2025 | 03 | 01 |
---|---|---|
187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caleum a.s. | 009805 notebook včetně brašny | 009805 Caleum Notebook; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139 | 2 941 873,00 Kč | 8.7.2022 | 29.7.2022 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 6/2022 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 8.7.2022 | 12.7.2022 | ||
Agentura Parole s.r.o. | trénik komun. dovedností v AJ | Agentura Paroletrénik komun. d; položka rozpočtu: 5167 | 132 809,60 Kč | 8.7.2022 | 12.7.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 podpora eReceptu 6/22 | 004302 Solitpodp.eReceptu 6/22; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 8.7.2022 | 14.7.2022 | ||
VWR International s.r.o. | Komora mlecí | VWR Internation Komora mlecí; položka rozpočtu: 5133 | 11 646,73 Kč | 8.7.2022 | 14.7.2022 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 6/2022 | 009803 VUTtelek. služby 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 8.7.2022 | 14.7.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem FN Ostrava 6/2022 | Fakultní nemocn tepl FN Ostrav; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnvoda FN Ostrav; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnpošt FN Ostrav; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnúklid FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnodpad FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 9 952,20 Kč | 8.7.2022 | 13.7.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 6/2022 | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 8.7.2022 | 13.7.2022 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina 6/2022 Benešovská | ARCHAN II s.r.oelektřina 6/202; položka rozpočtu: 5154 | 63 483,00 Kč | 8.7.2022 | 13.7.2022 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 zajišt.provozu IUD 6/22 | 005400 BSS Prahprovoz IUD 7/22; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 11.7.2022 | 20.7.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet.připoj.Blatenská 6/22 | ha-vel internetinternet.připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 11.7.2022 | 18.7.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 internet 6/2022 | 009803 ha-vel internet 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 11.7.2022 | 18.7.2022 | ||
Jan Hrdlička | chemicko-tlakové čištění | Jan Hrdlička chemicko-tlakov; položka rozpočtu: 5169 | 194 060,00 Kč | 11.7.2022 | 13.7.2022 | ||
VWR International s.r.o. | methanol HiPerSolv isokratický | VWR Internationmethanol HiPerS; položka rozpočtu: 5133 | 2 178,00 Kč | 11.7.2022 | 18.7.2022 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 11.7.2022 | 15.7.2022 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 6/2022 | 009802 ALTRON podpora 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 11.7.2022 | 18.7.2022 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora 6/2022 | 003202 DERS Groupodpora 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 11.7.2022 | 18.7.2022 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 6/2022 | 008712 YOUR SYspráva SW 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 11.7.2022 | 21.7.2022 | ||
FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s. pomocný materiá; položka rozpočtu: 5133 | 5 224,44 Kč | 11.7.2022 | 15.7.2022 | ||
Chromservis s.r.o. | Zorbax | Chromservis s.r Zorbax; položka rozpočtu: 5133 | 21 590,03 Kč | 11.7.2022 | 15.7.2022 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 6/2022 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 9 520,00 Kč | 11.7.2022 | 19.7.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 338,80 Kč | 11.7.2022 | 14.7.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 677,60 Kč | 11.7.2022 | 14.7.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava SW řešení | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 577 729,02 Kč | 11.7.2022 | 29.7.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018..servisní podpora 6/22 | 001018.. IBA CZ podpora 6/22; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 11.7.2022 | 20.7.2022 | ||
CQS z.s. | kurz | CQS z.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 3 025,00 Kč | 11.7.2022 | 14.7.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 6/2022 | 0096802 ICT Ene podpora 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 12.7.2022 | 15.7.2022 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 6/2022 | 005405 Neitslužby A a B 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 12.7.2022 | 15.7.2022 | ||
Excello s.r.o. | 009800 kontr.emailů 7/22-12/23 | 009800 Exekontrola emailů 7/22; položka rozpočtu: 5168 | 85 383,65 Kč | 12.7.2022 | 15.7.2022 | ||
Alza.cz a.s. | stolní lampa Xiaomi | Alza.cz a.s. stolní lampa Xi; položka rozpočtu: 5139 | 968,00 Kč | 12.7.2022 | 14.7.2022 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 6/2022 | 001009 ORSIA CDNÚ 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 12.7.2022 | 18.7.2022 | ||
