2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vistex Medical s.r.o. | pero pro kruh. zapisovač | Vistex Medical pero pro kruh.; položka rozpočtu: 5139 | 1 461,68 Kč | 7.3.2024 | 14.3.2024 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní podp.3/24 | 005400 BSS Praha servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 7.3.2024 | 18.3.2024 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby kat. A+B 2/24 | 005405 Neit služby A+B 2/2024; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 8.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 43/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 5 811,00 Kč | 8.3.2024 | 15.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 24/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 18/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 24 526,00 Kč | 8.3.2024 | 15.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 25/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 137,00 Kč | 8.3.2024 | 15.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 46/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 325,00 Kč | 8.3.2024 | 14.3.2024 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 2/24 | 006517 Data Pro servis.2/2024; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 8.3.2024 | 19.3.2024 | ||
Clarima, s.r.o. | úklid 5.a 6. patro | Clarima, s.r.o.úklid 5.a 6. pa; položka rozpočtu: 5169 | 11 011,00 Kč | 8.3.2024 | 18.3.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 8.3.2024 | 18.3.2024 | ||
GAMEDIUM, spol.s r.o. | laboratorní potřeby | GAMEDIUM, spol.laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 9 893,86 Kč | 8.3.2024 | 18.3.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Mercaptoethanol | Merck Life ScieMercaptoethanol; položka rozpočtu: 5133 | 779,72 Kč | 8.3.2024 | 18.3.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem 2/2024 | Fakultní nemocnpronájem 2/2024; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnpronájem 2/2024; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnpronájem 2/2024; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnpronájem 2/2024; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnpronájem 2/2024; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 8.3.2024 | 14.3.2024 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 2/2024 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 2 250,00 Kč | 8.3.2024 | 26.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 684,49 Kč | 8.3.2024 | 18.3.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | provozní popl. sítě 2/2024 | ha-vel internet provozní popl.; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 8.3.2024 | 25.3.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 2/24 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 320,16 Kč | 8.3.2024 | 25.3.2024 | ||
3S.cz, s.r.o. | 006517 pásky Fujifilm | 3S.cz,006517 pásky Fujifilm; položka rozpočtu: 5139 | 309 566,40 Kč | 11.3.2024 | 26.3.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby | První certifika007600 cert. sl; položka rozpočtu: 5168 | 22 754,84 Kč | 12.3.2024 | 21.3.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektronická pečeť 2/24 | První certifika009800elektr.pe; položka rozpočtu: 5168 | 9 296,43 Kč | 12.3.2024 | 19.3.2024 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 2/24 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 12.3.2024 | 28.3.2024 | ||
Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 2/24 | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 12.3.2024 | 26.3.2024 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 2/2024 | REISSWOLF likvi úložné 2/2024; položka rozpočtu: 5169 | 118 066,13 Kč | 12.3.2024 | 15.3.2024 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozidla 6AY9998 | AUTO GOLDCAR servis 6AY9998; položka rozpočtu: 5171 | 35 062,90 Kč | 12.3.2024 | 19.3.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | MCFARLAND | O.K. SERVIS Bio MCFARLAND; položka rozpočtu: 5133 | 2 217,90 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | ATR ZnSe krystal FTIR | Nicolet CZ s.r.ATR ZnSe krysta; položka rozpočtu: 5171 | 83 490,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 Migrace IBIEE do prost | Neit Cons.005405 Migrace IBIEE; položka rozpočtu: 5168 | 271 040,00 Kč | 12.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 12/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 11 971,00 Kč | 12.3.2024 | 19.3.2024 | ||
Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 2/2024 | Agentura Parolevýuka AJ 2/2024; položka rozpočtu: 5167 | 54 185,01 Kč | 12.3.2024 | 15.3.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 8 603,10 Kč | 12.3.2024 | 18.3.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 2/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 2/2024 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 adminis. a správa SW | YOUR SYSTEM,008712 administr; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora kat. 2/2024 | Aricoma 009807 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
Solitea, a.s. | 006502 servisní podpora 2/24 | Seyfor,006502 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 002,86 Kč | 13.3.2024 | 25.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 452,01 Kč | 13.3.2024 | 20.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 003,39 Kč | 13.3.2024 | 25.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 092,38 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 760,36 Kč | 13.3.2024 | 20.3.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem nehlíd. park. 2/24 | Fakultní nemocnnájem nehlíd. p; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 2/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 2/; položka rozpočtu: 5199 | 1 796,10 Kč | 13.3.2024 | 21.3.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 401,46 Kč | 14.3.2024 | 19.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 029,43 Kč | 14.3.2024 | 25.3.2024 | ||
SKS s.r.o. | servisní práce 2/2024 | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169 | 3 811,50 Kč | 14.3.2024 | 19.3.2024 | ||
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | seminář | MultiSport Bene seminář; položka rozpočtu: 5167 | 6 171,00 Kč | 14.3.2024 | 20.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 50/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 008,00 Kč | 14.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 55/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 964,00 Kč | 14.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 58/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 031,00 Kč | 14.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 36/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 101,00 Kč | 15.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 22/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 708,00 Kč | 15.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 46/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 560,00 Kč | 15.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 53/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 453,00 Kč | 15.3.2024 | 19.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,ZC 236/23 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 13 210,00 Kč | 15.3.2024 | 21.3.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 27/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 247,00 Kč | 15.3.2024 | 21.3.2024 | ||
České vysoké učení technické v Praze | konference | České vysoké uč konference; položka rozpočtu: 5176 | 1 990,00 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | ||
České vysoké učení technické v Praze | konference | České vysoké uč konference; položka rozpočtu: 5176 | 1 990,00 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | ||
České vysoké učení technické v Praze | konference | České vysoké uč konference; položka rozpočtu: 5176 | 1 990,00 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | ||
Clarima, s.r.o. | úklid budovy 24 a 30 | Clarima, s.r.o.úklid budovy 24; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 15.3.2024 | 26.3.2024 | ||
AAO, s.r.o. | Dymo LetraTag pásky | AAO, s.r.o. Dymo LetraTag p; položka rozpočtu: 5139 | 322,50 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | ||
Miroslav Kůla | instalatérské práce | Miroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 2 662,00 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | ||
Miroslav Kůla | instalatérské práce | Miroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 5 299,80 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | ||
Miroslav Kůla | instalatérské práce | Miroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 5 977,40 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF2513 | AUTO GOLDCAR a.servis 5AF2513; položka rozpočtu: 5171 | 5 299,20 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | ||
