2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-Trading s.r.o. Praha | parafínový olej, činidla, test | JK - Trading spparafínový olej; položka rozpočtu: 5133 | 7 539,51 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | výměna nosných lan výtahu | ZEUS Výtahová t výměna nosných; položka rozpočtu: 5171 | 75 701,23 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Getinge Czech Republic, s.r.o. | oprava Sterilizer Getinge GE | Getinge Czech Roprava Steriliz; položka rozpočtu: 5171 | 5 481,30 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | ||
HPST, s.r.o. | Acetonitrile, CHROMASOLV | HPST, s.r.o. Acetonitrile, C; položka rozpočtu: 5133 | 5 203,00 Kč | 20.4.2022 | 26.4.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 222,10 Kč | 20.4.2022 | 25.4.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | DIBUTYLAMINE | Merck Life DIBUTYLAMINE; položka rozpočtu: 5133 | 993,41 Kč | 20.4.2022 | 25.4.2022 | ||
Český metrologický institut | kalibrace vah, vystavení potvr | Český metrologi kalibrace vah,; položka rozpočtu: 5169 | 29 561,51 Kč | 20.4.2022 | 26.4.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 20.4.2022 | 26.4.2022 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 3/2022 | 006507 NTT servisní podp.3/.22; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 20.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Bohemik s.r.o. | výměna vadného čerpadla konde | Bohemik s.r.o. výměna vadného; položka rozpočtu: 5171 | 8 985,46 Kč | 21.4.2022 | 26.4.2022 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 21.4.2022 | 27.4.2022 | ||
SKS s.r.o. | výměna vadného akumulátoru | SKS s.r.o. výměna vadného; položka rozpočtu: 5169 | 2 277,95 Kč | 22.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Český zavináč z.s. | účast na konferenci ISSS 2022 | Český zavináč zúčast na konfer; položka rozpočtu: 5169 | 130 000,00 Kč | 22.4.2022 | 28.4.2022 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | poplatek za přepravu | FedEx Express Cpoplatek za pře; položka rozpočtu: 5161 | 7 015,71 Kč | 22.4.2022 | 27.4.2022 | ||
Radim Janda | přezutí pneu 4AK4440 | Radim Janda přezutí pneu 4A; položka rozpočtu: 5169 | 1 420,00 Kč | 22.4.2022 | 26.4.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Libeřské lahůdky a.s. | občerstvení | Libeřské lahůdk občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 5 500,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 6 945,40 Kč | 26.4.2022 | 28.4.2022 | ||
QCM, s.r.o. | vytvoření souboru metadat | 005402 QCM vytvoření souboru m; položka rozpočtu: 6111 | 73 507,50 Kč | 24.3.2022 | 4.4.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402vytvoření anglické verze | 005402 QCMvytvoření angl.verze; položka rozpočtu: 6111 | 9 438,00 Kč | 24.3.2022 | 28.4.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 rozšíření formulářů | 005402 QCM rozšíření formulářů; položka rozpočtu: 6111 | 25 168,00 Kč | 24.3.2022 | 28.4.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | kuchyňská linka, myčka | Interier kuchyňská linka; položka rozpočtu: 6122 Interier myčka; položka rozpočtu: 5137 | 81 917,00 Kč | 8.4.2022 | 21.4.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 test. scénářů eRecept | 004302 Solitea akual.test. scé; položka rozpočtu: 6111 | 54 450,00 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302vytvoření scénářů eRecep | 004302 Soltest.scénářů eRecept; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 vytvoř.scénářů eOčková | 004302 Solvytvoř.scénářů eOčko; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302přístup KHS evidenci očk | 004302 Solipřístup KHS evidenc; položka rozpočtu: 6111 | 408 375,00 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
SKS s.r.o. | přesun syystému PZTS a montáž | SKS přesun systému PZTS; položka rozpočtu: 6125 | 47 340,77 Kč | 14.4.2022 | 26.4.2022 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 5/22 | Stálá platba JHMM nájem 5/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 5/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 5/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 5/22; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 5/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 132,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 4/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 4/2; položka rozpočtu: 5153 | 13 000,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/22 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 5/22 | Stálá platba Páv nájem 5/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 5/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 5/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 5/22; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 5/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 5/22; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 5/22; položka rozpočtu: 5169 | 23 798,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.4/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele.4/; položka rozpočtu: 5154 | 2 840,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 4/22 | Stálá platba PVK vodné 4/22; položka rozpočtu: 5151 | 33 130,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | ||
