2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 1/2022 | 009800 ha-vedatové služby 1/22; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet připoj. Blaten.1/2022 | ha-vel internetinternet připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 1/22 | 007600 PCA certif. služby 1/22; položka rozpočtu: 5168 | 17 479,18 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 1/22 | 009802 ICZ podpora 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahu | ZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5171 | 1 530,65 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | předplatné ASPI 1-12/2022 | Wolters Kluwer předplatné ASPI; položka rozpočtu: 5169 | 119 648,00 Kč | 9.2.2022 | 21.2.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 1/22 | 005402 QCM servis.podpora 1/22; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 9.2.2022 | 18.2.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 1/22 | 005402 QCM servis.podpora 1/22; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 9.2.2022 | 18.2.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ, s.r.o razítka; položka rozpočtu: 5139 | 235,00 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 1/2022 | Pražská tepláreteplo obj. 24 1; položka rozpočtu: 5152 | 410 889,48 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 1/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 26 620,73 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 30 1/2022 | Pražská tepláreteplo obj. 30 1; položka rozpočtu: 5152 | 33 373,87 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 1/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 3 187,43 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úpravy SW řešení | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 | 608 337,18 Kč | 9.2.2022 | 18.2.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018.servisní podpora 1/2022 | 001018.IBA servisní pod.1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 9.2.2022 | 18.2.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 9.2.2022 | 18.2.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 9.2.2022 | 18.2.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 10.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Life Technologies Czech Republic s.r.o. | chemikálie | Life Technologi chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 13 375,34 Kč | 10.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 1/2022 | 005405 Neitslužby A a B 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 10.2.2022 | 17.2.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ, s.r.o razítka; položka rozpočtu: 5139 | 369,00 Kč | 10.2.2022 | 17.2.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 1/2022 | 009802 ICT Energpodpora 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 11.2.2022 | 17.2.2022 | ||
Systémy jakosti s.r.o. | kurz - interní auditor kvality | Systémy jakosti kurz - interní; položka rozpočtu: 5167 | 6 897,00 Kč | 11.2.2022 | 15.2.2022 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | chemikálie | Fisher Scientif chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 424,84 Kč | 11.2.2022 | 18.2.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 1/2022 | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 11.2.2022 | 21.2.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem FN Ostrava 1/2022 | Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 8 998,50 Kč | 11.2.2022 | 21.2.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem telefonní linky 1/22 | Fakultní nemocnpronájem telefo; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 11.2.2022 | 21.2.2022 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807tech.podpora IBM QRadar | 009807 AUTOCONpodp.IBM QRadar ; položka rozpočtu: 5168 | 870 658,60 Kč | 11.2.2022 | 22.2.2022 | ||
P - LAB a.s. | Špičky SOCOREX 10 | P - LAB a.s. Špičky SOCOREX; položka rozpočtu: 5133 | 8 905,60 Kč | 14.2.2022 | 21.2.2022 | ||
DONAU LAB, s.r.o. | Diagnostika přístroje K-370 | DONAU LAB, s.r.Diagnostika pří; položka rozpočtu: 5169 | 3 690,50 Kč | 14.2.2022 | 18.2.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služ. 1/2022 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 11 697,16 Kč | 15.2.2022 | 22.2.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 574,99 Kč | 15.2.2022 | 24.2.2022 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 Podpora CDNÚ 1/2022 | 001009ORSIA,Podpora CDNÚ 1/; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 15.2.2022 | 21.2.2022 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 10/2021 | PYROSERVIS a.s.PO a BOZP 10/20; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 16.2.2022 | 24.2.2022 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 11/2021 | PYROSERVIS a.s.PO a BOZP 11/20; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 16.2.2022 | 24.2.2022 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Elektrická energie 1/2022 | 1RIF otevřený pElektrická ener; položka rozpočtu: 5154 | 1 367,66 Kč | 16.2.2022 | 21.2.2022 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 16.2.2022 | 21.2.2022 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | servisní paušál I.Q.2022 | Saul informačníservisní paušál; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 16.2.2022 | 18.2.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | filtr | Merck Life Scie filtr; položka rozpočtu: 5133 | 7 149,89 Kč | 16.2.2022 | 21.2.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 16.2.2022 | 22.2.2022 | ||
