ČESKÁ TELEVIZE | Televizní poplatek 1 - 6/2023 | | 810,00 Kč | 810,00 Kč | | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 11.1.2023 |
ČESKÁ TELEVIZE | Televizní poplatek 7 - 12/2023 | | 810,00 Kč | 810,00 Kč | | 7.7.2023 | 14.7.2023 | 10.7.2023 |
Daníček s.r.o. | výměna pneu, uskladnění 6Z3 5336 | výměna pneu, uskladnění 6Z3 5336; množství 1; celkem 812,83 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 812,83 Kč | 812,83 Kč | | 1.11.2019 | 19.11.2019 | 4.11.2019 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | COVID - testy nepojištěných klientů | COVID - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 2.7.2021 | 14.7.2021 | 7.7.2021 |
Vaše laboratoře s.r.o. | COVID - testy nepojištěných klientů | COVID - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 8.7.2021 | 14.7.2021 | 9.7.2021 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | COVID - testy nepojištěných klientů | COVID - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 1.12.2021 | 13.12.2021 | 2.12.2021 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | COVID - testy nepojištěných klientů | COVID - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 9.12.2021 | 17.12.2021 | 13.12.2021 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | COVID - testy nepojištěných klientů | COVID - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 14.12.2021 | 22.12.2021 | 15.12.2021 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | COVID - testy nepojištěných klientů | COVID - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 23.12.2021 | 29.12.2021 | 28.12.2021 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | COVID - testy nepojištěných klientů | COVID - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 28.12.2021 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | COVID - testy nepojištěných klientů | COVID - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 30.12.2021 | 10.1.2022 | 4.1.2022 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Covid - testy nepojištěných klientů | Covid - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 2.2.2022 | 10.2.2022 | 2.2.2022 |
SMERO, spol. s r.o. | Toaletní papír KM | Toaletní papír KM; množství 1; celkem 820,38 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 820,38 Kč | 820,38 Kč | | 28.4.2021 | 7.5.2021 | 3.5.2021 |
Jana Ondrová | praní prádla 5/2020 KM | praní prádla 5/2020 KM; množství 1; celkem 826,43 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 826,43 Kč | 826,43 Kč | | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 1.6.2020 |
EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s | toaletní potřeby | toaletní potřeby; množství 1; celkem 829,73 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 829,73 Kč | 829,73 Kč | | 18.11.2020 | 27.11.2020 | 23.11.2020 |
MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o. | praní prádla | praní prádla; množství 1; celkem 831,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 831,00 Kč | 831,00 Kč | | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 5.3.2019 |
Alemat.cz, spol. s r.o. | Kotoučová řezačka VS | Kotoučová řezačka VS; množství 1; celkem 834,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 834,00 Kč | 834,00 Kč | | 10.9.2021 | 23.9.2021 | 14.9.2021 |
LOŽISKA HANÁ s.r.o. | Popelnice 120 l VS - platební karta | Popelnice 120 l VS - platební karta; množství 1; celkem 834,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 834,00 Kč | 834,00 Kč | | 9.11.2021 | 9.11.2021 | 9.11.2021 |
SMERO, spol. s r.o. | Kancelářské potřeby UH | Kancelářské potřeby UH; množství 1; celkem 834,30 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 834,30 Kč | 834,30 Kč | | 22.1.2021 | 2.2.2021 | 28.1.2021 |
PODY Print s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 835,00 Kč | 835,00 Kč | | 16.5.2018 | 21.5.2018 | 17.5.2018 |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | pracovnělékař.služby 9/2018 VS | pracovnělékař.služby 9/2018 VS; množství 1; celkem 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 835,00 Kč | 835,00 Kč | | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 9.10.2018 |
Daníček s.r.o. | výměna pneu + uskladnění 4Z1 3694 | výměna pneu + uskladnění 4Z1 3694; množství 1; celkem 835,44 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 835,44 Kč | 835,44 Kč | | 17.4.2020 | 4.5.2020 | 20.4.2020 |
ELPOS JOSEF TKADLEC, spol. s r | drobný nákup VS | drobný nákup VS; množství 1; celkem 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 839,00 Kč | 839,00 Kč | | 3.5.2018 | 14.5.2018 | 7.5.2018 |
STEELMET, s.r.o. | ochranná obuv UH | ochranná obuv UH; množství 1; celkem 845,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
