2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna kol 9A4 5774 | K.E.I. GROUP, s výměna kol 9A4; položka rozpočtu: 5169 | 2 660,31 Kč | 2.11.2020 | 6.11.2020 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna kol 1AK 5390 | K.E.I. GROUP, s výměna kol 1AK; položka rozpočtu: 5169 | 2 060,51 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
AUTO Hlaváček a.s. | servis 1AK 5363 | AUTO Hlaváček aservis 1AK 5363; položka rozpočtu: 5171 | 3 275,00 Kč | 2.11.2020 | 24.11.2020 | ||
FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s. pomocný materiá; položka rozpočtu: 5133 | 2 380,07 Kč | 2.11.2020 | 11.11.2020 | ||
RACCOON s.r.o. | preventivní prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. preventivní pro; položka rozpočtu: 5169 | 9 680,00 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
Forte Pharm s.r.o. | zdravotnický materiál | Forte Pharm s.rzdravotnický ma; položka rozpočtu: 5133 | 651,32 Kč | 2.11.2020 | 24.11.2020 | ||
INPHARMEX, spol. s r.o. | aktualizace AISLP 4.Q.20 | INPHARMEX AISLP 4.Q.20; položka rozpočtu: 5168 | 18 150,00 Kč | 2.11.2020 | 19.11.2020 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby 10/2020 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 2.11.2020 | 18.11.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 269,12 Kč | 2.11.2020 | 11.11.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 4 100,69 Kč | 2.11.2020 | 11.11.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | nabíječka Aligator USB-C | SOFTCOM GROUP, nabíječka Aliga; položka rozpočtu: 5139 | 594,00 Kč | 2.11.2020 | 6.11.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 10/2020 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 3.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 10/2020 | JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.11.2020 | 6.11.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina Benešovská 40 10/202 | ARCHAN II s.r.oelektřina Beneš; položka rozpočtu: 5154 | 50 704,00 Kč | 3.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Městská část Praha 6 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 10/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.11.2020 | 26.11.2020 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 10/2020 | O2 Czech RepublO2 služby sms 1; položka rozpočtu: 5162 | 1 603 871,01 Kč | 4.11.2020 | 27.11.2020 | ||
JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby 10/2020 | právní služby 10/2020; položka rozpočtu: 5166 | 3 812,00 Kč | 4.11.2020 | 11.11.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact IRR | Count-tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 4.11.2020 | 11.11.2020 | ||
Lach-Ner,s.r.o. | lakmusový papírek | lakmusový papírek; položka rozpočtu: 5133 | 618,31 Kč | 4.11.2020 | 13.11.2020 | ||
PNEU - Šafránek s.r.o. | výměna pneu 3AI 4732 | PNEU - Šafránekvýměna pneu 3AI; položka rozpočtu: 5169 | 1 820,03 Kč | 4.11.2020 | 6.11.2020 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servisní prohlídka 3AI 4732 | Porshe Interier 3AI 4732; položka rozpočtu: 5171 | 8 642,67 Kč | 4.11.2020 | 13.11.2020 | ||
JK-Trading s.r.o. Praha | chemické testy | JK - Trading chemické testy; položka rozpočtu: 5133 | 5 177,59 Kč | 4.11.2020 | 13.11.2020 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis STK 9A4 5774 | K.E.I. GROUP, s servis STK 9A4; položka rozpočtu: 5169 | 4 393,87 Kč | 4.11.2020 | 6.11.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | NRL pro virové hepatitidy | NRL pro virové hepatitidy; položka rozpočtu: 5169 | 368,88 Kč | 5.11.2020 | 13.11.2020 | ||
VWR International s.r.o. | vata buničitá v přířezech | VWR International vata; položka rozpočtu: 5139 | 522,72 Kč | 5.11.2020 | 13.11.2020 | ||
Městská část Praha 3 | pokuta 30.7.2020 | pokuta 30.7.2020; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 6.11.2020 | 16.11.2020 | ||
ITEST plus, s.r.o. | ITEST STAFY | ITEST STAFY; položka rozpočtu: 5133 | 314,60 Kč | 9.11.2020 | 13.11.2020 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | US Pharmacopeia online 2021 | Albertina icomeUS Pharmacopeia; položka rozpočtu: 5169 | 36 597,54 Kč | 9.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | stravování 10/2020 | Fakultní nemocnstravování 10/2; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnstravování 10/2; položka rozpočtu: 5169 | 5 454,00 Kč | 9.11.2020 | 18.11.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářské židle LARA | Interier Říčanykancelářské žid; položka rozpočtu: 5137 | 11 570,63 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle LARA | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle LARA | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle LARA | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Vysoké učení technické v Brně | telekom. služby 10/20 | Vysoké učení tel. služby 10/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 9.11.2020 | 13.11.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 907,50 Kč | 9.11.2020 | 25.11.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 907,50 Kč | 9.11.2020 | 25.11.2020 | ||