Goldman water s.r.o. | servis úpravny vody | Goldman water s servis úpravny; položka rozpočtu: 5171 | 9 402,00 Kč | 17.2.2022 | 21.2.2022 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1/22 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 47 352,14 Kč | 17.2.2022 | 22.2.2022 | ||
SKS s.r.o. | diagnostika závady systému EKV | SKS s.r.o. diagnostika záv; položka rozpočtu: 5169 | 1 089,00 Kč | 17.2.2022 | 22.2.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | naftolbenzein indikátor Re 5 G | Merck Life Scienaftolbenzein i; položka rozpočtu: 5133 | 2 117,50 Kč | 17.2.2022 | 22.2.2022 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 1-STEP TURBO TMB-ELISA | Fisher Scientif1-STEP TURBO TM; položka rozpočtu: 5133 | 9 680,00 Kč | 17.2.2022 | 21.2.2022 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | servis - kalibrace | Fisher Scientifservis - kalibr; položka rozpočtu: 5169 | 4 992,46 Kč | 17.2.2022 | 21.2.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 1/2022 | REISSWOLF likvi úložné 1/2022; položka rozpočtu: 5169 | 96 286,38 Kč | 17.2.2022 | 21.2.2022 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | odstranění závad zjištěných OZ | ZEUS Výtahová todstranění záva; položka rozpočtu: 5171 | 24 097,15 Kč | 18.2.2022 | 22.2.2022 | ||
P - LAB a.s. | chemikálie | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 092,09 Kč | 18.2.2022 | 24.2.2022 | ||
ELSA Praha, z.s. | účast.popl. ELSA Job Fair 2022 | ELSA Praha, z.súčast.popl. ELS; položka rozpočtu: 5169 | 18 000,00 Kč | 22.2.2022 | 24.2.2022 | ||
Lázně Luhačovice, a.s. | registrační poplatek | Lázně Luhačovicregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 350,00 Kč | 22.2.2022 | 24.2.2022 | ||
Alza.cz a.s. | 005402grafický SW Adobe Creati | 005402Alza.cz a.s. grafický SW; položka rozpočtu: 5168 | 41 990,00 Kč | 22.2.2022 | 25.2.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life ScieColumbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 1 222,10 Kč | 22.2.2022 | 25.2.2022 | ||
Solitea, a.s. | úprava zobrazení opak.receptu | 004302 Solitea,úprava zobrazen; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 10.2.2022 | 24.2.2022 | ||
Solitea, a.s. | úprava generování dávek pro ZP | Solitea, a.s. úprava generová; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 10.2.2022 | 21.2.2022 | ||
Solitea, a.s. | podp.zprac.receptů s návyk.lát | Solitea, a.s. podp.zprac.rece; položka rozpočtu: 6111 | 635 250,00 Kč | 10.2.2022 | 24.2.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | polisher | Merck Life Scie polisher; položka rozpočtu: 6122 | 10 529,42 Kč | 16.2.2022 | 24.2.2022 | ||
Solitea, a.s. | realizace aplikace pro KÚ | 004302 Solitea,realizace aplik; položka rozpočtu: 6111 | 272 250,00 Kč | 18.2.2022 | 24.2.2022 | ||
Solitea, a.s. | zveřejňování opendat z eRecept | 004302 Solitea,zveřejňování op; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 18.2.2022 | 24.2.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | connector 2m POD-POD | Merck Life Scieconnector 2m PO; položka rozpočtu: 6122 | 3 896,20 Kč | 22.2.2022 | 25.2.2022 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 2/22 | Stálá platba PVK vodné 2/22; položka rozpočtu: 5151 | 28 840,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 3/22 | Stálá platba JHMM nájem 3/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 3/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 3/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 3/22; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 3/22; položka rozpočtu: 5154 | 16 609,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.2/22 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.2/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 2/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 2/2; položka rozpočtu: 5153 | 5 300,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 3/22 | Stálá platba Páv nájem 3/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 3/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 3/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 3/22; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 3/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 3/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 3/22; položka rozpočtu: 5169 | 23 103,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.2/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele.2/; položka rozpočtu: 5154 | 2 840,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | ||
MEI Property Services, s.r.o. | Stálá platba MEI Property 3/22 | Stálá platba MEI Property 3/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 3/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 3/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba MEI Property 3/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba MEI Property 3/22; položka rozpočtu: 5169 | 24 791,23 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 1/2022 | odměna dodavatele 1/2022; položka rozpočtu: 5169 | 33 540,00 Kč | 40 583,40 Kč | 22.2.2022 | 25.2.2022 | 31.1.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | seminář | Nakladatelství seminář; položka rozpočtu: 5167 | 6 642,90 Kč | 17.2.2022 | 3.3.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 1/2022 budova 24 | Státní zdravotnel.energie 1/20; položka rozpočtu: 5154 | 278 902,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 1/2022 budova 30 | Státní zdravotnel.energie 1/20; položka rozpočtu: 5154 | 5 245,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2204 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | ||
AD SECURITY s.r.o. | zámková vložka, kódování | AD SECURITY s.zámková vložka,; položka rozpočtu: 5169 | 3 748,58 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | ||
Leoš Vacula | servisní prohlídka 3AI 3606 | Leoš Vacula servisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 11 536,00 Kč | 22.2.2022 | 2.3.2022 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 1/2022 | 006507 NTT DATA podpora 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 23.2.2022 | 4.3.2022 | ||
HPST, s.r.o. | chemikálie | HPST, s.r.o. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 10 488,28 Kč | 23.2.2022 | 1.3.2022 | ||
AMEDIS, spol. s r.o. | RS Reference Standard Tablets | AMEDIS, spol. sRS Reference St; položka rozpočtu: 5133 | 13 812,15 Kč | 23.2.2022 | 1.3.2022 | ||
Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | chemikálie | Dr. Kulich Phar chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 500,64 Kč | 23.2.2022 | 1.3.2022 | ||
SKS s.r.o. | výměna vadných akumulátorů | SKS s.r.o. výměna vadných; položka rozpočtu: 5171 | 8 731,36 Kč | 23.2.2022 | 1.3.2022 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 1/2022 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 2 662,00 Kč | 23.2.2022 | 7.3.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | UV LAMP FOR ELIX UV | Merck Life ScieUV LAMP FOR ELI; položka rozpočtu: 5171 | 9 138,53 Kč | 23.2.2022 | 2.3.2022 | ||
Státní tiskárna cenin, s. p. | karty zaměstnance dvoučipové | STÁTNÍ TISKÁRNAkarty zaměstnan; položka rozpočtu: 5139 | 48 978,08 Kč | 23.2.2022 | 3.3.2022 | ||
T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 472,53 Kč | 25.2.2022 | 4.3.2022 | ||
M Computers s.r.o. | monitory Philips LCD 23,8" | M Computers s.rmonitory Philip; položka rozpočtu: 5137 | 76 956,00 Kč | 25.2.2022 | 7.3.2022 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | oprava plynového kotle | DIVERSE Serviceoprava plynovéh; položka rozpočtu: 5171 | 22 133,32 Kč | 25.2.2022 | 3.3.2022 | ||
Miele s.r.o. | regenerovaná pryskyřice | MIELE,spol. s rregenerovaná pr; položka rozpočtu: 5171 | 5 469,00 Kč | 28.2.2022 | 2.3.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kyselina chlorista | Merck Life Sciekyselina chlori; položka rozpočtu: 5133 | 2 855,60 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | ||
Monitora Media s.r.o. | MONITORA: 2.2022 | Monitora Media MONITORA: 2.202; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 28.2.2022 | 4.3.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 28.2.2022 | 4.3.2022 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 827,00 Kč | 1.3.2022 | 7.3.2022 | ||
INDUS, spol. s r.o. | Ostraha 2/2022 | INDUS, spol. s Ostraha 2/2022; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 1.3.2022 | 4.3.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 1.3.2022 | 3.3.2022 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 2/2022 | UNISTAV REAL ESparkování 2/202; položka rozpočtu: 5164 | 11 108,82 Kč | 1.3.2022 | 4.3.2022 | ||
MBK CONSULTING | školení Procesní řízení | MBK Consulting,školení Procesn; položka rozpočtu: 5167 | 4 356,00 Kč | 1.3.2022 | 7.3.2022 | ||
MOLLA s.r.o. | Vánoční sušenky - repre | MOLLA s.r.o. sušenky; položka rozpočtu: 5175 | 33 000,00 Kč | 2.3.2022 | 7.3.2022 | ||
MÚZO Praha s.r.o. | servis eVýkaznictví | MÚZO Praha s.r.servis eVýkazni; položka rozpočtu: 5168 | 3 968,80 Kč | 2.3.2022 | 3.3.2022 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 2/2022 | 009802 ALTRON podpora 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 2.3.2022 | 9.3.2022 | ||
Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč.centra 2/2022 | JABLOTRON SECURslužby Bezpeč.c; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.3.2022 | 4.3.2022 | ||
Jaroslav Urban | tabletová sůl SUBERTAB | Jaroslav Urban tabletová sůl S; položka rozpočtu: 5139 | 592,90 Kč | 2.3.2022 | 7.3.2022 | ||
NOBLE CLASS a.s. | servis zařízení | 007608 Noble Clservis zařízení; položka rozpočtu: 5171 | 6 515,25 Kč | 2.3.2022 | 9.3.2022 |