2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPRO projekt s.r.o. | rekonstrukce střešního pláště | TIPRO projekt srekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 23 655,50 Kč | 25.11.2022 | 8.12.2022 | ||
QCM, s.r.o. | vytvoření formuláře | 005402 QCM vytvoření formuláře; položka rozpočtu: 6111 | 437 215,35 Kč | 25.11.2022 | 6.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | Realizace web aplikace PČR | Solitea, a.s. Realizace web a; položka rozpočtu: 6111 | 408 375,00 Kč | 25.11.2022 | 6.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | Realizace pro zázn.očkování | Solitea,004302 Realizace pro z; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 25.11.2022 | 6.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | tech.dokument.el.receptu | 004302 Solitea,tech.dokument.e; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 25.11.2022 | 6.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | tech.dokument.el.poukazu | 004302 Solitea,tech.dokument.e; položka rozpočtu: 6111 | 272 250,00 Kč | 25.11.2022 | 6.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | tech.dokumentace el.očkování | 004302 Solitea,tech.dokumentac; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 25.11.2022 | 6.12.2022 | ||
Solitea, a.s. | aktualizace admin modulu | 004302 Seyfoaktualizace modulu; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 6.12.2022 | 8.12.2022 | ||
TIPRO projekt s.r.o. | rekonstrukce střechy obj. 24 | TIPRO projekt srekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 24 684,00 Kč | 8.12.2022 | 14.12.2022 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | cisco system | 009805 Simac Technik cisco sys; položka rozpočtu: 6125 | 496 897,32 Kč | 9.12.2022 | 14.12.2022 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2022 | Stálá platba JHMM nájem 12/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 12/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 12/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 12/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 12/; položka rozpočtu: 5154 | 18 295,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.12/ | Stálá platba Pr.Plyn. ele.12/; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 12/ | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 12/; položka rozpočtu: 5153 | 13 000,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 12/22 | Stálá platba PVK vodné 12/22; položka rozpočtu: 5151 | 33 180,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e. Q/2022 | Stálá platba PRE ele.e. Q/2022; položka rozpočtu: 5154 | 3 090,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | ||
Udine s.r.o. | nájemné ČB obj. 314 1-6/23 | Udine s.r.o. nájemné ČB obj.; položka rozpočtu: 5164 Udine služby nájemné ČB obj.; položka rozpočtu: 5169 Udine teplo nájemné ČB obj.; položka rozpočtu: 5152 | 14 400,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
Udine s.r.o. | nájemné ČB obj. 311-313 1-6/23 | Udine s.r.o. nájemné ČB obj.; položka rozpočtu: 5164 Udine služby nájemné ČB obj.; položka rozpočtu: 5169 Udine teplo nájemné ČB obj.; položka rozpočtu: 5152 | 120 094,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
Udine s.r.o. | nájemné ČB 315 1-6/2023 | Udine s.r.o. nájemné ČB 315; položka rozpočtu: 5164 Udine služby nájemné ČB 315; položka rozpočtu: 5169 | 10 700,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
Udine s.r.o. | nájem park. ČB 1-6/2023 | Udine služby nájem park. ČB; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájem park. ČB; položka rozpočtu: 5164 | 13 471,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
Internet Info, s.r.o. | Altova XML Spy | 008700Internet Info,Altova XML; položka rozpočtu: 5172 | 12 705,00 Kč | 1.1.2023 | 13.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 176/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 71 214,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
Město Kostelec nad Orlicí | pokuta SPZ 4AK4431 | Město Kostelec pokuta SPZ 4AK4; položka rozpočtu: 5363 | 600,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
Hlavní město Praha | pokuta SPZ 5AF2499 | HLAVNÍ MĚSTO PRpokuta SPZ 5AF2; položka rozpočtu: 5363 | 600,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 182/22 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 5 569,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | autobusové spojení | ASIANA, ZC 174/22 autobus; položka rozpočtu: 5173 | 1 717,00 Kč | 1.1.2023 | 6.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 177/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 179/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 20 258,00 Kč | 2.1.2023 | 10.1.2023 | ||
Udine s.r.o. | provozní a topný náklady | Udine s.r.o. provozní a topn; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. provozní a topn; položka rozpočtu: 5152 | 647,00 Kč | 3.1.2023 | 12.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 186/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 1/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 25 702,00 Kč | 3.1.2023 | 10.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 169/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 6 932,00 Kč | 3.1.2023 | 10.1.2023 | ||