Miele s.r.o. | oprava patrony na pryskyřici | MIELE,spol. s r oprava patrony; položka rozpočtu: 5171 | 2 252,00 Kč | 9.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka tepla 10/2020 č. 24 | Pražská tepláredodávka tepla 1; položka rozpočtu: 5152 | 219 631,29 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 10/20 č.24 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 21 002,83 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka tepla 10/2020 č.30 | Pražská tepláredodávka tepla 1; položka rozpočtu: 5152 | 15 837,98 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 10/20 č. 30 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 2 752,62 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | oprava ventilátoru klimatizace | Vzduchotechnikaoprava ventilát; položka rozpočtu: 5171 | 67 914,88 Kč | 9.11.2020 | 18.11.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | Samsung EP | SOFTCOM GROUP nabíječka; položka rozpočtu: 5139 | 446,00 Kč | 9.11.2020 | 13.11.2020 | ||
BSS Praha s.r.o. | servisní služby 11/2020 | BSS servis. služby 11/2020; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | ||
MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. | přednáška a workshop | MUDr. Miroslavapřednáška a wor; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 10.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Cogvio, s.r.o. | Webinář-Data Innovation Outlo | Cogvio, s.r.o. Webinář-Data In; položka rozpočtu: 5167 | 3 509,00 Kč | 10.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | TZHALA210 Steritest | Merck spol. s rTZHALA210 Steri; položka rozpočtu: 5133 | 10 938,40 Kč | 10.11.2020 | 20.11.2020 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | tel.služby 10/2020 | Vodafone Czech tel.služby 10/2; položka rozpočtu: 5162 | 32 067,69 Kč | 10.11.2020 | 20.11.2020 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | PharmacoEconomics předplatné | Albertina icomePharmacoEconomi; položka rozpočtu: 5169 | 122 143,01 Kč | 10.11.2020 | 24.11.2020 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 10/2 | 007600 První cert.certifikační; položka rozpočtu: 5168 | 20 938,69 Kč | 10.11.2020 | 20.11.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | Trypton-sójový bujón | Merck spol. s r Trypton-sójový; položka rozpočtu: 5133 | 13 527,80 Kč | 11.11.2020 | 24.11.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Filter Membranes | SIGMA-ALDRICH sFilter Membrane; položka rozpočtu: 5133 | 16 395,50 Kč | 11.11.2020 | 24.11.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | Barely vody Aqua | BARELOVÁ VODA sBarely vody Aqu; položka rozpočtu: 5131 | 517,50 Kč | 11.11.2020 | 20.11.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky | Sodexo Pass Čes Stravenky; položka rozpočtu: 5169 Sodexo Pass Čes Stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 912 934,90 Kč | 11.11.2020 | 20.11.2020 | ||
Josef Kokta | Správa sociálních sítí | Josef Kokta Správa sociální; položka rozpočtu: 5169 | 3 600,00 Kč | 12.11.2020 | 24.11.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Vata buničitá | VWR Internation Vata buničitá; položka rozpočtu: 5139 | 1 263,24 Kč | 12.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | Krevní agar | Merck spol. s r Krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,29 Kč | 12.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | MacConkey agar | Merck spol. s r MacConkey agar; položka rozpočtu: 5133 | 2 686,20 Kč | 12.11.2020 | 24.11.2020 | ||
ROS, a.s. | Výměna kol 3AI3606 | ROS, a.s. Výměna kol 3AI3; položka rozpočtu: 5169 | 1 913,37 Kč | 12.11.2020 | 19.11.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Pásky LTO 08 | 006517Data Protection Pásky LT; položka rozpočtu: 5139 | 81 433,00 Kč | 12.11.2020 | 20.11.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | Nájemné Benešovská 2538/40 | ARCHAN II s.r.oNájemné Benešov; položka rozpočtu: 5164 | 11 683,91 Kč | 12.11.2020 | 19.11.2020 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | Grafické služby | KUKLIK.CZ, s. rGrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 32 428,00 Kč | 13.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Zdeněk Pleskač | Oprava komorové lednice | Zdeněk Pleskač Oprava komorové; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 13.11.2020 | 24.11.2020 | ||
P - LAB a.s. | dělící nálevka | dělící nálevka; položka rozpočtu: 5139 | 3 858,69 Kč | 16.11.2020 | 19.11.2020 | ||
P - LAB a.s. | vložky do víček | P - LAB a.s. vložky do víček; položka rozpočtu: 5139 | 383,57 Kč | 16.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | TZHVAB210 Steritest | Merck spol. s rTZHVAB210 Steri; položka rozpočtu: 5133 | 14 762,00 Kč | 16.11.2020 | 26.11.2020 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | údržba RIS 4.Q.2020 | Saul informačníúdržba RIS 4.Q.; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 16.11.2020 | 20.11.2020 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 10/2020 | Havlík Michal, právní služby 1; položka rozpočtu: 5166 | 15 427,50 Kč | 16.11.2020 | 24.11.2020 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | TMB substrát | Fisher Scientif TMB substrát; položka rozpočtu: 5133 | 4 573,80 Kč | 16.11.2020 | 25.11.2020 | ||
