2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně | telekomunikační služby | 009803 Vysoké učení služby ; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 15.9.2021 | 20.9.2021 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní služby 8/2021 | 009802 ICT Energo,servisní slu; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 17.9.2021 | 21.9.2021 | ||
RSM CZ a.s. | 009800 SSL cetifikát 1 rok | 009800 RSM SSL cetifikát 1 rok; položka rozpočtu: 5168 | 7 199,50 Kč | 17.9.2021 | 24.9.2021 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 3 672,35 Kč | 17.9.2021 | 24.9.2021 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Merck Life Scielaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 33 178,20 Kč | 20.9.2021 | 24.9.2021 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Merck Life Scielaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 1 477,41 Kč | 20.9.2021 | 24.9.2021 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 757,46 Kč | 20.9.2021 | 24.9.2021 | ||
GAMEDIUM, spol.s r.o. | petriho miska 192 balení | GAMEDIUM, spol.petriho miska 1; položka rozpočtu: 5133 | 9 943,30 Kč | 20.9.2021 | 24.9.2021 | ||
FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s. pomocný materiá; položka rozpočtu: 5133 | 3 640,26 Kč | 20.9.2021 | 24.9.2021 | ||
HPST, s.r.o. | laboratorní potřeby | HPST, s.r.o. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 44 588,50 Kč | 20.9.2021 | 24.9.2021 | ||
Alza.cz a.s. | sůl do myčky MIELE | Alza.cz a.s. sůl do myčky MI; položka rozpočtu: 5139 | 3 069,00 Kč | 20.9.2021 | 24.9.2021 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | PHOSPHATE BUFFERED | Fisher ScientifPHOSPHATE BUFFE; položka rozpočtu: 5133 | 30 431,50 Kč | 21.9.2021 | 24.9.2021 | ||
Zdeněk Pleskač | kontr.lednice místnost 420 | Zdeněk Pleskač kontr.lednice m; položka rozpočtu: 5171 | 7 925,50 Kč | 21.9.2021 | 24.9.2021 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 8/2021 budova 30 | Státní zdravotnel.energie 8/21; položka rozpočtu: 5154 | 3 635,00 Kč | 22.9.2021 | 27.9.2021 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 8/2021 budova 24 | Státní zdravotnel.energie 8/21; položka rozpočtu: 5154 | 153 025,00 Kč | 22.9.2021 | 27.9.2021 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 22.9.2021 | 27.9.2021 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | Filtr.archy 50x50 krep. | Fisher ScientifFiltr.archy 50x; položka rozpočtu: 5139 | 1 609,30 Kč | 22.9.2021 | 27.9.2021 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | validační kolečko | Nicolet CZ s.r.validační koleč; položka rozpočtu: 5169 | 22 869,00 Kč | 22.9.2021 | 27.9.2021 | ||
AMEDIS, spol. s r.o. | Kapilární elektroforéza | AMEDIS, spol. sKapilární elekt; položka rozpočtu: 6122 | 4 496 453,17 Kč | 27.8.2021 | 20.9.2021 | ||
S&T CZ s.r.o. | úprava SSL Atheny | S&T CZ s.r.o. úprava SSL Athe; položka rozpočtu: 6111 | 38 253,00 Kč | 2.9.2021 | 10.9.2021 | ||
Solitea, a.s. | realizace úprav vyt. dávek | 004302 Solitea úpr. vyt. dávek; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 6.9.2021 | 17.9.2021 | ||
Solitea, a.s. | realiz. úprav dětí v ROB | 004302 Solitea úpr. dětí v ROB; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 6.9.2021 | 17.9.2021 | ||
Solitea, a.s. | realizace SMS notifikace | 004302 Solitea SMS notifikace; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 6.9.2021 | 17.9.2021 | ||
