2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarima, s.r.o. | úklid 6/23 | Clarima, s.r.o. úklid 6/23; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 12.7.2023 | 21.7.2023 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | 003202 DERS Group servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 12.7.2023 | 18.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 670,65 Kč | 12.7.2023 | 28.7.2023 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400zajišt. provozu IUD 7/23 | 005400 BSS Praha zajištění pro; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 13.7.2023 | 17.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářský mat. | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie mat; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářský mat; položka rozpočtu: 5139 | 3 607,01 Kč | 13.7.2023 | 21.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářský mat. | OFFICEO s.r.o. kancelářský mat; položka rozpočtu: 5139 | 3 159,67 Kč | 13.7.2023 | 19.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářský mat. | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie mat; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářský mat; položka rozpočtu: 5139 | 2 328,28 Kč | 13.7.2023 | 18.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářský mat. | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie mat; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářský mat; položka rozpočtu: 5139 | 2 412,26 Kč | 13.7.2023 | 19.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | hygienické potř. | OFFICEO s.r.o. krém na ruce; položka rozpočtu: 5132 | 1 121,67 Kč | 13.7.2023 | 18.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářský mat. | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie mat; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářský mat; položka rozpočtu: 5139 | 3 700,42 Kč | 13.7.2023 | 14.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářský mat. | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie mat; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářský mat; položka rozpočtu: 5139 | 1 146,48 Kč | 13.7.2023 | 14.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářský mat., lampa | kancelářský mat., lampa; položka rozpočtu: 5139 kancelářský mat., lampa; položka rozpočtu: 5139 | 3 027,54 Kč | 13.7.2023 | 26.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářský mat. | OFFICEO s.r.o. krém na ruce; položka rozpočtu: 5132 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie mat; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářský mat; položka rozpočtu: 5139 | 17 241,90 Kč | 13.7.2023 | 19.7.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 24 | Pražská tepláre teplá voda; položka rozpočtu: 5157 | 36 338,73 Kč | 14.7.2023 | 19.7.2023 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 30 | Pražská tepláre teplá voda; položka rozpočtu: 5157 | 3 676,88 Kč | 14.7.2023 | 19.7.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 6/23 | Fakultní nemocnice 6/23 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnice 6/23 voda; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnice 6/23 pošto; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnice 6/23 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnice 6/23 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 11 873,50 Kč | 14.7.2023 | 19.7.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | parkovací místo 6/23 | Fakultní nemocnice 6/23 parkov; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 14.7.2023 | 19.7.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 6/23 | Fakultní nemocnice 6/23 tel.li; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 14.7.2023 | 19.7.2023 | ||
Český metrologický institut | kalibrace | Český metrologi kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 56 052,04 Kč | 14.7.2023 | 21.7.2023 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 podpora Oracle | 008712 YOUR SYS podpora Oracle; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 14.7.2023 | 17.7.2023 | ||
P - LAB a.s. | lab. materiál | P - LAB a.s. lab. materiál; položka rozpočtu: 5133 | 7 024,05 Kč | 14.7.2023 | 21.7.2023 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 6/23 | 005405 Neit Cons služby A B 6/; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 14.7.2023 | 17.7.2023 | ||
Agentura API s.r.o. | grafické práce | Agentura API s. grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 37 752,00 Kč | 14.7.2023 | 19.7.2023 | ||
SKS s.r.o. | servis. podpora bezp. syst. | SKS s.r.o. servis. podpora; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 14.7.2023 | 19.7.2023 | ||
SKS s.r.o. | servis. podpora bezp. syst. | SKS s.r.o. servis. podpora; položka rozpočtu: 5169 | 21 205,25 Kč | 14.7.2023 | 19.7.2023 | ||
QCM, s.r.o. | servis E-ZAK | QCM, s.r.o. servis E-ZAK; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 14.7.2023 | 21.7.2023 | ||
Dialab spol. s r.o. | Instalace SW GEN 5, - servis | Dialab spol. s Instalace SW GE; položka rozpočtu: 5171 | 28 133,00 Kč | 17.7.2023 | 21.7.2023 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 6AY9998 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 6AY; položka rozpočtu: 5171 | 22 960,11 Kč | 17.7.2023 | 21.7.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 135/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 129/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 16 608,00 Kč | 17.7.2023 | 19.7.2023 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | PARKOVÁNÍ 7/2023 | UNISTAV REAL ESPARKOVÁNÍ 7/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,25 Kč | 17.7.2023 | 21.7.2023 | ||
