2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interier Říčany a.s. | kabelová průchodka | Interier Říčanykabelová průcho; položka rozpočtu: 5137 | 1 899,70 Kč | 7.11.2022 | 14.11.2022 | ||
Interier Říčany a.s. | kontejner, stůl | Interier Říčanykontejner, stůl; položka rozpočtu: 5137 | 35 378,00 Kč | 7.11.2022 | 14.11.2022 | ||
Fakultní nemocnice Královské | prohlídky 10/2022 | Fakultní nemocnprohlídky 10/20; položka rozpočtu: 5169 | 2 100,00 Kč | 7.11.2022 | 11.11.2022 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků | Fakultní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 7 043,12 Kč | 7.11.2022 | 16.11.2022 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2221 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 7.11.2022 | 11.11.2022 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 Servis SIEM 10/22 | 009807 AUTOCONTServis SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 8.11.2022 | 11.11.2022 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid budov | Aseta handicap úklid budov; položka rozpočtu: 5169 Aseta handicap správa budov; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | oprava ucp.kanalizace WC | PROFIS B & B s.oprava ucp.kana; položka rozpočtu: 5171 | 8 135,47 Kč | 8.11.2022 | 15.11.2022 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 10/22 | QCM,servisní služby 10/22; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 8.11.2022 | 11.11.2022 | ||
ICT Pro s.r.o. | analýza dat | ICT Pro s.r.o. analýza dat; položka rozpočtu: 5167 | 9 438,00 Kč | 8.11.2022 | 10.11.2022 | ||
Solitea, a.s. | 004302servisní podpora eRecept | 004302 Solitea podpora eRecept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 8.11.2022 | 18.11.2022 | ||
SYMMA, spol. s r.o. | registrační poplatek | SYMMA, spol. s registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 8 970,00 Kč | 8.11.2022 | 10.11.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 provozní poplatek 10/22 | 009800 ha-vprovozní popl.10/22; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 8.11.2022 | 18.11.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | připojení do sítě 10/2022 | ha-vel internetpřipojení do sí; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 provozní poplatek 10/22 | 009803 ha-vprovozní popl.10/22; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 8.11.2022 | 18.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 708,71 Kč | 8.11.2022 | 10.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 15 756,38 Kč | 8.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 18 161,98 Kč | 8.11.2022 | 23.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 863,42 Kč | 8.11.2022 | 10.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 12 253,28 Kč | 8.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 21 259,49 Kč | 8.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 215,70 Kč | 8.11.2022 | 23.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 159,49 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 906,81 Kč | 8.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 366,72 Kč | 8.11.2022 | 15.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 441,72 Kč | 8.11.2022 | 18.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 652,94 Kč | 8.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | citronová šťáva | OFFICEO s.r.o. citronová šťáva; položka rozpočtu: 5175 | 240,35 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 393,99 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 640,82 Kč | 8.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 847,74 Kč | 8.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 438,51 Kč | 8.11.2022 | 15.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | tabelační papír | OFFICEO s.r.o. tabelační papír; položka rozpočtu: 5139 | 1 063,59 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 800,34 Kč | 8.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 601,88 Kč | 8.11.2022 | 10.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 432,21 Kč | 8.11.2022 | 18.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 984,52 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
DENIOS s.r.o. | kanystry,pytle | DENIOS s.r.o. kanystry,pytle; položka rozpočtu: 5137 DENIOS s.r.o. kanystry,pytle; položka rozpočtu: 5139 | 85 789,00 Kč | 8.11.2022 | 14.11.2022 | ||
ALTRON, a.s. | profylaktické kontroly | ALTRON, a.s. profylaktické k; položka rozpočtu: 5169 | 49 940,33 Kč | 9.11.2022 | 23.11.2022 | ||
DISKUS, spol. s r.o. | 006522 demagnet.datové pásky | 006522 DISKUS,demagnetizace d; položka rozpočtu: 5168 | 25 425,97 Kč | 9.11.2022 | 11.11.2022 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby | 007600 Prvncertifikační služby; položka rozpočtu: 5168 | 22 598,02 Kč | 9.11.2022 | 18.11.2022 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekom.služby 10/2022 | ha-vel internet telekom.služby; položka rozpočtu: 5162 | 7 974,72 Kč | 9.11.2022 | 28.11.2022 | ||
Alza.cz a.s. | rychlovarná konvice | Alza.cz a.s. rychlovarná kon; položka rozpočtu: 5139 | 2 095,00 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
CADET GO s.r.o. | školení | CADET GO s.r.o. školení; položka rozpočtu: 5167 | 5 203,00 Kč | 9.11.2022 | 11.11.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servis web.form.10/22 | 005402 QCM,servis webových; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servis web.form.10/22 | 005402 QCM,servis web.form; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | hygienické potřeby | OFFICEO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 220,58 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 428,77 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 355,20 Kč | 9.11.2022 | 11.11.2022 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 18 652,15 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun.služby 10/22 | 009803 VUT telek. služby 10/22; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 9.11.2022 | 11.11.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | softwarové řešení | IBA CZ, s.r.o. softwarové řeše; položka rozpočtu: 5168 | 468 723,75 Kč | 9.11.2022 | 30.11.2022 | ||
IBA CZ, s.r.o. | softwarové řešení | IBA CZ, s.r.o. softwarové řeše; položka rozpočtu: 5168 | 244 865,28 Kč | 9.11.2022 | 30.11.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | odebrané teplo bud.24 10/22 | Pražská tepláre odebrané teplo; položka rozpočtu: 5152 | 279 281,41 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | odebrané teplo obj.24 10/22 | Pražská tepláre odebrané teplo; položka rozpočtu: 5157 | 31 074,15 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | odebrané teplo bud.30 10/22 | Pražská tepláre odebrané teplo; položka rozpočtu: 5152 | 17 448,20 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
