2025 | 03 | 01 |
---|---|---|
187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 8.2.2024 | 14.2.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Merck Life Scielaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 112 711,50 Kč | 8.2.2024 | 14.2.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační sl.1/2024 | 007600 První cert.certifikační; položka rozpočtu: 5168 | 25 320,28 Kč | 9.2.2024 | 27.2.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr.pečeť 1/2024 | 009800 První certifikaelekt.pe; položka rozpočtu: 5168 | 7 724,88 Kč | 9.2.2024 | 27.2.2024 | ||
Internet Info, s.r.o. | 007600 PL SQL Developer - 5 už | 007600Internet PL SQL Develope; položka rozpočtu: 5172 | 19 360,00 Kč | 9.2.2024 | 16.2.2024 | ||
TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | servis FIRESTOP | TEPOSTOP, spoleservis FIRESTOP; položka rozpočtu: 5169 | 8 470,00 Kč | 9.2.2024 | 13.2.2024 | ||
Pragolab s.r.o. | BDS-Hypersil C18 | Pragolab s.r.o.BDS-Hypersil C1; položka rozpočtu: 5133 | 35 465,10 Kč | 12.2.2024 | 20.2.2024 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 2/2024 | Ing. Libor Holš nájemné, úklid; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš nájemné, úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 12.2.2024 | 16.2.2024 | ||
VERKON s. r. o. | laboratorní potřeby | VERKON s.r.o. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 8 312,70 Kč | 12.2.2024 | 20.2.2024 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | 003202 DERS Group servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 12.2.2024 | 27.2.2024 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 1/2024 | REISSWOLF likvi úložné 1/2024; položka rozpočtu: 5169 | 117 305,46 Kč | 12.2.2024 | 15.2.2024 | ||
Solitea, a.s. | 006502 servisní podp.1/2024 | Seyfor,006502 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 1/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 1/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podp.1/2024 | Servodata001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 13.2.2024 | 28.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 28/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 149,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 administrace a spr,SW | 008712 YOUR SYSTEM, administr; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 13.2.2024 | 27.2.2024 | ||
Clarima, s.r.o. | mimořádný úklid, čištění | Clarima, s.r.o.mimořádný úklid; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Clarima, s.r.o. | úklid budov 1/2024 | Clarima, s.r.o.úklid budov 1/2; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
P - LAB a.s. | kyselina sírová | P - LAB a.s. kyselina sírová; položka rozpočtu: 5133 | 1 125,30 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 1/2024 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 13.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 1/24 | 009802 Simac Tech servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 1/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 1/; položka rozpočtu: 5199 | 1 256,50 Kč | 13.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | užívání telefon. 1/2024 | Fakultní nemocnužívání telefon; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 1/2024 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | internát 1/2024 | Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5169 | 12 016,98 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 35/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 416,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 1/24 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 351 053,00 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 1/2024 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 6 026,00 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 1/2024 | INDUS, spol. s ostraha 1/2024; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A+B. 1/2024 | 005405 Neit Cons.služby A+B; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 13.2.2024 | 27.2.2024 | ||
Systémy jakosti s.r.o. | kurz | Systémy jakosti kurz; položka rozpočtu: 5167 | 5 445,00 Kč | 14.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 1/2024 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 43 976,24 Kč | 14.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Česká lékařská společnost | vyprac. odbor. stanovisek 1/24 | Česká lékařská vyprac. odbor.; položka rozpočtu: 5166 | 15 972,00 Kč | 14.2.2024 | 27.2.2024 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava | FedEx Express C přeprava; položka rozpočtu: 5161 | 14 043,66 Kč | 14.2.2024 | 22.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 12/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 413,00 Kč | 15.2.2024 | 16.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 34/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 165,00 Kč | 15.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Grab n Go s.r.o. | občerstvení | Grab n Go s.r.o občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 774,30 Kč | 15.2.2024 | 20.2.2024 | ||
