2025 | 03 | 01 |
---|---|---|
187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 2/ | Stálá platba JHMM Blatenská 2/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 2/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 2/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 2/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 2/; položka rozpočtu: 5154 | 15 819,00 Kč | 6.1.2020 | 9.1.2020 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.1.Q/20 | Stálá platba PRE ele.e.1.Q/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 870,00 Kč | 6.1.2020 | 9.1.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn.E 1/20 | Stálá platba Pr.Plyn.E 1/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 6.1.2020 | 9.1.2020 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2/20 | Stálá platba Páv nájem 2/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.2/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 6.1.2020 | 9.1.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.Tepl. teplo | Stálá platba Pr.Tepl. teplo; položka rozpočtu: 5152 | 207 600,00 Kč | 6.1.2020 | 9.1.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.Teplár. teplo | Stálá platba Pr.Teplár. teplo; položka rozpočtu: 5152 | 14 500,00 Kč | 6.1.2020 | 9.1.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 1/2020 | Stálá platba PVK Praha 1/2020; položka rozpočtu: 5151 | 32 470,00 Kč | 7.1.2020 | 10.1.2020 | ||
LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Praha; položka rozpočtu: 5153 Stálá platba Lama plyn Brno; položka rozpočtu: 5153 | 7 300,00 Kč | 9.1.2020 | 10.1.2020 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.2/20 | Stálá platba ČEZ ele e.2/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 21.1.2020 | 23.1.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 tech.podpora,1-12/2020 | 009802 Simac podpora,1-12/2020; položka rozpočtu: 5168 | 4 931 167,00 Kč | 14.1.2020 | 6.2.2020 | ||
COMP`S, spol. s r.o. | 007608 IT nákup tonery | 007608COMP`S, spol. s IT nákup; položka rozpočtu: 5139 | 32 392,00 Kč | 27.1.2020 | 13.2.2020 | ||
Solutia, s.r.o. | 008712 podp. Oracle, 1/20 | 008712 Solutiapodp.Oracle,1/20; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 228,00 Kč | 17.1.2020 | 6.2.2020 | ||
Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klim. zař.12/19 | Jaroslav Fišer servis klim. za; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 20.1.2020 | 4.2.2020 | ||
PERFECTED s.r.o. | oprava kabeláže | PERFECTED s.r.ooprava kabeláže; položka rozpočtu: 5171 | 1 634,00 Kč | 21.1.2020 | 4.2.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | spoluužívání areálu 2020 | Státní zdravotnspoluužívání ar; položka rozpočtu: 5169 | 915 922,00 Kč | 21.1.2020 | 7.2.2020 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů 4Q 2019 | ZEUS Výtahová tservis výtahů 4; položka rozpočtu: 5171 | 11 609,00 Kč | 21.1.2020 | 4.2.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 22.1.2020 | 10.2.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 94,00 Kč | 22.1.2020 | 4.2.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | chladnička | KRISTYÁN cz s.r chladnička; položka rozpočtu: 5137 | 3 664,00 Kč | 22.1.2020 | 18.2.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | rychlovarná konvice Bravo | KRISTYÁN cz s.rrychlovarná kon; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 22.1.2020 | 18.2.2020 | ||
VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 655,00 Kč | 23.1.2020 | 3.2.2020 | ||
LAMA energy a.s. | plyn, 1/20 | LAMA energy a.s plyn, 1/20; položka rozpočtu: 5153 | 5 603,00 Kč | 22.1.2020 | 10.2.2020 | ||
INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktual. AISLP 1. Q 2020 | 001003 INPHARMEAISLP 1. Q 2020; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 22.1.2020 | 4.2.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | služby k nájmu bud.8, 2019 | Státní zdravotn služby k nájmu; položka rozpočtu: 5151 Státní zdravotn služby k nájmu; položka rozpočtu: 5157 Státní zdravotn služby k nájmu; položka rozpočtu: 5152 | 24 673,00 Kč | 24.1.2020 | 4.2.2020 | ||
I.L.T.S. Praha, s.r.o. | překlad německý-český | I.L.T.S. Praha,překlad něm./če; položka rozpočtu: 5169 | 4 259,00 Kč | 27.1.2020 | 3.2.2020 | ||
ČTK Praha | databáze ČTK | Česká tisková k databáze ČTK; položka rozpočtu: 5169 | 82 343,00 Kč | 27.1.2020 | 6.2.2020 | ||
A 11 s.r.o. | profi medicína | A 11 s.r.o. profi medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 27.1.2020 | 10.2.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 4 043,00 Kč | 27.1.2020 | 4.2.2020 | ||
DENIOS s.r.o. | chemikálie | DENIOS s.r.o. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 476,00 Kč | 27.1.2020 | 4.2.2020 | ||
COMP`S, spol. s r.o. | 007608 IT nákup-tonery | 007608 COMP`S,IT nákup-tonery; položka rozpočtu: 5139 | 4 659,00 Kč | 27.1.2020 | 7.2.2020 | ||
COMP`S, spol. s r.o. | 007608 IT nákup-tonery | 007608 COMP`S,IT nákup-tonery; položka rozpočtu: 5139 | 5 808,00 Kč | 27.1.2020 | 7.2.2020 | ||
