2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Václav Smetana | rekonstrukce rozvaděče | Ing. Václav Smerekonstrukce ro; položka rozpočtu: 6121 | 21 961,50 Kč | 25.3.2024 | 28.3.2024 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2024 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 20 452,00 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2024 | Stálá platba Páv nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2024; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 3/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 3/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | ||
1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 3/2024 | Stálá platba 1.RIF 3/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 3/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 3/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 3/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 3/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 3/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 29 445,35 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 3/24 | Stálá platba PVK vodné 3/24; položka rozpočtu: 5151 | 46 730,00 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.3/24 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.3/24; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár. 3/2024 | Stálá platba Pr.plynár. 3/2024; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 2/24 | ALTRON,009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 5.3.2024 | 3.4.2024 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 2/24 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 5.3.2024 | 2.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora 2/24 | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 7.3.2024 | 2.4.2024 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 8.3.2024 | 2.4.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 poplatek 2/2024 | ha-vel 009800 provozní poplat; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 8.3.2024 | 2.4.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 2/2024 | ha-vel 009803 provozní poplat; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 8.3.2024 | 2.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 167,05 Kč | 14.3.2024 | 3.4.2024 | ||
Česká lékařská společnost | vyprac.odbor.stanovisek 2/24 | Česká lékařská vyprac.odbor.st; položka rozpočtu: 5166 | 9 983,00 Kč | 15.3.2024 | 3.4.2024 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B 1/2024 | Axians Czech005404služby kat. ; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 19.3.2024 | 2.4.2024 | ||
SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure Overa | SoftwareONE 009800Article for ; položka rozpočtu: 5168 | 457,84 Kč | 21.3.2024 | 2.4.2024 | ||
itelligence, a.s. | 006507 služby A+B 2/2024 | NTT DATA 006507služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 21.3.2024 | 2.4.2024 | ||
Bits4s s.r.o. | služby kybern. bez. 1/24 | Bits4s s.r.o. služby kybern.; položka rozpočtu: 5169 | 119 771,85 Kč | 22.3.2024 | 3.4.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 stěhování serverů | ICT Energo009800 stěhování ser; položka rozpočtu: 5168 | 58 080,00 Kč | 22.3.2024 | 2.4.2024 | ||
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | Xplorer 8 chanel | Eppendorf CzechXplorer 8 chane; položka rozpočtu: 5137 | 27 961,65 Kč | 25.3.2024 | 2.4.2024 | ||
Solutia, s.r.o. | 009800 Cloudova služba 8 Q. | Solutia,009800Cloudova služba; položka rozpočtu: 5168 | 1 674 988,18 Kč | 25.3.2024 | 16.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 51/24 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 5 090,00 Kč | 26.3.2024 | 3.4.2024 | ||
FAGRON a.s. | Chemikálie | FAGRON a.s. Chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 330,35 Kč | 26.3.2024 | 3.4.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009800 stěhování perimetru | 009800Simac Technik stěho.peri; položka rozpočtu: 5168 | 60 258,00 Kč | 26.3.2024 | 11.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | jízdenky | ASIANA, ZC 45/24 jízdenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 67/24 jízdenky; položka rozpočtu: 5173 | 4 797,00 Kč | 26.3.2024 | 11.4.2024 | ||
Life M s.r.o. | Xplorer single channel | Life M s.r.o. Xplorer single; položka rozpočtu: 5137 | 12 075,80 Kč | 26.3.2024 | 8.4.2024 | ||
VWR International s.r.o. | fólie hliníková | VWR Internationfólie hliníková; položka rozpočtu: 5139 | 11 603,90 Kč | 27.3.2024 | 8.4.2024 | ||
VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 190,10 Kč | 27.3.2024 | 8.4.2024 | ||
Ing. Miroslav Steklý | kalibrace vah | Ing. Miroslav S kalibrace vah; položka rozpočtu: 5169 | 46 125,20 Kč | 27.3.2024 | 8.4.2024 | ||
Euroverlag Plus s.r.o. | kongres | Euroverlag Plus kongres; položka rozpočtu: 5176 | 2 700,00 Kč | 27.3.2024 | 3.4.2024 | ||
