2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABOX spol. s r.o. | měření parního sterilizátoru | LABOX spol. s r měření parního; položka rozpočtu: 5169 | 128 714,00 Kč | 27.5.2024 | 5.6.2024 | ||
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 591,00 Kč | 27.5.2024 | 3.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 98/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 125,00 Kč | 27.5.2024 | 5.6.2024 | ||
GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 25 727,63 Kč | 27.5.2024 | 5.6.2024 | ||
Česká společnost pro zdravotnickou techn | kongres | Česká společnos kongres; položka rozpočtu: 5176 | 3 200,00 Kč | 27.5.2024 | 4.6.2024 | ||
PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO,BOZP 2/24 | PREPO - TEAM s. služby PO,BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 28.5.2024 | 6.6.2024 | ||
AIR PRODUCTS spol. s r.o. | technický vzduch | AIR PRODUCTS sptechnický vzduc; položka rozpočtu: 5133 | 1 701,36 Kč | 28.5.2024 | 5.6.2024 | ||
Česká společnost pro zdravotnickou techn | kongres | Česká společnos kongres; položka rozpočtu: 5176 | 3 200,00 Kč | 28.5.2024 | 4.6.2024 | ||
Tomáš Nedorost | 2mm skla 10x10 | Tomáš Nedorost 2mm skla 10x10; položka rozpočtu: 5133 | 5 000,00 Kč | 28.5.2024 | 5.6.2024 | ||
Česká společnost pro zdravotnickou techn | kongres | Česká společnos kongres; položka rozpočtu: 5176 | 3 200,00 Kč | 28.5.2024 | 4.6.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Anaerocult | Merck Life Scie Anaerocult; položka rozpočtu: 5133 | 2 040,06 Kč | 28.5.2024 | 5.6.2024 | ||
PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO, BOZP 3/24 | PREPO - TEAM s.služby PO, BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 28.5.2024 | 5.6.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 29.5.2024 | 5.6.2024 | ||
Česká lékárnická komora | inzerce | ČESKÁ LÉKÁRNICK inzerce; položka rozpočtu: 5169 | 35 090,00 Kč | 29.5.2024 | 6.6.2024 | ||
VWR International s.r.o. | HEX.. ACID SODIUM | VWR InternationHEX.. ACID SODI; položka rozpočtu: 5133 | 986,15 Kč | 29.5.2024 | 5.6.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 867,70 Kč | 29.5.2024 | 5.6.2024 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 523,00 Kč | 30.5.2024 | 12.6.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT-IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT-IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 30.5.2024 | 11.6.2024 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kategorie A+B | Axians Czech 005404 služ.kateg; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 30.5.2024 | 13.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 123/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 404,00 Kč | 30.5.2024 | 6.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 123/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 625,00 Kč | 30.5.2024 | 6.6.2024 | ||
PORADCE CES.TESIN | předplatné PORADCE 2024 | PORADCE s.r.o. předplatné PORA; položka rozpočtu: 5136 | 1 176,00 Kč | 30.5.2024 | 11.6.2024 | ||
SKS s.r.o. | servis hodin | SKS s.r.o. servis hodin; položka rozpočtu: 5169 | 7 949,70 Kč | 31.5.2024 | 14.6.2024 | ||
Mias OC spol. s r.o. | kancelářská židle | Mias OC spol. skancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 5 496,43 Kč | 31.5.2024 | 12.6.2024 | ||
Monitora Media s.r.o. | služby MEDIABOARD 5/2024 | Mediaboard s.r.služby MEDIABOA; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 31.5.2024 | 11.6.2024 | ||
ANAG, spol. s r. o. | Změny v pojistném z DPP | ANAG, spol. s rZměny v pojistn; položka rozpočtu: 5167 | 2 890,00 Kč | 31.5.2024 | 5.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 93/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 850,00 Kč | 31.5.2024 | 6.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 71/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 72/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 500,00 Kč | 31.5.2024 | 20.6.2024 | ||
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vod | Vodohospodářské rozbor vod; položka rozpočtu: 5169 | 11 482,90 Kč | 31.5.2024 | 11.6.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Methylthymolová modř | Merck Life ScieMethylthymolová; položka rozpočtu: 5133 | 2 755,17 Kč | 31.5.2024 | 11.6.2024 | ||
Miele s.r.o. | výměna servisní sady, BTK | MIELE,spol. s rvýměna servisní; položka rozpočtu: 5171 | 26 387,70 Kč | 3.6.2024 | 20.6.2024 | ||
Miele s.r.o. | výměna servisní sady, BTK | MIELE,spol. s rvýměna servisní; položka rozpočtu: 5171 | 26 962,79 Kč | 3.6.2024 | 18.6.2024 | ||
Miele s.r.o. | výměna servisní sady, BTK | MIELE,spol. s rvýměna servisní; položka rozpočtu: 5171 | 26 006,89 Kč | 3.6.2024 | 18.6.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 5/2024 | O2 Czech Republvyúčtování 5/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 857 201,92 Kč | 3.6.2024 | 24.6.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 4/2024 | O2 Czech 009800vyúčtování 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 3.6.2024 | 12.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 124/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 634,00 Kč | 3.6.2024 | 14.6.2024 | ||
