2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 administr.a správa SW | 008712 YOUR SYSadmin.správa SW; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 2.7.2021 | 27.7.2021 | ||
Alza.cz a.s. | Set-top box Gogen, video kabel | Alza.cz a.s. Set-top box Gog; položka rozpočtu: 5139 | 867,00 Kč | 2.7.2021 | 9.7.2021 | ||
Vladyka Robert, Mgr., advokát | právní služby | Vladyka Robert, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 44 770,00 Kč | 2.7.2021 | 26.7.2021 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 5 097,00 Kč | 7.7.2021 | 13.7.2021 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 6/2021 | O2 Czech RepublO2 služby sms 6; položka rozpočtu: 5162 | 1 766 431,14 Kč | 7.7.2021 | 30.7.2021 | ||
JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 5 082,00 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ CZ a.s. odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 11 054,56 Kč | 7.7.2021 | 29.7.2021 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 7.7.2021 | 26.7.2021 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 6/21 | 009800 ha-vedatové služby 6/21; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 7.7.2021 | 29.7.2021 | ||
ha-vel internet s.r.o. | připojení na internet 6/21 | ha-vel internetpřipojení na in; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 7.7.2021 | 29.7.2021 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 6/21 | servisní služby E-ZAK 6/21; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 7.7.2021 | 29.7.2021 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 konzultační služby 6/21 | 006517 Datakonzult.služby 6/21; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 8.7.2021 | 29.7.2021 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 6/2021 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 47 187,58 Kč | 8.7.2021 | 29.7.2021 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 6/2021 | 005405 služby A a B 6/2021; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 8.7.2021 | 30.7.2021 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | doplatek semináře 15.6.21 | RNDr. Ivana HEXdoplatek seminá; položka rozpočtu: 5167 | 2 511,00 Kč | 8.7.2021 | 13.7.2021 | ||
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | laboratorní práce a rozbor vod | Vodohospodářskélaboratorní prá; položka rozpočtu: 5169 | 7 527,41 Kč | 8.7.2021 | 13.7.2021 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 6/2021 | PO a BOZP 6/2021; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 8.7.2021 | 26.7.2021 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 27 413,16 Kč | 8.7.2021 | 20.7.2021 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 13 869,02 Kč | 8.7.2021 | 26.7.2021 | ||
Interier Říčany a.s. | police ALFA 500 | Interier Říčanypolice ALFA 500; položka rozpočtu: 5139 | 2 755,17 Kč | 8.7.2021 | 26.7.2021 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářský stůl LTD | Interier Říčanykancelářský stů; položka rozpočtu: 5137 | 2 222,77 Kč | 8.7.2021 | 26.7.2021 | ||
Interier Říčany a.s. | 2 ks skříň LTD ALFA 500, L+P | Interier Říčany 2 ks skříň LTD; položka rozpočtu: 5137 | 5 077,16 Kč | 8.7.2021 | 26.7.2021 | ||
CB Auto a.s. | přezutí pneu 1AV 9626 | přezutí pneu 1AV 9626; položka rozpočtu: 5169 | 1 907,00 Kč | 9.7.2021 | 13.7.2021 | ||
FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s.pomocný materiál; položka rozpočtu: 5133 | 3 605,80 Kč | 9.7.2021 | 15.7.2021 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 serv,zajištění IUD 7/21 | 005400 serv,zajištění IUD 7/21; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 9.7.2021 | 14.7.2021 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | laboratorní chemikálie | Ing. Petr Švec laboratorní che; položka rozpočtu: 5133 | 4 944,06 Kč | 9.7.2021 | 20.7.2021 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 6/2021 | ARCHAN II s. elektřiny 6/2021 ; položka rozpočtu: 5154 | 57 523,00 Kč | 12.7.2021 | 14.7.2021 | ||
GComp, spol. s r.o. | školení BOZP+PO | školení BOZP+PO; položka rozpočtu: 5167 | 5 324,00 Kč | 12.7.2021 | 16.7.2021 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekce | FIDEM, s.r.o. dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 2 828,00 Kč | 12.7.2021 | 29.7.2021 | ||
VWR International s.r.o. | Methanol 8x2,5l | VWR InternationMethanol 8x2,5l; položka rozpočtu: 5133 | 1 935,90 Kč | 12.7.2021 | 20.7.2021 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikáty | 007600První certifika certifik; položka rozpočtu: 5168 | 15 086,22 Kč | 12.7.2021 | 26.7.2021 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 4 076,54 Kč | 12.7.2021 | 20.7.2021 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 512,50 Kč | 12.7.2021 | 21.7.2021 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 6/2021 | Fakultní nemocnodběr vzorků 6/; položka rozpočtu: 5199 | 1 456,30 Kč | 12.7.2021 | 30.7.2021 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 6/2021 | Fakultní nemoc prohlídk 6/2021; položka rozpočtu: 5169 | 11 000,00 Kč | 12.7.2021 | 27.7.2021 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun.služby | 009803 Vysoké učení tetelekom.; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 12.7.2021 | 21.7.2021 | ||