Solitea, a.s. | realizace eSinger | 004302 Solitea real. eSinger; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 6.9.2021 | 17.9.2021 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 10/ | Stálá platba JHMM nájem 10/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 10/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 10/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t voda 10/21; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e 10/21; položka rozpočtu: 5154 | 16 609,00 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 9/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 9/2; položka rozpočtu: 5153 | 5 300,00 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 9/21 | Stálá platba PVK vodné 9/21; položka rozpočtu: 5151 | 32 760,00 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.9/21 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.9/21; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 10/21 | Stálá platba Páv nájem 10/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 10/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 10/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 10/21; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 10/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 10/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 10/21; položka rozpočtu: 5169 | 23 103,00 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele 10 | Stálá platba ČEZ ESCO ele 10; položka rozpočtu: 5154 | 2 490,00 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.4.Q´21 | Stálá platba PRE ele.e.4.Q´21; položka rozpočtu: 5154 | 1 360,00 Kč | 20.9.2021 | 21.9.2021 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele | odměna dodavatele; položka rozpočtu: 5169 | 46 410,00 Kč | 56 156,10 Kč | 15.9.2021 | 21.9.2021 | 31.8.2021 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 105,54 Kč | 7.9.2021 | 1.10.2021 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 8/2021 | 009800 ha-vel datové sl.8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 9.9.2021 | 1.10.2021 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 8/2021 | ha-vel tel. služby 8/2021; položka rozpočtu: 5162 | 6 637,36 Kč | 14.9.2021 | 5.10.2021 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpory 8/2021 | 001009 ORSIA,zaj. servisní p; položka rozpočtu: 5168 | 24 200,00 Kč | 14.9.2021 | 5.10.2021 | ||
QCM, s.r.o. | 005402servisní podp. web. 8/21 | 005402 QCM podp. web. 8/2021; položka rozpočtu: 5168 | 1 170,97 Kč | 15.9.2021 | 5.10.2021 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 8/2021 | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 15.9.2021 | 5.10.2021 | ||
Ing. Miroslav Steklý | servis a kalibrace vah | Ing. Miroslav Sservis a kalibr; položka rozpočtu: 5169 | 23 316,70 Kč | 17.9.2021 | 6.10.2021 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | uložení dat | REISSWOLF likvi uložení dat; položka rozpočtu: 5169 | 94 093,14 Kč | 17.9.2021 | 5.10.2021 | ||
MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. | dezinfekční utěrky | MEDIVET INTERNAdezinfekční utě; položka rozpočtu: 5139 | 3 203,98 Kč | 20.9.2021 | 12.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 672,42 Kč | 20.9.2021 | 12.10.2021 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 20.9.2021 | 12.10.2021 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář Veřejné zak. ve zdrav. | RNDr. Ivana HEXseminář Veřejné; položka rozpočtu: 5167 | 2 511,00 Kč | 20.9.2021 | 6.10.2021 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář MX Excel | RNDr. Ivana HEXseminář MX Exce; položka rozpočtu: 5167 | 2 331,00 Kč | 20.9.2021 | 6.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře,diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře,diáře; položka rozpočtu: 5139 | 697,44 Kč | 21.9.2021 | 12.10.2021 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS a BPM | 006507 NTT DApodpora DMS a BPM; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 21.9.2021 | 12.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139 | 21 254,26 Kč | 21.9.2021 | 12.10.2021 | ||
Ing. Pavel Lučan | revize el.instal.konf.sálu | Ing. Pavel Lučarevize el.insta; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 21.9.2021 | 12.10.2021 | ||
