytápění; množství 1; celkem 147 901,93 Kč; položka rozpočtu: 6122 | 711 495,73 Kč | 711 495,73 Kč | 15.12.2025 | 29.12.2025 | 15.12.2025 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0648-ostraha objektu -výjezd, 26.10.25 | 1-ostraha objektu -výjezd, 26.10.25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 2 -0649- poštovné 11/25 | 2 - poštovné 11/25; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 15.12.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | 3 - 0650-poštovné 11/25 | 3 - poštovné 11/25; množství 1; celkem 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 15.12.2025 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0651-svoz separovaného odpadu-papír 11/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 11/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 15.12.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1 -0652- smluvní úklid 11/25 | 1 - smluvní úklid 11/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 16.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0653- el.energie 11/25 | 1 - el.energie 11/25; množství 1; celkem 18 501,25 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 11.-30.11./25; množství 1; celkem 4 938,59 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 11/25; množství 1; celkem 5 970,67 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 410,51 Kč | 29 410,51 Kč | 17.12.2025 | 23.12.2025 | 17.12.2025 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4 -0654- smluvní úklid 11/25 | 4 - smluvní úklid 11/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 17.12.2025 | 23.12.2025 | 17.12.2025 | |
| Solitea, a.s. | 1-0655-on-line sem.VEMA, PAM40.04, | 1-on-line sem.VEMA, PAM40.04; množství 1; celkem 2 407,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 407,90 Kč | 2 407,90 Kč | 17.12.2025 | 23.12.2025 | 17.12.2025 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0656- služby podatelny 11/25 | 1 - služby podatelny 11/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 17.12.2025 |