2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 1.3.2023 | 6.3.2023 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 2/2023 | INDUS, spol. s ostraha 2/2023; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 1.3.2023 | 6.3.2023 | ||
MÚZO Praha s.r.o. | eVýkaznictví 2023 | MÚZO Praha s.r.eVýkaznictví 20; položka rozpočtu: 5168 | 4 646,40 Kč | 1.3.2023 | 6.3.2023 | ||
Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 2/23 | JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 1.3.2023 | 9.3.2023 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia Agar | Merck Life Scie Columbia Agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 232,99 Kč | 2.3.2023 | 9.3.2023 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Reversed test | Merck Life Scie Reversed test; položka rozpočtu: 5133 | 4 210,80 Kč | 2.3.2023 | 10.3.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 45/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 7 325,00 Kč | 2.3.2023 | 7.3.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 52/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 6 903,00 Kč | 2.3.2023 | 7.3.2023 | ||
Linde Gas a.s. | suchý led | Linde Gas a.s. suchý led; položka rozpočtu: 5133 | 1 381,84 Kč | 2.3.2023 | 9.3.2023 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | Správa objektu 1-2/23 | DIVERSE Service Správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 2.3.2023 | 15.3.2023 | ||
LABOX spol. s r.o. | kvalif. měření | LABOX spol. s r kvalif. měření; položka rozpočtu: 5169 | 95 251,00 Kč | 2.3.2023 | 9.3.2023 | ||
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | on line seminář | AKTUÁLNÍ PARAGRon line seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 485,00 Kč | 2.3.2023 | 7.3.2023 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | pracovní oděvy | P-MM s.r.o. pracovní oděvy; položka rozpočtu: 5169 | 3 271,00 Kč | 2.3.2023 | 10.3.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | vlak | ASIANA, ZC 11/23 vlak; položka rozpočtu: 5173 | 1 308,00 Kč | 2.3.2023 | 7.3.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 43/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 2 107,00 Kč | 2.3.2023 | 7.3.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 51/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 10 261,00 Kč | 2.3.2023 | 9.3.2023 | ||
P - LAB a.s. | Médium MEM | P - LAB a.s. Médium MEM; položka rozpočtu: 5133 | 4 210,80 Kč | 2.3.2023 | 9.3.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 7/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 733,00 Kč | 2.3.2023 | 7.3.2023 | ||
RACCOON s.r.o. | servis dveří | RACCOON s.r.o. servis dveří; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 3.3.2023 | 15.3.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podp.VOIP | 009804 ICT Ener serv.podp.VOIP; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 3.3.2023 | 15.3.2023 | ||
KOPACHEM s.r.o. | toaletní papír | KOPACHEM s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 59 583,00 Kč | 3.3.2023 | 15.3.2023 | ||
SKS s.r.o. | kontrola systémů EPS | SKS s.r.o. kontrola systém; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3.3.2023 | 15.3.2023 | ||
T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 12 523,09 Kč | 3.3.2023 | 9.3.2023 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba el. 2/23 | ARCHAN II s.r.ospotřeba el. 2/; položka rozpočtu: 5154 | 56 645,00 Kč | 3.3.2023 | 15.3.2023 | ||
O2 Czech Republic a.s. | 009800 internet | 009800O2 Czech Republ internet; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 6.3.2023 | 15.3.2023 | ||
O2 Czech Republic a.s. | SMS 2/23 | O2 Czech Republ SMS 2/23; položka rozpočtu: 5162 | 2 169 259,26 Kč | 6.3.2023 | 24.3.2023 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora 1/23 | 003202 DERS Group podpora 1/23; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 6.3.2023 | 13.3.2023 | ||
Allthera s.r.o. | Koučování, školení | Allthera s.r.o.Koučování, škol; položka rozpočtu: 5167 | 13 000,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 2/23 | 009802 ALTRON,servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 7.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Nakladatelství FORUM s.r.o. | předplatné VZ v praxi | Nakladatelství předplatné VZ v; položka rozpočtu: 5136 | 5 312,00 Kč | 7.3.2023 | 13.3.2023 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné | AWP P&C Česká r pojistné; položka rozpočtu: 5163 | 1 360,00 Kč | 7.3.2023 | 10.3.2023 | ||
Euroverlag Plus s.r.o. | reg. poplatek | Euroverlag Plus reg. poplatek; položka rozpočtu: 5176 | 1 200,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | ||
Euroverlag Plus s.r.o. | reg. poplatek | Euroverlag Plus reg. poplatek; položka rozpočtu: 5176 | 1 200,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | ||
Ing. Milan Páv | doplatek služeb | Ing. Milan Páv doplatek služeb; položka rozpočtu: 5152 Ing. Milan Páv doplatek služeb; položka rozpočtu: 5151 Ing. Milan Páv doplatek služeb; položka rozpočtu: 5154 | 7 510,00 Kč | 7.3.2023 | 17.3.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 technická podpora 2/23 | 009802 ICT Enertechn.podp.2/23; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 7.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Caleum a.s. | 009805 Dell baterie | 009805Caleum a.s. Dell baterie; položka rozpočtu: 5171 | 23 824,90 Kč | 7.3.2023 | 17.3.2023 | ||
SKS s.r.o. | revize bezp. syst. | SKS s.r.o. revize bezp. sy; položka rozpočtu: 5169 | 13 945,25 Kč | 7.3.2023 | 15.3.2023 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | výroba a usazení dveří | PROFIS B & B s.výroba a usazen; položka rozpočtu: 5171 | 110 629,73 Kč | 7.3.2023 | 13.3.2023 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | stavební úpravy 24 | PROFIS B & B s.stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 261 587,64 Kč | 7.3.2023 | 13.3.2023 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 3/23 | Ing. Libor Holš nájemné, úklid; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš nájemné, úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 2/23 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 44 761,53 Kč | 7.3.2023 | 10.3.2023 | ||
MC Systems & Services, s.r.o. | 009802 datová kabeláž | 009802 MC Systemdatová kabeláž; položka rozpočtu: 5168 | 13 981,55 Kč | 7.3.2023 | 21.3.2023 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servis podpora 2/23 | 006517 Data podpora HW,SW 2/23; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 7.3.2023 | 15.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc a hyg. potřeby | OFFICEO s.r.o. kanc a hyg. pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kanc a hyg. pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 755,78 Kč | 7.3.2023 | 10.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc a hyg. potřeby | OFFICEO s.r.o. kanc a hyg. pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kanc a hyg. pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 836,69 Kč | 7.3.2023 | 15.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc a hyg. potřeby | OFFICEO s.r.o. kanc a hyg. pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kanc a hyg. pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. ostatní potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 16 245,46 Kč | 7.3.2023 | 15.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc a hyg. potřeby | kanc a hyg. potřeby; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kanc a hyg. pot; položka rozpočtu: 5139 | 761,09 Kč | 7.3.2023 | 10.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc. potřeby | OFFICEO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 165,90 Kč | 7.3.2023 | 15.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc. potřeby | OFFICEO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 718,93 Kč | 7.3.2023 | 13.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc. potřeby | OFFICEO s.r.o. hygie.potřeby; položka rozpočtu: 5139 kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 497,99 Kč | 7.3.2023 | 13.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc. potřeby | OFFICEO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 2 770,54 Kč | 7.3.2023 | 13.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc. potřeby | OFFICEO s.r.o. hygie. potřeby; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 669,61 Kč | 7.3.2023 | 10.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc. potřeby | OFFICEO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 609,28 Kč | 7.3.2023 | 13.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc. potřeby | OFFICEO s.r.o. kanc. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 033,34 Kč | 7.3.2023 | 16.3.2023 | ||
Miele s.r.o. | servis | MIELE,spol. s r servis; položka rozpočtu: 5171 | 6 945,40 Kč | 8.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 2/23 | 005405Neit Cons.služby A a B 2; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 8.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept 2/23 | 004302 Seyfor,podpora eRecept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 8.3.2023 | 16.3.2023 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certif. služby 2/23 | 007600 Prvncertif. služby 2/23; položka rozpočtu: 5168 | 37 585,56 Kč | 8.3.2023 | 17.3.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 47/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 11 047,00 Kč | 8.3.2023 | 15.3.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telek. služby 2/23 | ha-vel internettelek. služby 2; položka rozpočtu: 5162 | 8 249,60 Kč | 8.3.2023 | 24.3.2023 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 podpora www str. 2/23 | 005402 QCM,podpora www str; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 8.3.2023 | 17.3.2023 | ||
Clarima, s.r.o. | uklid 2/23 | Clarima, s.r.o. uklid 2/23; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 8.3.2023 | 16.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancel. potřeby | OFFICEO úklid+hygie potřeby; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 5 383,47 Kč | 8.3.2023 | 27.3.2023 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 podp. web formuláře | 005402 QCM,podp. web formu; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 8.3.2023 | 17.3.2023 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servis prov.IUD 2/23 | 005400 BSS Prahservis IUD 2/23; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 8.3.2023 | 17.3.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 6/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 445,00 Kč | 8.3.2023 | 13.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanc a úkl.prostř. | OFFICEO s.r.o. kanc a úkl.pros; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kanc a úkl.pros; položka rozpočtu: 5139 | 3 060,26 Kč | 8.3.2023 | 13.3.2023 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telek. služby 2/23 | 009803 VUT Btelek. služby 2/23; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 8.3.2023 | 15.3.2023 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava SW | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 794 955,48 Kč | 8.3.2023 | 20.3.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 30 | Pražská tepláre teplo 30; položka rozpočtu: 5157 | 3 909,40 Kč | 8.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 30 | Pražská tepláre teplo 30; položka rozpočtu: 5152 | 34 524,78 Kč | 8.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 24 | Pražská tepláre teplo 24; položka rozpočtu: 5157 | 32 982,13 Kč | 8.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 24 | Pražská tepláre teplo 24; položka rozpočtu: 5152 | 494 193,92 Kč | 8.3.2023 | 16.3.2023 | ||
BL KVĚTINKA s.r.o. | smuteční vazba | BL KVĚTINKA s.r smuteční vazba; položka rozpočtu: 5139 | 2 000,00 Kč | 8.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Nemocnice České Budějovice,a.s | reg.popl. | Nemocnice České reg.popl.; položka rozpočtu: 5176 | 1 600,00 Kč | 8.3.2023 | 13.3.2023 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné parkoviště | UNISTAV REAL ESnájemné parkovi; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,25 Kč | 9.3.2023 | 15.3.2023 | ||
WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | XSELECT CSH | WATERS Gesellsc XSELECT CSH; položka rozpočtu: 5133 | 28 493,08 Kč | 9.3.2023 | 16.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | úklidové prostř. | OFFICEO s.r.o. úklidové prostř; položka rozpočtu: 5139 | 2 993,54 Kč | 9.3.2023 | 15.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancel. prostředky | OFFICEO s.r.o. kancel. prostře; položka rozpočtu: 5139 | 2 802,84 Kč | 9.3.2023 | 16.3.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancel. prostředky | OFFICEO s.r.o. kancel. prostře; položka rozpočtu: 5139 | 44,65 Kč | 9.3.2023 | 13.3.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 1 817,00 Kč | 9.3.2023 | 15.3.2023 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telek. služby 2/23 | Vodafone Czech telek. služby 2; položka rozpočtu: 5162 | 47 134,29 Kč | 10.3.2023 | 24.3.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800poplatek datové sl. 2/23 | 009800 ha-vel poplatek za dat; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 10.3.2023 | 21.3.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | popl. za připojení 2/23 | ha-vel internetpopl. za připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 10.3.2023 | 15.3.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 popl. za přip. | 009803 ha-vel popl. za přip. ; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 10.3.2023 | 21.3.2023 | ||
QCM, s.r.o. | E-ZAK 2/23 | QCM, s.r.o. E-ZAK 2/23; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 10.3.2023 | 16.3.2023 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW | 008712 YOUR SYSTEM správa SW; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 10.3.2023 | 24.3.2023 | ||
P - LAB a.s. | filtr, válec | P - LAB a.s. filtr, válec; položka rozpočtu: 5133 | 4 923,49 Kč | 10.3.2023 | 16.3.2023 | ||
S K A - T E C spol. s r.o. | servis přístroje | S K A - T E C sservis přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 10.3.2023 | 16.3.2023 | ||
Phoenix | vzorky léčiv | PHOENIX lékáren vzorky léčiv; položka rozpočtu: 5199 | 153,76 Kč | 10.3.2023 | 17.3.2023 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 služby analýza | 008712YOUR SYSTEM,služby analý; položka rozpočtu: 5168 | 53 240,00 Kč | 10.3.2023 | 29.3.2023 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 6AY9998 | AUTO GOLDCAR a. servis 6AY9998; položka rozpočtu: 5171 | 16 173,34 Kč | 10.3.2023 | 17.3.2023 | ||
Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servis VZT jednotek | Vzduchotechnikaservis VZT jedn; položka rozpočtu: 5171 | 17 891,06 Kč | 10.3.2023 | 15.3.2023 | ||
GAMEDIUM, spol.s r.o. | petriho miska | GAMEDIUM, spol. petriho miska; položka rozpočtu: 5133 | 10 688,90 Kč | 10.3.2023 | 20.3.2023 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | MCFARLAND | O.K. SERVIS Bio MCFARLAND; položka rozpočtu: 5133 | 2 273,59 Kč | 13.3.2023 | 16.3.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802servis.podpora perimetru | 009802 IBA CZpodpora perimetru; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.3.2023 | 16.3.2023 | ||
Fakultní nemocnice Královské | vzorky léčiv | Fakultní nemocn vzorky léčiv; položka rozpočtu: 5199 | 1 928,80 Kč | 13.3.2023 | 17.3.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | užívání tel. | Fakultní nemocn užívání tel.; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.3.2023 | 17.3.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 2/23 | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.3.2023 | 17.3.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem prostor 2/23 | FN Ostrava 2/23 teplo; položka rozpočtu: 5152 FN Ostrava 2/23 vodné; položka rozpočtu: 5151 FN Ostrava 2/23 poštovné; položka rozpočtu: 5161 FN Ostrava 2/23 úklid; položka rozpočtu: 5169 FN Ostrava 2/23 odpady odvoz; položka rozpočtu: 5169 | 11 873,50 Kč | 13.3.2023 | 20.3.2023 |