Campanus - Filipčík Pavel, Mgr | seminář "Doručování ve VS"Krej | Mgr. Pavel Filiseminář "Doručo; položka rozpočtu: 5167 | 1 600,00 Kč | 16.11.2020 | 25.11.2020 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné park. stání 11/2020 | UNISTAV REAL ESnájemné park. s; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,31 Kč | 16.11.2020 | 24.11.2020 | ||
LabMediaServis s.r.o. | vaječná půda Qgawa | LabMediaServis vaječná půda Qg; položka rozpočtu: 5133 | 1 856,62 Kč | 16.11.2020 | 25.11.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | NRL pro virové hepatitidy | Státní zdravotn NRL pro virové; položka rozpočtu: 5169 | 368,88 Kč | 18.11.2020 | 25.11.2020 | ||
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | Deep well destičky | Schoeller PharmDeep well desti; položka rozpočtu: 5133 | 5 929,00 Kč | 18.11.2020 | 25.11.2020 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | výměna pneu 1AX 1029 | Porsche Inter Avýměna pneu 1AX; položka rozpočtu: 5169 | 2 399,19 Kč | 18.11.2020 | 24.11.2020 | ||
ANAG, spol. s r. o. | publikace-Zákon o zadávání VZ | ANAG, spol. s rpublikace-Zákon; položka rozpočtu: 5136 | 793,00 Kč | 18.11.2020 | 24.11.2020 | ||
FAGRON a.s. | suroviny a lab. chemikálie | suroviny a lab. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 883,87 Kč | 18.11.2020 | 27.11.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekce ploch 10/2020 | dezinfekce ploch 10/2020; položka rozpočtu: 5169 | 3 376,00 Kč | 18.11.2020 | 26.11.2020 | ||
Městská část Praha 3 | Úhrada přestupku 6AZ6416 | Městská část PrÚhrada přestupk; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 19.11.2020 | 26.11.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 instalace Oracle Forms | 008712 instalace Oracle Forms; položka rozpočtu: 5168 | 26 620,00 Kč | 23.11.2020 | 26.11.2020 | ||
Autoservis A+Č Kravaře s. r. o. | servisní prohlídka 4AK 4440 | servisní prohlídka 4AK 4440; položka rozpočtu: 5171 | 7 198,29 Kč | 23.11.2020 | 26.11.2020 | ||
Radim Janda | výměna pneu 4AK 4440 | výměna pneu 4AK 4440; položka rozpočtu: 5169 | 1 180,00 Kč | 23.11.2020 | 26.11.2020 | ||
PB SCOM s.r.o. | odstranění budovy B23A | odstranění budovy B23A; položka rozpočtu: 6121 | 3 008 078,24 Kč | 4.11.2020 | 26.11.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | videokonferenční zařízení CISC | videokonferenční zařízení CISC; položka rozpočtu: 6122 videokonferenční zařízení CISC; položka rozpočtu: 5168 | 616 737,00 Kč | 4.11.2020 | 26.11.2020 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 12 | Stálá platba JHMM Blatenská 12; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 12; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 12; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 12; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 12; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.11/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.11/20; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 11; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK doplat.10/20 | Stálá platba PVK Praha 10/20; položka rozpočtu: 5151 | 8 540,00 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 11/20 | Stálá platba PVK Praha 11/20; položka rozpočtu: 5151 | 38 960,00 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.12/20 | Stálá platba ČEZ ele e.12/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 12/20 | Stálá platba Páv nájem 12/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 12/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 12/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 12/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.12/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 12/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 12/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 2.11.2020 | 5.11.2020 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 Servisní podpora IS | 003202 DERSServisní podpora IS; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 23.10.2020 | 1.12.2020 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servis AhtenaA 10/2020 | 005404 SaT CZ AhtenaA 10/2020; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 2.11.2020 | 1.12.2020 | ||
Alza.cz a.s. | odvápňovací tablety Scanpart | Alza.cz a.s. odvápňovací tab; položka rozpočtu: 5139 | 1 489,00 Kč | 2.11.2020 | 2.12.2020 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 10/2020 | INDUS, spol. s ostraha 10/2020; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 2.11.2020 | 1.12.2020 | ||
Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby 10/2020 | právní služby 10/2020; položka rozpočtu: 5166 | 2 904,00 Kč | 4.11.2020 | 1.12.2020 | ||
Solitea, a.s. | 004302 servisní podpora 10/20 | 004302 Solitea podpora 10/2020; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 4.11.2020 | 2.12.2020 | ||
DERS Group s.r.o. | servisní podpora 10/2020 | 003202 DERS servisní podp.10/2; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 4.11.2020 | 1.12.2020 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní smlouva 10/20 | 009802 ALTRON servis 10/2020; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 5.11.2020 | 2.12.2020 |