2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELAGO-CZ, s.r.o. | střička bezpečnostní širokohrd | HELAGO-CZ,střičky bezpečnostní; položka rozpočtu: 5139 | 1 618,98 Kč | 22.5.2020 | 2.6.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 037,50 Kč | 22.5.2020 | 4.6.2020 | ||
LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 17 218,00 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 128 000,00 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
Progresklima CZ s.r.o. | servis klimatizace Brno | Progresklima CZservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 16 940,00 Kč | 26.5.2020 | 8.6.2020 | ||
Apatyka servis s.r.o. | servis 5/20 | 002100 Apatyka servis 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 4 216,85 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
GAMEDIUM, spol.s r.o. | lab.potřeby | GAMEDIUM, spol. lab.potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 10 026,06 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | lab. potřeby | Dr. Kulich Phar lab. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 3 521,82 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
HAICO,spol. s r.o. | kávovar | HAICO,spol. s r kávovar; položka rozpočtu: 5137 | 16 890,00 Kč | 26.5.2020 | 4.6.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 5AF 2513 | AUTO GOLDCAR a.servis 5AF 2513; položka rozpočtu: 5171 | 5 058,16 Kč | 27.5.2020 | 1.6.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 9A4 5958 | AUTO GOLDCAR a.servis 9A4 5958; položka rozpočtu: 5171 | 27 486,97 Kč | 27.5.2020 | 2.6.2020 | ||
Státní tiskárna cenin, s. p. | čipové karty | STÁTNÍ TISKÁRNA čipové karty; položka rozpočtu: 5139 | 45 204,39 Kč | 27.5.2020 | 8.6.2020 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis 1AK 5390 | K.E.I. GROUP, sservis 1AK 5390; položka rozpočtu: 5171 | 4 368,34 Kč | 27.5.2020 | 4.6.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | konvice | SOFTCOM GROUP, konvice 15ks; položka rozpočtu: 5139 | 6 885,00 Kč | 28.5.2020 | 4.6.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact | O.K. SERVIS Bio Count-tact; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 28.5.2020 | 2.6.2020 | ||
VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů Brno 1-4/20 | VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů B; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 28.5.2020 | 8.6.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 972,30 Kč | 28.5.2020 | 9.6.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 447,20 Kč | 28.5.2020 | 9.6.2020 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 6 864,38 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servis. služby | 009802 Simac Techservis.služby; položka rozpočtu: 5168 | 144 897,50 Kč | 29.5.2020 | 9.6.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servis. služby | 009802 Simac Techservis.služby; položka rozpočtu: 5168 | 139 029,00 Kč | 29.5.2020 | 9.6.2020 | ||
Mgr. Michaela Bartošková | uplatnění náhrady nákladů | Mgr. Michaela Buplatnění náhra; položka rozpočtu: 5192 | 7 329,00 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servis Athena 5/20 | 005404 S&T CZ servis Athena 5; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 1.6.2020 | 11.6.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | služby PO a BOZP 5/20 | PYROSERVIS a.s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 1.6.2020 | 9.6.2020 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 5/20 | 005400 BSSservisní služby 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 1 929,95 Kč | 1.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Linde Gas a.s. | CO2 lahve | Linde Gas a.s. CO2 lahve; položka rozpočtu: 5133 | 4 496,36 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 | ||
ASSET MEDIA s.r.o. | banner Deník.cz | ASSET MEDIA s.rbanner Deník.cz; položka rozpočtu: 5169 | 99 220,00 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 | ||
Pavel Rozkošný | servis mikroskopů | Pavel Rozkošný servis mikrosko; položka rozpočtu: 5171 | 6 531,58 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 | ||
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | léčiva | Nemocnice Kyjov léčiva; položka rozpočtu: 5199 | 239,45 Kč | 1.6.2020 | 15.6.2020 | ||
Change1st s.r.o. | skup. koučink | Change1st s.r.o skup. koučink; položka rozpočtu: 5167 | 28 586,00 Kč | 1.6.2020 | 10.6.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 5/2020 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 2.6.2020 | 8.6.2020 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202servisní podpora IS 5/20 | 003202 DERS podpora IS 5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 95 287,50 Kč | 2.6.2020 | 11.6.2020 | ||
JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 11 485,00 Kč | 2.6.2020 | 9.6.2020 | ||
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | hydragel protein | BioVendor - Labhydragel protei; položka rozpočtu: 5133 | 5 746,29 Kč | 2.6.2020 | 8.6.2020 | ||
Mettler - Toledo, s.r.o. | papírové pásky | Mettler - Toled papírové pásky; položka rozpočtu: 5139 | 764,72 Kč | 2.6.2020 | 8.6.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 70,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
PNEU - Šafránek s.r.o. | výměna pneu 3AI 4732 | PNEU - Šafránekvýměna pneu 3AI; položka rozpočtu: 5171 | 1 644,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 servisní podpora 5/2020 | 004302 Solitservisní podp.5/20; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby 5/2020 | QCM, E-ZAK servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 5/2020 | 009802 ALTROservis.služby 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 3.6.2020 | 18.6.2020 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 6/2020 | 005400 BSSservisní služby 6/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Jablotron Security a.s. | bezpečnostní služby 5/2020 | JABLOTRON SECURbezpečnostní sl; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | sojový agar | Merck spol. s r sojový agar; položka rozpočtu: 5133 | 23 135,20 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 466,01 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | grafické služby | KUKLIK.CZ, s. rgrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 60 984,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 855,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 5/2020 | 009804 ICT servisní podp. 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 5/2020 | 009803 ICTpřipojení CMS 5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 webová kamera | 009805 SOFTCOM, webová kamera; položka rozpočtu: 5137 | 5 845,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | ||
Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby 5/2020 | Kovařík Jaromírprávní služby 5; položka rozpočtu: 5166 | 42 592,00 Kč | 3.6.2020 | 18.6.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 762,50 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | pohoštění | AVÍZO s.r.o. pohoštění; položka rozpočtu: 5175 | 1 516,05 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 795,87 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 servisní podpora 5/2020 | 005405 Neit servisní podp.5/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 4.6.2020 | 18.6.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 technická podp. 5/2020 | 006517 Data Ptechn.podp.5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů | ZEUS Výtahová t servis výtahů; položka rozpočtu: 5169 | 10 984,38 Kč | 4.6.2020 | 18.6.2020 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné,úklid 6/2020 | Ing. Libor Holšán nájemné 6/20; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 6/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 4.6.2020 | 8.6.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 5/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.6.2020 | 10.6.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekční materiál 5/2020 | FIDEM, s.r.o. dezinfekční mat; položka rozpočtu: 5139 | 4 860,57 Kč | 4.6.2020 | 10.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 760,70 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 618,34 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 754,12 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 602,19 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 460,77 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | čistící prostředky | AVÍZO s.r.o. čistící prostře; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potře; položka rozpočtu: 5139 | 942,41 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 11 059,00 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 380,43 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 285,37 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 542,85 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potře; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 545,51 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 420,75 Kč | 4.6.2020 | 16.6.2020 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 1 663,00 Kč | 4.6.2020 | 11.6.2020 | ||
T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 9 531,19 Kč | 4.6.2020 | 11.6.2020 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 5/2020 | O2 Czech RepublO2 služby sms 5; položka rozpočtu: 5162 | 1 279 078,61 Kč | 5.6.2020 | 22.6.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina 5/2020 | ARCHAN II s.r.oelektřina 5/202; položka rozpočtu: 5154 | 49 532,00 Kč | 5.6.2020 | 15.6.2020 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 5/2020 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 7 610,90 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 5/2020 | 005402 QCM podpora 5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 19 008,71 Kč | 8.6.2020 | 22.6.2020 | ||
HPST, s.r.o. | zdrav. potřeby | HPST, s.r.o. zdrav. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 754,50 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
NEWTON Media, a.s. | data z el. archivu 5/2020 | NEWTON Media, adata z el. arch; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 8.6.2020 | 22.6.2020 | ||
Josef Kokta | příprava, úprava publikace 5/2 | Josef Kokta příprava, úprav; položka rozpočtu: 5169 | 3 800,00 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka tepla 5/2020 | Pražská tepláredodávka tepla 5; položka rozpočtu: 5152 | 177 622,82 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka t.vody 5/2020 | Pražská tepláredodávka t.vody; položka rozpočtu: 5157 | 23 364,51 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka tepla 5/2020 | Pražská tepláredodávka tepla 5; položka rozpočtu: 5152 | 11 067,05 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka t.vody 5/2020 | Pražská tepláredodávka t.vody ; položka rozpočtu: 5157 | 3 033,77 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 5/2020 | Fakultní nemocn 5/2020 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn 5/2020 vodné; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn 5/2020 poštovn; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn 5/2020 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn 5/2020 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 10 001,50 Kč | 8.6.2020 | 18.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 5/2020 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 8.6.2020 | 18.6.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancel. židle | Interier Říčany kancel. židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancel. židle | Interier Říčany kancel. židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 520,97 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | stravování 5/2020 | Fakultní nemocnstravování 5/20; položka rozpočtu: 5169 | 5 381,25 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.servis 5AF 2499; položka rozpočtu: 5171 | 8 170,53 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 3AI 4751 | AUTO GOLDCAR a.servis 3AI 4751; položka rozpočtu: 5171 | 6 456,92 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis 3AI 4732 | Porsche Inter Aservis 3AI 4732; položka rozpočtu: 5171 | 9 966,41 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 26,06 Kč | 8.6.2020 | 22.6.2020 | ||
P - LAB a.s. | chemikálie | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 897,82 Kč | 8.6.2020 | 17.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické prostředky | AVÍZO s.r.o. hygienické pros; položka rozpočtu: 5139 | 522,71 Kč | 9.6.2020 | 19.6.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 728,00 Kč | 9.6.2020 | 22.6.2020 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 5/2020 | 009807 AUTOCONpodp.SIEM 5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 9.6.2020 | 26.6.2020 |