2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů Brno 5-8/20 | servis výtahů Brno 5-8/20; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 2.9.2020 | 18.9.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 8/2020 Brno | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 16 310,07 Kč | 9.9.2020 | 18.9.2020 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 8/20 | 0076 První certi.služby 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 7 880,00 Kč | 10.9.2020 | 18.9.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,29 Kč | 10.9.2020 | 18.9.2020 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby 8/2020 | Vodafone Czech tel. služby 8/2; položka rozpočtu: 5162 | 28 475,99 Kč | 11.9.2020 | 18.9.2020 | ||
HPST, s.r.o. | spotřební materiál | HPST, s.r.o. spotřební mater; položka rozpočtu: 5139 | 5 118,30 Kč | 14.9.2020 | 18.9.2020 | ||
HPST, s.r.o. | spotřební materiál | HPST, s.r.o. spotřební mater; položka rozpočtu: 5133 | 56 615,90 Kč | 14.9.2020 | 18.9.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 webkamera, sluchátka | 009805 SOFTCOM webkamera Trust; položka rozpočtu: 5139 009805 SOFTCOM sluchátka; položka rozpočtu: 5139 | 40 566,00 Kč | 14.9.2020 | 18.9.2020 | ||
2 THETA ASE, s.r.o. | oprava počítače kolonií | 2 THETA ASE, s.oprava počítače; položka rozpočtu: 5171 | 5 082,00 Kč | 15.9.2020 | 18.9.2020 | ||
Městská část Praha 1 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 16.9.2020 | 18.9.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 714 510,70 Kč | 10.9.2020 | 21.9.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402servisní podpora 08/2020 | 005402 QCM servisní podp.08/20; položka rozpočtu: 5168 | 41 140,00 Kč | 2.9.2020 | 22.9.2020 | ||
Alza.cz a.s. | velkoformát. displej 55" Dell | Alza.cz a.s. TV držák; položka rozpočtu: 5139 Alza.cz a.s. velkoformát. TV; položka rozpočtu: 5137 | 23 579,00 Kč | 4.9.2020 | 22.9.2020 | ||
T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 8 096,41 Kč | 8.9.2020 | 22.9.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018,2102..podpora IS 8/2020 | 001018.21..IBA podpora IS 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 10.9.2020 | 22.9.2020 | ||
Elkoplast Slušovice s.r.o. | KLP1 | KLP1; položka rozpočtu: 5138 KLP1; položka rozpočtu: 5138 | 569 900,00 Kč | 655 385,00 Kč | 4.8.2020 | 22.9.2020 | 31.7.2020 |
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 8/2020 | 009802 ALTRON serv.služby 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 7.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | předplatné - právo | Nakladatelství předplatné - pr; položka rozpočtu: 5169 | 83 050,00 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 678,69 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 924,00 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 977,67 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 545,94 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 2 227,11 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 907,42 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 174,74 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 760,16 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 392,79 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 031,80 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 8/2020 | Havlík Michal, právní služby 8; položka rozpočtu: 5166 | 39 022,50 Kč | 8.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 655,24 Kč | 9.9.2020 | 23.9.2020 | ||
TAYLLORCOX s.r.o. | akreditovaný kurz Matějů L. | TAYLLORCOX s.r.akreditovaný ku; položka rozpočtu: 5167 | 23 716,00 Kč | 10.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 8/2020 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 8 878,98 Kč | 14.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem park. místa 8/2020 | Fakultní nemocn pronájem park.; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 14.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 8/2020 | Fakultní nemocn 8/2020 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn 8/2020 vodné; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn 8/2020 poštovn; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn 8/2020 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn 8/2020 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 10 001,50 Kč | 14.9.2020 | 23.9.2020 | ||
Fišer Jaroslav - Klimamont | diagnostika a oprava klimatiza | Jaroslav Fišer diagnostika a o; položka rozpočtu: 5171 | 11 700,10 Kč | 13.8.2020 | 24.9.2020 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009800 telekomunikační služby | 009800 VUT Brno telek.služby; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 10.9.2020 | 24.9.2020 | ||
Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klima 8/2020 | Jaroslav Fišer servis klima 8/; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 10.9.2020 | 24.9.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 8/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 175 188,00 Kč | 17.9.2020 | 24.9.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 30 8/20 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 4 694,00 Kč | 17.9.2020 | 24.9.2020 | ||
GENERAL TRADING s.r.o. | respirátor | GENERAL TRADING respirátor; položka rozpočtu: 5139 | 45 980,00 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | ||
Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 264,28 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | ||
Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.4.Q/20 | Stálá platba PRE ele.e.4.Q/20; položka rozpočtu: 5154 | 403,00 Kč | 17.9.2020 | 24.9.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 servisní podpora 8/20 | 005405 Neit servisní podp.8/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.9.2020 | 25.9.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 podpora ISWS 8/2020 | 005402 QCM,podpora ISWS 8/; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 9.9.2020 | 25.9.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř; položka rozpočtu: 5139 | 483,54 Kč | 10.9.2020 | 25.9.2020 | ||
ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 8/2020 | 009802 ICZservisní podp.8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 10.9.2020 | 25.9.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 8/2020 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 7 700,00 Kč | 14.9.2020 | 25.9.2020 | ||
Masarykova univerzita | baktérie, kvasinky | Masarykova univbaktérie, kvasi; položka rozpočtu: 5133 | 3 373,48 Kč | 16.9.2020 | 25.9.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 8/2020 | REISSWOLF likvi úložné 8/2020; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,03 Kč | 16.9.2020 | 25.9.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 587,50 Kč | 16.9.2020 | 25.9.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 7/2020 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 5 649,88 Kč | 22.9.2020 | 25.9.2020 | ||
Change1st s.r.o. | manažerské koučování | Change1st s.r.omanažerské kouč; položka rozpočtu: 5167 | 17 152,00 Kč | 22.9.2020 | 25.9.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | obědy z FN za 8/2020 | Fakultní nemocnobědy z FN 8/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnobědy z FN 8/20; položka rozpočtu: 5169 | 789,00 Kč | 22.9.2020 | 25.9.2020 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 8/2020 | odměna dodavatele 8/2020; položka rozpočtu: 5169 | 21 352,50 Kč | 25 836,53 Kč | 10.9.2020 | 25.9.2020 | 31.8.2020 |
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 technická podpora a | 006517 Data Prpodpora a údržba; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 7.9.2020 | 29.9.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | vzorky 8/2020 | Fakultní nemocn vzorky 8/2020; položka rozpočtu: 5199 | 125,00 Kč | 10.9.2020 | 29.9.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení SÚKL | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 512 686,68 Kč | 10.9.2020 | 29.9.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | Xiaomi Redmi 9, sklo, pouzdro | SOFTCOM GROUP, Xiaomi Redmi 9,; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP, Xiaomi Redmi 9,; položka rozpočtu: 5139 | 58 031,00 Kč | 17.9.2020 | 29.9.2020 | ||
HPST, s.r.o. | Gemini-NX C18 | HPST, s.r.o. Gemini-NX C18; položka rozpočtu: 5133 | 27 842,10 Kč | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | pufrovací roztok | SIGMA-ALDRICH spufrovací rozto; položka rozpočtu: 5133 | 1 573,00 Kč | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | lišta stírací | AUTO GOLDCAR a. lišta stírací; položka rozpočtu: 5171 | 1 196,69 Kč | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact IRR | O.K. SERVIS Bio Count-tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||
B2B Partner s.r.o. | zásobník na papírové ručníky | B2B Partner s.rzásobník na pap; položka rozpočtu: 5137 | 17 968,50 Kč | 23.9.2020 | 29.9.2020 | ||
B. Braun Medical s.r.o. | dezinfekční prostředek | B. Braun Medicadezinfekční pro; položka rozpočtu: 5139 | 5 744,48 Kč | 23.9.2020 | 29.9.2020 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 8/2020 | O2 Czech RepublO2 služby sms 8; položka rozpočtu: 5162 | 1 143 222,10 Kč | 4.9.2020 | 30.9.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telefon 8/2020 | Fakultní nemocn telefon 8/2020; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 14.9.2020 | 30.9.2020 | ||