AUTO ŠÍDLO s.r.o. | servis vozidla 5AF2499 | AUTO ŠÍDLO s.r. servis vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 11 974,27 Kč | 17.7.2023 | 21.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 4 916,45 Kč | 18.7.2023 | 28.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 39,81 Kč | 18.7.2023 | 26.7.2023 | ||
Václav Hrubeš | oprava a výměna žaluzií | Václav Hrubeš oprava a výměna; položka rozpočtu: 5171 | 16 846,00 Kč | 18.7.2023 | 21.7.2023 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 6/2023 | Vodafone tel. služby 6/2023; položka rozpočtu: 5162 | 44 779,70 Kč | 18.7.2023 | 26.7.2023 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | servis | Merck Life Science servis; položka rozpočtu: 5171 | 71 645,31 Kč | 19.7.2023 | 26.7.2023 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Merck Life Science LCPAK00A1; položka rozpočtu: 5133 | 23 958,00 Kč | 19.7.2023 | 26.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 755,11 Kč | 19.7.2023 | 21.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 067,41 Kč | 19.7.2023 | 21.7.2023 | ||
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | zkušební protokol | ČESKÁ LÉKÁRNA Hzkušební protok; položka rozpočtu: 5199 | 309,60 Kč | 19.7.2023 | 21.7.2023 | ||
Úřad městské části města Brna, | užívání veřejného prostranství | Statutární městužívání veřejné; položka rozpočtu: 5164 | 48 208,00 Kč | 19.7.2023 | 21.7.2023 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 6/2023 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 42 929,59 Kč | 19.7.2023 | 21.7.2023 | ||
Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 6/2023 | Česká lékařská odb.stan. 6/23; položka rozpočtu: 5166 | 8 984,00 Kč | 19.7.2023 | 28.7.2023 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT - TACT IRR 3P | O.K. SERVIS BioPro COUN-TACT; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 19.7.2023 | 26.7.2023 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB lab. potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 5 320,78 Kč | 20.7.2023 | 26.7.2023 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 6/2023 bud.24 | Státní zdravotní přef. el. ene; položka rozpočtu: 5154 | 251 364,00 Kč | 20.7.2023 | 26.7.2023 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 6/2023 bud. 30 | Státní zdravotní přef. el.ener; položka rozpočtu: 5154 | 4 976,00 Kč | 20.7.2023 | 26.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 24 772,35 Kč | 20.7.2023 | 28.7.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | čistící tablety do kávovarů | OFFICEO čistící tablety; položka rozpočtu: 5139 | 348,48 Kč | 20.7.2023 | 26.7.2023 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA voda; položka rozpočtu: 5131 | 9 085,00 Kč | 20.7.2023 | 26.7.2023 | ||
AMEDIS, spol. s r.o. | servis | AMEDIS servis; položka rozpočtu: 5171 | 11 253,00 Kč | 20.7.2023 | 26.7.2023 | ||
ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. | laboratorní potřeby | ČADERSKÝ-ENVITEK lab. potř.; položka rozpočtu: 5133 | 6 005,23 Kč | 24.7.2023 | 28.7.2023 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana Hexnerová seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 421,00 Kč | 24.7.2023 | 25.7.2023 | ||
HPST, s.r.o. | LUT Syringe Filters | Altium International Filters; položka rozpočtu: 5133 | 6 352,50 Kč | 24.7.2023 | 28.7.2023 | ||
East Port Praha, s.r.o. | Kinetic - QCL, PyroGene | East Port PyroGene; položka rozpočtu: 5133 | 130 762,76 Kč | 24.7.2023 | 28.7.2023 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Science krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 202,74 Kč | 24.7.2023 | 28.7.2023 | ||
Masarykův onkologický ústav | odběr vzorků | Masarykův onkologický vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 1 130,78 Kč | 24.7.2023 | 26.7.2023 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ razítka; položka rozpočtu: 5139 | 661,00 Kč | 25.7.2023 | 28.7.2023 | ||
Networksys a.s. | Cisco Systems | 009805Networksys Cisco Systems; položka rozpočtu: 6125 | 2 582 703,90 Kč | 7.6.2023 | 3.7.2023 | ||
TIPRO projekt s.r.o. | rekonstrukce střešního pláště | TIPRO projekt srekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 34 969,00 Kč | 21.6.2023 | 4.7.2023 | ||
Solitea, a.s. | realizace požad. PČR | 004302 Seyfor,realizace požad; položka rozpočtu: 6111 | 72 600,00 Kč | 28.6.2023 | 4.7.2023 | ||
InQool, a.s. | webové portály I. etapa | InQool, a.s. webové portály; položka rozpočtu: 6111 | 129 061,26 Kč | 28.6.2023 | 7.7.2023 | ||
Metrostav DIZ s.r.o. | Rekonstrukce střeš.pláště | Metrostav DIZ sRekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 7 228 577,36 Kč | 10.7.2023 | 31.7.2023 | ||
TIPRO projekt s.r.o. | autorský dozor za 6/2023 | TIPRO projekt s autorský dozor; položka rozpočtu: 6121 | 19 541,50 Kč | 18.7.2023 | 24.7.2023 | ||
TIPRO projekt s.r.o. | rekonstrukce střechy B24 | TIPRO projekt srekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 58 110,25 Kč | 20.7.2023 | 24.7.2023 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 7/23 | Stálá platba PVK vodné 7/23; položka rozpočtu: 5151 | 45 440,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 3.Q | Stálá platba ČRo poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 3.Q | Stálá platba ČTv poplatky 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2023 | Stálá platba JHMM nájem 7/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 7/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 7/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 7/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 7/; položka rozpočtu: 5154 | 20 452,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 7/ | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 7/; položka rozpočtu: 5153 | 13 900,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
