2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2/22 | Stálá platba JHMM nájem 1/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2/22; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2/22; položka rozpočtu: 5154 | 16 609,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 1/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 1/2; položka rozpočtu: 5153 | 5 300,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/22 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 1/22 | Stálá platba PVK vodné 1/22; položka rozpočtu: 5151 | 28 840,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2/22 | Stálá platba Páv nájem 2/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2/22; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2/22; položka rozpočtu: 5169 | 23 103,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
MEI Property Services, s.r.o. | Stálá platba MEI Property 2/22 | Stálá platba MEI Property 2/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 2/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 2/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba MEI Property 2/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba MEI Property 2/22; položka rozpočtu: 5169 | 24 791,23 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/ | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152 | 259 400,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/ | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152 | 19 200,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1 | Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1; položka rozpočtu: 5157 | 28 900,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.e. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 2 840,00 Kč | 25.1.2022 | 28.1.2022 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 12/2021 | odměna dodavatele 12/2021; položka rozpočtu: 5169 | 38 512,50 Kč | 46 600,13 Kč | 13.1.2022 | 21.1.2022 | 31.12.2021 |
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 12/2021 | Fakultní nemocnodběr vzorků 12; položka rozpočtu: 5199 | 335,80 Kč | 6.1.2022 | 7.2.2022 | ||
PhDr. Josef Pánek | dodání výtisků 1-12/2021 | PhDr. Josef Pán dodání výtisků; položka rozpočtu: 5136 | 625,00 Kč | 20.1.2022 | 7.2.2022 | ||
Caleum a.s. | Notebook vč.brašny | 009805 Caleum Notebook vč.bra; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139 | 1 470 936,50 Kč | 24.1.2022 | 7.2.2022 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2202 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 24.1.2022 | 4.2.2022 | ||
INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktual.AISLP 1.Q 2022 | 001003 INPHARM AISLP 1.Q 2022; položka rozpočtu: 5168 | 18 150,00 Kč | 26.1.2022 | 10.2.2022 | ||
HPST, s.r.o. | LUT Syringe Filters PTFE | HPST, s.r.o. LUT Syringe Fil; položka rozpočtu: 5133 | 17 351,40 Kč | 27.1.2022 | 1.2.2022 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | servisní pohotovost 1.Q 2022 | ANeT-Advanced pohotovost 1Q; položka rozpočtu: 5168 | 45 209,00 Kč | 28.1.2022 | 8.2.2022 | ||
P - LAB a.s. | špičky, kyselina sírová | P - LAB a.s. kyselina sírová; položka rozpočtu: 5133 P - LAB a.s. špičky, ; položka rozpočtu: 5133 | 10 886,37 Kč | 28.1.2022 | 1.2.2022 | ||
P - LAB a.s. | sáčky na biologický odpad | P - LAB a.s. sáčky na biolog; položka rozpočtu: 5139 | 8 234,05 Kč | 28.1.2022 | 2.2.2022 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | PBS- PH 7.2 | Fisher Scientif PBS- PH 7.2; položka rozpočtu: 5133 | 1 212,42 Kč | 28.1.2022 | 3.2.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | PROGARD TS2 | Merck Life Scie PROGARD TS2; položka rozpočtu: 5133 | 14 828,55 Kč | 28.1.2022 | 3.2.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life ScieColumbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 2 444,20 Kč | 28.1.2022 | 3.2.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | PE TANK MILIPAK FILTER | Merck Life SciePE TANK MILIPAK; položka rozpočtu: 5133 | 5 172,75 Kč | 28.1.2022 | 3.2.2022 | ||
BIO-RAD spol.s r.o. | QC Colloidal Coomassie Stain | Bio-Rad spol. sQC Colloidal Co; položka rozpočtu: 5133 | 13 750,44 Kč | 28.1.2022 | 3.2.2022 | ||
HPST, s.r.o. | API-TOF Reference Mass | HPST, s.r.o. API-TOF Referen; položka rozpočtu: 5133 | 9 559,10 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | ||
Monitora Media s.r.o. | MONITORA:1.2022 | Monitora Media MONITORA:1.2022; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 31.1.2022 | 4.2.2022 | ||
QCM, s.r.o. | Servisní služby | QCM, s.r.o. Servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 1.2.2022 | 18.2.2022 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | služby správy objektu 1/2022 | DIVERSE Serviceslužby správy o; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 1.2.2022 | 4.2.2022 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 241,00 Kč | 1.2.2022 | 4.2.2022 | ||