TRIGON PLUS s.r.o. | validace záznam. zařízení | TRIGON PLUS s.rvalidace záznam; položka rozpočtu: 5169 | 5 687,00 Kč | 3.6.2024 | 11.6.2024 | ||
Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 5/2024 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.6.2024 | 12.6.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 5/24 | 009804 ICT Energo,servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 3.6.2024 | 24.6.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 rozšíření kabeláže 6.pa | 009802ICT Energo,rozšíření kab; položka rozpočtu: 5168 | 12 763,80 Kč | 3.6.2024 | 14.6.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 5/24 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 78 015,73 Kč | 4.6.2024 | 20.6.2024 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 6/2024 | Ing. Libor Holšán nájemné 6/24; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 6/24; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 4.6.2024 | 12.6.2024 | ||
VWR International s.r.o. | miska navažovací | VWR Internationmiska navažovac; položka rozpočtu: 5133 | 4 375,36 Kč | 4.6.2024 | 12.6.2024 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 5/2024 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 65 519,00 Kč | 4.6.2024 | 12.6.2024 | ||
SKS s.r.o. | pravidelná revize EPS Brno | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 22 542,30 Kč | 4.6.2024 | 20.6.2024 | ||
T Mobile | zelené číslo 5/2024 | T-Mobile Czech zelené číslo 5/; položka rozpočtu: 5162 | 6 603,27 Kč | 4.6.2024 | 18.6.2024 | ||
Solitea, a.s. | 003202 servisní podpora ISZP 5 | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 4.6.2024 | 24.6.2024 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 411,00 Kč | 5.6.2024 | 14.6.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 5.6.2024 | 14.6.2024 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní smlouva | BSS Praha 005400 servisní sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 5.6.2024 | 18.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 113/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 927,00 Kč | 5.6.2024 | 21.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 110/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 642,00 Kč | 6.6.2024 | 21.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 128/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 157,00 Kč | 6.6.2024 | 25.6.2024 | ||
IBA CZ, s.r.o. | externí a interní softwar. řeš | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 899 949,60 Kč | 6.6.2024 | 24.6.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 5/2024 obj. 24 | Pražská tepláreteplo 5/2024 ob; položka rozpočtu: 5152 | 324 360,24 Kč | 6.6.2024 | 14.6.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 5/2024 obj. 30 | Pražská tepláreteplo 5/2024 ob; položka rozpočtu: 5152 | 19 785,95 Kč | 6.6.2024 | 14.6.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teolá voda 5/2024 obj. 30 | Pražská tepláreteolá voda 5/20; položka rozpočtu: 5157 | 4 012,86 Kč | 6.6.2024 | 14.6.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teolá voda 5/2024 obj. 24 | Pražská tepláreteolá voda 5/20; položka rozpočtu: 5157 | 39 117,09 Kč | 6.6.2024 | 14.6.2024 | ||
Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ | Agentura Parole výuka AJ; položka rozpočtu: 5167 | 45 546,82 Kč | 6.6.2024 | 18.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 104/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 895,00 Kč | 6.6.2024 | 21.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 99/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 301,00 Kč | 6.6.2024 | 21.6.2024 | ||
Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept 5/24 | Seyfor,004302 podpora eRecept ; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 6.6.2024 | 25.6.2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. | oprava klimatizace | Intermont, Opatoprava klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 3 900,00 Kč | 6.6.2024 | 21.6.2024 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 5/24 | Data Pro 006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 6.6.2024 | 24.6.2024 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 5 138,00 Kč | 6.6.2024 | 12.6.2024 | ||
PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | výměna pneumatik | PNEU PROCHÁZKA 4 x pneumati; položka rozpočtu: 5137 PNEU PROCHÁZKA výměna pneumati; položka rozpočtu: 5171 | 8 370,60 Kč | 7.6.2024 | 20.6.2024 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 5/2024 | ha-vel telek 009803 5/2024; položka rozpočtu: 5162 | 8 134,13 Kč | 10.6.2024 | 27.6.2024 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 5/2024 | REISSWOLF likvi úložné 5/2024; položka rozpočtu: 5169 | 119 484,04 Kč | 10.6.2024 | 25.6.2024 | ||
