| 2025 | 10 | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 164 | 206 | 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Městská část Praha 3 | pokuta 6AZ6416 | Městská část Pr pokuta 6AZ6416; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 735,06 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 468,12 Kč | 31.8.2021 | 6.9.2021 | ||
| P - LAB a.s. | kyselina sírová | P - LAB a.s. kyselina sírová; položka rozpočtu: 5133 | 296,45 Kč | 31.8.2021 | 8.9.2021 | ||
| P - LAB a.s. | Odměrná baňka | P - LAB a.s. Odměrná baňka; položka rozpočtu: 5133 | 5 770,49 Kč | 31.8.2021 | 6.9.2021 | ||
| Caleum a.s. | 009805 Notebook + brašny 50ks | 009805 Caleum a.s. Notebook; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum brašny 50ks; položka rozpočtu: 5139 | 1 470 936,50 Kč | 31.8.2021 | 20.9.2021 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 4 319,50 Kč | 31.8.2021 | 8.9.2021 | ||
| Miele s.r.o. | Výměna reg. prykyřice a oprava | MIELE,spol. s rVýměna reg. pry; položka rozpočtu: 5171 | 6 558,00 Kč | 31.8.2021 | 8.9.2021 | ||
| Vsetínská nemocnice a.s. | lékařské vzorky | Vsetínská nem. vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 395,84 Kč | 31.8.2021 | 17.9.2021 | ||
| Nemocnice Na Homolce | odebraný vzorek | Nemocnice Na Hoodebraný vzorek; položka rozpočtu: 5199 | 1 387,77 Kč | 31.8.2021 | 8.9.2021 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 8/21 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 31.8.2021 | 8.9.2021 | ||
| Phoenix | odebrané vzorky | PHOENIX vzorky ; položka rozpočtu: 5199 | 5 845,08 Kč | 31.8.2021 | 17.9.2021 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 1.9.2021 | 6.9.2021 | ||
| PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | opr. a servis pneu 5AF2499 | PNEU PROCHÁZKA opr. a servis p; položka rozpočtu: 5169 | 495,00 Kč | 1.9.2021 | 6.9.2021 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 8/2021 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 1.9.2021 | 6.9.2021 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 8/2021 | INDUS, spol. s ostraha 8/2021; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 1.9.2021 | 6.9.2021 | ||
| VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahu | VÝTAHY BRNO s.r servis výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 2.9.2021 | 6.9.2021 | ||
| Jablotron Security a.s. | Bezpečnostní centrum 8/2021 | JABLOTRON SECURBezpečnostní ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.9.2021 | 6.9.2021 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 623,00 Kč | 2.9.2021 | 8.9.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | CORNING 96 WELL CLEAR | Merck Life ScieCORNING 96 WELL; položka rozpočtu: 5133 | 6 352,50 Kč | 2.9.2021 | 8.9.2021 | ||
| Ing.Mgr. Valérie Dvořáková | autorská činnost | Ing.Mgr. Valériautorská činnos; položka rozpočtu: 5169 | 6 350,00 Kč | 2.9.2021 | 8.9.2021 | ||
| Ing. Libor Holšán | úklid kancl. prostor 9/2021 | Ing. Libor Holšán nájem 9/21; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 9/21; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 3.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 3.9.2021 | 9.9.2021 | ||
| ALTRON, a.s. | prov. profylak. kontrol MTG | ALTRON, a.s. prov. profylak.; položka rozpočtu: 5169 | 49 940,33 Kč | 3.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| ALTRON, a.s. | výměna palivové hadice | ALTRON, a.s. výměna palivové; položka rozpočtu: 5169 | 5 104,99 Kč | 3.9.2021 | 13.9.2021 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 8/2021 | 005405 Neitslužby A a B 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 3.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba el. energie 8/2021 | ARCHAN II s.r.ospotřeba el. en; položka rozpočtu: 5154 | 52 119,00 Kč | 3.9.2021 | 9.9.2021 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 8/2021 | 009802 ALTROserv.služby 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 3.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklid budov 24 a 30 8/2021 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 24; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.služby budov 24; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.9.2021 | 9.9.2021 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 891,06 Kč | 3.9.2021 | 9.9.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 8/2021 | Fakultní nem. vzorky 8/2021; položka rozpočtu: 5199 | 1 866,96 Kč | 6.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 8/2021 | Fakultní n lék. prohlídky 8/21; položka rozpočtu: 5169 | 13 600,00 Kč | 6.9.2021 | 16.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 660,79 Kč | 6.