Josef Švarc | dodání a pokládka zátěžového koberce UP Klatovy | dodání a pokládka zátěžového koberce UP Klatovy; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 11 540,00 Kč | 11 540,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telefony_3 čísla | telefony_3 čísla; množství 1; celkem 4 041,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 4 041,00 Kč | 4 041,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telefony_ pevná telefonní čísla | telefony_ pevná telefonní čísla; množství 1; celkem 5 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 5 348,00 Kč | 5 348,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP11/19 | BOZP11/19; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
CCS, A.S. | PHM 11/19 | PHM 11/19; množství 1; celkem 52 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 52 355,00 Kč | 52 355,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | údržba telekomunikačního zařízení KT | údržba telekomunikačního zařízení KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 563,00 Kč | 563,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
ÚZSVM Praha | RO - úklid spol.pr., elektřina, teplo 10/19 | RO - úklid spol.pr. 10/19; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 RO - elektřina 10/19; množství 1; celkem 2 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 RO - teplo 10/19; množství 1; celkem 6 425,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
| 9 815,00 Kč | 9 815,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 5.12.2019 |
František Kolář | oprava skříněk, výměna prahů - ÚP KT | oprava skříněk, výměna prahů - ÚP KT; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
Auto NEJDL s.r.o. Klatovy | servis aut 5P89205 UP KT | servis aut 5P89205 UP KT; množství 1; celkem 5 252,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 5 252,00 Kč | 5 252,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
Kopčová Anna Obora | úklidové práce 11/19 | úklidové práce 11/19; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce 11/19 | úklidové práce 11/19; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
Skálová Iveta | úklidové práce 11/19 | úklidové práce 11/19; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 4/DO/736/15112019 | obj H101 P 4/DO/736/15112019; množství 1; celkem 1 767,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 767,00 Kč | 1 767,00 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 4/DO/737/15112019 | obj H101 P 4/DO/737/15112019; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 4/DO/735/5112019 | obj H101 P 4/DO/735/5112019; množství 1; celkem 2 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 438,00 Kč | 2 438,00 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 1/PN/742/281119 | obj H101 P 1/PN/742/281119; množství 1; celkem 672,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 672,00 Kč | 672,00 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 1/PN/740/281119 | obj H101 P 1/PN/740/281119; množství 1; celkem 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 224,00 Kč | 224,00 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 1/PN/741/281119 | obj H101 P 1/PN/741/281119; množství 1; celkem 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 224,00 Kč | 224,00 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 2/PN/673/240919 | obj H101 P 2/PN/673/240919; množství 1; celkem 2 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 968,00 Kč | 2 968,00 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 2/PN/674/240919 | obj H101 P 2/PN/674/240919; množství 1; celkem 2 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 720,00 Kč | 2 720,00 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 3/PN/671/230919 | obj H101 P 3/PN/671/230919; množství 1; celkem 56 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 56 655,00 Kč | 56 655,00 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 5/PM/738/151119 | obj H101 P 5/PM/738/151119; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 1/PJ/651/13092019 | obj H101 P 1/PJ/651/13092019; množství 1; celkem 11 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 11 344,00 Kč | 11 344,00 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 |
Topinka Richard Autoservice PL | oprava 6P3 5316 | oprava 6P3 5316; množství 1; celkem 11 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 11 242,00 Kč | 11 242,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 |
Karel Mašek Autoopravna RO | RO - oprava vozu 1P2 4448 | RO - oprava vozu 1P2 4448; množství 1; celkem 2 437,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 437,00 Kč | 2 437,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění aut 11/19 | pojištění aut 11/19; množství 1; celkem 14 884,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 14 884,00 Kč | 14 884,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. 11/19 Skr. 15 PL | vyúčtování el. 11/19 Skr. 15 PL; množství 1; celkem 3 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 3 464,00 Kč | 3 464,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | vyúčtování plyn SKR 15 11/2018-11/2019 | vyúčtování plyn SKR 15 11/2018-11/2019; množství 1; celkem 40 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 40 572,00 Kč | 40 572,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 |
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | ostraha objektu 11/19 | ostraha objektu 11/19; množství 1; celkem 38 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 38 216,00 Kč | 38 216,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 |
ÚZSVM Praha | TC - srážková voda 10/2019 | TC - srážková voda 10/2019; množství 1; celkem 26,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 26,00 Kč | 26,00 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 |
ELEKTRO-ŠTAIF s.r.o.Zruč-Senec | revize hromosvodů adm.bud. 15 a 17 | revize hromosvodů adm.bud. 15 a 17; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 |
ELEKTRO-ŠTAIF s.r.o.Zruč-Senec | oprava hromosvodu adm.bud. 15 a 17 | oprava hromosvodu adm.bud. 15 a 17; množství 1; celkem 11 253,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 11 253,00 Kč | 11 253,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 |
A-TURIST Cestovní agentura | nákup dálničních známek na r. 2020 | nákup dálničních známek na r. 2020; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
Auto CB, s.r.o. Plzeň | prohlídka 6P83756 | prohlídka 6P83756; množství 1; celkem 2 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 687,00 Kč | 2 687,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