VWR International s.r.o. | Methanol HiPerSolv | VWR InternationMethanol HiPerS; položka rozpočtu: 5133 | 2 371,60 Kč | 15.2.2024 | 20.2.2024 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUN-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUN-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 16.2.2024 | 23.2.2024 | ||
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 208,45 Kč | 16.2.2024 | 28.2.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 382,36 Kč | 16.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Caleum a.s. | 007600 privátní filtr na obraz | 007600 Caleum privátní filtr; položka rozpočtu: 5139 | 827,64 Kč | 16.2.2024 | 27.2.2024 | ||
Vladyka Robert, Mgr., advokát | právní služby | Vladyka Robert, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 106 782,50 Kč | 16.2.2024 | 28.2.2024 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přepravní služby | FedEx Express Cpřepravní služb; položka rozpočtu: 5161 | 28 829,82 Kč | 16.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Leoš Vacula | servis vozu 3AI3606 | Leoš Vacula servis vozu 3AI; položka rozpočtu: 5171 | 29 310,00 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 36/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 221,00 Kč | 16.2.2024 | 22.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 9/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 15/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 10 216,00 Kč | 16.2.2024 | 22.2.2024 | ||
itelligence, a.s. | 006507 Servis kat. A+B1/24 | NTT DATA006507Servis služeb k; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 20.2.2024 | 29.2.2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. | Servisní práce | Intermont, Opat Servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 3 372,59 Kč | 20.2.2024 | 28.2.2024 | ||
P - LAB a.s. | Laboratorní potřeby | P - LAB a.s. Laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 5 175,46 Kč | 20.2.2024 | 28.2.2024 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 1/24 | Vodafone Czech Telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 43 037,20 Kč | 20.2.2024 | 29.2.2024 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 00980Article for Azure Overag0 | SoftwareONE 00980 Article fo; položka rozpočtu: 5168 | 489,22 Kč | 20.2.2024 | 28.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 244/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 150,00 Kč | 20.2.2024 | 22.2.2024 | ||
BIO-RAD spol.s r.o. | servis přístroje | Bio-Rad spol. servis přístoje; položka rozpočtu: 5169 | 121 721,64 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Sample-Kphenol | Merck Life Scie Sample-Kphenol; položka rozpočtu: 5133 | 1 513,71 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Caffeine | Merck Life Scie Caffeine; položka rozpočtu: 5133 | 2 112,66 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
RACCOON s.r.o. | prev.prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. prev.prohlídka; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 21.2.2024 | 27.2.2024 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 000,00 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 000,00 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 891,06 Kč | 22.2.2024 | 29.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 20/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 1 779,00 Kč | 22.2.2024 | 29.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 22/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 187,00 Kč | 22.2.2024 | 29.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 42/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 628,00 Kč | 22.2.2024 | 29.2.2024 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 2/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 2/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 23.2.2024 | 29.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 42/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 335,00 Kč | 23.2.2024 | 29.2.2024 | ||
Solitea, a.s. | Analýza nového procesu rekla. | Seyfor, Z41 004302 Analýza; položka rozpočtu: 6111 Seyfor, Z41 004302 Analýza; položka rozpočtu: 6111 Seyfor, Z45 004302 Analýza; položka rozpočtu: 6111 Seyfor, Z45 004302 Analýza; položka rozpočtu: 6111 | 408 375,00 Kč | 11.1.2024 | 29.2.2024 | ||
Solitea, a.s. | náhled na lékový záznam 004302 | Seyfor,004302 náhled na lékov; položka rozpočtu: 6111 | 544 500,00 Kč | 8.2.2024 | 16.2.2024 | ||