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorku | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorku; položka rozpočtu: 5199 | 599,20 Kč | 6.9.2021 | 9.9.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 12 677,78 Kč | 6.9.2021 | 10.9.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 15 121,37 Kč | 6.9.2021 | 10.9.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009800 přemístění antény nové | 009800 ha-velpřemístění antény; položka rozpočtu: 5168 | 18 150,00 Kč | 6.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 konzultační služby 8/21 | 006517 DATAkonzult.služby 8/21; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 6.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | SMS Connector Extra 8/2021 | O2 Czech RepublSMS Connector E; položka rozpočtu: 5162 | 1 528 540,69 Kč | 6.9.2021 | 27.9.2021 | ||
| Ladislav Špaček | seminář Master of Business E. | Ladislav Špaček seminář Master; položka rozpočtu: 5167 | 24 079,00 Kč | 6.9.2021 | 13.9.2021 | ||
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | 24. kongres o infek. nemoc. | Congress Prague24. kongres o i; položka rozpočtu: 5176 | 1 330,00 Kč | 6.9.2021 | 13.9.2021 | ||
| Nakladatelství C. H. Beck, s. | publikace | Nakladatelství odb. knihovna; položka rozpočtu: 5169 | 85 708,00 Kč | 6.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Columbia krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 757,46 Kč | 6.9.2021 | 16.9.2021 | ||
| Solitea, a.s. | servisní podpora eRecept 8/21 | 004302 Solitepodp.eRecept 8/21; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 6.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 8/2021 | 009804 ICT podpora VOIP 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 6.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5139 | 532,40 Kč | 7.9.2021 | 10.9.2021 | ||
| DERS Group s.r.o. | Servisní podpora 8/21 | 003202 DERS podpora 8/21; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 7.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| MBK CONSULTING | školení Interní ISO 9001 | MBK Consulting,školení Interní; položka rozpočtu: 5167 | 12 872,00 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | ||
| Goldman water s.r.o. | pravidelný servis vody | Goldman servis vody; položka rozpočtu: 5171 | 19 832,00 Kč | 7.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 906,00 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 583,69 Kč | 7.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 029,65 Kč | 7.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | ochrané prostředky | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5133 | 17 545,00 Kč | 7.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 457,99 Kč | 7.9.2021 | 14.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 515,59 Kč | 7.9.2021 | 24.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 049,71 Kč | 7.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kanc.potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 726,36 Kč | 7.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 545,75 Kč | 7.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 222,40 Kč | 7.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 11 947,62 Kč | 7.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 8/2021 | teplá voda obj. 8/2021; položka rozpočtu: 5157 | 1 983,54 Kč | 9.9.2021 | 16.9.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 8/2021 | teplá voda 24 8/21; položka rozpočtu: 5157 | 21 335,34 Kč | 9.9.2021 | 16.9.2021 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřej. formuláře | NESS uveř. formuláře; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 9.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 18 158,62 Kč | 9.9.2021 | 24.9.2021 | ||
| COMP`S, spol. s r.o. | tonery HP | 007608 COMPS tonery HP; položka rozpočtu: 5139 | 1 694,00 Kč | 9.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| COMP`S, spol. s r.o. | tonery HP a Brother | 007608 COMPS tonery ; položka rozpočtu: 5139 | 10 805,30 Kč | 9.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| BSS Praha s.r.o. | servisní zaj. provozu IUD 9/21 | BSS Prahservisní zaj. IUD 9/21; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 9.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | PROFIS úprava kanc. 520 a 521 | PROFIS úprava kanc. 520 a 521; položka rozpočtu: 5171 | 106 875,16 Kč | 9.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| AUTOCONT a.s. | služby A a B SIEM 8/2021 | 009807 podpora SIEM 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 9.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 8/2021 | Vodafone služby 8/2021; položka rozpočtu: 5162 | 45 096,00 Kč | 9.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| Spinchem s.r.o. | Dithiothreitol | Spinchem Dithiothreitol; položka rozpočtu: 5133 | 3 707,44 Kč | 9.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 066,26 Kč | 9.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| Forinel Trading SE | reg. popl. 31. kon. asis. rep. | Forinel Trading reg. popl. 31.; položka rozpočtu: 5176 | 5 999,66 Kč | 9.9.2021 | 16.9.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | připojení internet Blat. 8/202 | ha-vel internet Blat. 8/202; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 9.9.2021 | 16.9.2021 | ||
