2025 | 03 | 01 |
---|---|---|
187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RELSIE spol. s r.o. | audit kybernetické bezpečnosti | RELSIE consultiaudit kyberneti; položka rozpočtu: 5169 | 58 171,96 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | Z + M Partner,007608 tisk.služ; položka rozpočtu: 5168 | 163 807,69 Kč | 12.12.2024 | 18.12.2024 | ||
Mias OC spol. s r.o. | ATYP deska | Mias OC spol. s ATYP deska; položka rozpočtu: 5137 | 1 669,80 Kč | 12.12.2024 | 17.12.2024 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 11/2024 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 12 977,00 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 11/ | Servodata 001018 servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 12.12.2024 | 19.12.2024 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 kateg. A,B 12/2024 | Neit Con.005405služby kateg. A; položka rozpočtu: 5168 | 10 929,03 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Cartrige | 006517Data Protection Cartrige; položka rozpočtu: 5139 | 46 101,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | ||
HASMAT, s.r.o. | revize požárních klapek | HASMAT, s.r.o. revize požárníc; položka rozpočtu: 5169 | 7 986,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Alza.cz a.s. | tablet Samsung, nabíječka | Alza.cz a.s. tablet Samsung,; položka rozpočtu: 5137 | 25 290,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Goldman water s.r.o. | servis a sanitace vody | Goldman water sservis a sanita; položka rozpočtu: 5171 | 23 365,00 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | ||
Mias OC spol. s r.o. | kuchyńka 6. NP | Mias OC spol. s kuchyńka 6. NP; položka rozpočtu: 5137 | 79 935,63 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Mias OC spol. s r.o. | police, žídle | Mias OC spol. s police, žídle; položka rozpočtu: 5137 | 27 968,55 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 11/2024 | Fakultní nemocntelef. linka 11; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 11/2024 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 11/ | Simac Te 009802servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 16.12.2024 | 19.12.2024 | ||
BioTech a.s. | servis Systec | BioTech a.s. servis Systec; položka rozpočtu: 5169 | 11 374,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 11/2024 budova 24 | Státní zdravotnel. energie 11/; položka rozpočtu: 5154 | 345 028,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 11/2024 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 11/; položka rozpočtu: 5154 | 6 174,00 Kč | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||
itelligence, a.s. | 006507 kateg. A+B 11/2024 | NTT DATA 006507služby kateg. A; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 17.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009800 technická podpora | Simac Tech 009800 tech. podpo; položka rozpočtu: 5168 Simac Tech 009800 tech. podpo; položka rozpočtu: 5168 | 1 362 795,63 Kč | 17.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Solutia, s.r.o. | 009800 cloudová služba 11.Q. | Solutia,009800 cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 1 674 988,18 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
PREPO - TEAM s.r.o. | v PO a BOZP 11/2024 | PREPO - TEAM s.v PO a BOZP 11/; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 12/2024 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
SKS s.r.o. | výměna akumulátoru Brno | SKS s.r.o. výměna akumulát; položka rozpočtu: 5171 | 1 656,85 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009800 Overage 11/2024 | 009800 SoftwareOverage 11/202; položka rozpočtu: 5168 | 470,46 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 58 560,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 602,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 18.12.2024 | 27.12.2024 | ||
InQool, a.s. | 005402 servisní služby 11/2024 | InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 18.12.2024 | 27.12.2024 | ||
PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. | specifikace Athena API | PHYSTER TECHNOLspecifikace Ath; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
SKS s.r.o. | výměna akumulátoru Ostrava | SKS s.r.o. výměna akumulát; položka rozpočtu: 5169 | 840,10 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
SKS s.r.o. | revize bezp.systémů OL a OV | SKS s.r.o. revize bezp.sys; položka rozpočtu: 5169 | 25 585,45 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Alza.cz a.s. | MT Samsung Galaxy S24 | Alza.cz a.s. MT Samsung Gala; položka rozpočtu: 5137 | 22 990,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Mobbing Free Institut, z.ú. | Školení interních specialistů | Mobbing Free InŠkolení interní; položka rozpočtu: 5167 | 64 700,00 Kč | 23.12.2024 | 27.12.2024 | ||
