2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Libor Holšán | nájem, úklid za 3/20 | Ing.Libor Holšán nájem,3/20; položka rozpočtu: 5164 Ing.Libor Holšán úklid za 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | tepl.voda bud. 30, 02/20 | Pražská teplár.tepl.voda b.30,; položka rozpočtu: 5157 | 3 354,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo bud. č. 30, 02/20 | Pražská tepláreteplo bud. č. 3; položka rozpočtu: 5152 | 20 708,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | tepl.voda bud.č.24, 02/20 | Pražská teplár.tepl.voda b.24,; položka rozpočtu: 5157 | 23 204,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo bud. 24, 02/20 | Pražská tepláre teplo bud. 24,; položka rozpočtu: 5152 | 272 968,00 Kč | 10.3.2020 | 16.3.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,00 Kč | 10.3.2020 | 25.3.2020 | ||
BIO-RAD spol.s r.o. | zdrav. prostř., gel filtr. | BIO-RAD spol.s zdrav. prostř.,; položka rozpočtu: 5133 | 13 614,00 Kč | 10.3.2020 | 20.3.2020 | ||
KALVEI s.r.o. | toal. papír | KALVEI, s.r.o. toal. papír; položka rozpočtu: 5139 | 60 244,00 Kč | 10.3.2020 | 13.3.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | konzul.služby-změny | Neit Consulting konz.sl.-změny; položka rozpočtu: 6111 | 47 795,00 Kč | 10.3.2020 | 17.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 267,00 Kč | 10.3.2020 | 3.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kanc. potřeby | AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 500,00 Kč | 11.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 786 535,00 Kč | 11.3.2020 | 17.3.2020 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 2/2020 | Agentura Parole jaz.výuka 2/20; položka rozpočtu: 5167 | 45 664,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 641,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 022,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 022,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
HPST, s.r.o. | Eclipse | HPST, s.r.o. Eclipse; položka rozpočtu: 5139 | 14 168,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 7 533,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation léčiva; položka rozpočtu: 5133 | 1 209,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Český metrologický institut | kalibrace elektr.stopek | Český metrolog kalibrace el.st; položka rozpočtu: 5169 | 3 861,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
P - LAB a.s. | zdrav. materiál | P - LAB a.s. zdrav. materiál; položka rozpočtu: 5139 P - LAB a.s. teploměr 2 ks; položka rozpočtu: 5139 | 4 606,00 Kč | 12.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | 009802 Simac Teservisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 281 688,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 39 788,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 865,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 545,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
Caleum a.s. | dodávka servrů | Caleum a.s. dodávka serverů; položka rozpočtu: 6125 | 2 294 644,00 Kč | 12.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. stojan pod monito; položka rozpočtu: 5137 | 1 576,00 Kč | 13.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | občerstvení káva MARILA CREMA | AVÍZO s.r.o. občerstvení káva; položka rozpočtu: 5175 | 602,00 Kč | 13.3.2020 | 25.3.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní technika | SOFTCOM GROUP, mobilní technik; položka rozpočtu: 5139 | 594,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 744,00 Kč | 13.3.2020 | 24.3.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgr účast.poplate; položka rozpočtu: 5167 | 5 500,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | pevné linky 2/20 | ha-vel internet pevné linky 2/; položka rozpočtu: 5162 | 5 394,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
TSM spol. s.r.o. | školení | TSM, spol. s r. školení; položka rozpočtu: 5167 | 1 900,00 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2,00 Kč | 13.3.2020 | 3.4.2020 | ||
ANAG, spol. s r. o. | literatura-Kat. prací 2019 | ANAG, spol. s rliteratura-Kat.; položka rozpočtu: 5136 | 597,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
AAO, s.r.o. | ostatní nákup-odp.koše | AAO, s.r.o. ostatní nákup-o; položka rozpočtu: 5137 | 10 520,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 2020 | Česká lékařská odb.stanoviska ; položka rozpočtu: 5166 | 7 986,00 Kč | 16.3.2020 | 25.3.2020 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájem park. stání | UNISTAV REAL ESnájem park. stá; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 16.3.2020 | 23.3.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 807,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
MARBES CONSULTING s.r.o. | tech.podpora a údržba | MARBES CONSULmainten.3-12/20; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 16.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Pro Metrology s.r.o. | akreditovaná kalibrace | Pro Metrology akredit.kalibrac; položka rozpočtu: 5169 | 34 832,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | IT nákup-Dell Professional 14 | SOFTCOM GROUP, IT nákup-Dell P; položka rozpočtu: 5139 | 1 580,00 Kč | 16.3.2020 | 3.4.2020 | ||
itelligence, a.s. | Služby DMS a BPM 2/2020 | itelligence, a.Sl.DMS a BPM 2/; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 16.3.2020 | 7.4.2020 | ||
SEVT a.s. | odborná literatura | SEVT, a. s. odborná literat; položka rozpočtu: 5136 | 880,00 Kč | 17.3.2020 | 25.3.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 17.3.2020 | 24.3.2020 | ||
Goldman water s.r.o. | servis úpravny vody | Goldman wat servis úpravny vod; položka rozpočtu: 5171 | 4 598,00 Kč | 18.3.2020 | 25.3.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | Vývoj a úprava SW řešení | IBA CZ, s.r. Vývoj a úprava SW; položka rozpočtu: 5168 | 508 860,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | Podpora IS SÚKL2/20 | IBA CZ, s. Podpora IS SÚKL2/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 871,00 Kč | 19.3.2020 | 27.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 2/20 | Fakultní nem.nájem park.m.2/20; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 2/20 | Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nem.nájem+služby2/20; položka rozpočtu: 5169 | 10 107,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | obědy 2/20 | Fakultní nemocn obědy 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 202,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Lohmann+Rauscher s.r.o. | Vliwasoft textilie | Lohmann & RauscVliwasoft texti; položka rozpočtu: 5139 | 480,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 2 138,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 2/20 | REISSWOLF likvi úložné 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 33 275,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 7 563,00 Kč | 19.3.2020 | 25.3.2020 | ||
