Topinka Richard Autoservice PL | STK 6P3 5316 | STK Š O 6P3 5316; množství 1; celkem 3 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 196,00 Kč | 3 196,00 Kč | 10.12.2018 | 18.12.2018 | 10.12.2018 |
ÚZSVM Praha | Náklady TÚ,hovorné 10/18 | Náklady TÚ,hovorné 10/18; množství 1; celkem 2 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 2 129,00 Kč | 2 129,00 Kč | 3.12.2018 | 18.12.2018 | 12.12.2018 |
ÚZSVM Praha | Srážk.voda 0 10/18 TC | Srážk.voda 10/18 TC; množství 1; celkem 34,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 34,00 Kč | 34,00 Kč | 4.12.2018 | 18.12.2018 | 12.12.2018 |
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | Ostraha objektů DO,PL,TC 11/18 | Ostraha objektů DO,PL,TC 11/18; množství 1; celkem 39 479,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 39 479,00 Kč | 39 479,00 Kč | 6.12.2018 | 18.12.2018 | 6.12.2018 |
PDP West.s.r.o | revize plynu Domažlice | revize plynu Domažlice; množství 1; celkem 3 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 207,00 Kč | 3 207,00 Kč | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 12.12.2018 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění budov 1Q/2019 | Pojištění budov 1/19; množství 1; celkem 9 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 450,00 Kč | 9 450,00 Kč | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 12.12.2018 |
Mediatel CZ s.r.o. | zveřejnění kontaktů | zveřejnění kontaktů; množství 1; celkem 7 252,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 7 252,00 Kč | 7 252,00 Kč | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 12.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H101 P 1 P /921/261118 | Objednávka H101 P 1 P /921/261118; množství 1; celkem 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 720,00 Kč | 720,00 Kč | 30.11.2018 | 20.12.2018 | 29.11.2018 |
Topinka Richard Autoservice PL | Š Fabia 6P3 5317 STK + servis | Š Fabia 6P3 5317 stk + servis; množství 1; celkem 9 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 9 816,00 Kč | 9 816,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 |
Topinka Richard Autoservice PL | Š Fabia 5P5 6241 STK + servis | Š Fabia 5P5 6241 STK + servis; množství 1; celkem 9 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 9 260,00 Kč | 9 260,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 |
Tiskárna MV, p.o. | Správní právo předpl | Správní právo předpl; množství 1; celkem 416,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 416,00 Kč | 416,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 |
Chodské vod.a kanal.a.s. DO | Srážková voda DO 09-11/18 | Srážková voda DO 09-11/18; množství 1; celkem 4 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 11.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 |
DASO servis vozů Tachov | Opravy služebních vozidel Š F 5P5 6173 | Opravy služebních vozidel Š F 5P5 6173; množství 1; celkem 2 933,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 933,00 Kč | 2 933,00 Kč | 11.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 |
Auto CB, s.r.o. Plzeň | Garanční prohlídka 6P8 3756 | 6P8 3756 garanční prohlídka; množství 1; celkem 5 902,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 5 902,00 Kč | 5 902,00 Kč | 11.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | Hovorné 11-12/18 | Hovorné 08-09/18; množství 1; celkem 24 173,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 24 173,00 Kč | 24 173,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H101 P 1 P /888/301018 | Objednávka H101 P 1 P /888/301018; množství 1; celkem 2 249,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 249,00 Kč | 2 249,00 Kč | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H101 P 1 RO /931/051218 | Objednávka H101 P 1 RO /931/051218; množství 1; celkem 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 448,00 Kč | 448,00 Kč | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H101 P 1 P /889/301018 | Objednávka H101 P 1 P /889/301018; množství 1; celkem 1 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 283,00 Kč | 1 283,00 Kč | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 |
META Plzeň s.r.o. | Výroba zábradlí, poklopy | Výroba zábradlí, poklopy; množství 1; celkem 46 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 46 200,00 Kč | 46 200,00 Kč | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
CCS, A.S. | Karty CCS 10x | Karty CCS 10/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.11.2018 |
Vodárna Plzeň a.s. | Voda Skrét.15 12/17-12/18 | Voda Skrét.15 12/17-12/18; množství 1; celkem 19 817,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 19 817,00 Kč | 19 817,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | Internet KT 11/18 | Internet KT 10/18; množství 1; celkem 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 708,00 Kč | 708,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | Hovorné 11-12/18 KT,TC | Hovorné 11-12/18 KT,TC; množství 1; celkem 4 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 4 115,00 Kč | 4 115,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | Hovorné 11-12/18 DO,TC | Hovorné 11-12/18 DO,TC; množství 1; celkem 1 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 922,00 Kč | 1 922,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H101 P 3KT /912/071118 | Objednávka H101 P 3KT /912/071118; množství 1; celkem 12 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 320,00 Kč | 12 320,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H101 P 3KT /885/261018 | Objednávka H101 P 3KT /885/261018; množství 1; celkem 15 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 210,00 Kč | 15 210,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H101 P 5P /933/101218 | Objednávka H101 P 5P /933/101218; množství 1; celkem 10 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 2P /647/070818 | Objednávka H10 2P /647/070818; množství 1; celkem 62 988,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 62 988,00 Kč | 62 988,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 1P /923/27112018 | Objednávka H10 1P /923/27112018; množství 1; celkem 13 062,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 13 062,00 Kč | 13 062,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 5DO/918/13112018 | Objednávka