VWR International s.r.o. | alu sheets soft | VWR Internationalu sheets soft; položka rozpočtu: 5139 | 2 432,10 Kč | 28.3.2024 | 8.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 63/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 615,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 47/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 808,00 Kč | 28.3.2024 | 8.4.2024 | ||
P - LAB a.s. | špičky superdlouhé | P - LAB a.s. špičky superdlouh; položka rozpočtu: 5133 | 1 111,99 Kč | 28.3.2024 | 12.4.2024 | ||
Porta Medica s.r.o. | účastnický poplatek | Porta Medica s.účastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 3 509,00 Kč | 28.3.2024 | 8.4.2024 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | doplatek12/23-3/24 | Pražské vodovoddoplatek12/23-3; položka rozpočtu: 5151 | 877,00 Kč | 28.3.2024 | 8.4.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | Merck Life Science chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 14 211,45 Kč | 2.4.2024 | 12.4.2024 | ||
Goldman water s.r.o. | pravidelný servis | Goldman water spravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 9 886,00 Kč | 2.4.2024 | 12.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 60,61/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 926,00 Kč | 2.4.2024 | 8.4.2024 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 324,00 Kč | 2.4.2024 | 12.4.2024 | ||
ICT Pro s.r.o. | školení asertivní jednání | ICT Pro s.r.o. školení asertiv; položka rozpočtu: 5167 | 13 552,00 Kč | 2.4.2024 | 8.4.2024 | ||
Jablotron Security a.s. | služby bezpeč.centra 3/24 | JABLOTRON SECURslužby bezpeč.c; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.4.2024 | 8.4.2024 | ||
Monitora Media s.r.o. | služby MONITORA 3/2024 | Monitora Media služby MONITORA; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 2.4.2024 | 12.4.2024 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | vizitky barevné | GRAPP CZ, s.r.ovizitky barevné; položka rozpočtu: 5139 | 1 331,00 Kč | 2.4.2024 | 23.4.2024 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | azid sodný,modř.. | Ing. Petr Švec azid sodný,modř; položka rozpočtu: 5133 | 2 913,68 Kč | 3.4.2024 | 12.4.2024 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 3/24 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 3.4.2024 | 8.4.2024 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | oprava vozu 4AK 4419 | AUTO GOLDCAR a.oprava vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 2 208,49 Kč | 3.4.2024 | 12.4.2024 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost | ANeT-Adv006504 servisní pohoto; položka rozpočtu: 5168 | 52 035,82 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 3/24 | INDUS, spol. s ostraha 3/24; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 3.4.2024 | 12.4.2024 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group003202servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 004302 Systém e-Recept | Seyfor,004302 Systém e-Recept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora ISZP | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 3.4.2024 | 18.4.2024 | ||
IPVZ | ověř.kvalifik. I.Q.2024 | Institut postgr ověř.kvalifik.; položka rozpočtu: 5169 | 19 000,00 Kč | 4.4.2024 | 11.4.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 tech. a servis 3/24 | ICT Energo,009802 servis; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 4.4.2024 | 15.4.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servis. podpora 3/24 | ICT Energo,009804 servis.podp; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 4.4.2024 | 18.4.2024 | ||
T Mobile | zelené číslo 3/2024 | T-Mobile Czech zelené číslo 3/; položka rozpočtu: 5162 | 10 334,31 Kč | 4.4.2024 | 15.4.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 3/24 | O2 Czech 009800vyúčtování 3/24; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 4.4.2024 | 15.4.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 3/24 | O2 Czech Republvyúčtování 3/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 654 199,74 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
České vysoké učení technické v Praze | reg. poplatek | České vysoké uč reg. poplatek; položka rozpočtu: 5176 | 1 100,00 Kč | 4.4.2024 | 11.4.2024 | ||
České vysoké učení technické v Praze | reg. poplatek | České vysoké uč reg. poplatek; položka rozpočtu: 5176 | 1 100,00 Kč | 4.4.2024 | 11.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 59/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 262,00 Kč | 4.4.2024 | 12.4.2024 | ||
SKS s.r.o. | oprava systému EPS 3/24 | SKS s.r.o. oprava systému; položka rozpočtu: 5169 | 8 421,60 Kč | 4.4.2024 | 15.4.2024 | ||