Ing. Pavel Lučan | revize el.instal. sauny | Ing. Pavel Lučarevize el.insta; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 21.9.2021 | 13.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kalendáře, diáře | OFFICEO s.r.o. kalendáře, diář; položka rozpočtu: 5139 | 292,34 Kč | 22.9.2021 | 12.10.2021 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 009805 HW komponenty | 009805 ANeT-AdvanHW komponenty; položka rozpočtu: 5137 | 22 681,45 Kč | 22.9.2021 | 13.10.2021 | ||
P - LAB a.s. | stříkačky,jehly,zkumavka | P - LAB a.s. stříkačky,jehly; položka rozpočtu: 5133 | 5 872,74 Kč | 22.9.2021 | 1.10.2021 | ||
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | PERLAN 45kg | VYROUBAL TEXTIL PERLAN 45kg; položka rozpočtu: 5133 | 1 023,66 Kč | 22.9.2021 | 1.10.2021 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | tisk vizitek 50ks | LEONARDO, spol.tisk vizitek 50; položka rozpočtu: 5139 | 744,15 Kč | 23.9.2021 | 5.10.2021 | ||
P - LAB a.s. | Medium MEM, glutaminem | P - LAB a.s. Medium MEM, glu; položka rozpočtu: 5133 | 3 528,97 Kč | 23.9.2021 | 1.10.2021 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář veřejné zakázky | RNDr. Ivana HEXseminář veřejné; položka rozpočtu: 5167 | 5 202,00 Kč | 23.9.2021 | 13.10.2021 | ||
Štěpán Ballai | ubytování zaměst. | Štěpán Ballai ubytování zaměs; položka rozpočtu: 5173 | 11 250,00 Kč | 23.9.2021 | 1.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 475,29 Kč | 23.9.2021 | 12.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 457,26 Kč | 23.9.2021 | 12.10.2021 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 23.9.2021 | 5.10.2021 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozidla 5AF2513 | AUTO GOLDCAR a. servis vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 15 698,54 Kč | 23.9.2021 | 1.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 719,29 Kč | 23.9.2021 | 12.10.2021 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 23.9.2021 | 14.10.2021 | ||
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | Mikrotirační destičky 60ks | Schoeller PharmMikrotirační de; položka rozpočtu: 5133 | 6 921,20 Kč | 24.9.2021 | 1.10.2021 | ||
IVA, spol. s r.o. | Neodisher Z | IVA, spol. s r. Neodisher Z; položka rozpočtu: 5133 | 15 135,89 Kč | 24.9.2021 | 1.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 744,15 Kč | 29.9.2021 | 19.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 472,70 Kč | 29.9.2021 | 19.10.2021 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozidla 5AF2499 | AUTO GOLDCAR a. servis vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 23 158,92 Kč | 29.9.2021 | 6.10.2021 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | TMB Substrate Solution | Fisher ScientifTMB Substrate S; položka rozpočtu: 5133 | 34 661,06 Kč | 29.9.2021 | 6.10.2021 | ||
P - LAB a.s. | Laboratorní potřeby | P - LAB a.s. sáčky na odpad; položka rozpočtu: 5139 P - LAB a.s. ochranné pomůcky; položka rozpočtu: 5132 | 7 921,87 Kč | 29.9.2021 | 6.10.2021 | ||
H.F.C. a.s. | ubytování služby | H.F.C. a.s. ubytování služb; položka rozpočtu: 5173 | 11 000,00 Kč | 29.9.2021 | 13.10.2021 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | ENDO agar, laboratorní potřeby | Merck Life ScieENDO agar, labo; položka rozpočtu: 5133 | 11 144,10 Kč | 29.9.2021 | 8.10.2021 | ||
SYMMA, spol. s r.o. | Biomplantologie 2021 | SYMMA, spol. s Biomplantologie; položka rozpočtu: 5173 | 3 342,00 Kč | 30.9.2021 | 5.10.2021 | ||