CENTROPOL ENERGY a.s. | Stálá platba CENTROPOL ele 7/ | Stálá platba CENTROPOL ele.7/; položka rozpočtu: 5154 | 30 810,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2023 | Stálá platba Páv nájem 2023; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2023; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2023; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2023; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2023; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2023; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2023; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele. 7/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele.7/23; položka rozpočtu: 5154 | 3 620,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 7/2023 | Stálá platba 1.RIF 7/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 7/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 7/23 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 7/23 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 7/23 ostatn; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 7/23 ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 29 368,95 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | ||
Solitea, a.s. | 006502 školení | 006502 Seyfor, a.s. školení; položka rozpočtu: 5168 | 29 040,00 Kč | 3.7.2023 | 2.8.2023 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 12.7.2023 | 3.8.2023 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 12.7.2023 | 3.8.2023 | ||
TM servis CZ s.r.o. | 007608 diagnostika | 007608 TM Servis CZdiagnostika; položka rozpočtu: 5171 | 774,00 Kč | 17.7.2023 | 2.8.2023 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Essential Service | 006517 Data Protection Servi; položka rozpočtu: 5168 | 107 823,10 Kč | 18.7.2023 | 2.8.2023 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 6/23 | 001018.Servodata servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 18.7.2023 | 4.8.2023 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | odběr el. energie za 1.pol./23 | Fakultní nemocnodběr el. energ; položka rozpočtu: 5154 | 18 296,38 Kč | 19.7.2023 | 3.8.2023 | ||
Univerzita Karlova | 009803 sítě PASNET 7-9/2023 | 009803Univerzitasítě PASNET7-9; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 19.7.2023 | 2.8.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 055,61 Kč | 19.7.2023 | 2.8.2023 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava soft. řešení | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 963 696,03 Kč | 19.7.2023 | 8.8.2023 | ||
Caleum a.s. | 009805 oprava krytu notebooku | 009805 Caleum oprava krytu no; položka rozpočtu: 5171 | 4 646,40 Kč | 19.7.2023 | 3.8.2023 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost SW | 006504 ANeT-Advanced serv.poho; položka rozpočtu: 5168 | 52 035,82 Kč | 19.7.2023 | 3.8.2023 | ||
itelligence, a.s. | 006507 poskyt. služeb A+B 6/ | 006507 NTT služeb A+B 6/2023; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 20.7.2023 | 3.8.2023 | ||
Udine s.r.o. | nájemné ČB 7-12/23 | Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5152 | 15 654,00 Kč | 24.7.2023 | 2.8.2023 | ||
Udine s.r.o. | nájemné ČB 7-12/23 | Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5169 | 11 193,00 Kč | 24.7.2023 | 2.8.2023 | ||
Udine s.r.o. | nájemné ČB 7-12/23 | Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5164 Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5152 | 125 718,00 Kč | 24.7.2023 | 2.8.2023 | ||
Udine s.r.o. | nájemné ČB 7-12/23 | Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5169 Udine s.r.o. nájemné ČB 7-12; položka rozpočtu: 5164 | 14 363,00 Kč | 24.7.2023 | 2.8.2023 | ||
RSM CZ a.s. | 007600 Migrace VPN připojení | 007600 RSMigrace VPN připojení; položka rozpočtu: 5168 | 14 973,75 Kč | 24.7.2023 | 2.8.2023 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 24.7.2023 | 3.8.2023 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom.služby 6/2023 | 009803 VUtelekom.služby 6/2023; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 24.7.2023 | 2.8.2023 | ||
INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktualizace AISLP | 001003INPHARMEX,aktualizace AI; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 25.7.2023 | 4.8.2023 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | mikrotužky | OFFICEO mikrotužky; položka rozpočtu: 5139 | 48,40 Kč | 25.7.2023 | 8.8.2023 | ||
VWR International s.r.o. | VWR TIPS | VWR Internation VWR TIPS; položka rozpočtu: 5133 | 2 734,60 Kč | 27.7.2023 | 2.8.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, spol. s letenky154/23; položka rozpočtu: 5173 | 13 210,00 Kč | 27.7.2023 | 3.8.2023 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, spol. s letenky153/23; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, spol. s letenky140/23; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, spol. s letenky138/23; položka rozpočtu: 5173 | 54 786,00 Kč | 27.7.2023 | 3.8.2023 | ||
Monitora Media s.r.o. | služby MONITORA 7/2023 | Monitora Media služby MONITORA; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 31.7.2023 | 4.8.2023 |