2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
---|---|---|---|---|
188 | 202 | 187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 3/2025 | Agentura Parolevýuka AJ 3/2025; položka rozpočtu: 5167 | 51 043,85 Kč | 25.4.2025 | 12.5.2025 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009800 Azure Overage | SoftwareONE009800 Azure Overag; položka rozpočtu: 5168 | 500,03 Kč | 25.4.2025 | 9.5.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kvalifikace přístroje | Merck Life Sciekvalifikace pří; položka rozpočtu: 5169 | 86 224,60 Kč | 25.4.2025 | 2.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 101/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 111,00 Kč | 25.4.2025 | 12.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 20/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 720,00 Kč | 25.4.2025 | 12.5.2025 | ||
itelligence, a.s. | 006507 služby A+B 3/2025 | NTT DATA006507eslužby A+B 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 171 761,45 Kč | 25.4.2025 | 12.5.2025 | ||
NK Langa s.r.o. | korektura gramatická | NK Langa s.r.o.korektura grama; položka rozpočtu: 5169 | 8 470,00 Kč | 25.4.2025 | 2.5.2025 | ||
Fakultní nemocnice Královské | pracovně lékařské služby | Fakultní nemocnpracovně lékařs; položka rozpočtu: 5169 | 7 415,00 Kč | 28.4.2025 | 7.5.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | RPMI-1640 MEDIUMMODIFIED- | Merck Life ScieRPMI-1640 MEDIU; položka rozpočtu: 5133 | 15 028,20 Kč | 28.4.2025 | 6.5.2025 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 5 257,45 Kč | 28.4.2025 | 6.5.2025 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 6AY9998 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 6AY; položka rozpočtu: 5171 | 5 717,98 Kč | 28.4.2025 | 2.5.2025 | ||
REP Tisk spol. s r.o. | vizitky | REP Tisk spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 7 643,00 Kč | 28.4.2025 | 6.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZHC 89/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 947,00 Kč | 28.4.2025 | 13.5.2025 | ||
EO SECURITY s.r.o. | konzultace a poradenství | EO SECURITY s.rkonzultace a po; položka rozpočtu: 5169 | 55 962,50 Kč | 29.4.2025 | 19.5.2025 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahu | ZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 5 142,50 Kč | 29.4.2025 | 13.5.2025 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahu | ZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 5 142,50 Kč | 29.4.2025 | 13.5.2025 | ||
ANAG, spol. s r. o. | školení | ANAG, spol. s r školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 491,00 Kč | 29.4.2025 | 9.5.2025 | ||
Nakladatelství FORUM s.r.o. | webinář | Nakladatelství webinář; položka rozpočtu: 5167 | 3 980,90 Kč | 29.4.2025 | 12.5.2025 | ||
SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 4/2025 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 29.4.2025 | 9.5.2025 | ||
info.com s.r.o. | seminář | info.com s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5176 | 6 655,00 Kč | 29.4.2025 | 14.5.2025 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 5 142,50 Kč | 29.4.2025 | 13.5.2025 | ||
AUTO Hlaváček a.s. | servis vozu 1AK5363 | AUTO Hlaváček aservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 2 745,00 Kč | 30.4.2025 | 6.5.2025 | ||
AUTO Hlaváček a.s. | příchytka vůz 1AK5363 | AUTO Hlaváček apříchytka vůz 1; položka rozpočtu: 5171 | 27,00 Kč | 30.4.2025 | 6.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 102/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 304,00 Kč | 30.4.2025 | 15.5.2025 | ||
P - LAB a.s. | Dimethylsulfoxid | P - LAB a.s. Dimethylsulfoxi; položka rozpočtu: 5133 | 1 189,43 Kč | 30.4.2025 | 14.5.2025 | ||
LOCKAR Automotive s.r.o. | půjčení os. automobilů 4/2025 | LOCKAR Automotipůjčení os. aut; položka rozpočtu: 5164 | 79 049,30 Kč | 30.4.2025 | 13.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 98/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 007,00 Kč | 30.4.2025 | 13.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 105/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 748,00 Kč | 30.4.2025 | 13.5.2025 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu3-4/25 | DIVERSE Servicespráva objektu3; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 30.4.2025 | 9.5.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | TOC lamp,LCPAK,IPAKKITEX | Merck Life Scie TOC lamp,LCPAK; položka rozpočtu: 5171 | 119 332,62 Kč | 2.5.2025 | 14.5.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | VRBD agar GranuCult | Merck Life ScieVRBD agar Granu; položka rozpočtu: 5133 | 3 501,74 Kč | 2.5.2025 | 12.5.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | VRBD agar GranuCult | Merck Life ScieVRBD agar Granu; položka rozpočtu: 5133 | 3 501,74 Kč | 2.5.2025 | 14.5.2025 | ||
GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | registrace | GALÉN - SYMPOSI registrace; položka rozpočtu: 5176 | 6 000,00 Kč | 2.5.2025 | 19.5.2025 | ||
UVC Servis s.r.o. | Germicidal | UVC Servis s.r. Germicidal; položka rozpočtu: 5133 | 1 318,91 Kč | 2.5.2025 | 12.5.2025 | ||
info.com s.r.o. | seminář | info.com s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5176 | 1 331,00 Kč | 2.5.2025 | 14.5.2025 | ||
KALVEI s.r.o. | náplň do difuzéru Carpex | KALVEI, s.r.o. náplň do difuzé; položka rozpočtu: 5139 | 2 293,00 Kč | 2.5.2025 | 7.5.2025 | ||
East Port Praha, s.r.o. | Fetal Bovine Serum | East Port PrahaFetal Bovine Se; položka rozpočtu: 5133 | 13 527,80 Kč | 2.5.2025 | 12.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 90/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 557,00 Kč | 2.5.2025 | 20.5.2025 | ||
PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | přezutí pneu | PNEU PROCHÁZKA pneu; položka rozpočtu: 5137 PNEU PROCHÁZKA přezutí pneu; položka rozpočtu: 5169 | 32 064,02 Kč | 2.5.2025 | 9.5.2025 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 4 712,00 Kč | 2.5.2025 | 14.5.2025 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 925,00 Kč | 2.5.2025 | 12.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 93/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 997,00 Kč | 2.5.2025 | 28.5.2025 | ||
Jablotron Security a.s. | bezp. služby Benešovská 4/2025 | JABLOTRON SECURbezp. služby Be; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 5.5.2025 | 14.5.2025 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné,úklid 5/2025 | Ing. Libor Holšán nájemné 5/; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 5; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 5.5.2025 | 13.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 91/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 825,00 Kč | 5.5.2025 | 15.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 80/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 182,00 Kč | 5.5.2025 | 15.5.2025 | ||
HPST, s.r.o. | API-TOFReference Mass | Altium InternatAPI-TOFReferenc; položka rozpočtu: 5133 | 9 347,81 Kč | 5.5.2025 | 12.5.2025 | ||
IBA CZ, s.r.o. | externí a interní softwar. řeš | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 877 450,86 Kč | 5.5.2025 | 30.5.2025 | ||
O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 4/2025 | O2 Czech009800 vyúčtování 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 5.5.2025 | 12.5.2025 | ||
O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 4/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 4/25; položka rozpočtu: 5162 | 3 133 279,71 Kč | 5.5.2025 | 28.5.2025 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 5.5.2025 | 20.5.2025 | ||
Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické práce | Růžolící chroch grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 45 313,29 Kč | 5.5.2025 | 22.5.2025 | ||
VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů Brno 1-4/25 | VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů B; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5.5.2025 | 15.5.2025 | ||
SEVT a.s. | Donau Klip rám | SEVT, a. s. Donau Klip rám; položka rozpočtu: 5139 SEVT, a. s. Donau Klip rám; položka rozpočtu: 5139 | 1 246,00 Kč | 6.5.2025 | 14.5.2025 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 293,42 Kč | 6.5.2025 | 19.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 070,00 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 480,96 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 607,42 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 097,23 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 110,05 Kč | 6.5.2025 | 20.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 142,94 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 420,55 Kč | 6.5.2025 | 20.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 589,75 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
ZONER software, a.s. | 005402 TLS certitikát Ra | ZONER 005402 certitikát; položka rozpočtu: 5168 | 935,00 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
ZONER software, a.s. | 005402 TLS certifikát Rap | ZONER 005402 certifikát; položka rozpočtu: 5168 | 935,00 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 69/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 724,00 Kč | 6.5.2025 | 12.5.2025 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 podpora 4/2025 | ICT Energo 009802,servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
