2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | Eppendorf Research plus G | Eppendorf CzechEppendorf Resea; položka rozpočtu: 5133 | 110 255,20 Kč | 20.3.2024 | 27.3.2024 | ||
Anton Paar Czech Republic s.r.o. | Operační kvalifikace polarimet | Anton Paar CzecOperační kvalif; položka rozpočtu: 5169 | 109 747,00 Kč | 5.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | předplatné ASPI 2-12/2021 | Wolters Kluwer,předplatné ASPI; položka rozpočtu: 5169 | 109 678,00 Kč | 9.2.2021 | 2.3.2021 | ||
Státní zdravotní ústav | náklady na rok 2022 | Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5152 Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5151 Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5157 Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5154 Státní zdravotn náklady na rok; položka rozpočtu: 5169 | 109 602,43 Kč | 23.1.2023 | 6.2.2023 | ||
HELAGO-CZ, s.r.o. | Destilační přístroj | HELAGO-CZ, s.r.Destilační přís; položka rozpočtu: 6122 | 109 480,00 Kč | 23.2.2024 | 8.3.2024 | ||
M Computers s.r.o. | 009805 Nákup monitorů | 009805 M Computers Nákup monit; položka rozpočtu: 5137 | 109 263,00 Kč | 11.11.2020 | 3.12.2020 | ||
Infolek, s.r.o | zaj. semantických služeb | Infolek, s.r.o zaj. semantický; položka rozpočtu: 5168 | 108 900,00 Kč | 1.12.2023 | 8.12.2023 | ||
Solitea, a.s. | 004302 tvorba databázových do | Seyfor, 004302 tvorba datab; položka rozpočtu: 5168 | 108 900,00 Kč | 17.5.2024 | 30.5.2024 | ||
Solitea, a.s. | 004302 tvorba databázových | Seyfor,004302 tvorba databázo; položka rozpočtu: 5168 | 108 900,00 Kč | 24.7.2024 | 9.8.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 009800 komponenta ICAPKI | První cer.009800 komponen.ICAP; položka rozpočtu: 5168 | 108 900,00 Kč | 12.8.2024 | 10.9.2024 | ||
Solitea, a.s. | ukončení vybraných služeb DIA | Seyfor,004302 ukončení vybran; položka rozpočtu: 6111 | 108 900,00 Kč | 5.9.2024 | 25.9.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 11/2020 budova 30 | el. energie 11/2020 budova 30; položka rozpočtu: 5154 | 108 886,00 Kč | 2.2.2021 | 8.2.2021 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Essential Service | 006517 Data Protection Servi; položka rozpočtu: 5168 | 107 823,10 Kč | 18.7.2023 | 2.8.2023 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018,0021..podp.systému 1/20 | 001018..IBA podp.systému 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | Podpora IS SÚKL2/20 | IBA CZ, s. Podpora IS SÚKL2/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018 podpora IS SÚKL 3/20 | 001018.002 IBA podpora IS 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 16.4.2020 | 28.4.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018 servis podpora IS syst. | 001018. IBA CZpodpora IS syst.; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 15.5.2020 | 26.5.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018,21podpora IS SÚKL 5/202 | 001018,21 IBA pod.IS SÚKL 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 12.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | předplatné časopisu Toxicology | Albertina icomepředplatné časo; položka rozpočtu: 5169 | 107 677,92 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | předplatné 10/2024-9/2025 | Nakladatelství předplatné 10/; položka rozpočtu: 5169 | 107 494,00 Kč | 2.9.2024 | 18.9.2024 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | PROFIS úprava kanc. 520 a 521 | PROFIS úprava kanc. 520 a 521; položka rozpočtu: 5171 | 106 875,16 Kč | 9.9.2021 | 20.9.2021 | ||
Vladyka Robert, Mgr., advokát | právní služby | Vladyka Robert, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 106 782,50 Kč | 16.2.2024 | 28.2.2024 | ||
EXE, a.s. | 009800 dokup licencí do sml.EA | 009800 exe a.dokup licencí EA; položka rozpočtu: 5168 | 106 522,77 Kč | 23.1.2023 | 31.1.2023 | ||
SKS s.r.o. | pravidelná revize budov | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 106 419,50 Kč | 3.2.2023 | 16.2.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | tech.podpora 7/24 | ICT Energo 009802 podpora 7/24; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 8.8.2024 | 30.8.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 8/24 | 009802 ICT Ene servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 6.9.2024 | 25.9.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 9/24 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 3.10.2024 | 15.10.2024 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 5/2023 | REISSWOLF úložné 5/2023; položka rozpočtu: 5169 | 105 120,36 Kč | 14.6.2023 | 27.6.2023 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ CZ a.s. odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 104 500,55 Kč | 14.8.2020 | 4.9.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 3/2023 | REISSWOLF likvi úložné 3/2023; položka rozpočtu: 5169 | 104 058,94 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 4/2023 | REISSWOLF likvi úložné 4/2023; položka rozpočtu: 5169 | 104 058,94 Kč | 10.5.2023 | 15.5.2023 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 1/2023 | REISSWOLF likvi úložné 1/2023; položka rozpočtu: 5169 | 103 612,08 Kč | 14.2.2023 | 16.2.2023 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | archiv 2/23 | REISSWOLF archiv úložné 2/23; položka rozpočtu: 5169 | 103 612,08 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 11/2022 | REISSWOLF likvi úložné 11/2022; položka rozpočtu: 5169 | 103 539,48 Kč | 13.12.2022 | 15.12.2022 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | Regulatory Toxicology/Pharmaco | Albertina icomeRegulatory Toxi; položka rozpočtu: 5169 | 103 419,80 Kč | 19.9.2022 | 30.9.2022 | ||
