2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 196/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 15 198,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 152/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 16 422,00 Kč | 26.9.2024 | 7.10.2024 | ||
Ing. Miroslav Steklý | servis a kalibrace vah | Ing. Miroslav Sservis a kalibr; položka rozpočtu: 5169 | 37 007,85 Kč | 27.9.2024 | 11.10.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Pufr | Merck Life Scie Pufr; položka rozpočtu: 5133 | 1 608,33 Kč | 30.9.2024 | 9.10.2024 | ||
SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 9/2024 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 30.9.2024 | 14.10.2024 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 kategorie A+B 7/24 | Axians Czech 005404kategorie A; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 30.9.2024 | 14.10.2024 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 9/2024 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 30.9.2024 | 9.10.2024 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 435,00 Kč | 30.9.2024 | 9.10.2024 | ||
Monitora Media s.r.o. | služby MEDIABOARD 9/2024 | Mediaboard s.r.služby MEDIABOA; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 30.9.2024 | 14.10.2024 | ||
TRIGON PLUS s.r.o. | validace záznam. zařízení | TRIGON PLUS s.rvalidace záznam; položka rozpočtu: 5169 | 26 184,40 Kč | 30.9.2024 | 9.10.2024 | ||
HPST, s.r.o. | API -TOF,ESI- TOF | Altium InternatAPI -TOF,ESI- T; položka rozpočtu: 5133 | 21 557,35 Kč | 30.9.2024 | 9.10.2024 | ||
AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 9/2024 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 9/2; položka rozpočtu: 5163 | 9 079,00 Kč | 1.10.2024 | 9.10.2024 | ||
PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | servis pneu 6AZ 6416 | PNEU PROCHÁZKA servis pneu 6AZ; položka rozpočtu: 5171 | 2 413,80 Kč | 1.10.2024 | 9.10.2024 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 705,00 Kč | 1.10.2024 | 9.10.2024 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu 9/2024 | Recovera Využitlikvidace odpa; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 1.10.2024 | 14.10.2024 | ||
Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 9/2024 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 1.10.2024 | 9.10.2024 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 698,00 Kč | 2.10.2024 | 14.10.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | diáře | OFFICEO s.r.o. diáře; položka rozpočtu: 5139 | 2 102,98 Kč | 2.10.2024 | 15.10.2024 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 2.10.2024 | 9.10.2024 | ||
Masarykova univerzita | baktérie na žel. discích | Masarykova univbaktérie na žel; položka rozpočtu: 5133 | 4 392,30 Kč | 2.10.2024 | 14.10.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Tryptic Soy bujon | Merck Life ScieTryptic Soy buj; položka rozpočtu: 5133 | 5 967,72 Kč | 3.10.2024 | 9.10.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 3.10.2024 | 9.10.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 9/24 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 3.10.2024 | 15.10.2024 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní pod.9/2024 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 3.10.2024 | 31.10.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 228/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 193,00 Kč | 3.10.2024 | 15.10.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 226/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 193,00 Kč | 3.10.2024 | 15.10.2024 | ||
MUDr. Marek Baláž, Ph.D. | článek | MUDr. Marek Bal článek; položka rozpočtu: 5166 | 4 500,00 Kč | 3.10.2024 | 9.10.2024 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | Správní řád | Nakladatelství Správní řád; položka rozpočtu: 5137 | 1 832,00 Kč | 3.10.2024 | 10.10.2024 | ||
T Mobile | zelené číslo+9/2024 | T-Mobile Czech zelené číslo+9/; položka rozpočtu: 5162 | 2 231,94 Kč | 3.10.2024 | 15.10.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 867,70 Kč | 3.10.2024 | 9.10.2024 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 9/2024 | YOUR SYSTEM,008712 adminis. ; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 3.10.2024 | 21.10.2024 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 13 036,52 Kč | 3.10.2024 | 11.10.2024 | ||
Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby 9/2024 | Agentura API s. grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169 | 30 008,00 Kč | 3.10.2024 | 21.10.2024 | ||
Český metrologický institut | kalibrace měřidel | Český metrologikalibrace měřid; položka rozpočtu: 5169 | 13 249,50 Kč | 3.10.2024 | 11.10.2024 | ||