Lukáš März | revize elektrospotřebičů ÚP Domažlice | revize elektrospotřebičů ÚP Domažlice; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telefony_111 čísel | telefony_111 čísel; množství 1; celkem 19 989,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 19 989,00 Kč | 19 989,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telefony_přístupový bod za 11/19 | telefony_přístupový bod za 11/19; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
SIT města Plzně | přenosové trasy 11/19 | přenosové trasy 11/19; množství 1; celkem 8 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 8 591,00 Kč | 8 591,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 25.12.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravenky 11/2019 | stravenky 11/2019; množství 1; celkem 209 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 209 355,00 Kč | 209 355,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
Emcomp s.r.o.Plzeň | servisní prohlídka soustrojí | servisní prohlídka soustrojí; množství 1; celkem 1 809,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 809,00 Kč | 1 809,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelář.potřeby | kancelář.potřeby; množství 1; celkem 11 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 11 633,00 Kč | 11 633,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelář.potřeby | kancelář.potřeby; množství 1; celkem 1 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
Chodské vod.a kanal.a.s. DO | vodné 14.08.19-19.11.19 + srážková voda DO | vodné 14.08.19-19.11.19 + srážková voda DO; množství 1; celkem 5 085,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 5 085,00 Kč | 5 085,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
DASO servis vozů Tachov | servis aut TC-5P8 9202 | servis aut TC-5P8 9202; množství 1; celkem 3 223,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 223,00 Kč | 3 223,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
PROFIA PAPER a.s. PL | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 56 516,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 56 516,00 Kč | 56 516,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
Městský úřad Klatovy | užívání veřejného prostranství 02.10.-27.10.19 | užívání veřejného prostranství 02.10.-27.10.19; množství 1; celkem 14 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 14 040,00 Kč | 14 040,00 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 3/PN/598/060919 | obj H101 P 3/PN/598/060919; množství 1; celkem 39 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 39 100,00 Kč | 39 100,00 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 3/PN/597/060919 | obj H101 P 3/PN/597/060919; množství 1; celkem 17 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 17 250,00 Kč | 17 250,00 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P 3/PN/596/060919 | obj H101 P 3/PN/596/060919; množství 1; celkem 39 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 39 100,00 Kč | 39 100,00 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P1/PS/733/071119 | obj H101 P1/PS/733/071119; množství 1; celkem 9 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 267,00 Kč | 9 267,00 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P1/PJ/746/021219 | obj H101 P1/PJ/746/021219; množství 1; celkem 9 070,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 070,00 Kč | 9 070,00 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101 P1/PN/745/021219 | obj H101 P1/PN/745/021219; množství 1; celkem 6 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 040,00 Kč | 6 040,00 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
Opravy elektro Jiří Havel | oprava baterie průtokového ohřívače | oprava baterie průtokového ohřívače; množství 1; celkem 1 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 340,00 Kč | 1 340,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telefony_7 čísel | telefony_7 čísel; množství 1; celkem 4 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 4 986,00 Kč | 4 986,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
Pošumavská odpadová, s.r.o. | Svoz SKO 2020 KT | Svoz SKO 2020 KT; množství 1; celkem 4 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
CCS, A.S. | obnova karty 4 ks | obnova karty 4 ks; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 968,00 Kč | 968,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
SIT města Plzně | přenosové trasy 10/19 | přenosové trasy 10/19; množství 1; celkem 8 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 8 591,00 Kč | 8 591,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | voda vyúčtování 06/19 až 12/19 TC | voda vyúčtování 06/19 až 12/19 TC; množství 1; celkem 64,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 64,00 Kč | 64,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
Topinka Richard Autoservice PL | oprava 6P3 5317 | oprava 6P3 5317; množství 1; celkem 17 377,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 17 377,00 Kč | 17 377,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
Auto NEJDL s.r.o. Klatovy | servis aut 6P3 5318 KT | servis aut 6P3 5318 KT; množství 1; celkem 2 052,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 052,00 Kč | 2 052,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
OTIS a.s. | školení vyprošťovatele výtahu | školení vyprošťovatele výtahu; množství 1; celkem 1 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 513,00 Kč | 1 513,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
AMIS Praha | servis plynového kotle | servis plynového kotle; množství 1; celkem 1 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 113,00 Kč | 1 113,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
Luboš Hes-HT IZOL | oprava střešní krytiny | oprava střešní krytiny; množství 1; celkem 59 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 59 895,00 Kč | 59 895,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
Plynoma Soukup s.r.o. | montáž otopného tělesa DO | montáž otopného tělesa DO; množství 1; celkem 5 639,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 5 639,00 Kč | 5 639,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 |