| 845,00 Kč | 845,00 Kč | | 17.9.2018 | 21.9.2018 | 18.9.2018 |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | výkony SZD | výkony SZD; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 847,00 Kč | 847,00 Kč | | 24.1.2020 | 3.2.2020 | 28.1.2020 |
Igor Holzner | kontrola spalinové cesty spotřebičů UH | kontrola spalinové cesty spotřebičů UH; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 850,00 Kč | 850,00 Kč | | 19.4.2018 | 25.4.2018 | 20.4.2018 |
CONGRESS PRAGUE s.r.o. | kongres | kongres; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 850,00 Kč | 850,00 Kč | | 23.5.2018 | 28.5.2018 | 23.5.2018 |
Igor Holzner | roční revize spalinové cesty UH | roční revize spalinové cesty UH; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 850,00 Kč | 850,00 Kč | | 15.4.2019 | 24.4.2019 | 17.4.2019 |
Igor Holzner | Kontrola spalinové cesty plyn. spotřebiče | Kontrola spalinové cesty plyn. spotřebiče; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 850,00 Kč | 850,00 Kč | | 18.5.2021 | 11.6.2021 | 19.5.2021 |
Igor Holzner | Kontrola spalinové cesty - UH | Kontrola spalinové cesty - UH; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 850,00 Kč | 850,00 Kč | | 10.5.2022 | 3.6.2022 | 12.5.2022 |
Lubomír Nábělek | Kontrola hasicích přístrojů | Kontrola hasicích přístrojů; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 850,00 Kč | 850,00 Kč | | 30.5.2023 | 6.6.2023 | 31.5.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el. energie 1.1.-22.4.2020 - nedopl.VS | vyúčtování el. energie 1.1.-22.4.2020 - nedopl.VS; množství 1; celkem 850,68 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 850,68 Kč | 850,68 Kč | | 30.4.2020 | 18.5.2020 | 8.4.2020 |
Konica Minolta Business Soluti | Kopie VS | Kopie VS; množství 1; celkem 850,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 850,80 Kč | 850,80 Kč | | 21.3.2019 | 26.3.2019 | 22.3.2019 |
SMERO, spol. s r.o. | Kancelářské a hygienické potřeby Vs | Kancelářské a hygienické potřeby Vs; množství 1; celkem 852,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 852,42 Kč | 852,42 Kč | | 23.8.2021 | 3.9.2021 | 24.8.2021 |
Fakultní nemocnice Brno | Covid - testy nepojištěných klientů | Covid - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 853,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 853,00 Kč | 853,00 Kč | | 3.3.2022 | 15.3.2022 | 4.3.2022 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Covid - testy nepojištěných klientů | Covid - testy nepojištěných klientů; množství 1; celkem 853,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 853,00 Kč | 853,00 Kč | | 3.3.2022 | 11.3.2022 | 4.3.2022 |
Jana Ondrová | praní prádla 7/2020 KM | praní prádla 7/2020 KM; množství 1; celkem 853,05 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 853,05 Kč | 853,05 Kč | | 3.8.2020 | 10.8.2020 | 5.8.2020 |
MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o. | praní prádla | praní prádla; množství 1; celkem 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 857,00 Kč | 857,00 Kč | | 2.11.2018 | 12.11.2018 | 5.11.2018 |
ELPOS JOSEF TKADLEC, spol. s r | údržbářský materiál VS | údržbářský materiál VS; množství 1; celkem 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 858,00 Kč | 858,00 Kč | | 2.10.2018 | 12.10.2018 | 3.10.2018 |
Aspol, s.r.o. | výroba a tisk vizitek | výroba a tisk vizitek; množství 1; celkem 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 860,00 Kč | 860,00 Kč | | 21.8.2018 | 28.8.2018 | 22.8.2018 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčt. el. energie 17.9. - 31.12.2020 UH | Vyúčt. el. energie 17.9. - 31.12.2020 UH; množství 1; celkem 863,47 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 863,47 Kč | 863,47 Kč | | 2.2.2021 | 15.2.2021 | 4.2.2021 |
MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o. | praní prádla 9/2018 | praní prádla 9/2018; množství 1; celkem 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 864,00 Kč | 864,00 Kč | | 2.10.2018 | 12.10.2018 | 3.10.2018 |
Daníček s.r.o. | Přezutí pneu 5Z9 8927 | Přezutí pneu 5Z9 8927; množství 1; celkem 864,92 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 864,92 Kč | 864,92 Kč | | 9.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | výkony SZD VS | výkony SZD VS; množství 1; celkem 866,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 866,00 Kč | 866,00 Kč | | 17.7.2020 | 7.8.2020 | 21.7.2020 |
Jana Ondrová | Praní prádla 5/2022 KM | Praní prádla 5/2022 KM; množství 1; celkem 869,99 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 869,99 Kč | 869,99 Kč | | 31.5.2022 | 13.6.2022 | 31.5.2022 |
IPVZ | kurz - VS | kurz - VS; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 29.1.2018 | 2.2.2018 | 29.1.2018 |
