2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 77/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 812,00 Kč | 3.4.2023 | 5.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 74/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 8 269,00 Kč | 3.4.2023 | 14.4.2023 | ||
Pro Metrology s.r.o. | kalibrace, pipeta | Pro Metrology skalibrace, pipe; položka rozpočtu: 5169 | 45 232,22 Kč | 3.4.2023 | 12.4.2023 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | doplatek vodné, stočné | Pražské vodovoddoplatek vodné,; položka rozpočtu: 5151 | 24 903,00 Kč | 3.4.2023 | 12.4.2023 | ||
Aliaves & Co., a.s. | účást na Pokladna v r. 2023 | Aliaves & Co., účást na Poklad; položka rozpočtu: 5167 | 4 222,90 Kč | 4.4.2023 | 12.4.2023 | ||
Jablotron Security a.s. | bezpečnostní centrum 3/2023 | JABLOTRON SECURbezpečnostní ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 4.4.2023 | 12.4.2023 | ||
Derator s.r.o. | dezinsekční postřik | Derator s.r.o. dezinsekční pos; položka rozpočtu: 5169 | 22 143,00 Kč | 4.4.2023 | 12.4.2023 | ||
Derator s.r.o. | desinsekční postřik | Derator s.r.o. desinsekční pos; položka rozpočtu: 5169 | 20 691,00 Kč | 4.4.2023 | 12.4.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 3/2023 | 009804 ICT podpora VOIP 3/2023; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.4.2023 | 17.4.2023 | ||
scanservice a.s. | 006522 servis HW a podpora | 006522 scanservis HW a podpora; položka rozpočtu: 5168 | 49 610,00 Kč | 4.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 oprava DG MG Endress | 009802 ALTRON,oprava DG MG En; položka rozpočtu: 5171 | 3 499,32 Kč | 4.4.2023 | 17.4.2023 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 3/2023 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 4.4.2023 | 12.4.2023 | ||
Monitora Media s.r.o. | MONITORA 3/2023 | Monitora Media MONITORA 3/2023; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 4.4.2023 | 14.4.2023 | ||
M - PRO spol. s r.o. | distribuce výplatních lístků | M - PRO spol. sdistribuce výpl; položka rozpočtu: 5168 | 2 665,00 Kč | 4.4.2023 | 14.4.2023 | ||
VWR International s.r.o. | Acetonitril | VWR Internation Acetonitril; položka rozpočtu: 5133 | 12 729,20 Kč | 5.4.2023 | 13.4.2023 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 2 880,00 Kč | 5.4.2023 | 12.4.2023 | ||
VOX a.s. | kurzovné | 1.VOX a.s. kurzovné; položka rozpočtu: 5167 | 6 643,00 Kč | 5.4.2023 | 12.4.2023 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009800Article for Azure 1 year | 009800 SoftwareONE Article Azu; položka rozpočtu: 5168 | 384,20 Kč | 5.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 6/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 688,00 Kč | 5.4.2023 | 17.4.2023 | ||
Mgr. Jitka Chlebounová | jazykové služby | Mgr. Jitka Chlejazykové služby; položka rozpočtu: 5169 | 11 220,00 Kč | 5.4.2023 | 14.4.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 5.4.2023 | 14.4.2023 | ||
GComp, spol. s r.o. | školení řidičů | GComp, spol. s školení řidičů; položka rozpočtu: 5167 | 18 392,00 Kč | 5.4.2023 | 18.4.2023 | ||
Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | kurz farmaekonomiky 2023 | Institut pro zdkurz farmaekono; položka rozpočtu: 5167 | 18 150,00 Kč | 5.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojistění vozidla 4.-10.2023 | ČSOB Pojišťovnapojistění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 28 266,00 Kč | 5.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojistění vozidla 4.-10.2023 | ČSOB Pojišťovnapojistění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 56 094,00 Kč | 5.4.2023 | 17.4.2023 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 4/2023 | UNISTAV REAL ESparkování 4/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,25 Kč | 5.4.2023 | 13.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 81/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 8 251,00 Kč | 5.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | docházkové terminály | ANeT-Advanced docházkové term; položka rozpočtu: 5171 | 151 122,95 Kč | 5.4.2023 | 17.4.2023 | ||
T Mobile | zelené číslo 3/2023 | T-Mobile Czech zelené číslo 3/; položka rozpočtu: 5162 | 18 440,40 Kč | 5.4.2023 | 17.4.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 219,88 Kč | 6.4.2023 | 17.4.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 741,46 Kč | 6.4.2023 | 17.4.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 327,37 Kč | 6.4.2023 | 17.4.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 189,79 Kč | 6.4.2023 | 17.4.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 158,65 Kč | 6.4.2023 | 17.4.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 688,22 Kč | 6.4.2023 | 26.4.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 13 758,08 Kč | 6.4.2023 | 18.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 84/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 248,00 Kč | 6.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 88/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 248,00 Kč | 6.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 76/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 353,00 Kč | 6.4.2023 | 17.4.2023 | ||
VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 278,30 Kč | 6.4.2023 | 13.4.2023 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 3/2023 | 005404 S&T CZ služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 6.4.2023 | 18.4.2023 | ||
WTW, měřící a analytická technika, s.r.o | preven. technik. prohlídka | WTW, měřící a apreven. technik; položka rozpočtu: 5169 | 15 730,00 Kč | 6.4.2023 | 13.4.2023 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 snímač tlaku | 009802 ALTRON,snímač tlaku; položka rozpočtu: 5171 | 29 167,05 Kč | 6.4.2023 | 18.4.2023 | ||
COMPLET a.s. | 007806 ECOSYSM tiskárny | 007806 COMPLET ECOSYSM; položka rozpočtu: 5137 | 19 844,00 Kč | 11.4.2023 | 18.4.2023 | ||
O2 Czech Republic a.s. | 009800 internet 3/2023 | 009800 O2 Czechinternet 3/2023; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 11.4.2023 | 18.4.2023 | ||
O2 Czech Republic a.s. | SMS 3/2023 | O2 Czech Republ SMS 3/2023; položka rozpočtu: 5162 | 2 528 831,77 Kč | 11.4.2023 | 28.4.2023 | ||
Solitea, a.s. | 004302 systém eRecept 3/2023 | 004302 Seyfor eRecept 3/2023; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 11.4.2023 | 28.4.2023 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba el. 3/2023 Benešov. | ARCHAN II s.r.ospotřeba el. 3/; položka rozpočtu: 5154 | 61 536,00 Kč | 11.4.2023 | 14.4.2023 | ||
AEDIT, s.r.o. | překlad dokumentů | AEDIT, s.r.o. překlad dokumen; položka rozpočtu: 5169 | 37 692,00 Kč | 11.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 3/2023 | 009802 ALTRON,servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 11.4.2023 | 19.4.2023 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 3/23 | 001009 ORSIA, servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 11.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 služby průběž.char.3/23 | 006517Data Pro služby průběžné; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 11.4.2023 | 18.4.2023 | ||
SKS s.r.o. | pravidelná kontrola EPS 3/2023 | SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 11.4.2023 | 17.4.2023 | ||
SKS s.r.o. | servisní podpora 1.Q.2023 | SKS s.r.o. servisní podpor; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 11.4.2023 | 17.4.2023 | ||
IPVZ | ověřování kval. 1.Q.2023 | Institut postgrověřování kval.; položka rozpočtu: 5169 | 10 500,00 Kč | 11.4.2023 | 18.4.2023 | ||
Allthera s.r.o. | manažerské školení | Allthera s.r.o.manažerské škol; položka rozpočtu: 5167 | 8 000,00 Kč | 11.4.2023 | 17.4.2023 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis vozu 1AX 1029 | Porsche Inter Aservis vozu 1AX; položka rozpočtu: 5169 | 3 073,88 Kč | 11.4.2023 | 18.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 44/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 60/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 344,00 Kč | 11.4.2023 | 17.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 86/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 057,00 Kč | 11.4.2023 | 17.4.2023 | ||
VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 2 353,45 Kč | 11.4.2023 | 17.4.2023 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 3/2023 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 12.4.2023 | 26.4.2023 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 4/2023 | 005400 BSS Praservisní sl.4/23; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 12.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby kat. A+B 3/2023 | 005404Neit Cons.služby kat A+B; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 12.4.2023 | 18.4.2023 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 servis SIEM 3/2023 | 009807AUTOCONT servis služeb S; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 12.4.2023 | 18.4.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 911,63 Kč | 12.4.2023 | 24.4.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 3/2023 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 869,79 Kč | 12.4.2023 | 26.4.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 3 634,00 Kč | 12.4.2023 | 17.4.2023 | ||
