2025 | 03 | 01 |
---|---|---|
187 | 72 |
2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 4 313,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potře; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 2 471,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 3 499,00 Kč | 10.2.2020 | 24.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 924,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servis web. stránek | 005402 QCM servis web. stránek; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 14.2.2020 | 27.2.2020 | ||
Jiří Koubek | služby-oprava dveří | Jiří Koubek služby-oprava d; položka rozpočtu: 5171 | 1 532,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
A 11 s.r.o. | Profi medicína | A 11 s.r.o. Profi medicína; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 10.2.2020 | 25.2.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | internet.služby, 12/19 | ha-vel internetinternet.služby; položka rozpočtu: 5162 | 424,00 Kč | 10.2.2020 | 13.2.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | 004302 servisní podpora, 01/20 | 004302 Solitservisní podp.1/20; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 10.2.2020 | 24.2.2020 | ||
NEWTON Media, a.s. | IT služby, 01/20 | NEWTON Media, aIT služby, 01/2; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 10.2.2020 | 24.2.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 385,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
CRS a.s. | reklama,Věstník SÚKL | CRS a.s. ,Věstník SÚKL; položka rozpočtu: 5169 | 30 202,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Simac Technik ČR, a.s. | 009802 tech. podp., 1/20 | 009802 Simac tech. podp., 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 281 688,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Česká pošta, s.p. | časopis | Česká pošta, s. časopis; položka rozpočtu: 5136 | 420,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
WTW, měřící a analytická technika, s.r.o | prohlídky lab.přístrojů | WTW, měřící a aprohlídky lab.p; položka rozpočtu: 5169 | 14 944,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
PORADCE CES.TESIN | předplatné Poradce 2020 | PORADCE s.r.o. předplatné Pora; položka rozpočtu: 5136 | 825,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | obědy | Fakultní nemocn obědy; položka rozpočtu: 5169 | 9 635,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo, bud. 24, 1/20 | Pražská tepláreteplo, bud. 24,; položka rozpočtu: 5152 | 319 060,00 Kč | 11.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 1 394,00 Kč | 11.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 817,00 Kč | 11.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo bud. 30, 1/20 | Pražská tepláre t.v. bud. 30,; položka rozpočtu: 5157 | 3 579,00 Kč | 11.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo bud. 30. 1/20 | Pražská tepláre teplo bud. 30.; položka rozpočtu: 5152 | 25 959,00 Kč | 11.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | teplo bud. 24, 1/20 | Pražská tepláreTV bud. 24,; položka rozpočtu: 5157 | 23 455,00 Kč | 11.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Clarima, s.r.o. | úklidové prostředky | Clarima, s.r.o.úklidové prostř; položka rozpočtu: 5139 | 2 712,00 Kč | 11.2.2020 | 18.2.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 588,00 Kč | 11.2.2020 | 24.2.2020 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka zaměstn. | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 44 650,00 Kč | 11.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klimatizací za 1/20 | Jaroslav Fišer servis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 11.2.2020 | 18.2.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | semináře | RNDr. Ivana HEX semináře; položka rozpočtu: 5167 | 4 833,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 904 910,00 Kč | 11.2.2020 | 18.2.2020 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 serv. podpora SIEM | 009807 AUTOCONT podpora SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 3 243,00 Kč | 12.2.2020 | 25.2.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 192,00 Kč | 12.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Josef Kokta | správa sociálních sítí | Josef Kokta správa sociální; položka rozpočtu: 5169 | 2 800,00 Kč | 12.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | úklid. prostředky | AVÍZO s.r.o. úklid. prostřed; položka rozpočtu: 5139 | 37,00 Kč | 12.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | úklid. prostředky | AVÍZO s.r.o. úklid. prostřed; položka rozpočtu: 5139 | 1 480,00 Kč | 12.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | úklid. prostředky | AVÍZO s.r.o. úklid. prostřed; položka rozpočtu: 5139 | 7,00 Kč | 12.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 238,00 Kč | 12.2.2020 | 20.2.2020 | ||