T Mobile | zelené číslo 6/2021 | T-Mobile Czech zelené číslo 6/; položka rozpočtu: 5162 | 22 884,14 Kč | 12.7.2021 | 26.7.2021 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018..servisní podpora 6/21 | 001018..IBA CZ,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 12.7.2021 | 26.7.2021 | ||
Univerzita Karlova | 009803 PASNET 7-9/2021 | 009803 Univ.KarPASNET 7-9/2021; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 12.7.2021 | 21.7.2021 | ||
Miloslav Nenadál | oprava pisoár. splachovačů | Miloslav Nenadál oprava plach.; položka rozpočtu: 5171 | 27 172,97 Kč | 12.7.2021 | 16.7.2021 | ||
Jiří Koubek | výměna zámku | Jiří Koubek výměna zámku; položka rozpočtu: 5171 | 1 217,00 Kč | 12.7.2021 | 15.7.2021 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | poskyt. grafických služeb | KUKLÍK CZ graf. služby; položka rozpočtu: 5169 | 51 304,00 Kč | 12.7.2021 | 16.7.2021 | ||
I.L.T.S. Praha, s.r.o. | překlad Nj/Čj | I.L.T.S. překlad Nj/Čj; položka rozpočtu: 5169 | 6 002,00 Kč | 13.7.2021 | 16.7.2021 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem FN Ostrava 6/2021 | Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 8 998,50 Kč | 14.7.2021 | 29.7.2021 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 6/2021 | teplo obj. 24 6/2021; položka rozpočtu: 5152 | 23 338,60 Kč | 14.7.2021 | 16.7.2021 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 6/2021 | teplá voda obj. 24 6/2021; položka rozpočtu: 5157 | 21 586,05 Kč | 14.7.2021 | 16.7.2021 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 6/2021 | teplá voda obj. 30 6/2021; položka rozpočtu: 5157 | 2 055,17 Kč | 14.7.2021 | 16.7.2021 | ||
Centec, spol. s r. o. | kalibrační, verifikační set | Centec, spol. skalibrační, ver; položka rozpočtu: 5169 | 28 919,00 Kč | 14.7.2021 | 21.7.2021 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 6/2021 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 3 328,00 Kč | 14.7.2021 | 29.7.2021 | ||
BioTech a.s. | servis autokláv VX 95 | BioTech a.s. servis autokláv; položka rozpočtu: 5171 | 33 497,64 Kč | 14.7.2021 | 22.7.2021 | ||
T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 468,12 Kč | 14.7.2021 | 21.7.2021 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | oprava osvětlení v kancelářích | DIVERSE Serviceoprava osvětlen; položka rozpočtu: 5171 | 3 181,00 Kč | 14.7.2021 | 27.7.2021 | ||
IPVZ | ověřování kvalifikace II Q. 21 | Institut postgrověřování kvali; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 14.7.2021 | 21.7.2021 | ||
Ing.Mgr. Valérie Dvořáková | správa soc. sítí SÚKL | Ing.Mgr. Valérispráva soc. sít; položka rozpočtu: 5169 | 8 400,00 Kč | 15.7.2021 | 26.7.2021 | ||
Státní zdravotní ústav | vyšetření NRL vir. hepat. | Státní zdravotnvyšetření NRL v; položka rozpočtu: 5169 | 369,94 Kč | 16.7.2021 | 22.7.2021 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 47 371,50 Kč | 16.7.2021 | 26.7.2021 | ||
DONAU LAB, s.r.o. | Sample tubes 300ml | DONAU LAB, s.r.Sample tubes 30; položka rozpočtu: 5133 | 6 289,58 Kč | 16.7.2021 | 22.7.2021 | ||
AIR PRODUCTS spol. s r.o. | technický vzduch | AIR PRODUCTS sptechnický vzduc; položka rozpočtu: 5133 | 1 248,37 Kč | 20.7.2021 | 26.7.2021 | ||
JK-Trading s.r.o. Praha | Mesa strips | JK - Trading sp Mesa strips; položka rozpočtu: 5133 | 3 541,67 Kč | 20.7.2021 | 26.7.2021 | ||
GOPAS, a.s. | pokročilá admin. MySQL | GOPAS, a.s. pokročilá admin; položka rozpočtu: 5167 | 14 810,40 Kč | 20.7.2021 | 26.7.2021 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 21.7.2021 | 27.7.2021 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis auta - 6AZ 6416 | AUTO GOLDCAR a.servis auta - 6; položka rozpočtu: 5171 | 9 468,25 Kč | 21.7.2021 | 26.7.2021 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis auta - 4AK 4433 | AUTO GOLDCAR a.servis auta - 4; položka rozpočtu: 5171 | 3 302,57 Kč | 21.7.2021 | 26.7.2021 | ||
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odběr vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA H odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 129,40 Kč | 21.7.2021 | 27.7.2021 | ||
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebraný vzorek | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebraný vzorek; položka rozpočtu: 5199 | 229,40 Kč | 21.7.2021 | 27.7.2021 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomun. služby 6/2021 | Vodafone Czech telekomun. služ; položka rozpočtu: 5162 | 30 472,77 Kč | 22.7.2021 | 26.7.2021 | ||
VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 2 370,52 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | ||
Úřad městské části města Brna, | užívání veřej. prostranství | Statutární měst užívání veřej.; položka rozpočtu: 5164 | 47 840,00 Kč | 22.7.2021 | 30.7.2021 | ||