QCM, s.r.o. | úpravy formulářů 11/23-6/24 | QCM, s.r.o. úpravy formulář; položka rozpočtu: 6111 | 193 297,50 Kč | 1.11.2024 | 2.12.2024 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 úprava mod. Registr | ORSIA,001009 úprava mod. Reg; položka rozpočtu: 6111 | 502 150,00 Kč | 7.11.2024 | 6.12.2024 | ||
QCM, s.r.o. | formulář Hlášení nel. nabídky | QCM, s.r.o. formulář Hlášen; položka rozpočtu: 6111 | 50 820,00 Kč | 13.11.2024 | 9.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | Práce na Ticketech | Seyfor,003202 Práce na Ticke; položka rozpočtu: 6111 | 199 650,00 Kč | 15.11.2024 | 6.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | práce na ticketech-ISZP | Seyfor, a.s. práce na ticket; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 22.11.2024 | 9.12.2024 | ||
BSS Praha s.r.o. | nová el. úřední deska | BSS Praha s.r.onová el. úřední; položka rozpočtu: 6111 | 66 973,50 Kč | 26.11.2024 | 18.12.2024 | ||
VERKON s. r. o. | výrobník ledové tříště Brema | VERKON výrobník tříště Brema; položka rozpočtu: 6122 | 80 767,50 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
QCM, s.r.o. | rozšíření formulář. systému | QCM, s.r.o. rozšíření formu; položka rozpočtu: 6111 | 427 123,95 Kč | 12.12.2024 | 19.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | rozvoj aplikace PRO a iOS | Seyfor,004302 rozvoj aplik; položka rozpočtu: 6111 | 108 900,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | souběh verzí při spouštění | Seyfor,004302 souběh verz; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | realizace importu dat | Seyfor,004302 realizace imp; položka rozpočtu: 6111 | 127 050,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | realizace ev. limitů doplatků | Seyfor,004302 realizace ; položka rozpočtu: 6111 | 1 089 000,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | realizace ev. limitů doplatků | Seyfor, 004302 realizace ; položka rozpočtu: 6111 | 544 500,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | realizace ev. limitů doplatků | Seyfor,004302 realizace ; položka rozpočtu: 6111 | 363 000,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | Rozš.pac.apliakce eRp o žurnál | Seyfor, 004302 Rozš.pac.apl; položka rozpočtu: 6111 | 163 350,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | Nastavení valid.proLP z rezerv | Seyfor, 004302 Nastavení v; položka rozpočtu: 6111 | 72 600,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Solitea, a.s. | Úprava načítání kódů ZP | Seyfor,004302 Úprava načí; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 12/24 | Stálá platba PVK vodné 12/24; položka rozpočtu: 5151 | 43 340,00 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 12/24 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 23 211,00 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.12/24 | Stálá platba Pr.plynár.12/24; položka rozpočtu: 5153 | 19 000,00 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.12/2 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.12/2; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 12/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 12/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 12/2024 | Stálá platba 1.RIF 12/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 12/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 12/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 12/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 12/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 12/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | ||
Jan Litoborský | oprava okenních parapetů | Jan Litoborský oprava okenních; položka rozpočtu: 5171 | 58 801,16 Kč | 2.1.2025 | 23.1.2025 | ||
Jan Litoborský | výměna podlahových krytin | Jan Litoborský výměna podlahov; položka rozpočtu: 5171 | 163 838,84 Kč | 2.1.2025 | 23.1.2025 | ||
ARCHAN II s.r.o. | nájemné 1-6/2025 | ARCHAN II s.r.onájemné 1-6/202; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné 1-6/202; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.o služby 1-6/202; položka rozpočtu: 5169 | 7 344 153,93 Kč | 3.1.2025 | 24.1.2025 | ||
GC System a.s. | 006802 ...technická podpora | GC System 006802,,,tech.podpo; položka rozpočtu: 5168 GC System 006802,,,tech.podpo; položka rozpočtu: 5168 | 1 193 314,80 Kč | 3.1.2025 | 24.1.2025 | ||
Město Veselí nad Moravou | pokuta | Město Veselí na pokuta ; položka rozpočtu: 5363 | 300,00 Kč | 3.1.2025 | 10.1.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 284/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 715,00 Kč | 3.1.2025 | 16.1.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 287/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 011,00 Kč | 6.1.2025 | 16.1.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 288/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 011,00 Kč | 6.1.2025 | 16.1.2025 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 podpora 1/2025 | BSS Praha005400servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 6.1.2025 | 20.1.2025 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava exter. a inter. | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 607 465,98 Kč | 6.1.2025 | 29.1.2025 | ||
M - PRO spol. s r.o. | aktualizace systému Target- | M - PRO spol. saktualizace sys; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 6.1.2025 | 16.1.2025 | ||
AIR PRODUCTS spol. s r.o. | pronájem tlakových lahví | AIR PRODUCTS sppronájem tlakov; položka rozpočtu: 5164 | 17 805,21 Kč | 8.1.2025 | 20.1.2025 | ||
REP Tisk spol. s r.o. | vizitky | REP Tisk spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 243,00 Kč | 8.1.2025 | 17.1.2025 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 1/2025 | Ing. Libor Holš nájemné 1/25; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 1/2025; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 9.1.2025 | 20.1.2025 | ||
Státní fond dopravní infrastru | dálniční známky 2025 | Státní fond dopdálniční známky; položka rozpočtu: 5362 | 41 480,00 Kč | 9.1.2025 | 15.1.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 285/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 048,00 Kč | 9.1.2025 | 17.1.2025 | ||
MORAVSKÉ LÉKÁRNY, s.r.o. | odběr vzorků | MORAVSKÉ LÉKÁRN odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 430,00 Kč | 10.1.2025 | 20.1.2025 | ||
SYMMA, spol. s r.o. | registrační poplatek | SYMMA, spol. s registrační pop; položka rozpočtu: 5167 | 8 250,00 Kč | 10.1.2025 | 20.1.2025 | ||
Česká národní banka | 009800 nájem bezpeč.sch.2025 | ČNB 009800 nájem bezpeč. s; položka rozpočtu: 5164 | 4 200,00 Kč | 10.1.2025 | 24.1.2025 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis vozu 1AX1029 | Porsche Inter Aservis vozu 1AX; položka rozpočtu: 5171 | 5 448,00 Kč | 10.1.2025 | 20.1.2025 | ||
Linde Gas a.s. | nájem lahve 2025 | Linde Gas a.s. nájem lahve 202; položka rozpočtu: 5164 | 24 354,88 Kč | 13.1.2025 | 24.1.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | trypic soy agar Agar | Merck Life Scietrypic soy agar; položka rozpočtu: 5133 | 16 175,28 Kč | 15.1.2025 | 22.1.2025 | ||
VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 913,68 Kč | 15.1.2025 | 23.1.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, spol. s ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 023,00 Kč | 15.1.2025 | 27.1.2025 | ||
PREPO - TEAM s.r.o. | per. zkouška has. přístrojů | PREPO - TEAM s.per. zkouška ha; položka rozpočtu: 5169 | 27 454,90 Kč | 15.1.2025 | 27.1.2025 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby LERAM | Havlík Michal, žaloby LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 13 612,50 Kč | 16.1.2025 | 24.1.2025 | ||
Mias OC spol. s r.o. | skříň policová,stůl | Mias OC spol. sskříň policová,; položka rozpočtu: 5137 | 22 999,68 Kč | 16.1.2025 | 23.1.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 279/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 519,00 Kč | 16.1.2025 | 23.1.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 9/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 570,00 Kč | 16.1.2025 | 27.1.2025 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 035,22 Kč | 16.1.2025 | 24.1.2025 | ||
Alza.cz a.s. | poštovní schránka | Alza.cz a.s. poštovní schrán; položka rozpočtu: 5137 | 1 449,00 Kč | 16.1.2025 | 22.1.2025 | ||
Mobbing Free Institut, z.ú. | školení | Mobbing Free In školení; položka rozpočtu: 5167 | 29 100,00 Kč | 17.1.2025 | 29.1.2025 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 606,00 Kč | 17.1.2025 | 24.1.2025 | ||
Městská část Praha 11 | pokuta | Městská část Pr pokuta ; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 17.1.2025 | 23.1.2025 | ||
INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktualiz.1.Q.2025 | INPHARMEX,001003aktualizace AI; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | el. energie II. pol. 2024 | Fakultní nemocnel. energie II.; položka rozpočtu: 5154 | 21 572,52 Kč | 20.1.2025 | 27.1.2025 | ||
Fakultní nemocnice Královské | pracovně lékařské služby 2024 | Fakultní nemocnpracovně lékařs; položka rozpočtu: 5169 | 7 390,00 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Naphthol,Cortisone acetate | Merck Life ScieNaphthol,Cortis; položka rozpočtu: 5133 | 8 015,04 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 2 344,98 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Saboauradův bujón | Merck Life ScieSaboauradův buj; položka rozpočtu: 5133 | 2 395,80 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | nedoplatek za rok 2024 | Pražská plynárenedoplatek za r; položka rozpočtu: 5153 | 21 754,49 Kč | 20.1.2025 | 24.1.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 10/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 791,00 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 | ||
P - LAB a.s. | pufr | P - LAB a.s. pufr; položka rozpočtu: 5133 | 1 539,12 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 |