Ing. Libor Holšán | nájem 2/2022 | Ing. Libor Holš nájem 2/2022; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 2/2022; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 1.2.2022 | 4.2.2022 | ||
Město Břeclav | pokuta 1AK 5390 | Městský úřad Břpokuta 1AK 5390; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 servis syst. eReceptu | 004302 SOLITEA syst. eReceptu; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 1.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Studio W, s.r.o. | kurz/cestovní náhrady | Studio W s.r.o.kurz/cestovní n; položka rozpočtu: 5167 | 2 299,00 Kč | 1.2.2022 | 4.2.2022 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní smlouva | 009802 ALTRON servisní smlouva; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 2.2.2022 | 17.2.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítka 2ks | GRAPP CZ razítka 2ks; položka rozpočtu: 5139 | 140,00 Kč | 2.2.2022 | 8.2.2022 | ||
INDUS, spol. s r.o. | Ostraha 1/2022 | INDUS, spol. s Ostraha 1/2022; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | ||
Jablotron Security a.s. | sl.Bezpečnostního centr.1/22 | JABLOTRON SECURsl.Bezpečnostní; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P | O.K. SERVIS COUNT-TACT IRR 3P; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 2.2.2022 | 8.2.2022 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | Praní prádla | P-MM s.r.o Praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 171,00 Kč | 2.2.2022 | 8.2.2022 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Profylaxe-prav.prohlídka | EVROFIN Int. spProfylaxe-prav.; položka rozpočtu: 5171 | 4 638,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | ||
Nemocnice Nové Město | Léky | Nemocnice Nové Léky; položka rozpočtu: 5199 | 724,17 Kč | 2.2.2022 | 8.2.2022 | ||
RSM CZ a.s. | Opravy synchronizace DC2-Azure | RSM synchronizace DC2-Azure; položka rozpočtu: 5168 | 19 166,40 Kč | 2.2.2022 | 8.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 434,03 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 196,72 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | páska Dymo | OFFICEO s.r.o. páska Dymo; položka rozpočtu: 5139 | 2 463,26 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 170,19 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 971,93 Kč | 3.2.2022 | 25.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 540,23 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | Krém na ruce | OFFICEO s.r.o. Krém na ruce; položka rozpočtu: 5132 | 1 008,96 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 016,40 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
T Mobile | zelené číslo 1/2022 | T-Mobile Czech zelené číslo 1/; položka rozpočtu: 5162 | 13 326,23 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 644,93 Kč | 3.2.2022 | 15.2.2022 | ||
RSM CZ a.s. | 007600 instal.certifikátu | 007600 RMS instal.certifikátu; položka rozpočtu: 5168 | 29 959,60 Kč | 3.2.2022 | 10.2.2022 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | oprava svítidel | DIVERSE Serviceoprava svítidel; položka rozpočtu: 5171 | 2 341,35 Kč | 3.2.2022 | 10.2.2022 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozidla 9A4 5958 | AUTO GOLDCAR a. servis vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 24 719,82 Kč | 3.2.2022 | 10.2.2022 | ||
TRIGON PLUS s.r.o. | oprava mrazícího boxu | TRIGON PLUS s.roprava mrazícíh; položka rozpočtu: 5171 | 84 240,20 Kč | 3.2.2022 | 10.2.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | pouzdro pro Xiaomi Redmi 9C | SOFTCOM pouzdro Xiaomi 9C; položka rozpočtu: 5139 | 2 880,00 Kč | 3.2.2022 | 8.2.2022 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina 1/2022 Benešovská | ARCHAN II el. 1/2022 Benešovsk; položka rozpočtu: 5154 | 50 265,00 Kč | 3.2.2022 | 8.2.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 1/2022 | FIDEM úklid budov 1/2022; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o.služby budov 1/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 3.2.2022 | 8.2.2022 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400zajištění provozu IUD 2/ | 005400 BSS zajištěníIUD 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 3.2.2022 | 10.2.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podp.VOIP ústředny 1/2 | 009804 ICT EVOIP ústředny 1/2; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 podpora do 31.1.2023 | 009800 ICTpodpora do 31.1.2023; položka rozpočtu: 5168 | 240 916,00 Kč | 3.2.2022 | 17.2.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 4.2.2022 | 8.2.2022 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 Správa SW 1/2022 | 008712 YOUR SYSpráva SW 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 Služby A+B 1/2022 | 005404 S&T Služby A+B 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
SKS s.r.o. | pravidelná kontrola EPS | SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