MEI Property Services, s.r.o. | Stálá platba MEI Property 5/22 | Stálá platba MEI Property 5/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 5/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba MEI Property 5/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba MEI Property 5/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba MEI Property 5/22; položka rozpočtu: 5169 | 25 472,00 Kč | 1.4.2022 | 5.4.2022 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 3/2022 | odměna dodavatele 3/2022; položka rozpočtu: 5169 | 18 135,00 Kč | 21 943,35 Kč | 19.4.2022 | 26.4.2022 | 1.4.2022 |
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 3/2022 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 10 895,00 Kč | 6.4.2022 | 3.5.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 449,10 Kč | 8.4.2022 | 3.5.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 957,89 Kč | 8.4.2022 | 3.5.2022 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 3/2022 | 001009 ORSIA podpora CDNÚ 3/22; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 11.4.2022 | 3.5.2022 | ||
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | diagnostika, kontrola funkce | SCHOELLER INSTRdiagnostika, ko; položka rozpočtu: 5171 | 925,65 Kč | 14.4.2022 | 11.5.2022 | ||
COMPLET a.s. | 007806 tiskárny, licence | 007806 COMPLET tiskárny; položka rozpočtu: 5137 007806 COMPLET licence; položka rozpočtu: 5172 | 40 389,80 Kč | 19.4.2022 | 10.5.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | tuhé mýdlo Dove | OFFICEO s.r.o. tuhé mýdlo Dove; položka rozpočtu: 5139 | 172,21 Kč | 21.4.2022 | 3.5.2022 | ||
VWR International s.r.o. | O-KREZOL GPR RECTAPUR | VWR InternationO-KREZOL GPR RE; položka rozpočtu: 5133 | 332,75 Kč | 22.4.2022 | 3.5.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 22.4.2022 | 3.5.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kyselina heptan-1-sulfonová | Merck Life Sciekyselina heptan; položka rozpočtu: 5133 | 15 004,00 Kč | 22.4.2022 | 3.5.2022 | ||
HPST, s.r.o. | chemikálie | HPST, s.r.o. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 908,60 Kč | 25.4.2022 | 3.5.2022 | ||
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 645,06 Kč | 25.4.2022 | 3.5.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 17/22 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 737,00 Kč | 26.4.2022 | 5.5.2022 | ||
VELKÁ PECKA s.r.o. | občerstvení | VELKÁ PECKA s.r občerstvení; položka rozpočtu: 5175 VELKÁ PECKA s.r úklid+hygie po; položka rozpočtu: 5139 | 2 998,28 Kč | 26.4.2022 | 12.5.2022 | ||
Metrohm Česká republika s.r.o. | preventive Maintenance Titrand | Metrohm Česká rpreventive Main; položka rozpočtu: 5169 | 41 193,24 Kč | 26.4.2022 | 3.5.2022 | ||
ANAG, spol. s r. o. | cestovní náhrady pro začáteční | ANAG, spol. s rcestovní náhrad; položka rozpočtu: 5167 | 2 390,00 Kč | 26.4.2022 | 3.5.2022 | ||
LabMediaServis s.r.o. | vaječná půda Ogawa | LabMediaServis vaječná půda Og; položka rozpočtu: 5133 | 2 938,97 Kč | 26.4.2022 | 3.5.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 26.4.2022 | 3.5.2022 | ||
Erudikum, z.s. | Nař. EU 2017/745 o zdr.prostř. | Erudikum, z.s. Nař. EU 2017/74; položka rozpočtu: 5137 | 4 135,00 Kč | 26.4.2022 | 3.5.2022 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 4/2022 | UNISTAV REAL ESparkování 4/202; položka rozpočtu: 5164 | 11 108,82 Kč | 27.4.2022 | 3.5.2022 | ||
PORADCE CES.TESIN | předplatné PORADCE 2022 | PORADCE s.r.o. předplatné PORA; položka rozpočtu: 5136 | 990,00 Kč | 27.4.2022 | 4.5.2022 | ||
Systémy jakosti s.r.o. | online školení-Čisté prostory | Systémy jakostionline školení-; položka rozpočtu: 5167 | 13 794,00 Kč | 27.4.2022 | 3.5.2022 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | stavební úpravy 507,529,530 | PROFIS B & B s.stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 501 723,93 Kč | 27.4.2022 | 9.5.2022 | ||
Libeřské lahůdky a.s. | občerstvení | Libeřské lahůdk občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 5 770,00 Kč | 28.4.2022 | 2.5.2022 | ||
AUTO Hlaváček a.s. | servis+výměna pneu 1AK5363 | AUTO Hlaváček aservis+výměna p; položka rozpočtu: 5171 | 4 156,00 Kč | 28.4.2022 | 5.5.2022 | ||
VWR International s.r.o. | Míchadlo magnetické | VWR InternationMíchadlo magnet; položka rozpočtu: 5137 | 16 093,00 Kč | 29.4.2022 | 4.5.2022 | ||
Caleum a.s. | 009805 baterie do notebooku | 009805 Caleum Vým.baterie; položka rozpočtu: 5171 | 23 824,90 Kč | 29.4.2022 | 10.5.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 17/22 hotel; položka rozpočtu: 5173 | 7 950,00 Kč | 29.4.2022 | 5.5.2022 | ||
Linde Gas a.s. | suchý led | Linde Gas a.s. suchý led; položka rozpočtu: 5133 | 1 071,82 Kč | 2.5.2022 | 9.5.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | ||
Sefira s.r.o. | vstupní analýza HSM modulů | SEFIRA spol. s vstupní analýza; položka rozpočtu: 5168 | 23 232,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, letenka ZC 33/22; položka rozpočtu: 5173 | 6 518,00 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | ||
PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | přezutí pneu | PNEU PROCHÁZKA přezutí pneu; položka rozpočtu: 5169 PNEU PROCHÁZKA pořízení pneu; položka rozpočtu: 5137 | 26 122,05 Kč | 2.5.2022 | 9.5.2022 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2209 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 2.5.2022 | 6.5.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky, jízdenky, ubytování | ASIANA, spol. sletenky, jízden; položka rozpočtu: 5173 | 69 693,00 Kč | 2.5.2022 | 13.5.2022 | ||
Monitora Media s.r.o. | MONITORA: 4.2022 | Monitora Media MONITORA: 4.202; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 2.5.2022 | 6.5.2022 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 4/2022 | QCM,servisní služby E-ZAK 4/22; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 2.5.2022 | 9.5.2022 | ||
Com-Sys TRADE spol.s r.o. | 009800 optimalizace diskových | 009800 Com-Syoptimal.diskových; položka rozpočtu: 5168 | 29 040,00 Kč | 2.5.2022 | 10.5.2022 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK 4431 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 5 522,68 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | TZHALA210 Steritest | Merck Life ScieTZHALA210 Steri; položka rozpočtu: 5133 | 116 402,00 Kč | 2.5.2022 | 6.5.2022 | ||
Nemocnice České Budějovice,a.s | spotřeba tepelné energie 2021 | Nemocnice Českéspotřeba tepeln; položka rozpočtu: 5152 | 42 650,89 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | ||
Městská část Praha 11 | vyúčtování služeb za rok 2021 | Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5151 Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5152 Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5157 | 7 650,00 Kč | 2.5.2022 | 9.5.2022 | ||
Progresklima CZ s.r.o. | servis klimatizace | Progresklima CZservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 17 327,20 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | ||
Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 4/2022 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.5.2022 | 5.5.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 podpora eReceptu 4/2022 | 004302 Solitpodp.eReceptu 4/22; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 3.5.2022 | 19.5.2022 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 27.3.-27.4.2022 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 27 205,00 Kč | 3.5.2022 | 9.5.2022 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 307,00 Kč | 3.5.2022 | 12.5.2022 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 4/2022 | 009802 ALTRON servis.podp.4/22; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 3.5.2022 | 13.5.2022 | ||
VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů Brno 1-4/2022 | VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů B; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 3.5.2022 | 9.5.2022 | ||
PNEU - Šafránek s.r.o. | výměna pneu 3AI 4732, úložné | PNEU - Šafránekvýměna pneu 3AI; položka rozpočtu: 5169 | 1 744,51 Kč | 3.5.2022 | 9.5.2022 | ||
INDUS, spol. s r.o. | Ostraha 4/2022 | INDUS, spol. s Ostraha 4/2022; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 3.5.2022 | 9.5.2022 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP 4/2022 | PYROSERVIS a.s.PO a BOZP 4/202; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 4.5.2022 | 9.5.2022 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina 4/2022 Benešovská | ARCHAN II s.r.oelektřina 4/202; položka rozpočtu: 5154 | 52 663,00 Kč | 4.5.2022 | 12.5.2022 | ||
VELKÁ PECKA s.r.o. | občerstvení | VELKÁ PECKA s.r občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 845,77 Kč | 4.5.2022 | 18.5.2022 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 4/2022 | Havlík Michal, právní služby 4; položka rozpočtu: 5166 | 907,50 Kč | 4.5.2022 | 10.5.2022 | ||
T Mobile | zelené číslo 4/2022 | T-Mobile Czech zelené číslo 4/; položka rozpočtu: 5162 | 9 256,95 Kč | 4.5.2022 | 13.5.2022 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 4/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 4; položka rozpočtu: 5162 | 1 905 792,88 Kč | 4.5.2022 | 25.5.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 4/2022 | 009804 ICT podpora VOIP 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.5.2022 | 13.5.2022 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné 5/2022 | Ing. Libor Holš nájemné 5/2022; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš úklid 5/2022; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 4.5.2022 | 9.5.2022 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 4/2022 | 008712 YOUR správa SW 4/2022; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 4.5.2022 | 13.5.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 4/2022 | FIDEM, s.r.o. úklid budov 4/2; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. služby v bud 4/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.5.2022 | 9.5.2022 | ||
SKS s.r.o. | kontrola systémů EPS 4/2022 | SKS s.r.o. kontrola systém; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 4.5.2022 | 9.5.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | bločky | OFFICEO s.r.o. bločky; položka rozpočtu: 5139 | 295,82 Kč | 5.5.2022 | 9.5.2022 |