H10 5DO/918/13112018; množství 1; celkem 32 423,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 32 423,00 Kč | 32 423,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 2P/724/04092018 | Objednávka H10 2P/724/04092018; množství 1; celkem 56 202,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 56 202,00 Kč | 56 202,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 2P/112/05032018 | Objednávka H10 2P/112/05032018; množství 1; celkem 57 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 57 006,00 Kč | 57 006,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 3DO/873/18102018 | Objednávka H10 3DO/873/18102018; množství 1; celkem 25 183,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 25 183,00 Kč | 25 183,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 3P/904/06112018 | Objednávka H10 3P/904/06112018; množství 1; celkem 8 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 8 280,00 Kč | 8 280,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 3P/662/17082018 | Objednávka H10 3P/662/17082018; množství 1; celkem 28 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 28 180,00 Kč | 28 180,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Objednávka H10 2DO/925/28112018 | Objednávka H10 2DO/925/28112018; množství 1; celkem 2 191,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 191,00 Kč | 2 191,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
ÚZSVM Praha | Elektřina ,úklid,teplo 10/18 | Elektřina 08/18; množství 1; celkem 2 822,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Úklid 09/18; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 teplo 09/18; množství 1; celkem 5 023,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
| 8 239,00 Kč | 8 239,00 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
ProfiToner s.r.o. Ostrava 9 | dodání a renovacie cartrodgí | tonery; množství 1; celkem 1 883,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 883,00 Kč | 1 883,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | certifikát 7x | certifikát 8x; množství 1; celkem 3 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 168,00 Kč | 3 168,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Auto NEJDL s.r.o. Klatovy | servis aut KT | oprava 6P3 5318; množství 1; celkem 7 852,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 7 852,00 Kč | 7 852,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Auto NEJDL s.r.o. Klatovy | servis aut KT 6P3 5318 | oprava 6P3 5318; množství 1; celkem 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 375,00 Kč | 375,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění aut 1./19 | pojištění aut 1./19; množství 1; celkem 15 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 649,00 Kč | 15 649,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění budov 1.Q | pojištění aut 1./19; množství 1; celkem 25 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 25 448,00 Kč | 25 448,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Rokycanská nemocnice a.s. | prohlídka | prohlídka; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 500,00 Kč | 500,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Klatovské rybářství-správa a.s | nájem garáž TC 1.Q/19 | nájem garáž 1.Q/19; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
CESNET,záj.sdruž.práv.os.Praha | přístup do e-infrastruktury 1.Q/19 | přístup do e-infrastruktury 1.Q/19; množství 1; celkem 29 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Vema, a.s. | školení | školení; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Kopčová Anna Obora | úklidové práce 12/18 | úklidové práce 12/18; množství 1; celkem 8 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce 12/18 | úklidové práce 12/18; množství 1; celkem 8 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce 12/18 | úklidové práce 12/18; množství 1; celkem 14 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 14 400,00 Kč | 14 400,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Skálová Iveta | úklidové práce 12/18 | úklidové práce 12/18; množství 1; celkem 14 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 14 400,00 Kč | 14 400,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP 12/18 | bozp 12/18; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
CCS, A.S. | CCS 12/18 | CCS 12/18; množství 1; celkem 46 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 46 330,00 Kč | 46 330,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Opravy elektro Jiří Havel | oprava ohřívače + výměna baterie DO | oprava ohřívače + výměna baterie DO; množství 1; celkem 6 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 6 254,00 Kč | 6 254,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
KHS Ostrava | Slezské dny | Slezské dny; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
KHS Ostrava | Slezské dny | Slezské dny MUDr.Šteklová; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
KHS Ostrava | Slezské dny | Slezské dny; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | údržba telekom.zařízení | údržba telekom.zařízení; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 563,00 Kč | 563,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telefony PM,RO | telefony PM,RO; množství 1; celkem 2 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 2 856,00 Kč | 2 856,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | internet | internet; množství 1; celkem 2 946,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 2 946,00 Kč | 2 946,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. KT | záloha el. KT; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. DO | záloha el.DO; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. TC | záloha el. TC; množství 1; celkem 3 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. PL | záloha el. PL; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn KT | záloha plyn KT; množství 1; celkem 8 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn TC | záloha plyn TC; množství 1; celkem 7 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 7 600,00 Kč | 7 600,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn SKR 17 | záloha plyn skr.17; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn SKR 15 | záloha plyn skr.15; množství 1; celkem 42 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
