Kopčová Anna Obora | úklidové práce TC - 12/2019 | úklidové práce TC - 12/2019; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce - 12/2019 | úklidové práce - 12/2019; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Skálová Iveta | úklidové práce - 12/2019 | úklidové práce - 12/2019; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Servis PC Jiří Kriška | nákup tonerů - 6 ks | nákup tonerů - 6 ks; množství 1; celkem 6 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 13.1.2020 |
Servis PC Jiří Kriška | nákup tonerů - 12 ks | nákup tonerů - 12 ks; množství 1; celkem 16 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 16 109,00 Kč | 16 109,00 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
ProfiToner s.r.o. Ostrava 9 | nákup tonerů - 12 ks | nákup tonerů - 12 ks; množství 1; celkem 12 604,57 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 12 604,57 Kč | 12 604,57 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 110 tel.č. | telekomunikační služby - 110 tel.č.; množství 1; celkem 18 899,16 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 18 899,16 Kč | 18 899,16 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - přístupový bod | telekomunikační služby - přístupový bod; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | svoz odpadu ÚP TC - 4. Q 2019 | svoz odpadu ÚP TC - 4. Q 2019; množství 1; celkem 552,97 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 552,97 Kč | 552,97 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | vyúčtování plynu za r. 2019 | vyúčtování plynu za r. 2019; množství 1; celkem 27 265,63 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 27 265,63 Kč | 27 265,63 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
Topinka Richard Autoservice PL | oprava brzdových destiček _ Octavia 4P6 5195 | oprava brzdových destiček _ Octavia 4P6 5195; množství 1; celkem 2 671,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 671,00 Kč | 2 671,00 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/633/090919 | H101P 2 PN/633/090919; množství 1; celkem 17 627,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 17 627,28 Kč | 17 627,28 Kč | 16.1.2020 | 29.1.2020 | 16.1.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/748/17122019 | H101P 2 PN/748/17122019; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 597,20 Kč | 1 597,20 Kč | 16.1.2020 | 27.1.2020 | 16.1.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN/366/030619 | H101P 3 PN/366/030619; množství 1; celkem 17 646,64 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 17 646,64 Kč | 17 646,64 Kč | 16.1.2020 | 27.1.2020 | 16.1.2020 |
Hečl Zdeněk AUTOŠKOLA Vochov | školení řidičů referentských vozidel - 52 osob | školení řidičů referentských vozidel - 52 osob; množství 1; celkem 18 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 18 200,00 Kč | 18 200,00 Kč | 17.1.2020 | 20.1.2020 | 17.1.2020 |
IPVZ | kurz nemoc.hyg a epidem. | kurz nemoc.hyg a epidem.; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 17.1.2020 |
IPVZ | kurz nemoc.hyg a epidem. | kurz nemoc.hyg a epidem.; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 17.1.2020 |
NCOZ | konzult.dny pro komun.hluk-kurz | konzult.dny pro komun.hluk-kurz; množství 1; celkem 2 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 17.1.2020 |
NCOZ | konzult.dny pro komun.hluk-kurz | konzult.dny pro komun.hluk-kurz; množství 1; celkem 2 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 17.1.2020 |
NCOZ | konzult.dny pro komun.hluk-ubytování | konzult.dny pro komun.hluk-ubytování; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 600,00 Kč | 600,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 17.1.2020 |
NCOZ | konzult.dny pro komun.hluk-ubytování | konzult.dny pro komun.hluk-ubytování; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 600,00 Kč | 600,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 17.1.2020 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 12/2019 | Pojištění vozidel za 12/2019; množství 1; celkem 14 884,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 14 884,00 Kč | 14 884,00 Kč | 22.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 |
Česká pošta, s.p. | cesrtifikát | cesrtifikát; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 1 584,00 Kč | 1 584,00 Kč | 22.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování zálohy na elektřinu za 12/2019_ÚP PM | vyúčtování zálohy na elektřinu za 12/2019_ÚP PM; množství 1; celkem 1 791,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 1 791,00 Kč | 1 791,00 Kč | 22.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování zálohy na elektřinu za 10-12/19_ÚP TC | vyúčtování zálohy na elektřinu za 10-12/19_ÚP TC; množství 1; celkem 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 913,00 Kč | 913,00 Kč | 22.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 7 tel.č. | telekomunikační služby - 7 tel.č.; množství 1; celkem 3 600,84 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 3 600,84 Kč | 3 600,84 Kč | 22.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 |
Servis PC Jiří Kriška | nákup tonerů - 14 ks | nákup tonerů - 14 ks; množství 1; celkem 13 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 13 218,00 Kč | 13 218,00 Kč | 22.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 |
ProfiToner s.r.o. Ostrava 9 | nákup tonerů - 8 ks | nákup tonerů - 8 ks; množství 1; celkem 12 269,40 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 12 269,40 Kč | 12 269,40 Kč | 22.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 |
Karel Mašek Autoopravna RO | oprava služebního vozidla 1P2 4448 - ÚP RO | oprava služebního vozidla 1P2 4448 - ÚP RO; množství 1; celkem 9 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 9 850,00 Kč | 9 850,00 Kč | 22.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 |
