2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioveta, a.s. | serum bovinni | Bioveta, a.s. serum bovinni; položka rozpočtu: 5133 | 3 875,30 Kč | 26.6.2020 | 3.7.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 26.6.2020 | 9.7.2020 | ||
Institut pro veřejnou správu | příprava ZOZ | Institut pro vepříprava ZOZ Hr; položka rozpočtu: 5167 | 3 030,00 Kč | 26.6.2020 | 3.7.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | hydrogenfosforečnan diamonný | Ing. Petr Švec hydrogenfosfore; položka rozpočtu: 5133 | 520,30 Kč | 26.6.2020 | 8.7.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018...IS SÚKL 1.6.-7.6.2020 | 001018..IBA CZ,podpora IS SÚKL; položka rozpočtu: 5168 | 25 128,07 Kč | 26.6.2020 | 23.7.2020 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 29.6.2020 | 9.7.2020 | ||
P - LAB a.s. | zdravotnické prostředky | P - LAB a.s. zdravotnické pr; položka rozpočtu: 5132 P - LAB a.s. zdravotnické pr; položka rozpočtu: 5139 | 2 406,69 Kč | 29.6.2020 | 8.7.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 04/2020 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 11 089,65 Kč | 29.6.2020 | 7.7.2020 | ||
Hotel Villa EDEN | ubytování 24/6 | VILLA UDANAX s. ubytování 24/6; položka rozpočtu: 5173 | 2 980,00 Kč | 29.6.2020 | 10.7.2020 | ||
M - PRO spol. s r.o. | distribuce výplatních lístků | M - PRO spol. sdistribuce výpl; položka rozpočtu: 5168 | 6 890,00 Kč | 30.6.2020 | 9.7.2020 | ||
M - PRO spol. s r.o. | Garance náhr. zprac. mezd 2.Q. | M - PRO spol. sGarance náhr. z; položka rozpočtu: 5168 | 32 507,00 Kč | 30.6.2020 | 9.7.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEXškolení ; položka rozpočtu: 5167 | 1 575,00 Kč | 30.6.2020 | 8.7.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 5/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 174 873,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 30 5/20 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 3 954,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | ||
MAFRA, a.s. | kampaň LN | MAFRA, a.s. kampaň LN; položka rozpočtu: 5169 | 217 800,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | ||
ait-česko s.r.o. | úprava nástěnných ovladačů | ait-česko s.r.oúprava nástěnný; položka rozpočtu: 5171 | 3 993,00 Kč | 1.7.2020 | 9.7.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 servisní podpora 6/2020 | 004302 Solitea podpora 6/2020; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 1.7.2020 | 14.7.2020 | ||
SEVT a.s. | kancelářské potřeby | SEVT, a. s. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 500,00 Kč | 1.7.2020 | 9.7.2020 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 6/2020 | 009802 ALTRON servis 6/2020; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 1.7.2020 | 14.7.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 4AK 4419 | AUTO GOLDCAR a.servis 4AK 4419; položka rozpočtu: 5171 | 7 304,29 Kč | 1.7.2020 | 8.7.2020 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servis Athena 6/20 | 005404 S&T CZ servis Athena 6; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 1.7.2020 | 10.7.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5139 | 1 842,29 Kč | 1.7.2020 | 8.7.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tack | O.K. SERVIS Bio Count-tack; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 1.7.2020 | 8.7.2020 | ||
Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 06/20 | JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 1.7.2020 | 8.7.2020 | ||
P - LAB a.s. | rouška ústní | P - LAB a.s. rouška ústní; položka rozpočtu: 5132 | 1 452,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
Solutia, s.r.o. | 008712 podpora Oracle 3.Q.2020 | 008712 Solutia Oracle 3.Q.2020; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 227,75 Kč | 2.7.2020 | 22.7.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | oprava maleb a štuků | DIVERSE Service oprava maleb a; položka rozpočtu: 5171 | 80 468,63 Kč | 2.7.2020 | 14.7.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | stravování 6/2020 | Fakultní nemocnstravování 6/20; položka rozpočtu: 5169 | 9 327,50 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 485,48 Kč | 2.7.2020 | 9.7.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | 009802 Simac Tservisní služby ; položka rozpočtu: 5168 | 144 897,50 Kč | 2.7.2020 | 14.7.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | 009802 Simac Teservisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 139 029,00 Kč | 2.7.2020 | 14.7.2020 | ||
Český institut interních auditorů, z.s. | seminář | Český institut seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 541,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