ARCHAN II s.r.o. | nájem Benešovská 1-6/2023 | ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájem Benešovsk; položka rozpočtu: 5169 | 5 763 931,79 Kč | 3.1.2023 | 20.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 183/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 184/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 24 556,00 Kč | 3.1.2023 | 10.1.2023 | ||
O2 Czech Republic a.s. | SMS | O2 Czech Republ SMS 12/2022; položka rozpočtu: 5162 | 2 224 633,16 Kč | 4.1.2023 | 20.1.2023 | ||
Ing. Libor Holšán | nájem+úklid 1/2023 | Ing. Libor Holšnájem+úklid 1/2; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšnájem+úklid 1/2; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 5.1.2023 | 30.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 3/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 12 998,00 Kč | 5.1.2023 | 10.1.2023 | ||
Goldman water s.r.o. | pravidelný servis | Goldman water spravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 34 606,00 Kč | 6.1.2023 | 16.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 174/22 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 350,00 Kč | 6.1.2023 | 10.1.2023 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektř.12/22 Beneš. | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 46 319,00 Kč | 6.1.2023 | 13.1.2023 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUN-TACT IRR 3P X20 | O.K. SERVIS BioCOUN-TACT IRR 3; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 9.1.2023 | 16.1.2023 | ||
AIR PRODUCTS spol. s r.o. | technický vzduch | AIR PRODUCTS sptechnický vzduc; položka rozpočtu: 5164 | 14 127,20 Kč | 9.1.2023 | 16.1.2023 | ||
Český zavináč z.s. | účast na konferenci 15-16.5.23 | Český zavináč zúčast na konfer; položka rozpočtu: 5169 | 97 000,00 Kč | 10.1.2023 | 18.1.2023 | ||
IBA CZ, s.r.o. | softwarové řešení | IBA CZ, s.r.o. softwarové řeše; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. softwarové řeše; položka rozpočtu: 5168 | 562 468,50 Kč | 10.1.2023 | 20.1.2023 | ||
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | léky 12/2022 | Nemocnice Jihla léky 12/2022; položka rozpočtu: 5199 | 228,10 Kč | 10.1.2023 | 26.1.2023 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 677,60 Kč | 10.1.2023 | 16.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | zajištění ubytování | ASIANA, ZC 183/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 184/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 15 900,00 Kč | 10.1.2023 | 26.1.2023 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 12/2022 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 45 432,45 Kč | 10.1.2023 | 26.1.2023 | ||
HPST, s.r.o. | servisní hodina | HPST, s.r.o. servisní hodina; položka rozpočtu: 5171 | 19 811,39 Kč | 10.1.2023 | 17.1.2023 | ||
HPST, s.r.o. | servis přístrojů v roce 2023 | HPST, s.r.o. servis přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 2 048 530,00 Kč | 12.1.2023 | 27.1.2023 | ||
Státní fond dopravní infrastru | 17x dálniční zn. služ. auta | Státní fond dop17x dálniční zn; položka rozpočtu: 5362 | 25 500,00 Kč | 12.1.2023 | 16.1.2023 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | mytí vozu SPZ 4AK4419 | AUTO GOLDCAR a.mytí vozu SPZ 4; položka rozpočtu: 5169 | 745,00 Kč | 13.1.2023 | 24.1.2023 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 11/2022-1/2023 | Havlík právní sl. 11/22-1/23; položka rozpočtu: 5166 | 4 991,25 Kč | 13.1.2023 | 24.1.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 podpora rok 2023 | 009802Simac Technik technická ; položka rozpočtu: 5168 | 4 904 738,58 Kč | 16.1.2023 | 27.1.2023 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | doplatek za rok 2022 | Pražská plynáredoplatek za rok; položka rozpočtu: 5154 | 18 000,98 Kč | 16.1.2023 | 26.1.2023 | ||
COMPLET a.s. | ugrade aplikace MyQ | 007806 COMPLET upgr.apl. MyQ; položka rozpočtu: 5168 | 7 139,00 Kč | 16.1.2023 | 20.1.2023 | ||
ARCHAN II s.r.o. | nájemné 1-6/23 Beneš. | ARCHAN II s.r.o nájemné 1-6/23; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.o nájemné 1-6/23; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.o nájemné 1-6/23; položka rozpočtu: 5169 | 870 353,73 Kč | 16.1.2023 | 27.1.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora | 009802 Simac servisní podpora; položka rozpočtu: 5168 | 60 623,47 Kč | 16.1.2023 | 26.1.2023 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní sml. 1/2023 | 005400 BSSservisní sml. 1/2023; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 17.1.2023 | 24.1.2023 | ||
Státní zdravotní ústav | spoluužívaní SZÚ 2023 | Státní zdravotnspoluužívaní SZ; položka rozpočtu: 5169 | 1 262 600,00 Kč | 17.1.2023 | 27.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 4/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 9 190,00 Kč | 17.1.2023 | 26.1.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 17.1.2023 | 24.1.2023 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 379,00 Kč | 17.1.2023 | 20.1.2023 | ||
PYROSERVIS a.s. | paušální částka 12/2022 | PYROSERVIS a.s.paušální částka; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 17.1.2023 | 26.1.2023 | ||
Getinge Czech Republic, s.r.o. | hladinový snímač | Getinge Czech Rhladinový sníma; položka rozpočtu: 5171 | 37 824,60 Kč | 17.1.2023 | 26.1.2023 | ||