BSS Praha s.r.o. | Licence úřední desky | BSS Praha s.r.o Licence úřední; položka rozpočtu: 6111 | 242 000,00 Kč | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 2/20 | odměna dodavatele 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 11 895,00 Kč | 14 393,00 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | 29.2.2020 |
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 1 839,00 Kč | 19.3.2020 | 27.4.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | služby 2/20 | Neit Consulting služby 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 19.3.2020 | 1.4.2020 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servis CDNÚ 2/20 | 001009 ORSIA servis CDNÚ 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 19.3.2020 | 1.4.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní telefony | SOFTCOM GROUP, mobilní telefon; položka rozpočtu: 5137 | 58 138,00 Kč | 20.3.2020 | 26.3.2020 | ||
DINA - HITEX, spol. s r.o. | ústenky | DINA - HITEX, s ústenky; položka rozpočtu: 5139 | 2 547,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
INSET spol. s r.o. | Dezinfekce | INSET spol. s r Dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 4 840,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
GLOBTECH spol. s r.o. | 007600 techn. podpora SW GUI | 007600 Globtetechn podp SW GUI; položka rozpočtu: 5168 | 159 848,00 Kč | 20.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | tel linka Ostrava | Fakultní nemoc.tel linka 2/20; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 23.3.2020 | 26.3.2020 | ||
B. Braun Medical s.r.o. | promanum pure | B. Braun Medica promanum pure; položka rozpočtu: 5139 | 7 373,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Václav Hrubeš | oprava žaluzie | Václav Hrubeš oprava žaluzie; položka rozpočtu: 5171 | 4 667,00 Kč | 23.3.2020 | 30.3.2020 | ||
VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation dimethyl; položka rozpočtu: 5133 | 6 055,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
VWR International s.r.o. | léčiva | VWR Internation ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 20 363,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
Apatyka servis s.r.o. | 002100 servisní služby | 002100 Apatyka servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 4 217,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | servisní služby | EVROFIN Int. spservisní služby; položka rozpočtu: 5171 | 15 350,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
T Mobile | 009800 telekom. služby | 009800 T-Mobile marketplace ; položka rozpočtu: 5168 | 1 372,00 Kč | 23.3.2020 | 31.3.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 23.3.2020 | 15.4.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice | KRISTYÁN cz s.r konvice; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 23.3.2020 | 15.4.2020 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 23.3.2020 | 7.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 internet. služby 2/2020 | 00980 ICT inter. služby 2/2020; položka rozpočtu: 5168 | 25 247,00 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 služby tech. podpory | 009802 ICT Energo tech. pod; položka rozpočtu: 5168 | 59 653,00 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kanc. židle | Interier Říčany kanc. židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 857,00 Kč | 23.3.2020 | 14.4.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancel. židle | Interier Říčany kancel. židle; položka rozpočtu: 5137 | 15 428,00 Kč | 23.3.2020 | 14.4.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kanc. potřeby | AVÍZO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 0,00 Kč | 23.3.2020 | 3.4.2020 | ||
Getinge Czech Republic, s.r.o. | servis | Getinge Czech oprava sterilizá; položka rozpočtu: 5171 | 3 572,00 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | ||
COMP`S, spol. s r.o. | 007608 tonery | 007608 COMP`S, spol. s tonery; položka rozpočtu: 5139 | 18 077,00 Kč | 25.3.2020 | 7.4.2020 | ||
Aliaves, s.r.o. | kurz Problematika korupce | Aliaves, s.r.kurz Problem.koru; položka rozpočtu: 5167 | 40 000,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
VWR International s.r.o. | rukavice LATEX | VWR Internation rukavice LATEX; položka rozpočtu: 5132 | 1 251,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | Testování FANDHI | ÚSTAV HEMATOLOGTestování FANDH; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
DONAU LAB, s.r.o. | oper.kvalif.přístroje Buchi | DONAU LAB,oper.kvalif.přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 9 861,00 Kč | 26.3.2020 | 1.4.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | Židle kancel. | Interier Říčany Židle kancel.; položka rozpočtu: 5137 | 3 857,00 Kč | 26.3.2020 | 14.4.2020 | ||
ADB Servis | servis prohlídka | ADB Servis servis prohlídk; položka rozpočtu: 5169 | 8 056,00 Kč | 26.3.2020 | 3.4.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Glycerol | VWR Internation Glycerol; položka rozpočtu: 5133 | 2 812,00 Kč | 27.3.2020 | 1.4.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,00 Kč | 27.3.2020 | 7.4.2020 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo popl.2.Q/20 | Stálá platba ČRo popl.2.Q/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo popl.2.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv popl.2.Q/20 | Stálá platba ČTv popl.2.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 5/ | Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 5/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 4/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.4/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.4/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 4/2020 | Stálá platba PVK Praha 4/2020; položka rozpočtu: 5151 | 31 800,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.2.Q/20 | Stálá platba PRE ele.e.2.Q/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 870,00 Kč | 27.3.2020 | 8.4.2020 |