2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 Czech Republic a.s. | 009800vyúčtování služeb 4/2023 | 009800O2 Czech vyúčtování služ; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 3.5.2023 | 15.5.2023 | ||
O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování služeb 4/2023 | O2 Czech Republvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5162 | 2 216 357,46 Kč | 3.5.2023 | 22.5.2023 | ||
Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 4/2023 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.5.2023 | 5.5.2023 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 27/3-27/4/023 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 3.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ALTRON, a.s. | provádění kontrol | ALTRON, a.s. provádění kontr; položka rozpočtu: 5169 | 48 367,33 Kč | 3.5.2023 | 16.5.2023 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozidla 5AF2499 | AUTO GOLDCAR a. servis vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 36 941,30 Kč | 3.5.2023 | 9.5.2023 | ||
DELL Computer , spol. s r. o. | 009805 Dell Latitude 7340-Note | 009805 DELL Comp Dell Latitude; položka rozpočtu: 5137 | 133 402,50 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Solitea, a.s. | 004302 servisní podpora | 004302 Seyfor,servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora VOIP | 009804 ICT Energo,servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.5.2023 | 19.5.2023 | ||
VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů | VÝTAHY BRNO s.r servis výtahů; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 107/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 12 120,00 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 106/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 12 120,00 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 4/2023 | INDUS, spol. s ostraha 4/2023; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 359,50 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina 4/23 Benešovská | ARCHAN II s.r.o elektřina 4/23; položka rozpočtu: 5154 | 55 411,00 Kč | 4.5.2023 | 12.5.2023 | ||
Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby | Agentura API s. grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169 | 15 488,00 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
SKS s.r.o. | kontrola syst. EPS | SKS s.r.o. kontrola syst.; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Dataflex Security, s.r.o. | 008713technická pod.Red HAT | 008713Dataflex technická podpo; položka rozpočtu: 5168 | 6 674 859,83 Kč | 5.5.2023 | 26.5.2023 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 služby údržby 4/23 | 006517 Data Prot služby údržby; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 5.5.2023 | 19.5.2023 | ||
T Mobile | zelené číslo 4/2023 | T-Mobile Czech zelené číslo 4/; položka rozpočtu: 5162 | 8 763,47 Kč | 5.5.2023 | 19.5.2023 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní smlouva 4/23 | 009802 ALTRON,servisní smlo; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 5.5.2023 | 19.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 108/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 21 027,00 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,ZC 68,69/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 429,00 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Audiopro s.r.o. | 005400 zajištění vysílání | 005400AUDIOPRO zajištění vysíl; položka rozpočtu: 5168 | 9 619,50 Kč | 5.5.2023 | 19.5.2023 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 4/2023 | 009802 ICT podpora 4/2023; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 170,53 Kč | 5.5.2023 | 18.5.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 812,77 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009800Article for Azura 1 year | 009800 SoftwareONE Article for; položka rozpočtu: 5168 | 424,98 Kč | 5.5.2023 | 12.5.2023 | ||
Pavel Hofmann | truhlářské práce | Pavel Hofmann truhlářské prác; položka rozpočtu: 5171 | 4 228,95 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Allthera s.r.o. | koučování managementu | Allthera s.r.o.koučování manag; položka rozpočtu: 5167 | 5 000,00 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 74/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 504,00 Kč | 5.5.2023 | 16.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 87/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 10 080,00 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 72/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 184,00 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Česká kardiologická společnost, o.s. | účast. popl. | Česká kardiolog účast. popl.; položka rozpočtu: 5176 | 200,00 Kč | 5.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 65/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 249,00 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 31/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 12 760,00 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu 4/2023 | Recovera Využitodvoz odpadu 4/; položka rozpočtu: 5169 | 4 643,38 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 9A45774 | Direct auto Brnservis vozu 9A4; položka rozpočtu: 5171 | 15 492,84 Kč | 9.5.2023 | 12.5.2023 | ||