ILABO, spol. s r.o. | Mlýn, mlecí miska 15ml, 5ml | ILABO, spol. s Mlýn, mlecí mis; položka rozpočtu: 6122 | 156 876,50 Kč | 9.2.2024 | 14.2.2024 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 20 452,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2024 | Stálá platba Páv nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 2/2024 | Stálá platba 1.RIF 2/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 2/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 2/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 2/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 2/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 2/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 29 445,35 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 2/24 | Stálá platba PVK vodné 2/24; položka rozpočtu: 5151 | 46 730,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.2/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.2/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 1.Q ele.e. | Stálá platba PRE 1.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 280,00 Kč | 8.2.2024 | 9.2.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 1/2025 | ha-vel int 009803poplat.1/2025; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 10.2.2025 | 4.3.2025 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní pod. ISZP 1/25 | Seyfor,003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 10.2.2025 | 4.3.2025 | ||
Solitea, a.s. | 006502 podpora Vema 1/2025 | Seyfor,006502 podp.Vema 1/; položka rozpočtu: 5168 | 40 457,56 Kč | 11.2.2025 | 4.3.2025 | ||
CSF, s.r.o. | 009805 HP Elitebook 630 | CSF, 009805 HP Elitebook; položka rozpočtu: 5137 | 749 958,00 Kč | 12.2.2025 | 10.3.2025 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009806 Copilot studio | SoftwareONE 009806 Copilot, C; položka rozpočtu: 5168 | 140 844,00 Kč | 14.2.2025 | 14.3.2025 | ||
Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o | 009800-kredity 2/25-2/26 | Crayon 0096800 Oracle Pass-kre; položka rozpočtu: 5168 | 302 379,00 Kč | 14.2.2025 | 11.3.2025 | ||
SKS s.r.o. | pravidelná revize 1/2025 | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 90 629,00 Kč | 17.2.2025 | 5.3.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 10/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 14 586,00 Kč | 17.2.2025 | 4.3.2025 | ||
S K A - T E C spol. s r.o. | servis temostatů Memmert | S K A - T E C sservis temostat; položka rozpočtu: 5169 | 5 142,50 Kč | 18.2.2025 | 4.3.2025 | ||
InQool, a.s. | 005402 servisní služby 1/2025 | InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 20.2.2025 | 4.3.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 18/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 584,00 Kč | 20.2.2025 | 5.3.2025 | ||
Getinge Czech Republic, s.r.o. | oprava sterilizátoru GE 2044 | Getinge Czech Roprava sterili; položka rozpočtu: 5171 | 19 493,50 Kč | 20.2.2025 | 5.3.2025 | ||
Getinge Czech Republic, s.r.o. | BTK par. stelizátoru GE 2044 | Getinge Czech RBTK par. steliz; položka rozpočtu: 5171 | 23 500,70 Kč | 20.2.2025 | 4.3.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 44/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 682,00 Kč | 21.2.2025 | 5.3.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 12/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 41/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 9 690,00 Kč | 21.2.2025 | 5.3.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 31/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 42/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 846,00 Kč | 21.2.2025 | 5.3.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 44/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 157,00 Kč | 21.2.2025 | 5.3.2025 | ||
CB Auto a.s. | usklad. pneu vozu 1AV9626 | CB Auto a.s. usklad. pneu vo; položka rozpočtu: 5169 | 999,00 Kč | 21.2.2025 | 3.3.2025 | ||
Brněnské vodárny a | vodné, stočné | Brněnské vodárn vodné, stočné; položka rozpočtu: 5151 | 18 115,00 Kč | 21.2.2025 | 5.3.2025 | ||
Dataflex Security, s.r.o. | 009800 subs. Red Hat LINUX | Dataflex 009800subscripce Red; položka rozpočtu: 5168 | 20 570,00 Kč | 21.2.2025 | 4.3.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 48/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 702,00 Kč | 21.2.2025 | 5.3.2025 | ||
itelligence, a.s. | 006507 služby kat. A+B 1/25 | NTT DATA 006507služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 24.2.2025 | 5.3.2025 | ||
AMEDIS, spol. s r.o. | Capillary cartrige Coolant | AMEDIS, spol. sCapillary cartr; položka rozpočtu: 5133 | 19 511,25 Kč | 25.2.2025 | 7.3.2025 | ||
Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 039,22 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 |