SEVT a.s. | věstník MZ | věstník MZ; množství 1; celkem 2 051,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 051,00 Kč | 2 051,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 16.1.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | odpad Tachov 4/18 | svoz odpadu TC 4/18; množství 1; celkem 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 553,00 Kč | 553,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 16.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el- 12/18 PL 15 | vyúčt el 12/18 PL 15; množství 1; celkem 3 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 3 074,00 Kč | 3 074,00 Kč | 14.1.2019 | 18.1.2019 | 7.1.2019 |
SIT města Plzně | pronájem přenosových tras 12/18 | datové služby 12/18; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 16.1.2019 |
SIT města Plzně | datové připojení 12/18 | přenosové trasy 12/18; množství 1; celkem 8 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 8 414,00 Kč | 8 414,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 16.1.2019 |
ANAG, spol. s r. o. | | školení; množství 1; celkem 2 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 16.1.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravenky 12/2018 | stravenky 12/2018; množství 1; celkem 107 845,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 107 845,00 Kč | 107 845,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
NCOZ | školení | školení; množství 1; celkem 2 647,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
NCOZ | školení | školení; množství 1; celkem 2 647,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Kt | internet Kt; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 847,00 Kč | 847,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | daňový bulletin | daňový bulletin; množství 1; celkem 1 259,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 259,00 Kč | 1 259,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
Hečl Zdeněk AUTOŠKOLA Vochov | referentské školení auta | referentské školení auta; množství 1; celkem 15 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 750,00 Kč | 15 750,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
PharmDr. Petr Mráz | léčiva | léčiva; množství 1; celkem 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 116,00 Kč | 116,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | ostraha objektu 12/18 | ostraha objektu 12/18; množství 1; celkem 31 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 31 260,00 Kč | 31 260,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telefony+mobily | telefony +mobily; množství 1; celkem 29 205,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 29 205,00 Kč | 29 205,00 Kč | 7.1.2019 | 18.1.2019 | 7.1.2019 |
DTS Domažlice, přísp.org. DO | svoz odpadu DO | svoz odpadu DO; množství 1; celkem 2 323,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P1PN 934/121218 | obj H101P1PN 934/121218; množství 1; celkem 2 249,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 249,00 Kč | 2 249,00 Kč | 17.1.2019 | 4.2.2019 | 17.1.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 3 PN 901/121218 | obj H101P 3PN 901/051118; množství 1; celkem 27 807,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 27 807,00 Kč | 27 807,00 Kč | 17.1.2019 | 29.4.2019 | 17.1.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 1 N 907/101218 | obj H101P 3PN 901/051118; množství 1; celkem 5 657,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 657,00 Kč | 5 657,00 Kč | 17.1.2019 | 4.2.2019 | 17.1.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 1 N 930/041218 | obj H101P 1 N 930/041218; množství 1; celkem 4 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 888,00 Kč | 4 888,00 Kč | 17.1.2019 | 4.2.2019 | 17.1.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 1PN 929/031218 | obj H101P 1PN 929/031218; množství 1; celkem 4 259,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 17.1.2019 | 4.2.2019 | 17.1.2019 |
Vodárna Plzeň a.s. | vodné - záloha 1/19 pl15 | vodné - záloha 1/19 pl15; množství 1; celkem 6 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 6 250,00 Kč | 6 250,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | internet | internet; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 7.1.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 1PN001/020119 | obj H101P 1PN001/020119; množství 1; celkem 3 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 23.1.2019 | 4.2.2019 | 17.1.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 1PN002/020119 | obj H101P 1PN002/020119; množství 1; celkem 3 914,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 914,00 Kč | 3 914,00 Kč | 23.1.2019 | 4.2.2019 | 17.1.2019 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné TC | vodné TC; množství 1; celkem 2 474,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 2 474,00 Kč | 2 474,00 Kč | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 25.1.2019 |
Alza.cz a.s. | telefony mobilní 15 ks | telefony mobilní 15 ks; množství 1; celkem 22 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 22 254,00 Kč | 22 254,00 Kč | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 25.1.2019 |
TRADE FIDES a.s. | revize objektového zařízení KT | revize objektového zažízení KT; množství 1; celkem 6 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 716,00 Kč | 6 716,00 Kč | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 25.1.2019 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. | frankovací stroj -servis | frankovací stroj -servis; množství 1; celkem 5 627,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 5 627,00 Kč | 5 627,00 Kč | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 25.1.2019 |
Topinka Richard Autoservice PL | znalecký posudek 1P3 7993 | znalecký posudek 1P3 7993; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 25.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | komerční certifikát | komerční certifikát; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | 18.1.2019 | 29.1.2019 | 25.1.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telefony | telefony; množství 1; celkem 4 825,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 4 825,00 Kč | 4 825,00 Kč | 18.1.2019 | 29.1.2019 | 25.1.2019 |