Česká pošta, s.p. | 009800 certifikát pro pečeť | 009800 Č.pošcertifik.pro pečeť; položka rozpočtu: 5168 | 1 950,00 Kč | 12.7.2022 | 15.7.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 417,00 Kč | 12.7.2022 | 18.7.2022 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna kol 1AK 5390 | K.E.I. GROUP, s výměna kol 1AK; položka rozpočtu: 5169 | 2 494,42 Kč | 13.7.2022 | 19.7.2022 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 6/2022 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 45 734,21 Kč | 13.7.2022 | 18.7.2022 | ||
itelligence, a.s. | 006507 servisní podpora 6/2022 | 006507 NTT DATA podpora 6/22; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 13.7.2022 | 15.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 716,76 Kč | 13.7.2022 | 25.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 482,56 Kč | 13.7.2022 | 18.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 620,21 Kč | 13.7.2022 | 22.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 427,95 Kč | 13.7.2022 | 25.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 476,26 Kč | 13.7.2022 | 15.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 414,74 Kč | 13.7.2022 | 21.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 643,06 Kč | 13.7.2022 | 29.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 714,94 Kč | 13.7.2022 | 21.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 928,08 Kč | 13.7.2022 | 29.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | papírové ručníky | OFFICEO s.r.o. papírové ručník; položka rozpočtu: 5139 | 13 666,95 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
Caleum a.s. | 009805 Notebook včetně brašny | 009805 Caleum Notebook včetně; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum Notebook brašna; položka rozpočtu: 5139 | 2 941 873,00 Kč | 13.7.2022 | 29.7.2022 | ||
SKS s.r.o. | kontrola systémů EPS 6/2022 | SKS s.r.o. kontrola systém; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
SKS s.r.o. | servisní podp.bezp.sys. 2.Q.22 | SKS s.r.o. servisní podp.b; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
SKS s.r.o. | diagnostika závady | SKS s.r.o. diagnostika záv; položka rozpočtu: 5169 | 544,50 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
SKS s.r.o. | instalace výložníku | SKS s.r.o. instalace výlož; položka rozpočtu: 5169 | 2 009,87 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 6/22 | 007600 PCA cert.služby 6/22; položka rozpočtu: 5168 | 15 425,75 Kč | 13.7.2022 | 21.7.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 6/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 25 537,57 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 6/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 2 614,33 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem telefonní linky 6/202 | Fakultní nemocnpronájem telefo; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.7.2022 | 19.7.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | el. energie 1-7/2022 | Fakultní nemocnel. energie 1-7; položka rozpočtu: 5154 | 15 975,69 Kč | 13.7.2022 | 19.7.2022 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 6/2022 | Fakultní nemocnodběr vzorků 6/; položka rozpočtu: 5199 | 5 962,52 Kč | 13.7.2022 | 22.7.2022 | ||
Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 7-9/22 | 009803 UK Prah PASNET 7-9/2022; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 13.7.2022 | 18.7.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life ScieColumbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 1 222,10 Kč | 13.7.2022 | 21.7.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | skříň | Interier Říčany skříň; položka rozpočtu: 5137 | 5 443,80 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | kontejner mobilní s úchytkami | Interier Říčanykontejner mobil; položka rozpočtu: 5137 | 12 524,72 Kč | 13.7.2022 | 20.7.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle LARA 1 | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 13.7.2022 | 18.7.2022 | ||
ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. | laboratorní potřeby | ČADERSKÝ-ENVITElaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 2 718,87 Kč | 13.7.2022 | 21.7.2022 | ||
Udine s.r.o. | nájem parkovacího místa 7-12/2 | Udine s.r.o. nájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 12 705,00 Kč | 14.7.2022 | 19.7.2022 | ||
Úřad městské části města Brna, | užívání veřejného prostranství | Statutární městužívání veřejné; položka rozpočtu: 5164 | 47 840,00 Kč | 14.7.2022 | 18.7.2022 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Elektrická energie 6/2022 | 1RIF otevřený pElektrická ener; položka rozpočtu: 5154 | 1 080,65 Kč | 14.7.2022 | 25.7.2022 | ||
Václav Hrubeš | opravy a výměna žaluzií | Václav Hrubeš opravy a výměna; položka rozpočtu: 5171 | 14 220,00 Kč | 14.7.2022 | 20.7.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 6/2022 | 005404 S&T CZslužby A+B 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 14.7.2022 | 20.7.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 6/2022 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 057,77 Kč | 14.7.2022 | 20.7.2022 | ||