WEST MEDICAL s.r.o. | indikátor MPI parní ster. | WEST MEDICAL s.indikátor MPI p; položka rozpočtu: 5133 | 1 380,00 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 4 513,00 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 517,00 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 1 612,00 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | ||
Václav Hrubeš | oprava žalužií | Václav Hrubeš oprava žalužií; položka rozpočtu: 5171 | 12 918,00 Kč | 22.7.2021 | 26.7.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 služeb A a B 6/21 | 006507 NTT DATA Busine služby; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.7.2021 | 26.7.2021 | ||
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | laboratorní potřeby | BioVendor - Lablaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 11 492,58 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | ||
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebraný vzorek | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebraný vzorek; položka rozpočtu: 5199 | 933,80 Kč | 23.7.2021 | 30.7.2021 | ||
TRIGON PLUS s.r.o. | Batere pro VXE | TRIGON PLUS spo Batere pro VXE; položka rozpočtu: 5169 | 24 454,10 Kč | 23.7.2021 | 30.7.2021 | ||
AUTO Hlaváček a.s. | servis vozidla 1AK5363 | AUTO Hlaváček a servis vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 6 285,00 Kč | 26.7.2021 | 30.7.2021 | ||
QCM, s.r.o. | úprava formulářů dle požadavku | 005402 QCM,úprava formulář; položka rozpočtu: 6111 | 190 575,00 Kč | 21.6.2021 | 12.7.2021 | ||
Solitea, a.s. | doplnění statistik o lék. záz. | Solitea,doplnění statis 004302; položka rozpočtu: 6111 | 81 675,00 Kč | 21.6.2021 | 13.7.2021 | ||
HPST, s.r.o. | kapal. chromatograf s přísluš. | HPST, s.r.o. kapal. chromato; položka rozpočtu: 6122 HPST, s.r.o. kapal. chromato; položka rozpočtu: 5169 | 2 105 709,64 Kč | 21.6.2021 | 19.7.2021 | ||
Solitea, a.s. | 004302 Analýza ePoukaz | 004302 Analýza ePoukaz; položka rozpočtu: 6111 | 453 750,00 Kč | 1.7.2021 | 26.7.2021 | ||
CHROMSPEC spol. s r. o. | Spektrofotometr SPECORD 210 | CHROMSPEC spol.Spektrofotometr; položka rozpočtu: 6122 | 636 365,60 Kč | 9.7.2021 | 28.7.2021 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 3.Q | Stálá platba ČRo poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 3.Q | Stálá platba ČTv poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 8/21 | Stálá platba JHMM nájem 8/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 8/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 8/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t voda 8/21; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e 8/21; položka rozpočtu: 5154 | 16 609,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 7/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 7/2; položka rozpočtu: 5153 | 5 300,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.7/21 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.7/21; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.3.Q´21 | Stálá platba PRE ele.e.3.Q´21; položka rozpočtu: 5154 | 2 370,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 8/21 | Stálá platba Páv nájem 8/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 8/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 8/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 8/21; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 8/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 8/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 8/21; položka rozpočtu: 5169 | 23 103,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele 8/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele 8/; položka rozpočtu: 5154 | 2 490,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 8/21 | Stálá platba PVK vodné 7/21; položka rozpočtu: 5151 | 32 760,00 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele | odměna dodavatele; položka rozpočtu: 5169 | 30 420,00 Kč | 36 808,20 Kč | 15.6.2021 | 2.7.2021 | 15.6.2021 |
Elkoplast Slušovice s.r.o. | konopí | konopí; položka rozpočtu: 5138 | 97 820,00 Kč | 112 493,00 Kč | 18.6.2021 | 12.7.2021 | 18.6.2021 |
Elkoplast Slušovice s.r.o. | konopí | konopí; položka rozpočtu: 5138 | 536 000,00 Kč | 616 400,00 Kč | 18.6.2021 | 12.7.2021 | 18.6.2021 |
Solitea, a.s. | 004302 podp. eRecept 6/2021 | 004302 Solitea eRecept 6/2021; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 8.7.2021 | 3.8.2021 | ||
ICZ a.s. | 009802 ICZ podpora 6/21 | 009802 ICZ podpora 6/21; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 9.7.2021 | 3.8.2021 | ||
Ing. Libor Holšán | Ing. Libor Holšán nájem,úklid | Ing. Libor Holšán nájem,úklid; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán nájem,úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 12.7.2021 | 4.8.2021 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | 007608 Z+M Partntiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 151 740,00 Kč | 12.7.2021 | 5.8.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 11 717,30 Kč | 13.7.2021 | 5.8.2021 |