2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 8/2022 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 5.9.2022 | 7.9.2022 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby SMS 8/2022 | O2 Czech RepublO2 služby SMS 8; položka rozpočtu: 5162 | 1 965 793,77 Kč | 5.9.2022 | 27.9.2022 | ||
ICZ a.s. | 009802 podpora 1.8.-18.2022 | 009802ICZ a.s. servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 130 680,00 Kč | 5.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Hlavní město Praha | pokuta 5AF2513 | HLAVNÍ MĚSTO PR pokuta 5AF2513; položka rozpočtu: 5363 | 300,00 Kč | 5.9.2022 | 7.9.2022 | ||
T Mobile | zelené číslo 8/2022 | T-Mobile Czech zelené číslo 8/; položka rozpočtu: 5162 | 10 184,28 Kč | 5.9.2022 | 14.9.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 8/2022 | 009804 ICT Energo,servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 5.9.2022 | 8.9.2022 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | kryt 2 ks | K.E.I. GROUP, s kryt 2 ks; položka rozpočtu: 5171 | 425,68 Kč | 5.9.2022 | 13.9.2022 | ||
O2 Czech Republic a.s. | Profi Internet 8/2022 | 009800 O2 Profi Int. 8/2022; položka rozpočtu: 5168 | 2 417,58 Kč | 5.9.2022 | 9.9.2022 | ||
The Villa s.r.o. | intenzivní kurz AJ | The Villa s.r.ointenzivní kurz; položka rozpočtu: 5167 | 22 869,00 Kč | 5.9.2022 | 13.9.2022 | ||
Anton Paar Czech Republic s.r.o. | Operační kvalifikace polarimet | Anton Paar CzecOperační kvalif; položka rozpočtu: 5169 | 109 747,00 Kč | 5.9.2022 | 14.9.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Kyselina fosforečná,Propandiol | Merck Life ScieKyselina fosfor; položka rozpočtu: 5133 | 4 386,77 Kč | 5.9.2022 | 13.9.2022 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 8/22 | 007600 První cert certifik.sl; položka rozpočtu: 5168 | 15 434,22 Kč | 5.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | Bok rohového stolu ALFA L | Interier ŘíčanyBok rohového st; položka rozpočtu: 5137 | 1 319,00 Kč | 5.9.2022 | 13.9.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov 8/2022 | Aseta handicap úklid budov 8/2; položka rozpočtu: 5169 Aseta handicap službybudov 8/2; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 6.9.2022 | 13.9.2022 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 8/2022 | 006517 Data Pro podpora 8/2022; položka rozpočtu: 5168 | 17 424,00 Kč | 6.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | online přístupy | Nakladatelství online přístupy; položka rozpočtu: 5169 | 88 964,00 Kč | 6.9.2022 | 15.9.2022 | ||
Aliaves & Co., a.s. | Mezinárodní právo v praxi | Aliaves & Co., Mezinárodní prá; položka rozpočtu: 5167 | 3 496,90 Kč | 6.9.2022 | 13.9.2022 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 8/2022 | INDUS, spol. s ostraha 8/2022; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 6.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302 podpora eReceptu 8/2022 | 004302 Solitea,podpora eRecept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
SAS Institute ČR, s.r.o. | 009806 OS WNDW 9/22 - 9/23 | 009806 SAS OS WNDW 9/22 - 9/23; položka rozpočtu: 5168 009806 SAS OS WNDW 9/22 - 9/23; položka rozpočtu: 5168 | 66 500,39 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 8/2022 | 01009 ORSIA Podpora CDNÚ 8/; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
WTW, měřící a analytická technika, s.r.o | kalibrační standart pro 5 µS | WTW, měřící a akalibrační stan; položka rozpočtu: 5133 | 9 084,68 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
RACCOON s.r.o. | preventivní prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. preventivní pro; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 7.9.2022 | 13.9.2022 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 8/2022 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 9 000,00 Kč | 7.9.2022 | 19.9.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Steritest TZHALA210, TZHVAB210 | Merck Life ScieSteritest TZHAL; položka rozpočtu: 5133 | 62 290,80 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Bohemik s.r.o. | oprava klimatizace Samsung | Bohemik s.r.o. oprava klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 24 474,67 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Bohemik s.r.o. | výměna čerpadla | Bohemik s.r.o. výměna čerpadla; položka rozpočtu: 5171 | 6 923,14 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 8/2022 | 008712YOUR SYSTEM,správa SW 8/; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 7.9.2022 | 16.9.2022 | ||