Bits4s s.r.o. | služby kyber. bezpeč.. 4/24 | Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169 | 119 771,85 Kč | 10.6.2024 | 13.6.2024 | ||
Bits4s s.r.o. | služby kyber. bezpeč. 3/24 | Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169 | 119 771,85 Kč | 10.6.2024 | 13.6.2024 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 6AZ6416 | servis vozu 6AZ6416; položka rozpočtu: 5171 | 12 144,89 Kč | 10.6.2024 | 21.6.2024 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby kat. A+B 5/24 | Neit Consu 005405 služ.kat.A+B; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 10.6.2024 | 25.6.2024 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 5/2024 | Vysoké uče 009803tetelekom.slu; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 10.6.2024 | 20.6.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | pufrovací roztok | Merck Life Sciepufrovací rozto; položka rozpočtu: 5133 | 1 608,33 Kč | 10.6.2024 | 20.6.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Pepsin | Merck Life Scie Pepsin; položka rozpočtu: 5133 | 2 885,85 Kč | 10.6.2024 | 18.6.2024 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 5/2024 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 10.6.2024 | 21.6.2024 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 3Al 4751 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 3Al; položka rozpočtu: 5171 | 13 976,11 Kč | 11.6.2024 | 18.6.2024 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK 4431 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 2 708,46 Kč | 11.6.2024 | 18.6.2024 | ||
Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby | Agentura API s. grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169 | 25 168,00 Kč | 11.6.2024 | 27.6.2024 | ||
Vlajky EU | vlajky | Vlajky.EU vlajky; položka rozpočtu: 5137 | 3 362,00 Kč | 11.6.2024 | 21.6.2024 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 18 150,00 Kč | 11.6.2024 | 18.6.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 5/24 | První certifik 007600 certi.sl; položka rozpočtu: 5168 | 22 815,88 Kč | 11.6.2024 | 20.6.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektronická pečeť 5/24 | První certifik 009800 elektr.p; položka rozpočtu: 5168 | 7 498,61 Kč | 11.6.2024 | 20.6.2024 | ||
Solitea, a.s. | 006502 podpora Vema 5/2024 | Seyfor,,006502 podpora Vema 5/; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 12.6.2024 | 25.6.2024 | ||
TÜV SÜD Czech s.r.o. | Elearning Korupce a úplat. | TÜV SÜD Czech sElearning Korup; položka rozpočtu: 5167 | 60 500,00 Kč | 12.6.2024 | 20.6.2024 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služba E-ZAK 5/2024 | QCM, služba E-ZAK 5/2024; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 12.6.2024 | 27.6.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 5/2024 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 12.6.2024 | 27.6.2024 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 5/2024 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 12.6.2024 | 27.6.2024 | ||
Ivan Ryčovský | překladatelské služby AJ | Ivan Ryčovský překladatelské; položka rozpočtu: 5169 | 9 520,00 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | ||
Linde Gas a.s. | suchý led | Linde Gas a.s. suchý led; položka rozpočtu: 5133 | 1 230,59 Kč | 12.6.2024 | 18.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 122/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 334,00 Kč | 12.6.2024 | 21.6.2024 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 5/24 | DIVERSE správa objektu 5/24; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 12.6.2024 | 21.6.2024 | ||
SKS s.r.o. | kontrola EPS Praha 5/2024 | SKS měsíční kontrola 5/2024; položka rozpočtu: 5169 | 2 057,00 Kč | 12.6.2024 | 24.6.2024 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 5/2024 | Vodafone telek. služby 5/2024; položka rozpočtu: 5162 | 42 966,06 Kč | 12.6.2024 | 26.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA ZC 111/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 129/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 18 644,00 Kč | 12.6.2024 | 27.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 124/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 4 183,00 Kč | 13.6.2024 | 27.6.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 577,00 Kč | 13.6.2024 | 27.6.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | sodium citrate dihydrate | Merck Life Science sodium ; položka rozpočtu: 5133 | 2 286,90 Kč | 13.6.2024 | 24.6.2024 | ||
SoftwareONE Czech Republic | Article for Azure 5/24 | 009800 SoftwareONEArticle 5/24; položka rozpočtu: 5168 | 479,89 Kč | 14.6.2024 | 24.6.2024 | ||
VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR International chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 5 824,94 Kč | 14.6.2024 | 24.6.2024 |