2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. | agar medium C | ČADERSKÝ-ENVITE agar medium C; položka rozpočtu: 5133 | 1 732,72 Kč | 2.3.2022 | 9.3.2022 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora 1/2022 | 003202 DERS gr. podpora 1/2022; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 2.3.2022 | 9.3.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 2/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 2/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. služby budov 2/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 2.3.2022 | 10.3.2022 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 2/22 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 2.3.2022 | 9.3.2022 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 2/2022 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 3.3.2022 | 10.3.2022 | ||
Systémy jakosti s.r.o. | kurz-systém managementu kval | Systémy jakostikurz-systém man; položka rozpočtu: 5167 | 4 114,00 Kč | 3.3.2022 | 7.3.2022 | ||
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | deep well non-sterile NUN | Schoeller Pharmdeep well non-s; položka rozpočtu: 5133 | 10 418,10 Kč | 3.3.2022 | 9.3.2022 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář-Nekalé obchodní prakti | RNDr. Ivana HEX seminář-Nekalé; položka rozpočtu: 5167 | 2 601,00 Kč | 3.3.2022 | 7.3.2022 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář-Nekalé obchodní prakti | RNDr. Ivana HEX seminář-Nekalé; položka rozpočtu: 5167 | 2 601,00 Kč | 3.3.2022 | 7.3.2022 | ||
SKS s.r.o. | kontrola systémů EPS 2/2022 | SKS s.r.o. kontrola systém; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3.3.2022 | 10.3.2022 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 2/2022 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 4 100,00 Kč | 3.3.2022 | 15.3.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | CAFFEINE, POWDER | Merck Life ScieCAFFEINE, POWDE; položka rozpočtu: 5133 | 2 335,30 Kč | 3.3.2022 | 10.3.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle manažerská | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 3.3.2022 | 10.3.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle manažerská | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 7 713,75 Kč | 3.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 podpora eReceptu 2/22 | 004302 Solitea,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 3.3.2022 | 16.3.2022 | ||
Nakladatelství FORUM s.r.o. | předplatné Veřejné zakázky | Nakladatelství předplatné Veře; položka rozpočtu: 5136 | 5 048,00 Kč | 3.3.2022 | 10.3.2022 | ||
T Mobile | zelené číslo 2/2022 | T-Mobile Czech zelené číslo 2/; položka rozpočtu: 5162 | 7 735,60 Kč | 3.3.2022 | 9.3.2022 | ||
Město Milevsko | pokuta 4AK 4431 | Město Milevsko pokuta 4AK 4431; položka rozpočtu: 5363 | 400,00 Kč | 4.3.2022 | 7.3.2022 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 Správa SW 2/2022 | 008712 YOUR SYSTEM,SW 2/202; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 4.3.2022 | 16.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 780,67 Kč | 4.3.2022 | 28.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | dvoukroužkový pořadač Donau | OFFICEO s.r.o. dvoukroužkový p; položka rozpočtu: 5139 | 107,70 Kč | 4.3.2022 | 9.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. krém na ruce; položka rozpočtu: 5132 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 770,70 Kč | 4.3.2022 | 9.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 346,15 Kč | 4.3.2022 | 9.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 452,44 Kč | 4.3.2022 | 15.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 382,82 Kč | 4.3.2022 | 9.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | nášlapný odpadkový koš | OFFICEO s.r.o. nášlapný odpadk; položka rozpočtu: 5139 | 3 234,63 Kč | 4.3.2022 | 15.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kotoučová řezačka Dahle | OFFICEO s.r.o. kotoučová řezač; položka rozpočtu: 5137 | 1 696,00 Kč | 4.3.2022 | 9.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 000,65 Kč | 4.3.2022 | 9.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 381,80 Kč | 4.3.2022 | 10.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 574,44 Kč | 4.3.2022 | 10.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid + hygie p; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 091,31 Kč | 4.3.2022 | 9.3.2022 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 servisní podp.2/22 | 009807AUTOCONT servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 4.3.2022 | 16.3.2022 | ||
BIO-RAD spol.s r.o. | operační kvalifikace | Bio-Rad spol. soperační kvalif; položka rozpočtu: 5169 | 87 099,43 Kč | 4.3.2022 | 10.3.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora VOIP | 009804 ICT serv. podpora VOIP; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.3.2022 | 16.3.2022 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 2/2022 | 005405 NEITslužby A a B 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 4.3.2022 | 16.3.2022 | ||
Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 891,06 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 2/2022 | 009800 ha-veldatové sl. 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 7.3.2022 | 17.3.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet připoj. Blaten. 2/22 | ha-vel internetinternet připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 internet 2/2022 | 009803 ha-vel internet 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 7.3.2022 | 17.3.2022 | ||
LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření ČP | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 95 251,00 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | ||
Ing. Libor Holšán | nájem 3/2022 | Ing. Libor Holš nájem 3/2022; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 3/2022; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 7.3.2022 | 15.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 14 410,50 Kč | 7.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 konzult. služby 2/2022 | 006517 DATAkonz. služby 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 7.3.2022 | 16.3.2022 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 2/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 2; položka rozpočtu: 5162 | 1 812 235,04 Kč | 7.3.2022 | 16.3.2022 | ||
RACCOON s.r.o. | preventivní prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. preventivní pro; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 7.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom.služby 2/2022 | 009803 VUT telek.služby 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 7.3.2022 | 16.3.2022 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK 4433 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 13 951,91 Kč | 7.3.2022 | 15.3.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úpravy SW řešení | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 | 635 119,32 Kč | 7.3.2022 | 16.3.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018 servisní podpora 2/2022 | 001018.IBAservi.podpora 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 7.3.2022 | 16.3.2022 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina 2/2022 Benešovská | ARCHAN II s.r.oelektřina 2/202; položka rozpočtu: 5154 | 45 548,00 Kč | 7.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 2/2022 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 44 142,01 Kč | 7.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 2/2022 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 47 590,45 Kč | 8.3.2022 | 16.3.2022 | ||
T Mobile | 009800 Azure prepayment | 009800 T-MobilAzure prepayment; položka rozpočtu: 5168 | 29 295,44 Kč | 8.3.2022 | 16.3.2022 | ||
T Mobile | 009800 Azure prepayment 9 ks | 009800 T-MibilAzure prepayment; položka rozpočtu: 5168 | 264 105,59 Kč | 8.3.2022 | 16.3.2022 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 2/22 | 007600 PCA certifi.služby 2/22; položka rozpočtu: 5168 | 11 958,07 Kč | 8.3.2022 | 16.3.2022 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora 2/2022 | 003202 DERservisní podp.2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 8.3.2022 | 16.3.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 2/2022 | 009802 ICTservisní podp.2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 9.3.2022 | 16.3.2022 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 4 537,50 Kč | 9.3.2022 | 16.3.2022 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 provoz UID 3/2022 | 005400 BSS Prprovoz UID 3/2022; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 9.3.2022 | 16.3.2022 | ||
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. | Zákoník práce 2022 | KNIHCENTRUM.CZ Zákoník práce 2; položka rozpočtu: 5136 | 1 598,00 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 Služby A+B 2/2022 | 005404 S&T Služby A+B 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 9.3.2022 | 16.3.2022 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | FI 2/2021, Věstník 1/2021 | KUKLIK.CZ, s. rFI 2/2021, Věst; položka rozpočtu: 5169 | 19 844,00 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 907,50 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | čistící a hygienické prostředk | OFFICEO s.r.o. čistící a hygie; položka rozpočtu: 5139 | 4 467,26 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 30 2/2022 | Pražská tepláreteplo obj. 30 2; položka rozpočtu: 5152 | 26 880,65 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 2/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 25 531,84 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 2/2022 | Pražská tepláreteplo obj. 24 2; položka rozpočtu: 5152 | 360 055,51 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Václav Hrubeš | opravy a výměna žaluzií | Václav Hrubeš opravy a výměna; položka rozpočtu: 5171 | 10 917,00 Kč | 10.3.2022 | 16.3.2022 | ||
Kořínek Petr | fotografické služby | Petr Kořínek fotografické sl; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 10.3.2022 | 15.3.2022 | ||
ANAG, spol. s r. o. | FKSP 2022 | ANAG, spol. s r FKSP 2022; položka rozpočtu: 5167 | 2 390,00 Kč | 10.3.2022 | 15.3.2022 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 1/2022 | PYROSERVIS a.s.PO a BOZP 1/202; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 11.3.2022 | 15.3.2022 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | kalibrace a kontrola na rok 20 | Nicolet CZ s.r.kalibrace a kon; položka rozpočtu: 5169 | 56 628,00 Kč | 11.3.2022 | 16.3.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 2/22 | 005402 QCM serv. podpora 2/22; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 11.3.2022 | 16.3.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 2/22 | 005402 QCM serv.podpora 2/22; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 11.3.2022 | 16.3.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life ScieColumbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 1 222,10 Kč | 11.3.2022 | 16.3.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní telefon Xiaomi Redmi 9 | SOFTCOM GROUP, mobilní telefon; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP, mobilní telefon; položka rozpočtu: 5139 | 49 027,00 Kč | 11.3.2022 | 16.3.2022 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF 2513 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 AUTO GOLDCAR a.stk vozu 5AF; položka rozpočtu: 5169 | 14 508,14 Kč | 11.3.2022 | 16.3.2022 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 6AY 9998 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 6AY; položka rozpočtu: 5171 | 31 958,76 Kč | 11.3.2022 | 16.3.2022 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 2/2022 | 001009 ORSIA pod.CDNÚ 2/22; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 14.3.2022 | 17.3.2022 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Elektrická energie 2/2022 | 1RIF otevřený pElektrická ener; položka rozpočtu: 5154 | 1 149,09 Kč | 14.3.2022 | 24.3.2022 | ||
Mgr. Dana Klimešová | korektura výroční zprávy | Mgr. Dana Klimekorektura výroč; položka rozpočtu: 5169 | 8 100,00 Kč | 14.3.2022 | 24.3.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | nedoplatek zemního plynu 2021 | Pražská plynárenedoplatek zemn; položka rozpočtu: 5153 | 9 112,66 Kč | 14.3.2022 | 17.3.2022 | ||
TAVOČER s.r.o. | přepravky na stěhování | TAVOČER s.r.o. přepravky na st; položka rozpočtu: 5139 | 53 240,00 Kč | 14.3.2022 | 16.3.2022 | ||
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 2/2022 | 009802 ICZ podpora 2/2022; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 14.3.2022 | 17.3.2022 | ||
ČTK Praha | databáze ČTK 2022 | Česká tisková kdatabáze ČTK 20; položka rozpočtu: 5169 | 84 651,60 Kč | 14.3.2022 | 17.3.2022 | ||
S K A - T E C spol. s r.o. | servis přístroje Hanson SR8 | S K A - T E C sservis přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 11 132,00 Kč | 14.3.2022 | 17.3.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 2/2022 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 10 956,78 Kč | 15.3.2022 | 17.3.2022 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.stk vozu 5AF; položka rozpočtu: 5169 AUTO GOLDCAR a.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 33 880,36 Kč | 15.3.2022 | 17.3.2022 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 3/2022 | UNISTAV REAL ESparkování 3/202; položka rozpočtu: 5164 | 11 108,82 Kč | 15.3.2022 | 17.3.2022 | ||
ARCHAN II s.r.o. | nájemné SÚKL 3-6/2022 navýšení | ARCHAN II s.r.onájemné SÚKL 3-; položka rozpočtu: 5164 | 84 000,00 Kč | 15.3.2022 | 17.3.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | bavlněné rukavice KITE | OFFICEO s.r.o. bavlněné rukavi; položka rozpočtu: 5139 | 33,40 Kč | 15.3.2022 | 22.3.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem FN Ostrava 2/2022 | Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 9 952,20 Kč | 15.3.2022 | 24.3.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 2/2022 | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 15.3.2022 | 24.3.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem telefonní linky 2/202 | Fakultní nemocnpronájem telefo; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 15.3.2022 | 24.3.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 2/2022 | REISSWOLF likvi úložné 2/2022; položka rozpočtu: 5169 | 97 440,72 Kč | 15.3.2022 | 17.3.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | N-ACETYL-DL-TRYPTOPHAN | Merck Life ScieN-ACETYL-DL-TRY; položka rozpočtu: 5133 | 840,76 Kč | 15.3.2022 | 24.3.2022 | ||
JK-Trading s.r.o. Praha | činidla, testy | JK - Trading sp činidla, testy; položka rozpočtu: 5133 | 4 537,50 Kč | 16.3.2022 | 24.3.2022 | ||
VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 6 455,37 Kč | 17.3.2022 | 24.3.2022 |