Com-Sys TRADE spol.s r.o. | 009802 podpora disk.10/24-9/25 | Com-Sys 009802spodpora disk.24; položka rozpočtu: 5168 | 1 439 900,00 Kč | 3.10.2024 | 31.10.2024 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 provoz IUD 10/2024 | BSS Praha 005400 provoz 10/24; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 4.10.2024 | 14.10.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | vyučtování 9/2024 | O2 Czech Republvyučtování 9/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 813 745,75 Kč | 4.10.2024 | 25.10.2024 | ||
O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 9/2024 | O2 Czech 009800vyúčtování 9/24; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 4.10.2024 | 10.10.2024 | ||
conforum s.r.o. | seminář | conforum s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 13 189,00 Kč | 4.10.2024 | 10.10.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 9/2024 obj.24 | Pražská tepláreteplo 9/2024 ob; položka rozpočtu: 5152 | 147 447,66 Kč | 4.10.2024 | 9.10.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 9/2024 obj.24 | Pražská tepláreteplo 9/2024 ob; položka rozpočtu: 5157 | 37 277,98 Kč | 4.10.2024 | 9.10.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 9/2024 obj.30 | Pražská tepláreteplo 9/2024 o; položka rozpočtu: 5152 | 1 815,90 Kč | 4.10.2024 | 9.10.2024 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo 9/2024 obj.30 | Pražská tepláreteplo 9/2024 ob; položka rozpočtu: 5157 | 3 780,80 Kč | 4.10.2024 | 9.10.2024 | ||
Anton Paar Czech Republic s.r.o. | Polarimeter operační kvalifika | Anton Paar CzecPolarimeter ope; položka rozpočtu: 5171 | 20 110,20 Kč | 7.10.2024 | 14.10.2024 | ||
ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 9/2024 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 61 281,00 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 10/2024 | Ing. Libor Holš nájemné 10/24; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš 10/24 úklid; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 7.10.2024 | 11.10.2024 | ||
SKS s.r.o. | servisní podpora 3.Q. 2024 | SKS s.r.o. servisní podpor; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 7.10.2024 | 15.10.2024 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 9/24 | Aricoma Syst 009807 služby 9/; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 7.10.2024 | 21.10.2024 | ||
S K A - T E C spol. s r.o. | servis přístroje Hanson | S K A - T E C sservis přístroj; položka rozpočtu: 5171 | 3 267,00 Kč | 7.10.2024 | 21.10.2024 | ||
VWR International s.r.o. | Methanol HiPerSolv | VWR InternationMethanol HiPerS; položka rozpočtu: 5133 | 3 678,40 Kč | 7.10.2024 | 11.10.2024 | ||
Švecová Ingrid, JUDr. | náklady exekuce | Švecová Ingrid,náklady exekuce; položka rozpočtu: 5192 | 4 235,00 Kč | 7.10.2024 | 14.10.2024 | ||
Agentura API s.r.o. | grafické a DTP služby 7/2024 | Agentura API s. grafické a DTP; položka rozpočtu: 5169 | 17 424,00 Kč | 7.10.2024 | 15.10.2024 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 9/24 | Data Pro 006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 7.10.2024 | 23.10.2024 | ||
GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | registrační poplatek | GALÉN - SYMPOSIregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 2 500,00 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 9/2024 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 5 250,00 Kč | 8.10.2024 | 21.10.2024 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 16 728,25 Kč | 8.10.2024 | 21.10.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 980,40 Kč | 8.10.2024 | 21.10.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o.úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 498,54 Kč | 8.10.2024 | 23.10.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 9 135,04 Kč | 8.10.2024 | 31.10.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 107,62 Kč | 8.10.2024 | 23.10.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 451,62 Kč | 8.10.2024 | 31.10.2024 | ||
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 602,02 Kč | 8.10.2024 | 23.10.2024 | ||
GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 6 425,10 Kč | 8.10.2024 | 10.10.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 186/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 141,00 Kč | 8.10.2024 | 23.10.2024 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 10/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 10/24; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 8.10.2024 | 10.10.2024 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 1STEP TURBO TMB-ELISA | Fisher Scientif1STEP TURBO TMB; položka rozpočtu: 5133 | 30 289,33 Kč | 8.10.2024 | 21.10.2024 | ||
SKY & FACILITY s.r.o. | služby ostraha obj. 9/2024 | SKY & FACILITY služby ostraha; položka rozpočtu: 5169 | 144 849,63 Kč | 8.10.2024 | 23.10.2024 | ||
ASIANA,s.r.o. | jízdenka | ASIANA, ZC 231/24 jízdenka; položka rozpočtu: 5173 | 2 540,00 Kč | 9.10.2024 | 23.10.2024 | ||