IPVZ | kurz - VS | kurz - VS; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 29.1.2018 | 2.2.2018 | 29.1.2018 |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 21.2.2018 | 27.2.2018 | 21.2.2018 |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 23.2.2018 | 27.2.2018 | 23.2.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 9.5.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 16.5.2018 | 17.5.2018 | 16.5.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 1.6.2018 | 5.6.2018 | 1.6.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 1.6.2018 | 5.6.2018 | 1.6.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 9.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 |
IPVZ | kurz - VS | kurz - VS; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 9.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 9.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 |
IPVZ | kurz - UH | kurz - UH; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 9.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 7.11.2018 | 19.11.2018 | 8.11.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 7.11.2018 | 19.11.2018 | 8.11.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 7.11.2018 | 19.11.2018 | 8.11.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 15.11.2018 | 27.11.2018 | 16.11.2018 |
IPVZ | kurz - UH | kurz - UH; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 15.11.2018 | 27.11.2018 | 16.11.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 20.11.2018 | 27.11.2018 | 20.11.2018 |
IPVZ | kurz | kurz; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 20.11.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | ISDN2 linka 6/2020 | ISDN2 linka 6/2020; množství 1; celkem 852,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 ISDN2 linka 6/2020; množství 1; celkem 19,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 871,65 Kč | 871,65 Kč | | 9.7.2020 | 22.7.2020 | 9.7.2020 |
Daníček s.r.o. | Přezutí pneu 6Z9 2788 | Přezutí pneu 6Z9 2788; množství 1; celkem 875,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 875,37 Kč | 875,37 Kč | | 3.11.2020 | 2.12.2020 | 3.11.2020 |
Daníček s.r.o. | Přezutí pneu 6Z9 2787 | Přezutí pneu 6Z9 2787; množství 1; celkem 875,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 875,37 Kč | 875,37 Kč | | 2.11.2020 | 26.11.2020 | 3.11.2020 |
Konica Minolta Business Soluti | Kopie 2 -3/2023 | Kopie 2 -3/2023; množství 1; celkem 875,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 875,74 Kč | 875,74 Kč | | 27.3.2023 | 20.4.2023 | 28.3.2023 |
O2 Czech Republic a.s. | telefonní služby - ISDN2 linka 4/2018 UH | telefonní služby - ISDN2 linka 4/2018 UH; množství 1; celkem 876,65 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 876,65 Kč | 876,65 Kč | | 10.5.2018 | 1.6.2018 | 11.5.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | telefonní služby-ISDN2 linka 4/2018 VS | telefonní služby-ISDN2 linka 4/2018 VS; množství 1; celkem 876,65 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 876,65 Kč | 876,65 Kč | | 10.5.2018 | 1.6.2018 | 11.5.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | telefonní služby-ISDN2 linka 4/2018 KM | telefonní služby-ISDN2 linka 4/2018 KM; množství 1; celkem 876,65 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 876,65 Kč | 876,65 Kč | | 10.5.2018 | 1.6.2018 | 11.5.2018 |
Hands s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 884,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 884,00 Kč | 884,00 Kč | | 12.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
Lubomír Nábělek | Kontrola hasících přístrojů | Kontrola hasících přístrojů; množství 1; celkem 885,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 885,00 Kč | 885,00 Kč | | 7.5.2021 | 21.5.2021 | 10.5.2021 |
SMERO, spol. s r.o. | Kancelářské potřeby UH | Kancelářské potřeby UH; množství 1; celkem 885,72 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 885,72 Kč | 885,72 Kč | | 29.9.2021 | 8.10.2021 | 30.9.2021 |
MNO - Polášek, s.r.o. | barvy, štětce | barvy, štětce; množství 1; celkem 888,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 888,31 Kč | 888,31 Kč | | 30.6.2020 | 9.7.2020 | 1.7.2020 |
AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. | servis 1Z6 8078 KM | servis 1Z6 8078 KM; množství 1; celkem 548,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 Materiál; množství 1; celkem 344,75 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 892,86 Kč | 892,86 Kč | | 5.12.2018 | 14.12.2018 | 10.12.2018 |
KAPO-PLUS S. R. O. | Zásobník papírů Jumbo KM - platební karta | Zásobník papírů Jumbo KM - platební karta; množství 1; celkem 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 894,00 Kč | 894,00 Kč | | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 7.12.2022 |