Pozemní stavby jižní Čechy s.r.o. | práce dle obj. | Pozemní stavby práce dle obj.; položka rozpočtu: 5171 | 37 740,00 Kč | 12.4.2023 | 14.4.2023 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 12.4.2023 | 18.4.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní služby 3/2023 | 009802 ICT Energo,servisní slu; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 12.4.2023 | 18.4.2023 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 28.3.2023 | Fakultní nemocnodběr vzorků 28; položka rozpočtu: 5199 | 272,60 Kč | 12.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Linde Gas a.s. | oxid uhličitý | Linde Gas oxid uhličitý 30kg; položka rozpočtu: 5164 | 8 116,68 Kč | 12.4.2023 | 18.4.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | připojení 3/2023 | ha-vel internetpřipojení 3/202; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 připojení 3/2023 | 009803 ha-vel internetpřip. 3/; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 13.4.2023 | 20.4.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 3/2023 | 009800ha-vel internet služby 3; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 13.4.2023 | 20.4.2023 | ||
Marbes s.r.o. | 009800 technická podpora | 009800 Marbestechnická podpora; položka rozpočtu: 5168 | 152 460,00 Kč | 13.4.2023 | 26.4.2023 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 Administr.správa SW | 008712 YOUR Admin. a správa SW; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 345,00 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600poskyt. certfikačních sl | 007600 První certaposkyt.certf; položka rozpočtu: 5168 | 19 788,28 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 3/2023 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 54 185,01 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 016,40 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava exter. a int. s | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 1 091 188,89 Kč | 13.4.2023 | 28.4.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 3/2023 | Pražská tepláreteplo obj. 24 3; položka rozpočtu: 5152 | 467 203,95 Kč | 13.4.2023 | 24.4.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda, obj. 24 3/2023 | Pražská tepláreteplá voda, obj; položka rozpočtu: 5157 | 36 917,05 Kč | 13.4.2023 | 24.4.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo ob. 30, 3/2023 | Pražská tepláreteplo ob. 30, 3; položka rozpočtu: 5152 | 29 922,11 Kč | 13.4.2023 | 24.4.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30, 3/2023 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 4 147,88 Kč | 13.4.2023 | 24.4.2023 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské služby 3/2023 | Fakultní nemocnlékařské služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 750,00 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Fakultní nemocnice Královské | pracovní služby 1.Q. 2023 | Fakultní nemocnpracovní služby; položka rozpočtu: 5169 | 7 190,00 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Fakultní nemocnice Brno | odebrané vzorky | Fakultní nemocnodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 672,91 Kč | 13.4.2023 | 20.4.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 3/2023 | 009802 Simac Tservisní sl.3/23; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Univerzita Karlova | 009803připojení účast.4-6/2023 | 009803 UK připojení účast.4-6/; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 13.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom.služby 3/2023 | 009803 VUT Brnotelekom.sl.3/23; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 13.4.2023 | 18.4.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 technická podpora | 009802 Simac Technik techn.pod; položka rozpočtu: 5168 | 6 453 694,40 Kč | 13.4.2023 | 28.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 11/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 13 310,00 Kč | 13.4.2023 | 20.4.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 89/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 295,00 Kč | 13.4.2023 | 18.4.2023 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/2023 | 005402 QCM podpora 3/2023; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 13.4.2023 | 26.4.2023 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/2023 | 005402 QCM podpora 3/2023; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 13.4.2023 | 26.4.2023 | ||
Clarima, s.r.o. | úklidové služby 3/2023 | Clarima, s.r.o.úklidové služby; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
Bohemik s.r.o. | oprava ventilátorů | Bohemik s.r.o. oprava ventilát; položka rozpočtu: 5171 | 58 453,07 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 |