Jindřich Chramosta | květinová výzdoba | Jindřich Chramokvětinová výzdo; položka rozpočtu: 5139 | 13 500,00 Kč | 7.9.2022 | 13.9.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 30/22 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 724,00 Kč | 7.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby 8/2022 | Agentura API s. grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169 | 14 520,00 Kč | 8.9.2022 | 15.9.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 8/2022 | 009800 ha-veldatové sl. 8/2022; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet.připoj.Blatenská 8/22 | ha-vel internetinternet.připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 internet 8/2022 | 009803 ha-vel internet 8/2022; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
VWR International s.r.o. | Ethanol | VWR Internation Ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 5 356,89 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | vata bunič. přířez 20x30 cm | Dr. Kulich Pharvata bunič. pří; položka rozpočtu: 5139 | 1 397,55 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 853,58 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 290,93 Kč | 8.9.2022 | 16.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 605,73 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 273,29 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | hygienické potřeby | OFFICEO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 473,96 Kč | 8.9.2022 | 22.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 870,13 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 292,78 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | krém na ruce | OFFICEO s.r.o. krém na ruce; položka rozpočtu: 5132 | 1 008,41 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 51,55 Kč | 8.9.2022 | 16.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 24 508,31 Kč | 8.9.2022 | 20.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 673,25 Kč | 8.9.2022 | 30.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 298,57 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | plánovací kalendář a podložka | OFFICEO s.r.o. plánovací kalen; položka rozpočtu: 5139 | 395,43 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 438,76 Kč | 8.9.2022 | 23.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | hygienické potřeby | OFFICEO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 6 410,70 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 94/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 1 428,00 Kč | 8.9.2022 | 15.9.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 94/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 412,00 Kč | 8.9.2022 | 15.9.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 84/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 089,00 Kč | 8.9.2022 | 15.9.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 95/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 100/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 17 136,00 Kč | 8.9.2022 | 15.9.2022 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 8 564,38 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 8/2022 | 005405 Neitslužby A a B 8/2022; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 5 366,35 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
SKS s.r.o. | kontrola systému EPS 8/2022 | SKS s.r.o. kontrola systém; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
SKS s.r.o. | servisní práce | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169 | 3 442,61 Kč | 8.9.2022 | 14.9.2022 | ||
Alza.cz a.s. | malá lednice Gorenje | Alza.cz a.s. malá lednice Go; položka rozpočtu: 5137 | 6 888,00 Kč | 9.9.2022 | 16.9.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 8/2022 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 711,16 Kč | 9.9.2022 | 22.9.2022 | ||
TAYLLORCOX s.r.o. | akreditovaný kurz | TAYLLORCOX s.r.akreditovaný ku; položka rozpočtu: 5167 | 27 104,00 Kč | 9.9.2022 | 13.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 529,68 Kč | 9.9.2022 | 16.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kuličkové pero Concorde 15 ks | OFFICEO s.r.o. kuličkové pero; položka rozpočtu: 5139 | 179,69 Kč | 9.9.2022 | 14.9.2022 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | mobilní telefon Xiaomi+pouzdro | SOFTCOM GROUP, mobilní telefon; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP, pouzdro na MT; položka rozpočtu: 5139 | 22 991,00 Kč | 9.9.2022 | 15.9.2022 | ||
ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. | medium, agar | ČADERSKÝ-ENVITE medium, agar; položka rozpočtu: 5133 | 16 848,04 Kč | 9.9.2022 | 14.9.2022 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 8/2022 | 009802 ALTROservisní podp.8/22; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 9.9.2022 | 16.9.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 8/2022 | 005402 QCM serv.podpora 8/2022; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 9.9.2022 | 21.9.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 8/2022 | 005402 QCM serv.podpora 8/2022; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 9.9.2022 | 21.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 678,59 Kč | 9.9.2022 | 15.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | úklidové a hygienické prostřed | OFFICEO s.r.o. úklidové a hygi; položka rozpočtu: 5139 | 3 849,13 Kč | 9.9.2022 | 15.9.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 8/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 27 994,46 Kč | 9.9.2022 | 22.9.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 8/2022 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 2 707,19 Kč | 9.9.2022 | 22.9.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 677,60 Kč | 9.9.2022 | 16.9.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem telefonní linky 8/22 | Fakultní nemocnpronájem telefo; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 9.9.2022 | 15.9.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem FN Ostrava 8/2022 | Fakultní nemocnteplo FN Ostrav; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnvodné FN Ostrav; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnpošt. FN Ostrav; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnúklid FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnodpad FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 9 952,20 Kč | 9.9.2022 | 15.9.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 8/22 | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 9.9.2022 | 15.9.2022 | ||
Denisa Šlaufová | doručenka bez pruhu,modrý pruh | Denisa Šlaufovádoručenka bez p; položka rozpočtu: 5139 | 4 830,00 Kč | 9.9.2022 | 21.9.2022 | ||
ICZ a.s. | 009805servis perimet.19.-31.8. | 009805 ICZ servis perimetru; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 8/2022 | REISSWOLF likvi úložné 8/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 106/22 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 780,00 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | ||
Lobkowicz Events Management, s.r.o. | rautová večeře 8.9.2022 | Lobkowicz Event rautová večeře; položka rozpočtu: 5169 | 346 043,50 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | ||
J A S T A , cestovní kancelář s. r. o. | registrační poplatek | J A S T A , cesregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 1 180,00 Kč | 12.9.2022 | 14.9.2022 | ||
24print s.r.o. | extra velké plakáty (A0S) | 24print s.r.o. extra velké pla; položka rozpočtu: 5139 | 947,00 Kč | 12.9.2022 | 13.9.2022 | ||
UNNI Trading, s.r.o. | zajištění cateringových služeb | UNNI Trading, szajištění cater; položka rozpočtu: 5169 | 207 398,40 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | ||
Městská část Praha 2 | pokuta 5AF 2513 | Městská část Prpokuta 5AF 2513; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 8/2022 | 009802 ICT Eserv.podpora 8/.22; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,ZC 81/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 82/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 83/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 11 475,00 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400zajištění provozu IUD 9/ | 005400 BSS Prahazajištění pro; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 13.9.2022 | 21.9.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | dezinfekční gel na ruce | OFFICEO s.r.o. dezinfekční gel; položka rozpočtu: 5139 | 416,24 Kč | 13.9.2022 | 30.9.2022 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 8/2022 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 3 328,00 Kč | 13.9.2022 | 23.9.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018..serv. podpora 1.-10.8. | 001018..IBA podpora 1.-10.8.; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 13.9.2022 | 29.9.2022 | ||
Pražská energetika, a.s. | vyúčtování el.energie Blatensk | Pražská energetvyúčtování el.e; položka rozpočtu: 5154 | 845,00 Kč | 13.9.2022 | 19.9.2022 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 8/2022 | 009803 VUT telek.služby 8/2022; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 13.9.2022 | 19.9.2022 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 8/2022 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 45 143,24 Kč | 13.9.2022 | 22.9.2022 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 421,00 Kč | 13.9.2022 | 16.9.2022 | ||
Bohemik s.r.o. | servisní výjezd | Bohemik s.r.o. servisní výjezd; položka rozpočtu: 5171 | 1 815,00 Kč | 13.9.2022 | 19.9.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 8/2022 | 005404 S&T CZ služby A+B 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 13.9.2022 | 21.9.2022 |