Auto CB, s.r.o. Plzeň | servis vozu 3Al4732 | AUTO CB, servis vozu 3Al 3732; položka rozpočtu: 5169 | 2 990,14 Kč | 4.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj.24 3/24 | Pražská tepláreteplo obj.24 3/; položka rozpočtu: 5157 | 39 900,30 Kč | 4.4.2024 | 15.4.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 30 3/2024 | Pražská tepláreteplo obj. 30 3; položka rozpočtu: 5157 | 4 163,70 Kč | 4.4.2024 | 15.4.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 30 3/2024 | Pražská tepláreteplo obj. 30 3; položka rozpočtu: 5152 | 29 213,55 Kč | 4.4.2024 | 15.4.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo obj.24 3/2024 | Pražská tepláreteplo obj.24 3; položka rozpočtu: 5152 | 446 611,56 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 3/24 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 4.4.2024 | 19.4.2024 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 servisní sl. A,B,C | Aricoma Sys009807servis.sl. A,; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 4.4.2024 | 18.4.2024 | ||
KLIMAMONT KOPELENT, s.r.o. | oprava tep. čerpadla | KLIMAMONT KOPELoprava tep. čer; položka rozpočtu: 5171 | 31 000,00 Kč | 4.4.2024 | 24.4.2024 | ||
Český metrologický institut | kalibrace vah | Český metrologi kalibrace vah; položka rozpočtu: 5169 | 30 508,94 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 125,93 Kč | 4.4.2024 | 12.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 520,21 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 925,19 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 347,13 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kacelářské potřeby | OFFICEO s.r.o.úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kacelářské potř; položka rozpočtu: 5139 | 904,44 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 155,85 Kč | 4.4.2024 | 12.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 656,01 Kč | 4.4.2024 | 16.4.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | tablety do myčky | OFFICEO s.r.o. tablety do myčk; položka rozpočtu: 5139 | 636,64 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
IBA CZ, s.r.o. | provádění pracovní činnosti | IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. provádění praco; položka rozpočtu: 5168 | 824 953,80 Kč | 5.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Agentura API s.r.o. | grafické služby 3/2024 | Agentura API s.grafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 50 336,00 Kč | 5.4.2024 | 12.4.2024 | ||
S K A - T E C spol. s r.o. | servis přístroje | S K A - T E C sservis přístroj; položka rozpočtu: 5169 | 4 598,00 Kč | 5.4.2024 | 16.4.2024 | ||
Ing. Milan Páv | doplatek služeb 2023 | Ing. Milan Páv doplatek služeb; položka rozpočtu: 5164 | 24 287,00 Kč | 5.4.2024 | 11.4.2024 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 3/24 | ALTRON,009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 5.4.2024 | 18.4.2024 | ||
SKS s.r.o. | servisní podpora 1.Q. 2024 | SKS s.r.o. servisní podpor; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 8.4.2024 | 15.4.2024 | ||
SKS s.r.o. | prav. měsíční kontroly 3/24 | SKS s.r.o. prav. měsíční k; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 8.4.2024 | 15.4.2024 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | peroxid vodíku | Ing. Petr Švec peroxid vodíku; položka rozpočtu: 5133 | 4 677,86 Kč | 8.4.2024 | 19.4.2024 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní smlouva | BSS Praha 005400 servisní sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 8.4.2024 | 18.4.2024 | ||
Miele s.r.o. | výměna regenerované pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna regenero; položka rozpočtu: 5171 | 22 916,73 Kč | 8.4.2024 | 16.4.2024 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné 3/24 | AWP P&C Česká r pojistné 3/24; položka rozpočtu: 5163 | 2 280,00 Kč | 8.4.2024 | 12.4.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 26/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 822,00 Kč | 8.4.2024 | 12.4.2024 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 3/24 | Data Prot006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 8.4.2024 | 18.4.2024 | ||
DISKUS, spol. s r.o. | 009800 demagnet. datové pásky | DISKUS,009800 demagnet. datov; položka rozpočtu: 5168 | 27 786,68 Kč | 8.4.2024 | 18.4.2024 | ||
GComp, spol. s r.o. | školení řidičů | GComp, spol. s školení řidičů; položka rozpočtu: 5167 | 9 801,00 Kč | 9.4.2024 | 16.4.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TAX-IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TAX-IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
Sophia Solutions, s.r.o. | 009800 Oracle Universal Credit | Sophia Solut009800Oracle Univ; položka rozpočtu: 5168 | 2 336 026,00 Kč | 9.4.2024 | 26.4.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | 009800 poplatek 3/2024 | ha-vel int.009800poplatek 3/24; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 3/24 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 884,16 Kč | 9.4.2024 | 29.4.2024 |