Fakultní nemocnice Královské | pracovné lékařské prohlídky | Fakultní nemocnpracovné lékařs; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Pavel Rozkošný | servis mikroskopů | Pavel Rozkošný servis mikrosko; položka rozpočtu: 5171 | 5 808,00 Kč | 9.5.2023 | 18.5.2023 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 5/2023 | Ing. Libor Holš nájemné 5/23; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš 5/23 úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava ex. a ing. sys. | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 824 953,80 Kč | 9.5.2023 | 25.5.2023 | ||
VOX a.s. | účastnický popl. | 1.VOX a.s. účastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 8 918,00 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
VOX a.s. | účastnický poplatek | 1.VOX a.s. účastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 17 834,00 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 76/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 10 656,00 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 5/2023 | UNISTAV REAL ESparkování 5/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,25 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 003,89 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | hygienické potřeby | OFFICEO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 1 037,58 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 4/2023 | REISSWOLF likvi úložné 4/2023; položka rozpočtu: 5169 | 104 058,94 Kč | 10.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků | Fakultní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 738,70 Kč | 10.5.2023 | 17.5.2023 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 5/ | 005400BSS Prahaservisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 10.5.2023 | 16.5.2023 | ||
Schoeller Pharma Praha s.r.o. | mikrotitrační destičky | Schoeller Pharmmikrotitrační d; položka rozpočtu: 5133 | 20 763,60 Kč | 10.5.2023 | 18.5.2023 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 4/23 | 001009 ORSIA,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 10.5.2023 | 19.5.2023 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405služby kat. A+B za 4/ | 005405Neit Consulti služby kat; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 10.5.2023 | 16.5.2023 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 administr. a správa SW | 008712 YOUR SYSTEM, adminis; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 10.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Clarima, s.r.o. | úklid budovy č. 24 a 30, Beneš | Clarima, s.r.o.úklid budovy č.; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 10.5.2023 | 15.5.2023 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | paušální popl. 4/2023 | Vodafone Czech paušální popl.; položka rozpočtu: 5162 | 43 989,93 Kč | 11.5.2023 | 30.5.2023 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 2 440,00 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | ||
LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření sušárny | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 18 186,00 Kč | 11.5.2023 | 18.5.2023 | ||
LABOX spol. s r.o. | procesní kvalifikace par. ster | LABOX spol. s rprocesní kvalif; položka rozpočtu: 5169 | 53 573,00 Kč | 11.5.2023 | 18.5.2023 | ||
PORADCE CES.TESIN | Poradce 2023 předplatné dopl. | PORADCE s.r.o. Poradce 2023 př; položka rozpočtu: 5136 | 1 056,00 Kč | 11.5.2023 | 19.5.2023 | ||
Český institut interních auditorů, z.s. | kurz - účast. popl. | Český institut kurz - účast.; položka rozpočtu: 5167 | 7 018,00 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | ||
PROFIS B & B s.r.o. | úprava míst. č. 106 | PROFIS B & B s.úprava míst. č.; položka rozpočtu: 5171 | 76 121,12 Kč | 11.5.2023 | 16.5.2023 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 7 560,08 Kč | 12.5.2023 | 18.5.2023 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifik. služby 4/23 | 007600První cer.poskyt.certifi; položka rozpočtu: 5168 | 12 900,17 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 85/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 10 151,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 4/2023 | 005404 S&T CZ služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 připojení za 4/2023 | 009803ha-vel intern připojení ; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 12.5.2023 | 30.5.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | připojení Blatenská 4/2023 | ha-vel internetpřipojení Blate; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 12.5.2023 | 16.5.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 4/2023 | 009800ha-vel internet služby 4; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 12.5.2023 | 30.5.2023 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 4/23 | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 4/23 | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