XANADU a.s. | nákup 34 Pc a 51 SDD disků | nákup 34 Pc a 51 SDD disků; množství 1; celkem 455 008,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 455 008,00 Kč | 455 008,00 Kč | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 20.12.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Internet ÚP KT - 11/19 a 12/19 | Internet ÚP KT - 11/19 a 12/19; množství 1; celkem 1 275,58 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 275,58 Kč | 1 275,58 Kč | 9.1.2020 | 14.1.2020 | 9.1.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN/487/290719 | H101P 3 PN/487/290719; množství 1; celkem 18 343,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 18 343,60 Kč | 18 343,60 Kč | 10.1.2020 | 29.1.2020 | 10.1.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 TC/516/120819 | H101P 3 TC/516/120819; množství 1; celkem 17 690,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 17 690,20 Kč | 17 690,20 Kč | 10.1.2020 | 27.1.2020 | 10.1.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/745/021219 | H101P 1 PN/745/021219; množství 1; celkem 6 040,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 040,32 Kč | 6 040,32 Kč | 10.1.2020 | 17.1.2020 | 10.1.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PJ/746/021219 | H101P 1 PJ/746/021219; množství 1; celkem 9 070,16 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 070,16 Kč | 9 070,16 Kč | 10.1.2020 | 15.1.2020 | 10.1.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn TC- 01/2020 | Záloha plyn TC- 01/2020; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10.1.2020 | 16.1.2020 | 10.1.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn DO- 1. Q 2020 | Záloha plyn DO- 1. Q 2020; množství 1; celkem 12 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 12 400,00 Kč | 12 400,00 Kč | 10.1.2020 | 16.1.2020 | 10.1.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn KT- 01/2020 | Záloha plyn KT- 01/2020; množství 1; celkem 6 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 10.1.2020 | 16.1.2020 | 10.1.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn PM 17 - 01/2020 | Záloha plyn PM 17 - 01/2020; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 10.1.2020 | 16.1.2020 | 10.1.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn PM 15 - 01/2020 | Záloha plyn PM 15 - 01/2020; množství 1; celkem 34 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 34 300,00 Kč | 34 300,00 Kč | 10.1.2020 | 16.1.2020 | 10.1.2020 |
Vodárna Plzeň a.s. | Záloha na vodu PM 15 - 01/2020 | Záloha na vodu PM 15 - 01/2020; množství 1; celkem 7 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 7 580,00 Kč | 7 580,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění budov 1.Q 2020 | Pojištění budov 1.Q 2020; množství 1; celkem 25 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 25 448,00 Kč | 25 448,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...43493) - 01/2020 | záloha elektřina DO(odb.m. ...43493) - 01/2020; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina TC - 01/2020 | záloha elektřina TC - 01/2020; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina KT - 01/2020 | záloha elektřina KT - 01/2020; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 01/2020 | záloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 01/2020; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 100,00 Kč | 100,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina PM 15 - 01/2020 | záloha elektřina PM 15 - 01/2020; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 26 300,00 Kč | 26 300,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) - 01/2020 | záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) - 01/2020; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
MUDr. Sovová Blanka Plzeň | pracovnělékařské služby - 01/2020 | pracovnělékařské služby - 01/2020; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za rozhlas - 1. Q 2020 | poplatek za rozhlas - 1. Q 2020; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Klatovské rybářství-správa a.s | Nájem garáže TC - 1. Q 2020 | Nájem garáže TC - 1. Q 2020; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
SIT města Plzně | přenosové trasy - 12/2019 | přenosové trasy - 12/2019; množství 1; celkem 8 590,66 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 8 590,66 Kč | 8 590,66 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Česká pošta, s.p. | certifikát | certifikát; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
CESNET,záj.sdruž.práv.os.Praha | přístup do e-infrastruktury - 1. Q 2020 | přístup do e-infrastruktury - 1. Q 2020; množství 1; celkem 29 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 3x tel.č. | telekomunikační služby - 3x tel.č.; množství 1; celkem 4 041,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 4 041,40 Kč | 4 041,40 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - tel.připojení | telekomunikační služby - tel.připojení; množství 1; celkem 4 394,12 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 4 394,12 Kč | 4 394,12 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací poukázky - výplaty za 12/2019 | stravovací poukázky - výplaty za 12/2019; množství 1; celkem 157 040,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 157 040,60 Kč | 157 040,60 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
CCS, A.S. | PHM - 12/2019 | PHM - 12/2019; množství 1; celkem 28 250,43 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 28 250,43 Kč | 28 250,43 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP a PO - 12/2019 | BOZP a PO - 12/2019; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 13.1.2020 | 20.1.2020 | 13.1.2020 |
PROFIA PAPER a.s. PL | KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY | KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY; množství 1; celkem 27 802,55 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 27 802,55 Kč | 27 802,55 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Vema, a.s. | poskytování služeb mVL | poskytování služeb mVL; množství 1; celkem 1 205,16 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 1 205,16 Kč | 1 205,16 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Vema, a.s. | poskytování služeb mVL | poskytování služeb mVL; množství 1; celkem 1 439,90 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 1 439,90 Kč | 1 439,90 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | údržba telekomunikačního zařízení KT - 12/2019 | údržba telekomunikačního zařízení KT - 12/2019; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 563,00 Kč | 563,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | Ostraha objektů - 12/2019 | Ostraha objektů - 12/2019; množství 1; celkem 36 219,83 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 36 219,83 Kč | 36 219,83 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce DO - 12/2019 | úklidové práce DO - 12/2019; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |