2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS s.r.o. | kontrola systému EPS 3/2022 | SKS s.r.o. kontrola systém; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 6.4.2022 | 12.4.2022 | ||
SKS s.r.o. | servisní podp.bezp.sys.1.Q.22 | SKS s.r.o. servisní podp.b; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 6.4.2022 | 12.4.2022 | ||
Ing. Libor Holšán | nájem 4/2022 | Ing. Libor Holš nájem 4/2022; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 4/2022; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 6.4.2022 | 8.4.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekce | FIDEM, s.r.o. dezinfekce ploch; položka rozpočtu: 5169 | 1 013,98 Kč | 6.4.2022 | 13.4.2022 | ||
České vysoké učení technické v Praze | Farmakoekonomika | České vysoké učFarmakoekonomik; položka rozpočtu: 5136 | 720,00 Kč | 6.4.2022 | 14.4.2022 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 3/2022 | 005405 Neit Consslužby 3/2022 ; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 6.4.2022 | 19.4.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | servisní podpora 1.-4.3.2022 | 009802 ICT podpora 1.-4.3.2022; položka rozpočtu: 5168 | 7 572,25 Kč | 6.4.2022 | 11.4.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802servisní podp.5.3.-31.3. | 009802 ICTpodpora 5.3.-31.3.22; položka rozpočtu: 5168 | 51 112,74 Kč | 6.4.2022 | 11.4.2022 | ||
IPVZ | ověřování kvalifikace 1.Q.2022 | Institut postgrověřování kvali; položka rozpočtu: 5169 | 9 000,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 3/22 | 009802 ICZ servisní podp.3/22; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 2/22, 3/22 | PYROSERVIS a.s.PO a BOZP 2/22; položka rozpočtu: 5169 | 40 898,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a PBZ | PYROSERVIS a.s. službyPO a PBZ; položka rozpočtu: 5169 | 24 907,85 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
PYROSERVIS a.s. | servisní služby PO a PBZ | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 2 026,75 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
PYROSERVIS a.s. | servisní služby PO a PBZ | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 901,45 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 podpora eReceptu 3/22 | 004302 Solitea podpora 3/2022; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
WTW, měřící a analytická technika, s.r.o | PTP pH a PTP Cond | WTW, měřící a aPTP pH a PTP Co; položka rozpočtu: 5169 | 18 310,93 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost 2.Q | 006504 ANeT pohotovost 2.Q 22; položka rozpočtu: 5168 | 45 209,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 3/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 3; položka rozpočtu: 5162 | 2 167 762,78 Kč | 8.4.2022 | 21.4.2022 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora 3/2022 | 003202 DERS Groservisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 Cisco GLS Rozbočovač | 009805 SOFCisco GLC Rozbočovač; položka rozpočtu: 5171 | 12 229,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/22 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 48 645,49 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 725,87 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | papírové ručníky | OFFICEO s.r.o. papírové ručník; položka rozpočtu: 5139 | 13 666,95 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 14 351,00 Kč | 8.4.2022 | 27.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 640,87 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | hygienické prostředky | OFFICEO s.r.o. hygienické pros; položka rozpočtu: 5139 | 4 855,75 Kč | 8.4.2022 | 28.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | stolní lampa, kapesníčky | OFFICEO s.r.o. stolní lampa, k; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o.papírové kapesní; položka rozpočtu: 5139 | 702,62 Kč | 8.4.2022 | 28.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | káva | OFFICEO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 916,90 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 706,09 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kávový filtr; položka rozpočtu: 5139 | 1 410,29 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
HPST, s.r.o. | chemikálie | HPST, s.r.o. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 7 139,35 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
Agentura Parole s.r.o. | trénik komun.dovedností v AJ | Agentura Paroletrénik komun.do; položka rozpočtu: 5167 | 121 968,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
HPST, s.r.o. | oprava termostatu | HPST, s.r.o. oprava termosta; položka rozpočtu: 5171 | 6 534,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 propojovací kabely,kláv | 009805 SOFTCOM kabely,klávesni; položka rozpočtu: 5139 009805 SOFTCOM kabely,klávesni; položka rozpočtu: 5139 | 19 980,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