| ICZ a.s. | servisní podpora 8/2021 | 009802 ICZ podpora 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 9.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | poskyt. certifik. služeb 8/21 | 007600 První cert. služby 8/21; položka rozpočtu: 5168 | 14 772,89 Kč | 9.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| Vladyka Robert, Mgr., advokát | právní služby 8/2021 | Vladyka práv služby 8/2021; položka rozpočtu: 5166 | 44 165,00 Kč | 10.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| S&T CZ s.r.o. | sevisní smlouva 8/2021 | S&T CZ služby A+B 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 10.9.2021 | 27.9.2021 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008713 Administr.a správa SW | 008713 YOUR SYST. správa SW; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 10.9.2021 | 27.9.2021 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 10.9.2021 | 27.9.2021 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 10.9.2021 | 27.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 308,86 Kč | 10.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | papírový rozlišovač | OFFICEO papírový rozlišovač; položka rozpočtu: 5139 | 79,93 Kč | 10.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava softw.řešení | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 531 816,78 Kč | 10.9.2021 | 24.9.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | Servisní podpora | 001018,2102 IBA podpora 8/21; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 10.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | SAMPLE-K PHENOL | Merck Life K PHENOL; položka rozpočtu: 5133 | 1 911,80 Kč | 10.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| P - LAB a.s. | Mikrozk. EPPEN | P- LAB Mikrozk. EPPEN; položka rozpočtu: 5133 | 4 460,06 Kč | 14.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | paraf. olej | JK-Trading paraf. olej; položka rozpočtu: 5133 | 1 133,77 Kč | 14.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| TAYLLORCOX s.r.o. | ArchiMate 3 Training | TAYLLORCOX s.r.ArchiMate 3 Tra; položka rozpočtu: 5167 | 40 898,00 Kč | 14.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| FIDEM, s.r.o. | dezinfekce | FIDEM dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 2 828,00 Kč | 14.9.2021 | 17.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 430,94 Kč | 14.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| KUKLIK.CZ, s. r. o. | Věstník 8+2021 | KUKLIK.CZ, s. r Věstník 8+2021; položka rozpočtu: 5169 | 22 748,00 Kč | 14.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | obnova ochranné zn. eRecept | Havlík Michal, obnova ochranné; položka rozpočtu: 5166 | 3 025,00 Kč | 15.9.2021 | 21.9.2021 | ||
| Michal Celar | CE přířez v boxu | Michal Celar CE přířez v box; položka rozpočtu: 5139 | 1 803,24 Kč | 15.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | užívání tel. linky 8/2021 | Fakultní nemocnužívání tel. li; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 15.9.2021 | 27.9.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem prost. FN Ostrava 8/2021 | Fakultní nemocn teplo 8/21; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn vodné 8/21; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn poštovné 8/21; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn úklid 8/21; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn odpady 8/21; položka rozpočtu: 5169 | 8 998,50 Kč | 15.9.2021 | 24.9.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkoviště 8/2021 | Fakultní nemocnnájem parkovišt; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 15.9.2021 | 24.9.2021 | ||
| RACCOON s.r.o. | preventivní prohlídka | RACCOON prev. prohlídka ; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 15.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 9/2021 | UNISTAV park. 9/2021; položka rozpočtu: 5164 | 10 702,15 Kč | 15.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Mercaphoethanol | Merck Life Mercaphoethanol; položka rozpočtu: 5133 | 1 051,49 Kč | 15.9.2021 | 20.9.2021 |