NCOZ | konzult.dny pro komun.hluk-kurz | konzult.dny pro komun.hluk-kurz; množství 1; celkem 2 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 22.1.2020 | 27.1.2020 | 22.1.2020 |
NCOZ | konzult.dny pro komun.hluk-ubytování | konzult.dny pro komun.hluk-ubytování; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 600,00 Kč | 600,00 Kč | 22.1.2020 | 27.1.2020 | 22.1.2020 |
Josef Švarc | výměna koberce v kanceláři č. 206-Skrétova 15 | výměna koberce v kanceláři č. 206-Skrétova 15; množství 1; celkem 22 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 22 920,00 Kč | 22 920,00 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 28.1.2020 |
DASO servis vozů Tachov | oprava služebního vozidla 5P89202 - ÚP TC | oprava služebního vozidla 5P89202 - ÚP TC; množství 1; celkem 18 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 18 391,00 Kč | 18 391,00 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 28.1.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | dodávka 26 ks karet | dodávka 26 ks karet; množství 1; celkem 60,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 60,50 Kč | 60,50 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 28.1.2020 |
D.S.D. Metal plus s.r.o.Plzeň | revize hydrantů | revize hydrantů; množství 1; celkem 4 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 634,00 Kč | 4 634,00 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 28.1.2020 |
ANAG, spol. s r. o. | abeceda mzdové účetní na 2020 | abeceda mzdové účetní na 2020; množství 1; celkem 783,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 783,00 Kč | 783,00 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 28.1.2020 |
Městský úřad Klatovy | parkovací místo 2020 ÚP KT | parkovací místo 2020 ÚP KT; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 28.1.2020 |
NCOZ | kurz-aktuální problematika oboru HV | kurz-aktuální problematika oboru HV; množství 1; celkem 1 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 28.1.2020 |
NCOZ | kurz-aktuální problematika oboru HV | kurz-aktuální problematika oboru HV; množství 1; celkem 1 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 28.1.2020 |
NCOZ | kurz-aktuální problematika oboru HV | kurz-aktuální problematika oboru HV; množství 1; celkem 1 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 28.1.2020 |
NCOZ | ubytování-aktuální problem. oboru HV | ubytování-aktuální problem. oboru HV; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 28.1.2020 |
NCOZ | ubytování-aktuální problem. oboru HV | ubytování-aktuální problem. oboru HV; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 28.1.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn TC-02/2020 | Záloha plyn TC-02/2020; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn KT-02/2020 | Záloha plyn KT-02/2020; množství 1; celkem 6 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn PM 17 - 02/2020 | Záloha plyn PM 17 - 02/2020; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn PM 15 - 02/2020 | Záloha plyn PM 15 - 02/2020; množství 1; celkem 34 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 34 300,00 Kč | 34 300,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Vodárna Plzeň a.s. | Záloha na vodu PM 15 - 01/2020 | Záloha na vodu PM 15 - 01/2020; množství 1; celkem 7 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 7 580,00 Kč | 7 580,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...43493) -02/2020 | záloha elektřina DO(odb.m. ...43493) -02/2020; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina TC - 02/2020 | záloha elektřina TC - 02/2020; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina KT - 02/2020 | záloha elektřina KT - 02/2020; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 02/2020 | záloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 02/2020; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina PM 15 - 02/2020 | záloha elektřina PM 15 - 02/2020; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 26 300,00 Kč | 26 300,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) - 02/2020 | záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) - 02/2020; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
MUDr. Sovová Blanka Plzeň | pracovnělékařské služby - 02/2020 | pracovnělékařské služby - 02/2020; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Česká pošta, s.p. | komerční certifikát - 11001583 | komerční certifikát - 11001583; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
CCS, A.S. | PHM - 01/2020 | PHM - 01/2020; množství 1; celkem 41 435,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 41 435,00 Kč | 41 435,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
CCS, A.S. | PHM - obnova karty | PHM - obnova karty; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 242,00 Kč | 242,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP a PO - 01/2020 | BOZP a PO - 01/2020; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | údržba telekomunikačního zařízení KT - 01/2020 | údržba telekomunikačního zařízení KT - 01/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 563,00 Kč | 563,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
ÚMO 3 Plzeň | parkovací místo za 2019 - ÚP PM | parkovací místo za 2019 - ÚP PM; množství 1; celkem 29 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 29 200,00 Kč | 29 200,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Milan Sedláček | revize PZ včetně proškolení obsluhy | revize PZ včetně proškolení obsluhy; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Milan Sedláček | technická pomoc- provoz PK | technická pomoc- provoz PK; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. | nákup hygienických a kancelářských potřeb | nákup hygienických a kancelářských potřeb; množství 1; celkem 2 577,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 577,42 Kč | 2 577,42 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Marius Pedersen a.s. | odvoz odpadu ÚP PM | odvoz odpadu ÚP PM; množství 1; celkem 14 875,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 14 875,14 Kč | 14 875,14 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce DO - 01/2020 | úklidové práce DO - 01/2020; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Skálová Iveta | úklidové práce - 01/2020 | úklidové práce - 01/2020; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce - 01/2020 | úklidové práce - 01/2020; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Bohuslav Vokáč | znalecký posudek na služeb.voz. 2P6 6470 | znalecký posudek na služeb.voz. 2P6 6470; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