itelligence, a.s. | servis podpora DMS 1/20 | itelligence,servis.pod.DMS1/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 25.2.2020 | 10.3.2020 | ||
itelligence, a.s. | Služby DMS a BPM 2/2020 | itelligence, a.Sl.DMS a BPM 2/; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 16.3.2020 | 7.4.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servis. podp. DMS 3/20 | 006507 itelligpodpora DMS 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 21.4.2020 | 11.5.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS, BPM 4/20 | 006507 itelligencpodp.DMS, BPM; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.5.2020 | 8.6.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS, BPM 5/20 | 006507 itelligpodp.DMS, BPM 5/; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.6.2020 | 8.7.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS,BPM 6/20 | 006507 itellig DMS,BPM 6/2020 ; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.7.2020 | 19.8.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS,BPM 7/20 | 006507 itellpodpora DMS7/2020 ; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 20.8.2020 | 8.9.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS,BPM 8/20 | 006507 itelligencepodpora 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.9.2020 | 16.10.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS,BPM 9/20 | 006507 podpora DMS,BPM 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 20.10.2020 | 11.11.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 Podpora DMS a BPM 10/ | 006507 itelligencPodpora 10/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 19.11.2020 | 3.12.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 DMS, BPM 1/2021 | 006507 itelligeDMS, BPM 1/2021; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.2.2021 | 25.3.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 ser. podpora DMS 2/2021 | 006507 ser. podpora DMS 2/2021; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 16.3.2021 | 7.4.2021 | ||
itelligence, a.s. | servisní podpora DMS 3/2021 | 006507 NTT Dpodpora DMS 3/2021; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 20.4.2021 | 17.5.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS 4/21 | 006507 NTT DATA podp.DMS 4/21; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 19.5.2021 | 11.6.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 služby A a B 5/2021 | 006507 NTT služby A a B 5/2021; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 23.6.2021 | 14.7.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 služeb A a B 6/21 | 006507 NTT DATA Busine služby; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.7.2021 | 26.7.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 serv.podpora DMS 7/21 | 006507 NTT DAT pod. DMS 7/2021; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 23.8.2021 | 6.9.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS a BPM | 006507 NTT DApodpora DMS a BPM; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 21.9.2021 | 12.10.2021 | ||
itelligence, a.s. | servisní podpora DMS a BPM | 006507 NTT podpora DMS a BPM; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.10.2021 | 10.11.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS a BPM | 006507 NTTDATApodp.DMS a BPM; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 23.11.2021 | 2.12.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 1/2022 | 006507 NTT DATA podpora 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 23.2.2022 | 4.3.2022 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 2/2022 | 006507 NTT DATA podpora 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 23.3.2022 | 28.3.2022 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 3/2022 | 006507 NTT servisní podp.3/.22; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 20.4.2022 | 26.4.2022 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 4/2022 | 006507NTT DATA servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 19.5.2022 | 23.5.2022 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009800 servis perimetru 9/22 | 009800 Simac Tecservis 9/2022; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
CHROMSPEC spol. s r. o. | kontrola a validace Specord | CHROMSPEC spol.kontrola a vali; položka rozpočtu: 5169 CHROMSPEC spol.kontrola a vali; položka rozpočtu: 5171 | 102 124,00 Kč | 30.7.2024 | 7.8.2024 | ||
Vienna House Diplomat Prague a.s. | občerstvení | Vienna House Di občerstvení; položka rozpočtu: 5169 | 102 000,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora HW SIEM | AUTOCONT 009807podpora HW SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 101 398,00 Kč | 12.10.2023 | 18.10.2023 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 4/2022 | REISSWOLF likvi úložné 4/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 11.5.2022 | 18.5.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 5/2022 | REISSWOLF likvi úložné 5/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 16.6.2022 | 21.6.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 6/2022 | REISSWOLF likvi úložné 6/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 18.7.2022 | 21.7.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 7/2022 | REISSWOLF likvi úložné 7/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 8/2022 | REISSWOLF likvi úložné 8/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné/archív | REISSWOLF likvi úložné/archív; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 10/2022 | REISSWOLF likvi úložné 10/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 3/2022 | REISSWOLF likvi úložné 3/2022; položka rozpočtu: 5169 | 100 615,16 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 7/2021 | 009804 ICT podpora VOIP 7/2021; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.8.2021 | 20.8.2021 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 8/2021 | 009804 ICT podpora VOIP 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 6.9.2021 | 14.9.2021 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 serv.podpora VIOP 9/21 | 009804 ICT podpora VIOP 9/21; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 12.10.2021 | 27.10.2021 | ||