INDUS, spol. s r.o. | Ostraha 6/2022 | INDUS, spol. s Ostraha 6/2022; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 14.7.2022 | 20.7.2022 | ||
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 6/2022 | 009802 ICZ podpora 6/2022; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 15.7.2022 | 20.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 416,79 Kč | 15.7.2022 | 19.7.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia krevní agar | Merck Life ScieColumbia krevní; položka rozpočtu: 5133 | 1 222,10 Kč | 15.7.2022 | 21.7.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 6/2022 | REISSWOLF likvi úložné 6/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 18.7.2022 | 21.7.2022 | ||
VWR International s.r.o. | Komora mlecí | VWR Internation Komora mlecí; položka rozpočtu: 5133 | 2 873,87 Kč | 18.7.2022 | 21.7.2022 | ||
Brněnské vodárny a | vodné, stočné | Brněnské vodárn vodné, stočné; položka rozpočtu: 5151 | 11 155,00 Kč | 18.7.2022 | 22.7.2022 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 433,00 Kč | 18.7.2022 | 27.7.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | plastové hřbety | OFFICEO s.r.o. plastové hřbety; položka rozpočtu: 5139 | 857,89 Kč | 19.7.2022 | 29.7.2022 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | Tiskové služby | Z + M Partner, Tiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 145 330,99 Kč | 19.7.2022 | 25.7.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 6/2022 bud. 30 | Státní zdravotnel.energie 6/20; položka rozpočtu: 5154 | 7 145,00 Kč | 19.7.2022 | 21.7.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 6/2022 bud. 24 | Státní zdravotnel.energie 6/20; položka rozpočtu: 5154 | 286 954,00 Kč | 19.7.2022 | 21.7.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 19.7.2022 | 21.7.2022 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 19.7.2022 | 21.7.2022 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 4 629,46 Kč | 20.7.2022 | 27.7.2022 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 6/2022 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 35 515,92 Kč | 20.7.2022 | 21.7.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 71/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 72/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 73/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 74/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 75/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 74 385,00 Kč | 20.7.2022 | 22.7.2022 | ||
P - LAB a.s. | špičky, kyselina sírová | P - LAB a.s. špičky, kyselin; položka rozpočtu: 5133 P - LAB kyselina sírová; položka rozpočtu: 5133 | 23 645,82 Kč | 20.7.2022 | 27.7.2022 | ||
P - LAB a.s. | pipetovací nástavec | P - LAB a.s. pipetovací nást; položka rozpočtu: 5137 | 9 976,45 Kč | 20.7.2022 | 27.7.2022 | ||
P - LAB a.s. | roztok na uchování pH elektrod | P - LAB a.s. roztok na uchov; položka rozpočtu: 5133 | 951,06 Kč | 20.7.2022 | 27.7.2022 | ||
P - LAB a.s. | sáčky na odpad, špičky Vertex | P - LAB a.s. sáčky na odpad,; položka rozpočtu: 5133 | 2 301,42 Kč | 20.7.2022 | 27.7.2022 | ||
Power Tech spol. s r.o. | zajiš.servisu klimat.jednotky | Power Tech spolzajiš.servisu k; položka rozpočtu: 5169 | 36 300,00 Kč | 21.7.2022 | 28.7.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | Merck Life Scie chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 14 338,50 Kč | 22.7.2022 | 27.7.2022 | ||
T Mobile | čerpání kreditu | T-Mobile Czech čerpání kreditu; položka rozpočtu: 5168 | 450,12 Kč | 26.7.2022 | 29.7.2022 | ||
Mgr. Tomáš Kumstát | fotoobraz | Mgr. Tomáš Kums fotoobraz; položka rozpočtu: 5137 | 3 600,00 Kč | 26.7.2022 | 29.7.2022 | ||
Solitea, a.s. | zpracování prováděcího projekt | Solitea, a.s. zpracování prov; položka rozpočtu: 6111 | 617 100,00 Kč | 17.6.2022 | 12.7.2022 | ||
Solitea, a.s. | úprava webové aplikace | 004302 Solitea,úprava webové a; položka rozpočtu: 6111 | 680 625,00 Kč | 8.7.2022 | 21.7.2022 | ||
Power Tech spol. s r.o. | klimatizační jednotka | Power Tech spolklimatizační je; položka rozpočtu: 6121 Power Tech školeníklimatizační; položka rozpočtu: 5167 | 208 965,79 Kč | 21.7.2022 | 28.7.2022 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 3.Q | Stálá platba ČRo poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 1.7.2022 | 4.7.2022 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 3.Q | Stálá platba ČTv poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1.7.2022 | 4.7.2022 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 8/22 | Stálá platba JHMM nájem 8/22; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 8/22; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 8/22; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 8/22; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 8/22; položka rozpočtu: 5154 | 17 132,00 Kč | 1.7.2022 | 4.7.2022 |