JABLUM Czech s.r.o. | kávovar Nivina CafeRomantika | JABLUM Czech s. kávovar Nivina; položka rozpočtu: 5137 | 21 990,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko, štoček | GRAPP CZ, s.r.orazítko, štoček; položka rozpočtu: 5139 | 439,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
VOX a.s. | on-line kurz Etiketa | 1.VOX a.s. on-line kurz Et; položka rozpočtu: 5167 | 2 408,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018.servisní podpora 3/2022 | 001018..IBA servisní podp.3/22; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úpravy SW řešení | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úpravy; položka rozpočtu: 5168 | 566 250,96 Kč | 8.4.2022 | 22.4.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 8.4.2022 | 13.4.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 8.4.2022 | 13.4.2022 | ||
Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 2.Q 22 | 009803 UK Prpřip.PASNET 2.Q 22; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Masarykova univerzita | baktérie na žel. discích | Masarykova univbaktérie na žel; položka rozpočtu: 5133 | 3 373,48 Kč | 8.4.2022 | 14.4.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle - LARA 2 | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 781,25 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | skříň šatní, věšák na šaty | Interier Říčanyskříň šatní, vě; položka rozpočtu: 5137 | 8 019,28 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle manažerská | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 7 713,76 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | police závěsná 80 cm | Interier Říčany police závěsná; položka rozpočtu: 5139 | 452,54 Kč | 8.4.2022 | 19.4.2022 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis 2 výtahů | ZEUS Výtahová tservis 2 výtahů; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 11.4.2022 | 19.4.2022 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 servisní podpora 3/22 | 009807 AUTOCONT servisní ; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 11.4.2022 | 26.4.2022 | ||
VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 7 342,80 Kč | 11.4.2022 | 14.4.2022 | ||
SYMMA, spol. s r.o. | ubytování Bioimplantologie 202 | SYMMA, spol. s ubytování Bioim; položka rozpočtu: 5173 | 6 720,00 Kč | 11.4.2022 | 14.4.2022 | ||
SYMMA, spol. s r.o. | registrační poplatek, ubytován | SYMMA, spol. s registrační pop; položka rozpočtu: 5176 SYMMA, spol. s ubytování pop; položka rozpočtu: 5173 | 6 110,00 Kč | 11.4.2022 | 14.4.2022 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Elektrická energie 3/2022 | Elektrická energie 3/2022; položka rozpočtu: 5154 | 1 219,20 Kč | 11.4.2022 | 25.4.2022 | ||
GAMEDIUM, spol.s r.o. | laboratorní potřeby | GAMEDIUM laboratorní potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 14 094,08 Kč | 11.4.2022 | 21.4.2022 | ||
SYMMA, spol. s r.o. | ubytování Bioimplantologie 202 | SYMMA, spol. s ubytování Bioim; položka rozpočtu: 5173 | 3 360,00 Kč | 11.4.2022 | 14.4.2022 | ||
M - PRO spol. s r.o. | nový technický manuál ISoSS | M - PRO spol. s nový technický; položka rozpočtu: 5168 | 200 013,00 Kč | 11.4.2022 | 26.4.2022 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 3/2022 | 008712 YOUR SYspráva SW 3/2022; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 11.4.2022 | 19.4.2022 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 3/22 | 007600Prvcertifikační služ./22; položka rozpočtu: 5168 | 20 181,65 Kč | 11.4.2022 | 19.4.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/22 | 005402 QCM servisní podp.3/22; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 11.4.2022 | 14.4.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/2022 | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 11.4.2022 | 14.4.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet připoj. Blaten. 3/22 | ha-vel internetinternet připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 internet 3/2022 | 009803 ha-vel internet 3/2022; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 3/2022 | 009800 ha-vel datové slu. 3/22; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 12.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 3/2022 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 44 394,90 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem FN Ostrava 3/2022 | Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 9 952,20 Kč | 12.4.2022 | 29.4.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem telefonní linky 3/22 | Fakultní nemocnpronájem telefo; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 12.4.2022 | 29.4.2022 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 3/2022 | Fakultní nemocnodběr vzorků 3/; položka rozpočtu: 5199 | 190,70 Kč | 12.