Institut pro veřejnou správu | vzdělávání zaměstnanců | Institut pro vevzdělávání zamě; položka rozpočtu: 5167 | 750,00 Kč | 6.5.2025 | 22.5.2025 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 serv. podpora 4/2025 | 009804 ICT Ener podpora 4/25; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 6.5.2025 | 28.5.2025 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 8 031,35 Kč | 6.5.2025 | 21.5.2025 | ||
SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha 4/2025 | SKY & FACILITY ostraha 4/2025; položka rozpočtu: 5169 | 150 091,18 Kč | 6.5.2025 | 22.5.2025 | ||
Univerzita Karlova | 009803 poskytnutí služeb 4-6/ | Univerzita Karl 009803 služ.4-; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 4/2025 | Vysoké učení 009803 tetelekom; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava | FedEx Express C přeprava; položka rozpočtu: 5161 | 13 795,37 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 407,00 Kč | 7.5.2025 | 20.5.2025 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 4/2025 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 7.5.2025 | 22.5.2025 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 4/2025 | 009803 ha-vel poplatek 4/2025; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 7.5.2025 | 28.5.2025 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekom. služby 4/2025 | ha-vel internettelekom. služby; položka rozpočtu: 5162 | 8 670,14 Kč | 7.5.2025 | 22.5.2025 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina 4/2025 | ARCHAN II s.r.oelektřina 4/202; položka rozpočtu: 5154 | 59 627,00 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 7 187,40 Kč | 7.5.2025 | 19.5.2025 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda 4/2025 obj.24 | Pražská tepláreteplá voda 4/25; položka rozpočtu: 5157 | 41 079,14 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 4/2025 obj.24 | Pražská tepláreteplo 4/2025 ob; položka rozpočtu: 5152 | 418 032,92 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 4/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplo 4/2025 ob; položka rozpočtu: 5152 | 27 085,20 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda 4/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplá voda 4/25; položka rozpočtu: 5157 | 4 416,48 Kč | 7.5.2025 | 14.5.2025 | ||
Clarima, s.r.o. | mimořádný úklid 1.patro | Clarima, s.r.o.mimořádný úklid; položka rozpočtu: 5169 | 1 905,75 Kč | 7.5.2025 | 23.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 106/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 732,00 Kč | 7.5.2025 | 23.5.2025 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 serv.podpora 4/2025 | ALTRON, 009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 7.5.2025 | 28.5.2025 | ||
ALTRON, a.s. | servis MTG Endress 4/2025 | ALTRON, a.s. servis MTG Endr; položka rozpočtu: 5169 | 8 242,52 Kč | 7.5.2025 | 23.5.2025 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní pod.4/25 | Simac 009802 servisní pod.4/25; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 9.5.2025 | 22.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 15 901,64 Kč | 9.5.2025 | 28.5.2025 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | dezinfekce | OFFICEO s.r.o. dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 584,19 Kč | 9.5.2025 | 21.5.2025 | ||
Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 5/ | Seyfor,003202 podpora ISZP; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 9.5.2025 | 23.5.2025 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712admini.a správa SW4/2025 | YOUR SYSTEM,008712 administr; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 9.5.2025 | 30.5.2025 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 4/2025 | REISSWOLF s.r.o úložné 4/2025; položka rozpočtu: 5169 | 121 113,58 Kč | 9.5.2025 | 23.5.2025 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní sml.5/2025 | BSS Pra005400 provoz IUD sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 9.5.2025 | 19.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 76/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 197,00 Kč | 9.5.2025 | 30.5.2025 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 96/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 692,00 Kč | 9.5.2025 | 23.5.2025 | ||
VWR International s.r.o. | Tetrahydrofuran | VWR InternationTetrahydrofuran; položka rozpočtu: 5133 | 7 683,50 Kč | 9.5.2025 | 19.5.2025 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 4/2025 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 44 389,06 Kč | 9.5.2025 | 19.5.2025 |