QCM, s.r.o. | servis služby E-ZAK 4/2023 | QCM, s.r.o. servis služby E; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 12.5.2023 | 18.5.2023 | ||
ha-vel internet s.r.o. | měsíční popl. za SIP 4/2023 | ha-vel internetměsíční popl. z; položka rozpočtu: 5162 | 7 906,01 Kč | 12.5.2023 | 30.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 100/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 240,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
P - LAB a.s. | mikrodest. TK 100ks | P - LAB a.s. mikrodest. TK 1; položka rozpočtu: 5133 | 8 349,00 Kč | 12.5.2023 | 18.5.2023 | ||
P - LAB a.s. | odměrný válec 2000ml | P - LAB a.s. odměrný válec 2; položka rozpočtu: 5133 | 2 728,55 Kč | 12.5.2023 | 18.5.2023 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 4/23 | 009802SimacTechnik servisní sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 Telekomunikační sl | 009803Vysoké učení Telekom.sl.; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 12.5.2023 | 19.5.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem nehlíd. park. 4/2023 | Fakultní nemocnnájem nehlíd. p; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 12.5.2023 | 30.5.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telefonní linka 4/2023 | Fakultní nemocntelefonní linka; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 12.5.2023 | 30.5.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem prostoru 4/2023 | Fakultní nemocn služby k nájm ; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn služby k nájm ; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn služby k nájm ; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn služby k nájm ; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn služby k nájm ; položka rozpočtu: 5169 | 11 873,50 Kč | 12.5.2023 | 30.5.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 4/2023 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 4 058,45 Kč | 12.5.2023 | 16.5.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 30 4/2023 | Pražská tepláreteplo obj. 30 4; položka rozpočtu: 5152 | 25 891,80 Kč | 12.5.2023 | 16.5.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 4/2023 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 36 505,67 Kč | 12.5.2023 | 16.5.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 4/2024 | Pražská tepláreteplo obj. 24 4; položka rozpočtu: 5152 | 422 107,38 Kč | 12.5.2023 | 16.5.2023 | ||
Allianz pojišťovna, a.s. | poj. majetku a odpovědnosti | Allianz pojišťo poj. majetku a; položka rozpočtu: 5163 | 75 000,00 Kč | 12.5.2023 | 17.5.2023 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 3/2023 | INDUS, spol. s ostraha 3/2023; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 12.5.2023 | 16.5.2023 | ||
HPST, s.r.o. | školení HW | HPST, s.r.o. školení HW; položka rozpočtu: 5167 | 7 139,00 Kč | 12.5.2023 | 16.5.2023 | ||
Miele s.r.o. | servis přístroje | MIELE,spol. s rservis přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 22 215,81 Kč | 15.5.2023 | 26.5.2023 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | správní žaloby | Havlík Michal, správní žaloby; položka rozpočtu: 5166 | 88 481,25 Kč | 15.5.2023 | 22.5.2023 | ||
Pozemní stavby jižní Čechy s.r.o. | ucpání otvorů mezi Kancelářemi | Pozemní stavby ucpání otvorů m; položka rozpočtu: 5171 | 2 500,00 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 109/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 11 618,00 Kč | 15.5.2023 | 23.5.2023 | ||
PH servis s.r.o. | oprava kávovaru | PH SERVIS s.r.ooprava kávovaru; položka rozpočtu: 5171 | 4 166,00 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | count- tact IRR | O.K. SERVIS Biocount- tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 16.5.2023 | 22.5.2023 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | ctvrdletní servisní paušál | Saul informačníctvrdletní serv; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 16.5.2023 | 17.5.2023 | ||
Česká lékařská společnost | vypracování odbor. stan. 4/23 | Česká lékařská vypracování odb; položka rozpočtu: 5166 | 4 991,00 Kč | 16.5.2023 | 19.5.2023 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 služby kat. A+B+C 4/ | 009807 AUTOCONTslužby kat.A+B; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 16.5.2023 | 19.5.2023 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 1 791,00 Kč | 16.5.2023 | 24.5.2023 |