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 3/2022 | Pražská tepláreteplo obj. 24 3; položka rozpočtu: 5152 | 353 327,32 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 3/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 28 425,99 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 30 3/2022 | Pražská tepláreteplo obj. 30 3; položka rozpočtu: 5152 | 26 479,48 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 3/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 2 872,22 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | výměna pneu,uskladnění 1AX1029 | Porsche Inter Avýměna pneu,usk; položka rozpočtu: 5169 | 1 206,61 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | výměna předních stěračů 1AX102 | Porsche Inter Avýměna předních; položka rozpočtu: 5171 | 1 124,70 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 000,42 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
Marbes s.r.o. | 009800 Proxy SMS 4/22-4/23 | 009800 MarbProxy SMS 4/22-4/23; položka rozpočtu: 5168 | 47 190,00 Kč | 12.4.2022 | 19.4.2022 | ||
GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | reg.popl. Arteriální hypertenz | GALÉN reg.popl. ; položka rozpočtu: 5176 | 200,00 Kč | 13.4.2022 | 21.4.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 10/22 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 905,00 Kč | 13.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Pro Metrology s.r.o. | Standard kalibrace | Pro MetrologStandard kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 37 975,85 Kč | 13.4.2022 | 21.4.2022 | ||
BSS Praha s.r.o. | 009800 analýza datové sktukt | 00980 BSS analýza datové sktuk; položka rozpočtu: 5168 | 3 993,00 Kč | 13.4.2022 | 26.4.2022 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické služby | KUKLÍK grafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 64 856,00 Kč | 14.4.2022 | 25.4.2022 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 Tiskové služby | 007608 Z + M Partner, Tiskové ; položka rozpočtu: 5169 | 163 663,80 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Město Kopřivnice | pokuta 4AK 4440 | Město Kopřivnicpokuta 4AK 444; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 14.4.2022 | 27.4.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | MacCONKEY bujón pro mikrobio | Merck Life ScieMacCONKEY bujón; položka rozpočtu: 5133 | 7 499,10 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
SKS s.r.o. | srvis systému PZTS v CB | SKS s.r.o. srvis systému P; položka rozpočtu: 5169 | 7 975,11 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 3/2022 budova 24 | Státní zdravotel.e. 3/2022 24; položka rozpočtu: 5154 | 280 695,00 Kč | 14.4.2022 | 21.4.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 3/2022 budova 30 | Státní zdravotel.e. 3/2022 B30; položka rozpočtu: 5154 | 5 361,00 Kč | 14.4.2022 | 21.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | odkapávač s podnosem | OFFICEO s.r.o. odkapávač s pod; položka rozpočtu: 5139 | 365,12 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Vysoké učení technické v Brně | telekomunikační služby 3/22 | Vysoké učenítelek. služby 3/22; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 14.4.2022 | 21.4.2022 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 3/2022 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 6 655,00 Kč | 14.4.2022 | 27.4.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 3/2022 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 971,32 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
APOTHEKA s.r.o. | odebrané vzorky OKL CB | APOTHEKA odebrané vzorky CB; položka rozpočtu: 5199 | 252,00 Kč | 19.4.2022 | 20.4.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | Kärcher WD 3 Premium | OFFICEO s.r.o. Kärcher WD 3 Pr; položka rozpočtu: 5137 | 2 629,33 Kč | 19.4.2022 | 28.4.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 3/2022 | REISSWOLF likvi úložné 3/2022; položka rozpočtu: 5169 | 100 615,16 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 3/2022 | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 19.4.2022 | 29.4.2022 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | výměna trakčního kola | ZEUS Výtahová tvýměna trakčníh; položka rozpočtu: 5171 | 54 988,45 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P-lab laboratorní potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 11 352,22 Kč | 19.4.2022 | 25.4.2022 | ||
P - LAB a.s. | rukavice | P-LAB rukavice; položka rozpočtu: 5133 | 745,36 Kč | 19.4.2022 | 25.4.2022 | ||
VWR International s.r.o. | chemikálie, filtr | VWR Internationchemikálie, fil; položka rozpočtu: 5133 VWR Internation filtr; položka rozpočtu: 5133 | 5 697,89 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | servis systému ANet - EKV | ANeT-Advanced servis systému; položka rozpočtu: 5171 | 9 196,00 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2208 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 |