Apatyka servis s.r.o. | 002100 servis 9/2020 | 002100 Apatyka servis 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 4 216,85 Kč | 14.9.2020 | 30.9.2020 | ||
Štěpán Ballai | ubytovací služby 7.-9.9.2020 | Štěpán Ballai ubytovací služb; položka rozpočtu: 5173 | 15 400,00 Kč | 15.9.2020 | 30.9.2020 | ||
GENERAL TRADING s.r.o. | obličejová rouška | GENERAL TRADINGobličejová rouš; položka rozpočtu: 5139 | 10 890,00 Kč | 22.9.2020 | 1.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5133 | 3 976,06 Kč | 23.9.2020 | 1.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5133 | 6 444,46 Kč | 23.9.2020 | 1.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kalendáře 2021 | AVÍZO s.r.o. kalendáře 2021; položka rozpočtu: 5139 | 400,04 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5133 | 948,64 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5133 | 982,52 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
Anton Paar Czech Republic s.r.o. | polarimetr | Anton Paar Czec polarimetr; položka rozpočtu: 5169 | 5 929,00 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s. pomocný materiá; položka rozpočtu: 5133 | 7 177,01 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Methanol | VWR Internation Methanol; položka rozpočtu: 5133 | 2 081,20 Kč | 29.9.2020 | 1.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 95,72 Kč | 10.9.2020 | 6.10.2020 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 adaptér Microsoft | 009805 Alza.bezdrátový adap; položka rozpočtu: 5137 | 6 655,00 Kč | 29.9.2020 | 6.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | dělící nálevka | P - LAB a.s. dělící nálevka; položka rozpočtu: 5133 | 8 628,51 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Methanol | VWR Internation Methanol; položka rozpočtu: 5133 | 2 744,28 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 AXAGON adaptér, sluc | 009805SOFTCOM GROUP AXAGON ada; položka rozpočtu: 5139 | 20 758,00 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | zásobník na papírové ručníky | AVÍZO s.r.o. zásobník na pap; položka rozpočtu: 5137 | 2 307,40 Kč | 14.9.2020 | 7.10.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 16.9.2020 | 7.10.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | vyúčtování - vodné, stočné | Pražské vodovodvyúčtování - vo; položka rozpočtu: 5151 | 24 347,00 Kč | 23.9.2020 | 7.10.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 9A4 5958 | AUTO GOLDCAR a.servis 9A4 5958; položka rozpočtu: 5171 | 3 698,73 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 5AF 2513 | AUTO GOLDCAR servis 5AF 2513; položka rozpočtu: 5171 | 4 144,01 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | stravování 9/2020 | Fakultní nemocnstravování 9/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnstravování 9/20; položka rozpočtu: 5169 | 7 992,00 Kč | 2.10.2020 | 7.10.2020 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 8/2020 | 001009 ORSIA podp.CDNÚ 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 15.9.2020 | 8.10.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 přip.k internetu 8/2020 | 009800 ICT En internetu 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 16.9.2020 | 8.10.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 8/2020 | 009802 ICT Energpodpora 8/2020; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 16.9.2020 | 8.10.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,25 Kč | 18.9.2020 | 8.10.2020 | ||
Silvie Velebová | vata buničitá | Silvie Velebová vata buničitá; položka rozpočtu: 5133 | 1 015,00 Kč | 22.9.2020 | 8.10.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | obkladová deska | Interier Říčanyobkladová deska; položka rozpočtu: 5137 | 10 618,96 Kč | 22.9.2020 | 8.10.2020 | ||
T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 485,48 Kč | 23.9.2020 | 8.10.2020 | ||
POHÁRY BAUER s.r.o. | plexi štíty | POHÁRY BAUER s.čistící prostře; položka rozpočtu: 5139 POHÁRY BAUER s. plexi štít; položka rozpočtu: 5137 | 2 535,00 Kč | 6.10.2020 | 8.10.2020 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo popl.4.Q/20 | Stálá platba ČRo popl.4.Q/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo popl.4.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv popl.4.Q/20 | Stálá platba ČTv popl.4.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 11 | Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 10; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 |