ICT Energo, s.r.o. | servisní podpora VOIP 10/2021 | 009804servis podp VOIP 10/2021; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.11.2021 | 18.11.2021 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 11/2021 | 009804 ICTpodpora VOIP 11/2021; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 6.12.2021 | 9.12.2021 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podp.VOIP ústředny 1/2 | 009804 ICT EVOIP ústředny 1/2; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora VOIP | 009804 ICT serv. podpora VOIP; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.3.2022 | 16.3.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 3/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 3/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 5.4.2022 | 7.4.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 4/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.5.2022 | 13.5.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 5/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 5/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 3.6.2022 | 10.6.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 6/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 7.7.2022 | 18.7.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | podpora VOIP 7/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 7/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 5.8.2022 | 15.8.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 8/2022 | 009804 ICT Energo,servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 5.9.2022 | 8.9.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 9/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 9/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 5.10.2022 | 11.10.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora VOIP | 009804 ICT Energo servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 2.11.2022 | 7.11.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servis VOIP 11/2022 | 009804 ICT Enpod. VOIP 11/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 5.12.2022 | 8.12.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 1/2023 | 009804 ICT podpora VOIP 1/2023; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 6.2.2023 | 16.2.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podp.VOIP | 009804 ICT Ener serv.podp.VOIP; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 3.3.2023 | 15.3.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 3/2023 | 009804 ICT podpora VOIP 3/2023; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora VOIP | 009804 ICT Energo,servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.5.2023 | 19.5.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 5/23 | 009804ICT Energo,servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 1.6.2023 | 9.6.2023 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | TOC lamp, UV lamp | Merck Life ScieTOC lamp, UV la; položka rozpočtu: 5171 | 100 569,15 Kč | 23.4.2024 | 2.5.2024 | ||
Solutia, s.r.o. | 009800 řešení Oracle Exa CC | Solutia,009800 ešení Oracle E; položka rozpočtu: 5168 | 100 534,06 Kč | 19.3.2024 | 26.3.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | Teplo obj. 24, OM 3012694 | Pražská tepláre Teplo obj. 24,; položka rozpočtu: 5152 | 100 319,46 Kč | 8.10.2020 | 21.10.2020 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 100 000,00 Kč | 2.11.2021 | 4.11.2021 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | omezení lékových forem | Solitea Businesomezení lék.for; položka rozpočtu: 6111 | 99 825,00 Kč | 3.6.2020 | 18.6.2020 | ||
COMPLET a.s. | 007806 podpora výrobce MyQ | 0076906 COMPLETpodpora MyQ 12.; položka rozpočtu: 5168 | 99 770,55 Kč | 22.11.2022 | 8.12.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování, vlakové jízdenky | ASIANA, ZC 37/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 36/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 23/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 20/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 9/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,ZC 11,12,13,14/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 12,14/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 7/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 7/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 11,13/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 12,14/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 11,13/22 vlak; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 19/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 | 99 661,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | ||
ASSET MEDIA s.r.o. | banner Deník.cz | ASSET MEDIA s.rbanner Deník.cz; položka rozpočtu: 5169 | 99 220,00 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 |