VWR International s.r.o. | dusičnan bismutitý | VWR Internationdusičnan bismut; položka rozpočtu: 5133 | 816,75 Kč | 9.10.2024 | 21.10.2024 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 058,00 Kč | 9.10.2024 | 14.10.2024 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby katerg. A 9/2024 | Neit Cons 005405 služby katerg; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.10.2024 | 23.10.2024 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 191,00 Kč | 10.10.2024 | 31.10.2024 | ||
MVDr. Leoš Landa | článek | MVDr. Leoš Land článek; položka rozpočtu: 5166 | 4 500,00 Kč | 10.10.2024 | 22.10.2024 | ||
VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 14 096,50 Kč | 10.10.2024 | 21.10.2024 | ||
Procurement Publishing, s.r.o. | Monitoring rozhodovací praxe | Procurement PubMonitoring rozh; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 10.10.2024 | 22.10.2024 | ||
Clarima, s.r.o. | úklidové práce 9/2024 | Clarima, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 10.10.2024 | 22.10.2024 | ||
Forsapi kongres s.r.o. | školení | Forsapi kongres Antibiotický d; položka rozpočtu: 5176 | 500,00 Kč | 11.10.2024 | 21.10.2024 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 10 966,23 Kč | 11.10.2024 | 22.10.2024 | ||
SoftwareONE Czech Republic | Azure Overage 9/2024 | 009800 SoftwareONEAzure 9/2024; položka rozpočtu: 5168 | 476,10 Kč | 14.10.2024 | 25.10.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | certifikační služby 9/2024 | 007600 První cert sl9/2024; položka rozpočtu: 5168 | 11 847,78 Kč | 14.10.2024 | 25.10.2024 | ||
První certifikační autorita, a.s. | elektr. pečeť 9/24 | 009800 První cert pečeť 9/24; položka rozpočtu: 5168 | 3 606,41 Kč | 14.10.2024 | 25.10.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 9/2024 budova 30 | Státní zdravotnel.energie 9/20; položka rozpočtu: 5154 | 6 409,00 Kč | 15.10.2024 | 22.10.2024 | ||
Státní zdravotní ústav | el.energie 9/2024 budova 24 | Státní zdravotnel.energie 9/20; položka rozpočtu: 5154 | 330 219,00 Kč | 15.10.2024 | 22.10.2024 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | Label TriOptic pro dat. pásku | 006517 Data ProtLabel TriOptic; položka rozpočtu: 5139 | 1 815,00 Kč | 15.10.2024 | 25.10.2024 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 9/2024 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 43 651,55 Kč | 15.10.2024 | 31.10.2024 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů 3.Q/2024 | ZEUS Výtahová tservis výtahů 3; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 15.10.2024 | 23.10.2024 | ||
Plzeňská lékárna k.s. | náhrada za vzorky | Plzeňská lékárnnáhrada za vzor; položka rozpočtu: 5199 | 68,00 Kč | 15.10.2024 | 31.10.2024 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 23 595,71 Kč | 15.10.2024 | 22.10.2024 | ||
STRO.M propagace s.r.o. | bezpečnostní tabulky | STRO.M Propagacbezpečnostní ta; položka rozpočtu: 5139 | 774,40 Kč | 15.10.2024 | 23.10.2024 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko R30 | GRAPP CZ, s.r.o razítko R30; položka rozpočtu: 5139 | 525,00 Kč | 15.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | užívání tel.linky 4161 za 9/24 | Fakultní nemocnužívání tel.lin; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 15.10.2024 | 31.10.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkovacího místa 9/24 | Fakultní nemocnnájem parkovací; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 15.10.2024 | 31.10.2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | výpůjč. prostoru internát 9/24 | Fakultní nemocn teplo 9/24; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn voda 9/24; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn pošt. 9/24; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn úklid 9/24; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn odpad 9/24; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 15.10.2024 | 31.10.2024 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | servisní služby 9/2024 | 009802 Simac Tech sl. 9/2024; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 16.10.2024 | 25.10.2024 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 16.10.2024 | 25.10.2024 | ||
Univerzita Karlova | poskytnutí služeb | 009803 Univerzita Karlova sl; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 16.10.2024 | 25.10.2024 | ||
CONFERENCE PARTNERS PRAGUE s.r | účastnický poplatek | CONFERENCE PARTúčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 3 000,00 Kč | 16.10.2024 | 21.10.2024 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | samolepící štítky | EVROFIN Int. spsamolepící štít; položka rozpočtu: 5139 | 5 529,70 Kč | 17.10.2024 | 22.10.2024 | ||
BURDA Praha, spol. s r.o. | digitální Chip 12/24-11/25 | BURDA Praha, sp digitální Chip; položka rozpočtu: 5169 | 1 200,00 Kč | 18.10.2024 | 25.10.2024 | ||
Mettler - Toledo, s.r.o. | servisní prohlídka, kalibrace | Mettler - Toledservisní prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 19 698,80 Kč | 21.10.2024 | 31.10.2024 |