2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T Mobile | zelené číslo + 1/2024 | T-Mobile Czech zelené číslo +; položka rozpočtu: 5162 | 14 142,04 Kč | 5.2.2024 | 13.2.2024 | ||
SKS s.r.o. | revize objektu Praha | SKS s.r.o. revize objektu serv; položka rozpočtu: 5171 | 34 998,77 Kč | 5.2.2024 | 20.2.2024 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní podp.1/2024 | ALTRON,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 5.2.2024 | 28.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 20/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 539,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 21/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 789,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 1/2024 | O2 Czech Republvyúčtování 1/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 925 212,69 Kč | 5.2.2024 | 26.2.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 1/2024 | 009800O2 Czech vyúčtování 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 5.2.2024 | 9.2.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia Blood - krevní agar | Merck Life Scie Columbia Blood; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 5.2.2024 | 9.2.2024 | ||
BATIST, S.R.O. | B-CELL vata | BATIST Medical B-CELL vata; položka rozpočtu: 5133 | 4 318,68 Kč | 5.2.2024 | 9.2.2024 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | kalibrační olej | Fisher Scientifkalibrační olej; položka rozpočtu: 5133 | 4 544,76 Kč | 5.2.2024 | 9.2.2024 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 3 180,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elekřiny 1/2024 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elekři; položka rozpočtu: 5154 | 68 256,00 Kč | 6.2.2024 | 13.2.2024 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní smlouva 2/24 | BSS Praha005400 servisní sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 6.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Solitea, a.s. | 006502 Flat tarif Vema | 006502 Seyfor,Flat tarif Vema; položka rozpočtu: 5168 | 43 560,00 Kč | 6.2.2024 | 12.2.2024 | ||
Mendelova univerzita v Brně | účastnický poplatek | Mendelova univeúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 550,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | laboratorní potřeby | Ing. Petr Švec laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 10 627,43 Kč | 6.2.2024 | 13.2.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda 1/2023 obj. 30 | Pražská tepláreteplá voda 1/20; položka rozpočtu: 5157 | 4 140,49 Kč | 7.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 1/2023 obj. 24 | Pražská tepláreteplo 1/2023 ob; položka rozpočtu: 5152 | 576 573,20 Kč | 7.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o. | zdravotnický materiál | Zdravotnický Mazdravotnický ma; položka rozpočtu: 5139 | 3 402,00 Kč | 7.2.2024 | 13.2.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 1/2024 obj. 30 | Pražská tepláreteplo 1/2024 ob; položka rozpočtu: 5152 | 43 734,96 Kč | 7.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplá voda 1/2024 obj. 24 | Pražská tepláreteplá voda 1/20; položka rozpočtu: 5157 | 40 381,84 Kč | 7.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Agentura API s.r.o. | grafické služby 1/2024 | Agentura API s.grafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 24 200,00 Kč | 7.2.2024 | 14.2.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 připojení 1/2024 | 009803 ha-vel internetpřip.1/; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 7.2.2024 | 22.2.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 provozní poplatek 1/24 | 009800ha-vel internetprov.popl; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 7.2.2024 | 22.2.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 1/2024 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 833,03 Kč | 7.2.2024 | 29.2.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | připojení Blatenská 1/2024 | ha-vel internetpřipojení Blate; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 7.2.2024 | 12.2.2024 | ||
VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 34 650,95 Kč | 7.2.2024 | 12.2.2024 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 1/24 | ORSIA,001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 8.2.2024 | 22.2.2024 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | výměna žaluzií | DIVERSE Service výměna žaluzií; položka rozpočtu: 5171 | 32 549,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept1/24 | Seyfor,004302 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 1/2024 | Data Pro 006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 10/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 050,00 Kč | 8.2.2024 | 15.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 9/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 15/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 25 106,00 Kč | 8.2.2024 | 15.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 10/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 618,00 Kč | 8.2.2024 | 22.2.2024 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 servisní sl. A+B 1/24 | 009807Aricoma Syst servisní sl; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 8.2.2024 | 27.2.2024 | ||
ANAG, spol. s r. o. | zaměstn. benefity | ANAG, spol. s rzaměstn. benefi; položka rozpočtu: 5136 | 516,00 Kč | 8.2.2024 | 14.2.2024 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | doplatek elekřiny | ČEZ ESCO, a.s. doplatek elekři; položka rozpočtu: 5154 | 4 855,01 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 1/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 1/; položka rozpočtu: 5199 | 886,92 Kč | 8.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun.služby1/2024 | VUT Brno 009803 telekomunika; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 8.2.2024 | 14.2.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Merck Life Scielaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 112 711,50 Kč | 8.2.2024 | 14.2.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační sl.1/2024 | 007600 První cert.certifikační; položka rozpočtu: 5168 | 25 320,28 Kč | 9.2.2024 | 27.2.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr.pečeť 1/2024 | 009800 První certifikaelekt.pe; položka rozpočtu: 5168 | 7 724,88 Kč | 9.2.2024 | 27.2.2024 | ||
Internet Info, s.r.o. | 007600 PL SQL Developer - 5 už | 007600Internet PL SQL Develope; položka rozpočtu: 5172 | 19 360,00 Kč | 9.2.2024 | 16.2.2024 | ||
TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | servis FIRESTOP | TEPOSTOP, spoleservis FIRESTOP; položka rozpočtu: 5169 | 8 470,00 Kč | 9.2.2024 | 13.2.2024 | ||
Pragolab s.r.o. | BDS-Hypersil C18 | Pragolab s.r.o.BDS-Hypersil C1; položka rozpočtu: 5133 | 35 465,10 Kč | 12.2.2024 | 20.2.2024 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 2/2024 | Ing. Libor Holš nájemné, úklid; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš nájemné, úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 12.2.2024 | 16.2.2024 | ||