Pražská teplárenská a.s | odebrané teplo bud.30 10/22 | Pražská tepláre odebrané teplo; položka rozpočtu: 5157 | 3 127,15 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | ||
CB Auto a.s. | přezutí pneu 1AV 9626 | CB Auto a.s. přezutí pneu 1A; položka rozpočtu: 5169 | 1 700,00 Kč | 10.11.2022 | 16.11.2022 | ||
Richter, spol.s.r.o. | centralizování zámků 2.a 3.p. | Richter, spol. centralizování; položka rozpočtu: 5169 | 18 775,00 Kč | 10.11.2022 | 18.11.2022 | ||
Marbes s.r.o. | 009806 technická podpora a údr | 009806 Marbes technická podp; položka rozpočtu: 5168 | 203 280,00 Kč | 10.11.2022 | 28.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | hygienické prostředky | OFFICEO s.r.o. hygienické pros; položka rozpočtu: 5139 | 2 086,77 Kč | 10.11.2022 | 18.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 775,44 Kč | 10.11.2022 | 14.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 11 816,50 Kč | 10.11.2022 | 14.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 295,64 Kč | 10.11.2022 | 15.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 308,88 Kč | 10.11.2022 | 18.11.2022 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 podpora, servis 10/2022 | 005405Neit Cons podpora,servis; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 10.11.2022 | 14.11.2022 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 10/22 | 001009 servisní podp.10/22; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 10.11.2022 | 18.11.2022 | ||
Státní zdravotní ústav | vyšetření /virová hepatitida | Státní zdravotnvyšetření /viro; položka rozpočtu: 5169 | 371,00 Kč | 10.11.2022 | 23.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 435,39 Kč | 11.11.2022 | 15.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 33 584,58 Kč | 11.11.2022 | 18.11.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 10/2022 | Fakultní nemocn 10/2022 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn 10/2022 voda; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn 10/2022 poštov; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn 10/2022 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn 10/2022 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 9 952,20 Kč | 11.11.2022 | 16.11.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telefonní linky 10/2022 | Fakultní nemocntelef,linky10/2; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 11.11.2022 | 16.11.2022 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | parkovací místa 10/2022 | Fakultní nemocnpark.místa10/22; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 11.11.2022 | 16.11.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | hydrogenftalát draselný | Merck Life Scie hydrogenftalát; položka rozpočtu: 5133 | 4 380,20 Kč | 11.11.2022 | 23.11.2022 | ||
BIO-RAD spol.s r.o. | QC Colloidal Coo. | Bio-Rad spol. sQC Colloidal Co; položka rozpočtu: 5133 | 14 792,25 Kč | 11.11.2022 | 23.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | blok | OFFICEO s.r.o. blok; položka rozpočtu: 5139 | 413,22 Kč | 11.11.2022 | 18.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | zakládací desky | OFFICEO s.r.o. zakládací desky; položka rozpočtu: 5139 | 317,63 Kč | 11.11.2022 | 16.11.2022 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 935,58 Kč | 11.11.2022 | 15.11.2022 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 technické a servisní sl | 009802 ICT Etech.a serv.služby; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 11.11.2022 | 18.11.2022 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat.A+B 10/22 | 005404 S&T CZ služby A+B 10/22; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 11.11.2022 | 18.11.2022 | ||
1RIF otevřený podílový fond | elektrické energie 10/22 | 1RIF otevřený pelektrické ener; položka rozpočtu: 5154 | 548,95 Kč | 11.11.2022 | 18.11.2022 | ||
SKS s.r.o. | servisní práce 10/22 | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400zaj.provoz IUD 11 /2022 | 005400 BSS Prprovoz IUD 11 /22; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Pozemní stavby jižní Čechy s.r.o. | výmalba 1. patro | Pozemní stavby výmalba 1. patr; položka rozpočtu: 5171 | 60 000,00 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 10/2022 | REISSWOLF likvi úložné 10/2022; položka rozpočtu: 5169 | 101 192,33 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické služby | KUKLIK.CZ, s. rgrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 19 844,00 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 157/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 10 126,00 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
IPVZ | webinář | Institut postgr webinář; položka rozpočtu: 5167 | 400,00 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | ||
KALVEI s.r.o. | toaletní papír | KALVEI, s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 32 858,00 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | Evidence - Based Medicine Revi | Albertina icomeEvidence - Base; položka rozpočtu: 5169 | 145 873,20 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | US Pharmacopeia | Albertina icomeUS Pharmacopeia; položka rozpočtu: 5169 | 40 175,30 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | Springer Online Journals | Albertina icomeSpringer Online; položka rozpočtu: 5169 | 120 122,20 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Albertina icome Praha s.r.o. | ProQuest Health And Medical | Albertina icomeProQuest Health; položka rozpočtu: 5169 | 360 653,70 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | Aceton, ethanol | Dr. Kulich PharAceton, ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 856,68 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | servis kalibtrace | Merck Life Scieservis kalibtra; položka rozpočtu: 5169 | 3 811,50 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní sl. 10/2022 | 009802 Simac servisní sl.10/22; položka rozpočtu: 5168 | 163 935,48 Kč | 14.11.2022 | 28.11.2022 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 10/2022 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 45 546,82 Kč | 15.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 10/22 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 46 660,11 Kč | 15.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Josef Uhlík | výměna svítidel | Josef Uhlík výměna svítidel; položka rozpočtu: 5171 | 78 456,00 Kč | 15.11.2022 | 23.11.2022 |