Zdeněk Adámek | revize hasicích přístrojů VS | revize hasicích přístrojů VS; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 900,00 Kč | 900,00 Kč | | 29.3.2019 | 5.4.2019 | 1.4.2019 |
NCOZ | zál. ubytování /kurz/ | zál. ubytování /kurz/; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 900,00 Kč | 900,00 Kč | | 15.1.2020 | 21.1.2020 | 15.1.2020 |
NCOZ | zál. ubytování | zál. ubytování; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 900,00 Kč | 900,00 Kč | | 1.6.2020 | 16.6.2020 | 5.6.2020 |
Milan Březík | Občerstvení | Občerstvení; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5175
| 900,00 Kč | 900,00 Kč | | 4.9.2023 | 11.9.2023 | 5.9.2023 |
Solitea, a.s. | Aplikační a systémová konzultace | Aplikační a systémová konzultace; množství 1; celkem 901,45 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 901,45 Kč | 901,45 Kč | | 31.3.2021 | 12.4.2021 | 31.3.2021 |
SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a.s. | servis 4Z1 3695 | servis 4Z1 3695; množství 1; celkem 903,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 903,00 Kč | 903,00 Kč | | 1.6.2018 | 12.6.2018 | 4.6.2018 |
Jana Ondrová | Praní prádla ZL | Praní prádla ZL; množství 1; celkem 903,87 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 903,87 Kč | 903,87 Kč | | 29.6.2022 | 12.7.2022 | 30.6.2022 |
MPL TRADING, spol. s r.o. | Revizní a vanová dvířka, pilka na SDK, páska | Revizní a vanová dvířka, pilka na SDK, páska; množství 1; celkem 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 905,00 Kč | 905,00 Kč | | 17.2.2021 | 25.2.2021 | 18.2.2021 |
Zdravotnická záchranná služba | Mytí vozidel 11/2021 | Mytí vozidel 11/2021; množství 1; celkem 907,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 907,50 Kč | 907,50 Kč | | 2.12.2021 | 13.12.2021 | 3.12.2021 |
Zdravotnická záchranná služba | Mytí vozidel 12/2021 | Mytí vozidel 12/2021; množství 1; celkem 907,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 907,50 Kč | 907,50 Kč | | 6.1.2022 | 17.1.2022 | 7.1.2022 |
MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o. | praní prádla | praní prádla; množství 1; celkem 909,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 909,00 Kč | 909,00 Kč | | 30.8.2018 | 4.9.2018 | 31.8.2018 |
Jana Ondrová | Praní prádla 11/2022 KM | Praní prádla 11/2022 KM; množství 1; celkem 909,92 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 909,92 Kč | 909,92 Kč | | 7.12.2022 | 13.12.2022 | 7.12.2022 |
O2 Czech Republic a.s. | ISDN2 linka 5/2018 KM | ISDN2 linka 5/2018 KM; množství 1; celkem 913,55 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 913,55 Kč | 913,55 Kč | | 7.6.2018 | 12.6.2018 | 11.6.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | ISDN2 linka 5/2018 UH | ISDN2 linka 5/2018 UH; množství 1; celkem 913,55 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 913,55 Kč | 913,55 Kč | | 7.6.2018 | 12.6.2018 | 11.6.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 6/2022 | Telekomunikační služby 6/2022; množství 1; celkem 913,55 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 913,55 Kč | 913,55 Kč | | 11.7.2022 | 25.7.2022 | 11.7.2022 |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 5/2023 | Telekomunikační služby 5/2023; množství 1; celkem 913,55 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 913,55 Kč | 913,55 Kč | | 5.6.2023 | 20.6.2023 | 5.6.2023 |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 6/2023 | | 913,55 Kč | 913,55 Kč | | 4.7.2023 | 25.7.2023 | 4.7.2023 |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 7/2023 | | 913,55 Kč | 913,55 Kč | | 4.8.2023 | 18.8.2023 | 4.8.2023 |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 8/2023 | Telekomunikační služby 8/2023; množství 1; celkem 913,55 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 913,55 Kč | 913,55 Kč | | 4.9.2023 | 22.9.2023 | 4.9.2023 |
Daníček s.r.o. | Servis 7Z0 0058 | Servis 7Z0 0058; množství 1; celkem 917,54 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 917,54 Kč | 917,54 Kč | | 12.1.2023 | 9.2.2023 | 12.1.2023 |
Jana Ondrová | Praní prádla 8/2022 ZL | Praní prádla 8/2022 ZL; množství 1; celkem 922,02 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 922,02 Kč | 922,02 Kč | | 5.9.2022 | 13.9.2022 | 6.9.2022 |
Lubomír Nábělek | Oprava hasících přístrojů | Oprava hasících přístrojů; množství 1; celkem 930,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 930,00 Kč | 930,00 Kč | | 18.5.2021 | 27.5.2021 | 19.5.2021 |
Jana Ondrová | Praní prádla 5/2022 | Praní prádla 5/2022; množství 1; celkem 930,49 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 930,49 Kč | 930,49 Kč | | 31.5.2022 | 13.6.2022 | 31.5.2022 |