VERKON s. r. o. | laboratorní potřeby | VERKON s.r.o. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 8 312,70 Kč | 12.2.2024 | 20.2.2024 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | 003202 DERS Group servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 12.2.2024 | 27.2.2024 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 1/2024 | REISSWOLF likvi úložné 1/2024; položka rozpočtu: 5169 | 117 305,46 Kč | 12.2.2024 | 15.2.2024 | ||
Solitea, a.s. | 006502 servisní podp.1/2024 | Seyfor,006502 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 1/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 1/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podp.1/2024 | Servodata001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 13.2.2024 | 28.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 28/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 149,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 administrace a spr,SW | 008712 YOUR SYSTEM, administr; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 13.2.2024 | 27.2.2024 | ||
Clarima, s.r.o. | mimořádný úklid, čištění | Clarima, s.r.o.mimořádný úklid; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Clarima, s.r.o. | úklid budov 1/2024 | Clarima, s.r.o.úklid budov 1/2; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
P - LAB a.s. | kyselina sírová | P - LAB a.s. kyselina sírová; položka rozpočtu: 5133 | 1 125,30 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 1/2024 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 13.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 1/24 | 009802 Simac Tech servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 1/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 1/; položka rozpočtu: 5199 | 1 256,50 Kč | 13.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | užívání telefon. 1/2024 | Fakultní nemocnužívání telefon; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 1/2024 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | internát 1/2024 | Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 1/2024; položka rozpočtu: 5169 | 12 016,98 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 35/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 416,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 1/24 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 351 053,00 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 1/2024 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 6 026,00 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 1/2024 | INDUS, spol. s ostraha 1/2024; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 13.2.2024 | 20.2.2024 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A+B. 1/2024 | 005405 Neit Cons.služby A+B; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 13.2.2024 | 27.2.2024 | ||
Systémy jakosti s.r.o. | kurz | Systémy jakosti kurz; položka rozpočtu: 5167 | 5 445,00 Kč | 14.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 1/2024 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 43 976,24 Kč | 14.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Česká lékařská společnost | vyprac. odbor. stanovisek 1/24 | Česká lékařská vyprac. odbor.; položka rozpočtu: 5166 | 15 972,00 Kč | 14.2.2024 | 27.2.2024 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava | FedEx Express C přeprava; položka rozpočtu: 5161 | 14 043,66 Kč | 14.2.2024 | 22.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 12/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 413,00 Kč | 15.2.2024 | 16.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 34/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 165,00 Kč | 15.2.2024 | 16.2.2024 | ||
Grab n Go s.r.o. | občerstvení | Grab n Go s.r.o občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 774,30 Kč | 15.2.2024 | 20.2.2024 | ||
VWR International s.r.o. | Methanol HiPerSolv | VWR InternationMethanol HiPerS; položka rozpočtu: 5133 | 2 371,60 Kč | 15.2.2024 | 20.2.2024 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUN-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUN-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 16.2.2024 | 23.2.2024 | ||
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 208,45 Kč | 16.2.2024 | 28.2.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 382,36 Kč | 16.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Caleum a.s. | 007600 privátní filtr na obraz | 007600 Caleum privátní filtr; položka rozpočtu: 5139 | 827,64 Kč | 16.2.2024 | 27.2.2024 | ||
Vladyka Robert, Mgr., advokát | právní služby | Vladyka Robert, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 106 782,50 Kč | 16.2.2024 | 28.2.2024 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přepravní služby | FedEx Express Cpřepravní služb; položka rozpočtu: 5161 | 28 829,82 Kč | 16.2.2024 | 22.2.2024 | ||
Leoš Vacula | servis vozu 3AI3606 | Leoš Vacula servis vozu 3AI; položka rozpočtu: 5171 | 29 310,00 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 36/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 221,00 Kč | 16.2.2024 | 22.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 9/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 15/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 10 216,00 Kč | 16.2.2024 | 22.2.2024 | ||
itelligence, a.s. | 006507 Servis kat. A+B1/24 | NTT DATA006507Servis služeb k; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 20.2.2024 | 29.2.2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. | Servisní práce | Intermont, Opat Servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 3 372,59 Kč | 20.2.2024 | 28.2.2024 | ||
P - LAB a.s. | Laboratorní potřeby | P - LAB a.s. Laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 5 175,46 Kč | 20.2.2024 | 28.2.2024 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 1/24 | Vodafone Czech Telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 43 037,20 Kč | 20.2.2024 | 29.2.2024 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 00980Article for Azure Overag0 | SoftwareONE 00980 Article fo; položka rozpočtu: 5168 | 489,22 Kč | 20.2.2024 | 28.2.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 244/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 150,00 Kč | 20.2.2024 | 22.2.2024 | ||
BIO-RAD spol.s r.o. | servis přístroje | Bio-Rad spol. servis přístoje; položka rozpočtu: 5169 | 121 721,64 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Sample-Kphenol | Merck Life Scie Sample-Kphenol; položka rozpočtu: 5133 | 1 513,71 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Caffeine | Merck Life Scie Caffeine; položka rozpočtu: 5133 | 2 112,66 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
RACCOON s.r.o. | prev.prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. prev.prohlídka; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 21.2.2024 | 27.2.2024 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 000,00 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 000,00 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 |