Change1st s.r.o. | školení - koučink | Change1st s.r.oškolení - kouči; položka rozpočtu: 5167 | 31 445,00 Kč | 3.7.2020 | 10.7.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 037,50 Kč | 3.7.2020 | 10.7.2020 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 6/2020 | 009807 AUTOCONT podp.SIEM 6/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 3.7.2020 | 14.7.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 6/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.7.2020 | 10.7.2020 | ||
Ing. Bohumír Suk | obnova předplat. lic.7-12/2020 | Ing. Bohumír Suobnova předplat; položka rozpočtu: 5169 | 27 208,00 Kč | 3.7.2020 | 15.7.2020 | ||
IPVZ | ověřování kvalifikace 2/4 2020 | Institut postgrověřování kvali; položka rozpočtu: 5169 | 12 500,00 Kč | 3.7.2020 | 10.7.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 6/2020 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 3.7.2020 | 10.7.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 570,58 Kč | 3.7.2020 | 10.7.2020 | ||
Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby 6/2020 | Kovařík Jaromírprávní služby 6; položka rozpočtu: 5166 | 41 624,00 Kč | 3.7.2020 | 17.7.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekční materiál 6/2020 | FIDEM, s.r.o. dezinfekční mat; položka rozpočtu: 5139 | 4 235,00 Kč | 3.7.2020 | 14.7.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 technická podp. 06/20 | 006517 Data Prtech podp. 06/20; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 6/2020 | O2 Czech Republ O2 služby sms; položka rozpočtu: 5162 | 1 346 984,04 Kč | 7.7.2020 | 30.7.2020 | ||
NEWTON Media, a.s. | data z el. archivu 6/2020 | NEWTON Media, adata z el. arch; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 7.7.2020 | 17.7.2020 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servis SW 3.Q .2020 | 006504 ANeTservis SW 3.Q .2020; položka rozpočtu: 5168 | 45 209,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina Benešovská 40 6/2020 | ARCHAN II s.r.oelektřina Beneš; položka rozpočtu: 5154 | 54 772,00 Kč | 7.7.2020 | 14.7.2020 | ||
HPST, s.r.o. | zdrav. potřeby | HPST, s.r.o. zdrav. potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 2 456,97 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
HPST, s.r.o. | PECO Holder | HPST, s.r.o. PECO Holder; položka rozpočtu: 5139 | 21 344,40 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
HPST, s.r.o. | Acrodisc PSF | HPST, s.r.o. Acrodisc PSF; položka rozpočtu: 5133 | 3 775,20 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
scanservice a.s. | 006522 servis, údržba skenerů | 006522scanservice servis,údržb; položka rozpočtu: 5168 | 49 610,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 86,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 94,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 7/2020 | Ing. Libor Holšán 7/20 úklid; položka rozpočtu: 5169 Ing. Libor Holšán 7/20 nájem; položka rozpočtu: 5164 | 24 311,50 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 7/2020 | 005400 BSSservisní služby 7/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 7.7.2020 | 29.7.2020 | ||
HPST, s.r.o. | Tube PEEK | HPST, s.r.o. Tube PEEK; položka rozpočtu: 5171 | 7 748,30 Kč | 8.7.2020 | 17.7.2020 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | HYDRANAL | Fisher Scientif HYDRANAL; položka rozpočtu: 5133 | 4 479,42 Kč | 8.7.2020 | 14.7.2020 | ||
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vody | Vodohospodářské rozbor vody; položka rozpočtu: 5169 | 7 151,10 Kč | 8.7.2020 | 16.7.2020 | ||
T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 16 521,70 Kč | 8.7.2020 | 17.7.2020 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 6 303,35 Kč | 8.7.2020 | 10.7.2020 | ||
MARKET VISION s.r.o. | monitoring nelegál. léků 2.Q. | MARKET VISION smonitoring nele; položka rozpočtu: 5169 | 58 080,00 Kč | 8.7.2020 | 20.7.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 8.7.2020 | 17.7.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 9.7.2020 | 14.7.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 11 343,75 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 instalace Oracle VM | 008712 YOUR instalace Oracle; položka rozpočtu: 5168 | 44 000,00 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 podpora databáz. syst | 008712 YOUR podpora databáz; položka rozpočtu: 5168 | 35 719,20 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | oprava pneu 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.oprava pneu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 774,28 Kč | 9.7.2020 | 16.7.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 6/2020 | 009804 ICT podpora 6/2020; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 9.7.2020 | 14.7.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 6/2020 | 009803 ICTpřipojení CMS 6/2020; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 9.7.2020 | 14.7.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 6/20 č.24 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 23 701,89 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dod. teplé vody 6/20 č.30 | Pražská tepláredod. teplé vody; položka rozpočtu: 5157 | 3 150,55 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 579,00 Kč | 9.7.2020 | 14.7.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 6/2020 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 9.7.2020 | 20.7.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 6/2020 | Fakultní nemocn 6/2020 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn 6/2020 voda; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn 6/2020 poštovn; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn 6/2020 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn 6/2020 odpad; položka rozpočtu: 5169 | 10 001,50 Kč | 9.7.2020 | 20.7.2020 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby 6/2020 | Vodafone Czech tel. služby 6/2; položka rozpočtu: 5162 | 29 302,61 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | ||
DNS a.s. | 007602 DNS služby | 007602 DNS a.s.DNS služby ; položka rozpočtu: 5168 | 3 699 090,00 Kč | 10.7.2020 | 30.7.2020 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifik. služby 6/2020 | 007600 První certifik.sl. 6/20; položka rozpočtu: 5168 | 17 908,12 Kč | 10.7.2020 | 17.7.2020 | ||
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | stojánky na zkumavky | Schoeller Pharmstojánky na zku; položka rozpočtu: 5139 | 10 817,40 Kč | 10.7.2020 | 17.7.2020 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické služby | KUKLIK.CZ, s. rgrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 51 788,00 Kč | 10.7.2020 | 20.7.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,29 Kč | 10.7.2020 | 17.7.2020 | ||
Getinge Czech Republic, s.r.o. | instalace tiskárny | Getinge Czech Rinstalace tiská; položka rozpočtu: 5171 | 9 728,40 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | ||
HPST, s.r.o. | zdrav. potřeby | HPST, s.r.o. zdrav. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 147,75 Kč | 10.7.2020 | 17.7.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení SÚKL | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 658 075,44 Kč | 10.7.2020 | 31.7.2020 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 6/2020 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 10 655,26 Kč | 10.7.2020 | 17.7.2020 | ||
Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klimatizací 6/2020 | Jaroslav Fišer servis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 10.7.2020 | 28.7.2020 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun .služby 6/20 | 009803 VUT Brtelek.služby 6/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 6/2020 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 17 210,00 Kč | 10.7.2020 | 17.7.2020 | ||
GComp, spol. s r.o. | školení řidičů | GComp, spol. s školení řidičů; položka rozpočtu: 5167 | 3 993,00 Kč | 10.7.2020 | 15.7.2020 | ||
TSM spol. s.r.o. | školení | TSM, spol. s r. školení; položka rozpočtu: 5167 | 1 900,00 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | ||
Allianz pojišťovna, a.s. | poj.autoflotily 20.4.-22.10.20 | Allianz pojišťopoj.autoflotily; položka rozpočtu: 5163 | 84 296,00 Kč | 13.7.2020 | 17.7.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 587,50 Kč | 13.7.2020 | 17.7.2020 | ||
Josef Kokta | příprava,úprava publikace 6/20 | Josef Kokta příprava,úprava; položka rozpočtu: 5169 | 3 800,00 Kč | 14.7.2020 | 20.7.2020 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202servisní podpora IS 6/20 | 003202 DERSservis.podpora 6/20; položka rozpočtu: 5168 | 95 287,50 Kč | 14.7.2020 | 20.7.2020 | ||
Allianz pojišťovna, a.s. | cestovní pojištění 1.1.-1.7.20 | Allianz pojišťocestovní pojišt; položka rozpočtu: 5163 | 7 760,00 Kč | 14.7.2020 | 29.7.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 4AK 4433 | AUTO GOLDCAR a.servis 4AK 4433; položka rozpočtu: 5171 | 12 302,68 Kč | 14.7.2020 | 21.7.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 900 434,90 Kč | 14.7.2020 | 23.7.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 420,00 Kč | 14.7.2020 | 29.7.2020 | ||
NWT A. S. | baterie Motorola | NWT a.s. baterie Motorol; položka rozpočtu: 5139 | 2 286,00 Kč | 14.7.2020 | 20.7.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | nájem Benešovská 7-12/20 | ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5169 | 5 226 217,30 Kč | 14.7.2020 | 30.7.2020 | ||
LabMediaServis s.r.o. | vaječní půda Ogawa | LabMediaServis vaječní půda Og; položka rozpočtu: 5133 | 1 856,62 Kč | 14.7.2020 | 24.7.2020 |