SYMMA, spol. s r.o. | Bioimlantologie 2021 | SYMMA, spol. s Bioimlantologie; položka rozpočtu: 5173 | 3 342,00 Kč | 30.9.2021 | 5.10.2021 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | Voda | BARELOVÁ VODA s Voda; položka rozpočtu: 5131 | 5 451,00 Kč | 30.9.2021 | 19.10.2021 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | Stavební úpravy kancl. 204 | PROFIS B & B s.Stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 6 442,04 Kč | 30.9.2021 | 13.10.2021 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | Stavební úpravy kancl. 522 | PROFIS B & B s.Stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 160 606,07 Kč | 30.9.2021 | 13.10.2021 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 600,00 Kč | 1.10.2021 | 6.10.2021 | ||
M - PRO spol. s r.o. | distribuce výplat. listů | M - PRO spol. sdistribuce výpl; položka rozpočtu: 5168 | 7 627,00 Kč | 1.10.2021 | 20.10.2021 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Steritest NEO | Merck Life Scie Steritest NEO; položka rozpočtu: 5133 | 23 280,40 Kč | 1.10.2021 | 8.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 193,12 Kč | 1.10.2021 | 12.10.2021 | ||
QCM, s.r.o. | servis E-ZAK 9/21 | QCM, s.r.o. servis E-ZAK 9/; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 1.10.2021 | 20.10.2021 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | zákon o kontrole | Nakladatelství zákon o kontrol; položka rozpočtu: 5137 | 1 089,00 Kč | 1.10.2021 | 6.10.2021 | ||
O2 Czech Republic a.s. | SMS connector Extra 9/2021 | O2 Czech RepublSMS connector E; položka rozpočtu: 5162 | 1 727 609,24 Kč | 4.10.2021 | 27.10.2021 | ||
PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | servis vozidel | PNEU PROCHÁZKA servis vozidel; položka rozpočtu: 5169 | 1 071,02 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | ||
Jablotron Security a.s. | Bezpečnostní centrum 9/2021 | JABLOTRON SECURBezpečnostní ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | ||
scanservice a.s. | 006522 servis HW a údržba ske | 006522 scanservice a.servis HW; položka rozpočtu: 5168 | 49 610,00 Kč | 4.10.2021 | 20.10.2021 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné a úklid prostor 10/21 | Ing. Libor Holšnájemné 10/21; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšúklid 10/21; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 4.10.2021 | 20.10.2021 | ||
SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. | Bowie a Dick B-D zkouška | SCHAFFEROVÁ spoBowie a Dick B-; položka rozpočtu: 5133 | 3 760,00 Kč | 4.10.2021 | 8.10.2021 | ||
Alza.cz a.s. | ochranné sklo iPhone 11 | Alza.cz a.s. ochranné sklo i; položka rozpočtu: 5139 | 767,00 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | ||
SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o. | Service Labor | SOTAX Pharmaceu Service Labor; položka rozpočtu: 5171 | 13 104,30 Kč | 4.10.2021 | 8.10.2021 | ||
DONAU LAB, s.r.o. | Náhr. díl k přís. Buchi K- 439 | DONAU LAB, s.r.Náhr. díl k pří; položka rozpočtu: 5171 | 6 014,91 Kč | 4.10.2021 | 8.10.2021 | ||
JK-Trading s.r.o. Praha | laboratorní potřeby | JK - Trading splaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 773,19 Kč | 5.10.2021 | 8.10.2021 | ||
ViaPharma s.r.o. | odebrané vzorky | ViaPharma s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 7 594,85 Kč | 5.10.2021 | 19.10.2021 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | zrnková káva Tchibo 2ks | OFFICEO s.r.o. zrnková káva Tc; položka rozpočtu: 5175 | 916,90 Kč | 5.10.2021 | 26.10.2021 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | třídění odpadů | SUEZ CZ a.s. třídění odpadů; položka rozpočtu: 5169 | 6 548,52 Kč | 5.10.2021 | 26.10.2021 | ||
Bohemik s.r.o. | oprava klimatizací | Bohemik s.r.o. oprava klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 77 058,85 Kč | 5.10.2021 | 26.10.2021 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 9/2021 | INDUS, spol. s ostraha 9/2021; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 5.10.2021 | 26.10.2021 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | sada certifikovaných PS folií | Nicolet CZ s.r.sada certifikov; položka rozpočtu: 5169 | 10 285,00 Kč | 5.10.2021 | 8.10.2021 |