M - PRO spol. s r.o. | seminář | M - PRO spol. sseminář, Solnic; položka rozpočtu: 5167 | 3 025,00 Kč | 27.1.2020 | 7.2.2020 | ||
T Mobile | předpl. Microsoft Enterprise | 007602 T-Mobile Czech Microso; položka rozpočtu: 5168 | 429 114,00 Kč | 27.1.2020 | 7.2.2020 | ||
JIŘÍ ŠTĚTINA | znalecký posudek | JIŘÍ ŠTĚTINA znalecký posude; položka rozpočtu: 5169 | 2 700,00 Kč | 28.1.2020 | 7.2.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,00 Kč | 28.1.2020 | 7.2.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | oprava kotelna-výměna ventilu | DIVERSE Serviceoprava kotelna-; položka rozpočtu: 5171 | 6 924,00 Kč | 28.1.2020 | 10.2.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | léčiva - count tact irr | O.K.SERVIS BioP léčiva - count; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 28.1.2020 | 6.2.2020 | ||
NORMSERVIS s.r.o. | norma ISO | NORMSERVIS s.r. norma ISO; položka rozpočtu: 5137 | 3 016,00 Kč | 28.1.2020 | 11.2.2020 | ||
TATAA Biocenter s.r.o. | registrační popl., Petráková | TATAA Biocenterregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 12 584,00 Kč | 29.1.2020 | 6.2.2020 | ||
Ambit Media, a.s. | klinická onkologie | Ambit Media, a.klinická onkolo; položka rozpočtu: 5136 | 540,00 Kč | 30.1.2020 | 7.2.2020 | ||
VWR International s.r.o. | zdravotnické prostředky | VWR Internationzdravotnické pr; položka rozpočtu: 5133 | 23 329,00 Kč | 30.1.2020 | 6.2.2020 | ||
Meritis s.r.o. | registr.poplatky | Meritis s.r.o. registr.poplatk; položka rozpočtu: 5176 | 3 000,00 Kč | 30.1.2020 | 6.2.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | ostatní nákup | SOFTCOM GROUP, ostatní nákup; položka rozpočtu: 5139 | 718,00 Kč | 30.1.2020 | 7.2.2020 | ||
P - LAB a.s. | pipety, baňky | P - LAB a.s. pipety, baňky; položka rozpočtu: 5139 | 3 224,00 Kč | 31.1.2020 | 6.2.2020 | ||
East Port Praha, s.r.o. | Lonza | East Port Praha Lonza; položka rozpočtu: 5133 | 60 818,00 Kč | 31.1.2020 | 6.2.2020 | ||
HB ALARM spol. s r. o. | dálkové ovládání vjezd | HB ALARM spol. dálkové ovládán; položka rozpočtu: 5137 | 27 425,00 Kč | 31.1.2020 | 6.2.2020 | ||
ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,H ZC 6/20 Fabiánová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 21/20 Vokrouhlická; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 4/20 Košťáková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 820 Niklíčková; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 20/20 Pilnik; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 13/20 Haunerová; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 12/20 Taševská; položka rozpočtu: 5173 ASIANA,H ZC 9/20 Kastner; položka rozpočtu: 5173 | 46 296,00 Kč | 31.1.2020 | 21.2.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 1/20 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 424,00 Kč | 31.1.2020 | 10.2.2020 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 1/20 | QCM, 1/20 servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 31.1.2020 | 11.2.2020 | ||
Ing. Libor Holšán | nájem, úklid prostor 2/2020 | Ing. Libor Holšnájem, 2/20; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid pr 2/2; položka rozpočtu: 5169 | 24 312,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
K.E.I. pharma, s.r.o. | vzorky | K.E.I. pharma, vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 500,00 Kč | 3.2.2020 | 6.2.2020 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servis AthenA, 01/20 | 005404 S&T CZ servis AthenA,; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 4.2.2020 | 18.2.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 1/20 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,00 Kč | 4.2.2020 | 11.2.2020 | ||
Change1st s.r.o. | školení zaměstnanců | Change1st s.r.oškolení zaměstn; položka rozpočtu: 5167 | 13 721,00 Kč | 4.2.2020 | 12.2.2020 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby, 01/20 | 009802 ALTROser. služby, 01/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,00 Kč | 4.2.2020 | 18.2.2020 | ||
KRISTYÁN cz s.r.o. | vybavení kancelář | KRISTYÁN cz s.mikrovlnná troub; položka rozpočtu: 5137 | 2 370,00 Kč | 4.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Jablotron Security a.s. | služby bezp.centra, 01/20 | JABLOTRON SECURslužby bezp.cen; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 5.2.2020 | 7.2.2020 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202 servisní služby 01/20 | 003202 DERSservis.služby 01/20; položka rozpočtu: 5168 | 95 288,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | ||
O2 Czech Republic a.s. | sms 1/20 | O2 Czech Republ sms 1/20; položka rozpočtu: 5162 | 1 151 051,00 Kč | 5.2.2020 | 19.2.2020 | ||
PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | PRÁDELNA MM s.r praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 617,00 Kč | 5.2.2020 | 13.2.2020 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | 007608 Z+M tiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 265 241,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | ||
JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 5 082,00 Kč | 5.2.2020 | 12.2.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | el.energie bud. 40, 1/20 | ARCHAN II s.r.oel.energie bud.; položka rozpočtu: 5154 | 61 596,00 Kč | 5.2.2020 | 7.2.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklid 1/20 | FIDEM, s.r.o. úklid 1/20; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,00 Kč | 5.2.2020 | 11.2.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 4 313,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | ||
ELSA Praha, z.s. | konferenční poplatek | ELSA Praha, z.skonferenční pop; položka rozpočtu: 5169 | 18 000,00 Kč | 5.2.2020 | 11.2.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora tel systému | 009804 ICT Energo,podpora tel ; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | připojení do CMS | 009803 ICT připojení do CMS; položka rozpočtu: 5168 | 2 767,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 1/20 | 009803 VUT telek.služby 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 5.2.2020 | 10.2.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 serv.podpora Oracle | 008712 YOURserv.podpora Oracle; položka rozpočtu: 5168 | 89 298,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby za 1/20 | Kovařík Jaromírprávní služby z; položka rozpočtu: 5166 | 15 488,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie kyse; položka rozpočtu: 5133 | 399,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 123,00 Kč | 5.2.2020 | 13.2.2020 | ||
PERFECTED s.r.o. | výměna akumulátoru | PERFECTED s.r.ovýměna akumulát; položka rozpočtu: 5171 | 2 292,00 Kč | 6.2.2020 | 18.2.2020 | ||
ANAG, spol. s r. o. | školení | ANAG, spol. s rškolení, pí Več; položka rozpočtu: 5167 | 2 390,00 Kč | 6.2.2020 | 12.2.2020 | ||
o.s. Česká chromatografická škola | seminář Validace matody | o.s. Česká chroseminář Validac; položka rozpočtu: 5167 | 3 900,00 Kč | 6.2.2020 | 25.2.2020 | ||
Aliaves & Co., a.s. | školení-FKSP a soc.fondy | Aliaves & Co., školení-FKSP a; položka rozpočtu: 5167 | 7 236,00 Kč | 7.2.2020 | 25.2.2020 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | konzul.služby-PAP | Saul informačníkonzul.služby-P; položka rozpočtu: 5168 | 12 055,00 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 IT konzul. služby, 1/20 | 006517Data ProtectionI Tkonzul; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 7.2.2020 | 21.2.2020 | ||
P - LAB a.s. | chemikálie | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 3 263,00 Kč | 7.2.2020 | 13.2.2020 | ||
P - LAB a.s. | zdrav. prostředky | P - LAB a.s. zdrav. prostřed; položka rozpočtu: 5139 | 2 863,00 Kč | 7.2.2020 | 13.2.2020 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 800,00 Kč | 7.2.2020 | 12.2.2020 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 5 600,00 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 2 701,00 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | vybavení-židle | Interier Říčany vybavení-židle; položka rozpočtu: 5137 Interier Říčany vybavení-židle; položka rozpočtu: 5139 | 12 342,00 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | vybavení-kancel.židle | Interier Říčanyvybavení-kancel; položka rozpočtu: 5137 | 3 857,00 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | vybavení-kancel.židle | Interier Říčanyvybavení-kancel; položka rozpočtu: 5137 | 3 781,00 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem a služby, 1/20 | Fakultní nemocnnájem a služby,; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnnájem a služby,; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnnájem a služby,; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnnájem a služby,; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnnájem a služby,; položka rozpočtu: 5169 | 10 107,00 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park.místa, 1/20 | Fakultní nemocnnájem park.míst; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | ||
Gabriela Cabrnochová | školení | Gabriela Cabrno školení; položka rozpočtu: 5167 | 10 000,00 Kč | 7.2.2020 | 12.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 5 485,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 1 203,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | vybavení kuchyňka | AVÍZO s.r.o. úklid. kuchyňka; položka rozpočtu: 5139 | 9,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 537,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 695,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 877,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 407,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelář. potř. | AVÍZO s.r.o. kancelář. potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 | 410,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelář. potř. | AVÍZO s.r.o. kancelář. potř.; položka rozpočtu: 5139 | 1 282,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelář.potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelář.potřeb; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. úklid.potřeb; položka rozpočtu: 5139 | 1 760,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 |