IPVZ | účast. poplatek | Institut postgrúčast. poplatek; položka rozpočtu: 5167 | 1 600,00 Kč | 12.2.2020 | 21.2.2020 | ||
P - LAB a.s. | glycerin | P - LAB a.s. glycerin; položka rozpočtu: 5133 | 2 316,00 Kč | 12.2.2020 | 19.2.2020 | ||
P - LAB a.s. | zdrav. prostř. | P - LAB a.s. zdrav. prostř.; položka rozpočtu: 5139 | 2 048,00 Kč | 12.2.2020 | 19.2.2020 | ||
T Mobile | zelená linka | T-Mobile Czech zelená linka; položka rozpočtu: 5162 | 26 924,00 Kč | 12.2.2020 | 19.2.2020 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájem park.místa, 2/20 | UNISTAV REAL ESnájem park.míst; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 12.2.2020 | 18.2.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 70,00 Kč | 12.2.2020 | 25.2.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 1/20 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 5 950,00 Kč | 13.2.2020 | 25.2.2020 | ||
Brněnské vodárny a | vodné, stočné, 9/12-1/20 | Brněnské vodárn vodné, stočné,; položka rozpočtu: 5151 | 13 287,00 Kč | 13.2.2020 | 21.2.2020 | ||
COMP`S, spol. s r.o. | 007608 tonery | 007608 COMP`S, spol. s tonery; položka rozpočtu: 5139 | 8 760,00 Kč | 13.2.2020 | 27.2.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | chemikálie | O.K.SERVIS BioP chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 13.2.2020 | 19.2.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 076,00 Kč | 13.2.2020 | 19.2.2020 | ||
Český zavináč z.s. | účast na konferenci | Český zavináč zúčast na konfer; položka rozpočtu: 5176 | 97 000,00 Kč | 13.2.2020 | 19.2.2020 | ||
K.E.I. GROUP, s.r.o. | autoservis 9A45774 | K.E.I. GROUP, sautoservis 9A45; položka rozpočtu: 5171 | 210,00 Kč | 14.2.2020 | 21.2.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | vývoj,úprava SW řešení 1/20 | IBA CZ, s.r.o. vývoj,úprava SW; položka rozpočtu: 5168 | 658 075,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018,0021..podp.systému 1/20 | 001018..IBA podp.systému 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 14.2.2020 | 19.2.2020 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | 007608 Neopost-inkoust | 007608 EVROFIN Neopost-inkoust; položka rozpočtu: 5139 | 5 046,00 Kč | 14.2.2020 | 25.2.2020 | ||
HASMAT, s.r.o. | revize požárních klap. | HASMAT, s.r.o. revize požárníc; položka rozpočtu: 5169 | 14 181,00 Kč | 14.2.2020 | 21.2.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | prohlídky | Fakultní nemocn prohlídky; položka rozpočtu: 5169 | 5 300,00 Kč | 14.2.2020 | 25.2.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby 1/20 | 005405 Neit Cons.služby 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | úklid.prostředky | AVÍZO s.r.o. úklid.prostředk; položka rozpočtu: 5139 | 118,00 Kč | 14.2.2020 | 21.2.2020 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | kreditovací poplatek | EVROFIN Int. spkreditovací pop; položka rozpočtu: 5169 | 3 509,00 Kč | 14.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Apatyka servis s.r.o. | 002100 serv. dle smlouvy | 002100 Apatykserv. dle smlouvy; položka rozpočtu: 5168 | 4 217,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 763,00 Kč | 14.2.2020 | 25.2.2020 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby | 007600 PCA certifikační služby; položka rozpočtu: 5168 | 28 592,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | tel.služby 1/20 | Vodafone Czech tel.služby 1/20; položka rozpočtu: 5162 | 31 007,00 Kč | 14.2.2020 | 20.2.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | voda, plyn 2.pol 2019 | ARCHAN II s.r.ovoda, plyn 2.po; položka rozpočtu: 5151 ARCHAN II s.r.ovoda, plyn 2.po; položka rozpočtu: 5153 | 208 783,00 Kč | 18.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | servis RIS 1Q./2020 | Saul informačníservis RIS 1Q./; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 18.2.2020 | 21.2.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | skladování 1/20 | REISSWOLF likviskladování 1/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,00 Kč | 18.2.2020 | 27.2.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | obědy ve FN za 1/20 | Fakultní nemocn obědy za 1/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 668,00 Kč | 18.2.2020 | 28.2.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | tel. linka 1/20 | Fakultní nemocntel. linka 1/20; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 18.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | úklid. prostředky | AVÍZO s.r.o. úklid. prostřed; položka rozpočtu: 5139 | 15,00 Kč | 18.2.2020 | 27.2.2020 | ||
Ústav pro státní kontrolu veterinárních | pracovní cesta | ÚSKVBL ZC 2/20 Maxa, Francie; položka rozpočtu: 5173 | 20 759,00 Kč | 18.2.2020 | 27.2.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 511,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | semináře | RNDr. Ivana HEXsemináře-Tulis,; položka rozpočtu: 5167 | 7 533,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | kurz | Institut pro zdkurz, K. Burišk; položka rozpočtu: 5167 | 12 100,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancel. potř. | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancel. potř.; položka rozpočtu: 5139 | 1 325,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 2 356,00 Kč | 19.2.2020 | 27.2.2020 | ||
VOX a.s. | školení | 1.VOX a.s. školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 219,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstv. | APETIT PRAHA v. občerstv.; položka rozpočtu: 5175 | 1 443,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 1/20 bud.24 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 186 498,00 Kč | 20.2.2020 | 24.2.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 1/20 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 4 562,00 Kč | 20.2.2020 | 24.2.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 21.2.2020 | 26.2.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 3 200,00 Kč | 21.2.2020 | 26.2.2020 | ||
Internet Info, s.r.o. | účastnický poplatek | Internet Info, účastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 17 424,00 Kč | 21.2.2020 | 27.2.2020 | ||
Saul informační systémy s.r.o. | roční závěrka, konzultace | Saul informační roční závěrka,; položka rozpočtu: 5168 | 13 991,00 Kč | 24.2.2020 | 26.2.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO BOZP za 11/2019 | PYROSERVIS a.s.PO BOZP za 11/2; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 21.2.2020 | 25.2.2020 | ||
PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP za 12/2019 | PYROSERVIS a.s.PO a BOZP za 12; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 21.2.2020 | 25.2.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 500,00 Kč | 24.2.2020 | 27.2.2020 | ||
HPST, s.r.o. | Vent valve PTFE | HPST, s.r.o. Vent valve PTFE; položka rozpočtu: 5133 | 7 090,00 Kč | 24.2.2020 | 27.2.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 600,00 Kč | 26.2.2020 | 28.2.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 500,00 Kč | 26.2.2020 | 28.2.2020 | ||
QCM, s.r.o. | formulářová aplikace dle SOD | QCM, s.r.o. formul.apl.dle SOD; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 23.1.2020 | 3.2.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | komunikace s AISEO | Solitea BusinesKomunik.s AISEC; položka rozpočtu: 6111 | 133 100,00 Kč | 20.2.2020 | 28.2.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | druhá adresa eReceptu | Solitea BusinesDruhá adresa eR; položka rozpočtu: 6111 | 119 790,00 Kč | 20.2.2020 | 28.2.2020 | ||
Solitea Business Solutions s.r.o. | Změna rozhraní číselníků | Solitea BusinesZměna rozhr.čís; položka rozpočtu: 6111 | 53 240,00 Kč | 20.2.2020 | 28.2.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. tepl.vod | Stálá platba Pr.tepl. TV č.24; položka rozpočtu: 5157 | 23 400,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.2/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.2/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 2/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 2/2020 | Stálá platba PVK Praha 2/2020; položka rozpočtu: 5151 | 32 470,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 3/20 | Stálá platba Páv nájem 3/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 3/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 3/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 3/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.3/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 320; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.3/20 | Stálá platba ČEZ ele e.3/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 3/ | Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5154 | 15 819,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
Martinus, s.r.o. | litaratura-Kardiologie | Martinus, s.r.olitaratura-Kard; položka rozpočtu: 5137 | 2 850,00 Kč | 28.1.2020 | 7.2.2020 |