SKS s.r.o. | pravidelná revize PZTS,EPS,EKV | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 29 735,75 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
SKS s.r.o. | servisní práce | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 6 131,55 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | stavební úpravy místnosti č.19 | PROFIS B & B s.stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 90 629,75 Kč | 4.2.2022 | 18.2.2022 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | vícepráce v místnosti č.19 | PROFIS B & B s.vícepráce v mís; položka rozpočtu: 5171 | 2 502,35 Kč | 4.2.2022 | 18.2.2022 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | ochranné známky | Havlík Michal, ochranné známky; položka rozpočtu: 5166 | 9 982,50 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekce | FIDEM, s.r.o. dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 5 023,92 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Dialab spol. s r.o. | práce servisního technika | Dialab spol. s práce servisníh; položka rozpočtu: 5169 | 1 777,00 Kč | 4.2.2022 | 11.2.2022 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 konzultační služby 1/22 | 006517 DATAkonzult.služby 1/22; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 1/2022 | O2 Czech RepublO2 služby sms 1; položka rozpočtu: 5162 | 1 942 206,43 Kč | 4.2.2022 | 24.2.2022 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | staveb. úpravy míst. č.527,528 | PROFIS B & B s. staveb. úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 571 104,89 Kč | 4.2.2022 | 22.2.2022 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | vícepráce místnosti č.527,528 | PROFIS B & B s.vícepráce místn; položka rozpočtu: 5171 | 41 484,29 Kč | 4.2.2022 | 18.2.2022 | ||
T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 459,12 Kč | 7.2.2022 | 10.2.2022 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | ON-LINE seminář | RNDr. Ivana HEXON-LINE seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 331,00 Kč | 7.2.2022 | 18.2.2022 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | ON-LINE seminář | RNDr. Ivana HEXON-LINE seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 241,00 Kč | 7.2.2022 | 18.2.2022 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | SUEZ CZ a.s. likvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 20 603,88 Kč | 7.2.2022 | 17.2.2022 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2203 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 7.2.2022 | 17.2.2022 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 Servisní podpora | 009807AUTOCONT Servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 7.2.2022 | 24.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | Papír | OFFICEO s.r.o. Papír; položka rozpočtu: 5139 | 361,79 Kč | 7.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | Skříň 2ks | Interier Říčany Skříň 2ks; položka rozpočtu: 5137 | 6 318,62 Kč | 7.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | Konferenční stůl | Interier ŘíčanyKonferenční stů; položka rozpočtu: 5137 | 29 729,70 Kč | 7.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | Kancelářský stůl 2ks | Interier ŘíčanyKancelářský stů; položka rozpočtu: 5137 | 4 325,75 Kč | 7.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 1/2022 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 8.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803telekomun. služby 1/2022 | 009803 VUT telekom.služby 1/22; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 8.2.2022 | 15.2.2022 | ||
ANAG, spol. s r. o. | cestovní náhrady | ANAG, spol. s rcestovní náhrad; položka rozpočtu: 5136 | 932,00 Kč | 8.2.2022 | 15.2.2022 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | Certifikovaný ATR PS | Nicolet CZ s.r.Certifikovaný A; položka rozpočtu: 5169 | 31 339,00 Kč | 8.2.2022 | 14.2.2022 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické službyúVěštník 1/22 | KUKLIK.CZ, s. rgrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 17 908,00 Kč | 8.2.2022 | 14.2.2022 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | oprava výtahu | ZEUS Výtahová t oprava výtahu; položka rozpočtu: 5171 | 1 144,66 Kč | 8.2.2022 | 17.2.2022 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | odstranění závad/výtah | ZEUS Výtahová todstranění záva; položka rozpočtu: 5171 | 2 295,37 Kč | 8.2.2022 | 17.2.2022 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | odstranění závad/výtah | ZEUS Výtahová todstranění záva; položka rozpočtu: 5171 | 2 308,68 Kč | 8.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 1/2022 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 38 053,29 Kč | 8.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Brněnské vodárny a | vodné, stočné | Brněnské vodárn vodné, stočné; položka rozpočtu: 5151 | 11 455,00 Kč | 8.2.2022 | 18.2.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 internet 1/2022 | 009803 ha-vel internet 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 |