P - LAB a.s. | zamraž.zk. | P - LAB a.s. zamraž.zk.; položka rozpočtu: 5133 | 2 722,50 Kč | 17.1.2023 | 26.1.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 17.1.2023 | 26.1.2023 | ||
RSM CZ a.s. | SSL certifikát | 007600 RSM CZ SSL certifikát ; položka rozpočtu: 5168 | 2 498,65 Kč | 18.1.2023 | 24.1.2023 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | směsný komunální odpad | Recovera Využitsměsný komunáln; položka rozpočtu: 5169 | 123 799,46 Kč | 18.1.2023 | 24.1.2023 | ||
CSF, s.r.o. | IT technika | 009805 CSF IT technika; položka rozpočtu: 5137 | 189 365,00 Kč | 18.1.2023 | 26.1.2023 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009800Article for Azura 1 Year | 009800 SWONE for Azura 1 Year; položka rozpočtu: 5168 | 424,03 Kč | 20.1.2023 | 30.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 13/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 7 492,00 Kč | 20.1.2023 | 26.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 14/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 8 045,00 Kč | 20.1.2023 | 26.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 182/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 200,00 Kč | 20.1.2023 | 26.1.2023 | ||
VWR International s.r.o. | dithiozon Analar | VWR Internationdithiozon Anala; položka rozpočtu: 5133 | 1 041,81 Kč | 20.1.2023 | 26.1.2023 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost SW | 006504 ANeT pohotovost SW 1.q; položka rozpočtu: 5168 | 45 209,00 Kč | 23.1.2023 | 31.1.2023 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 4 377,78 Kč | 23.1.2023 | 31.1.2023 | ||
EXE, a.s. | 009800 dokup licencí do sml.EA | 009800 exe a.dokup licencí EA; položka rozpočtu: 5168 | 106 522,77 Kč | 23.1.2023 | 31.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 186/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 1/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 13 700,00 Kč | 23.1.2023 | 26.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 175/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 200,00 Kč | 23.1.2023 | 31.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 169/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 375,00 Kč | 23.1.2023 | 26.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 14/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 500,00 Kč | 23.1.2023 | 26.1.2023 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | nabíječka Aligator USB 5ks | SOFTCOM GROUP, nabíječka Aliga; položka rozpočtu: 5139 | 1 485,00 Kč | 24.1.2023 | 26.1.2023 | ||
Univerzita Karlova | 009803 připoj. do sítě 1-3/23 | 009803 UK Pra účast. do sítě 1; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 24.1.2023 | 30.1.2023 | ||
INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 AISLP 500 1.Q 2023 | 001003 INPHARMEXAISLP 1.Q 2023; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 24.1.2023 | 31.1.2023 | ||
Testo, s.r.o. | Testo 174T, mini datalogger | Testo, s.r.o. Testo 174T, min; položka rozpočtu: 5137 | 5 850,35 Kč | 24.1.2023 | 31.1.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 25.1.2023 | 31.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 175/22 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 10 344,00 Kč | 25.1.2023 | 31.1.2023 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 25.1.2023 | 31.1.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 177/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 179/22 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 300,00 Kč | 25.1.2023 | 31.1.2023 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 5 871,38 Kč | 25.1.2023 | 31.1.2023 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 26.1.2023 | 31.1.2023 | ||
TAVOČER s.r.o. | bedna na ovoce a zeleninu | TAVOČER s.r.o. bedna na ovoce; položka rozpočtu: 5139 | 3 734,00 Kč | 26.1.2023 | 31.1.2023 | ||
Metrostav DIZ s.r.o. | rekonstrukce střechy obj. 24 | Metrostav DIZ srekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 2 506 870,45 Kč | 1.1.2023 | 10.1.2023 | ||
Solitea, a.s. | realizace ukončení zázn.očková | realizace ukončení zázn.očková; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 6.1.2023 | 13.1.2023 | ||
TIPRO projekt s.r.o. | Projekt rekonstrukce střechy | TIPRO projekt rek. střechy; položka rozpočtu: 6121 | 16 456,00 Kč | 3.1.2023 | 12.1.2023 | ||
Solitea, a.s. | úprava přenosu dat do BS | úprava přenosu dat do BS; položka rozpočtu: 6111 | 145 200,00 Kč | 6.1.2023 | 27.1.2023 | ||
Solitea, a.s. | rozvoj webové aplikace | rozvoj webové aplikace; položka rozpočtu: 6111 | 544 500,00 Kč | 6.1.2023 | 27.1.2023 | ||
Solitea, a.s. | realizace mobilní aplikace | realizace mobilní aplikace; položka rozpočtu: 6111 | 1 633 500,00 Kč | 6.1.2023 | 27.1.2023 | ||
Solitea, a.s. | realizace zál.centra ePoukazu | realizace zál.centra ePoukazu; položka rozpočtu: 6111 | 453 750,00 Kč | 6.1.2023 | 27.1.2023 | ||
Metrostav DIZ s.r.o. | rekontrukce střechy obj. 24 | rekontrukce střechy obj. 24; položka rozpočtu: 6121 | 519 914,09 Kč | 12.1.2023 | 27.1.2023 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 1.Q | Stálá platba ČRo poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 5.1.2023 | 5.1.2023 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 5.1.2023 | 5.1.2023 |