JK-Trading s.r.o. Praha | činidlo | JK - Trading sp činidlo; položka rozpočtu: 5133 | 1 351,57 Kč | 18.3.2024 | 27.3.2024 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | motor, servisní práce | EVROFIN Int. spmotor, servisní; položka rozpočtu: 5171 | 9 840,93 Kč | 18.3.2024 | 21.3.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby | Simac Technik 009802 servis.sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 18.3.2024 | 26.3.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telefonní linka 2/2024 | Fakultní nemocntelefonní linka; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 18.3.2024 | 21.3.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 390,69 Kč | 18.3.2024 | 26.3.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | prefak. el.ener. bud.30 2/2024 | Státní zdravotnprefak. el.ener; položka rozpočtu: 5154 | 5 715,00 Kč | 18.3.2024 | 25.3.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | prefak. el.ener. bud.24 2/2024 | Státní zdravotnprefak. el.ener; položka rozpočtu: 5154 | 329 312,00 Kč | 18.3.2024 | 26.3.2024 | ||
Miele s.r.o. | regen. pryskyřice, servis | MIELE,spol. s rregen. pryskyři; položka rozpočtu: 5171 | 3 702,60 Kč | 18.3.2024 | 27.3.2024 | ||
Solutia, s.r.o. | 009800 řešení Oracle Exa CC | Solutia,009800 ešení Oracle E; položka rozpočtu: 5168 | 100 534,06 Kč | 19.3.2024 | 26.3.2024 | ||
GOPAS, a.s. | kurz windows 11/10 | GOPAS, a.s. kurz windows 11; položka rozpočtu: 5167 | 62 073,00 Kč | 19.3.2024 | 25.3.2024 | ||
Josef Uhlík | elektromontážní práce | Josef Uhlík elektromontážní; položka rozpočtu: 5171 | 15 415,00 Kč | 19.3.2024 | 25.3.2024 | ||
ACREA CR, s.r.o. | analýza délky života | ACREA CR, spol.analýza délky ž; položka rozpočtu: 5167 | 4 275,99 Kč | 19.3.2024 | 25.3.2024 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telefony 2/2024 | Vodafone Czech telefony 2/2024; položka rozpočtu: 5162 | 42 621,20 Kč | 19.3.2024 | 25.3.2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. | chladivo | Intermont, Opat chladivo; položka rozpočtu: 5171 | 8 336,90 Kč | 19.3.2024 | 25.3.2024 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 3/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 3/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 19.3.2024 | 25.3.2024 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | oprava topení | DIVERSE Service oprava topení; položka rozpočtu: 5171 | 12 219,00 Kč | 19.3.2024 | 27.3.2024 | ||
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | Eppendorf Research plus G | Eppendorf CzechEppendorf Resea; položka rozpočtu: 5133 | 110 255,20 Kč | 20.3.2024 | 27.3.2024 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK4433 | AUTO GOLDCAR a.servis 4AK 4433; položka rozpočtu: 5171 | 45 619,30 Kč | 20.3.2024 | 28.3.2024 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.servis 5AF 2499; položka rozpočtu: 5171 | 5 078,49 Kč | 20.3.2024 | 27.3.2024 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | Spektrotest | Nicolet CZ s.r. Spektrotest; položka rozpočtu: 5169 | 56 628,00 Kč | 20.3.2024 | 27.3.2024 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 8 412,11 Kč | 20.3.2024 | 27.3.2024 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 1 369,04 Kč | 20.3.2024 | 27.3.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | laboratorní potřeby | O.K. SERVIS Biolaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 12 902,40 Kč | 20.3.2024 | 27.3.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 21.3.2024 | 27.3.2024 | ||
MBK CONSULTING | školení AI | MBK Consulting, školení AI; položka rozpočtu: 5167 | 6 534,00 Kč | 21.3.2024 | 26.3.2024 | ||
GOPAS, a.s. | kurz Power BI | GOPAS, a.s. kurz Power BI; položka rozpočtu: 5167 | 9 655,80 Kč | 21.3.2024 | 26.3.2024 | ||
East Port Praha, s.r.o. | Kinetic, PyroGene | East Port PrahaKinetic, PyroGe; položka rozpočtu: 5133 | 199 082,27 Kč | 21.3.2024 | 27.3.2024 | ||
VAVS s.r.o. | seminář | VAVS s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 700,00 Kč | 21.3.2024 | 26.3.2024 | ||
Bits4s s.r.o. | služby kybern. bez. 2/24 | Bits4s s.r.o. služby kybern.; položka rozpočtu: 5169 | 119 771,85 Kč | 22.3.2024 | 28.3.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 3 823,60 Kč | 26.3.2024 | 28.3.2024 | ||
InQool, a.s. | webové portály ústavu | InQool, a.s. webové portály; položka rozpočtu: 6111 | 1 677 796,41 Kč | 5.2.2024 | 7.3.2024 | ||
BMT Medical Technology s.r.o. | UNISTERI HP 559-1 | BMT Medical TecUNISTERI HP 559; položka rozpočtu: 6122 | 1 164 867,00 Kč | 9.2.2024 | 4.3.2024 | ||
HELAGO-CZ, s.r.o. | Destilační přístroj | HELAGO-CZ, s.r.Destilační přís; položka rozpočtu: 6122 | 109 480,00 Kč | 23.2.2024 | 8.3.2024 | ||
Nicolet CZ s.r.o. | Sada certifikovaných standardů | Nicolet CZ s.r.Sada certifikov; položka rozpočtu: 6122 | 129 833,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | ||
Ing. Václav Smetana | rekonstrukce rozvaděče | Ing. Václav Smerekonstrukce ro; položka rozpočtu: 6121 | 75 020,00 Kč | 21.3.2024 | 28.3.2024 |