ProfiToner s.r.o. Ostrava 9 | nákup tonerů - 5 ks | nákup tonerů - 5 ks; množství 1; celkem 4 923,49 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 923,49 Kč | 4 923,49 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 3.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 TC/747/05122019 | H101P 1 TC/747/05122019; množství 1; celkem 14 284,91 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 14 284,91 Kč | 14 284,91 Kč | 4.2.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/1/070120 | H101P 1 PN/1/070120; množství 1; celkem 16 251,16 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 16 251,16 Kč | 16 251,16 Kč | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 4.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/6/220120 | H101P 1 PN/6/220120; množství 1; celkem 671,55 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 671,55 Kč | 671,55 Kč | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 4.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/31/280120 | H101P 1 PN/31/280120; množství 1; celkem 447,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 447,70 Kč | 447,70 Kč | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 4.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/32/280120 | H101P 1 PN/32/280120; množství 1; celkem 223,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 223,85 Kč | 223,85 Kč | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 4.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/33/280120 | H101P 1 PN/33/280120; množství 1; celkem 223,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 223,85 Kč | 223,85 Kč | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 4.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/40/270120 | H101P 1 PN/40/270120; množství 1; celkem 4 192,65 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 192,65 Kč | 4 192,65 Kč | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 4.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/7/220120 | H101P 1 PN/7/220120; množství 1; celkem 223,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 223,85 Kč | 223,85 Kč | 6.2.2020 | 10.2.2020 | 6.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN/8/210120 | H101P 1 PN/8/210120; množství 1; celkem 2 292,95 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 292,95 Kč | 2 292,95 Kč | 6.2.2020 | 10.2.2020 | 6.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 4 KT/42/220120 | H101P 4 KT/42/220120; množství 1; celkem 10 454,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 10 454,40 Kč | 10 454,40 Kč | 6.2.2020 | 24.2.2020 | 6.2.2020 |
VOCHOC TRADE, s.r.o. | nákup respirátorů | nákup respirátorů; množství 1; celkem 17 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 6.2.2020 | 11.2.2020 | 6.2.2020 |
DITIS - spol. s r. o. | hlášení infekční nemoci | hlášení infekční nemoci; množství 1; celkem 953,36 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 953,36 Kč | 953,36 Kč | 6.2.2020 | 11.2.2020 | 6.2.2020 |
ÚZSVM Praha | vyúčtování nákladů za energie a služby | elektřina za 11/2019; množství 1; celkem 3 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid za 11/2019; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize zdvih.ploš. za 2.pol.2019; množství 1; celkem 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 teplo za 11/2019; množství 1; celkem 11 354,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 studená voda za 08/19 až 11/2019; množství 1; celkem 1 537,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 16 734,00 Kč | 16 734,00 Kč | 6.2.2020 | 10.2.2020 | 6.2.2020 |
Kopčová Anna Obora | úklidové práce TC - 01/2020 | úklidové práce TC - 01/2020; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 6.2.2020 | 11.2.2020 | 6.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN/718/151019 | H101P 3 PN/718/151019; množství 1; celkem 40 014,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 40 014,76 Kč | 40 014,76 Kč | 10.2.2020 | 14.2.2020 | 10.2.2020 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 01/2020 | Pojištění vozidel za 01/2020; množství 1; celkem 17 369,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 17 369,00 Kč | 17 369,00 Kč | 10.2.2020 | 11.2.2020 | 10.2.2020 |
Can 21 s.r.o. | oprava multif.kopírky iR 2530i | oprava multif.kopírky iR 2530i; množství 1; celkem 5 916,90 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 5 916,90 Kč | 5 916,90 Kč | 10.2.2020 | 11.2.2020 | 10.2.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 4 tel.č. | telekomunikační služby - 4 tel.č.; množství 1; celkem 4 080,23 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 4 080,23 Kč | 4 080,23 Kč | 10.2.2020 | 11.2.2020 | 10.2.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby -telef.připojení | telekomunikační služby -telef.připojení; množství 1; celkem 5 739,38 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 5 739,38 Kč | 5 739,38 Kč | 10.2.2020 | 11.2.2020 | 10.2.2020 |
Mleziva Jan opr.sil.vozidel DO | oprava služebního vozidla 1P38094 - ÚP DO | oprava služebního vozidla 1P38094 - ÚP DO; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | 11.2.2020 | 14.2.2020 | 11.2.2020 |
SPOJING s.r.o. Praha | přeložení a naprogramování pb. 136 - ÚP KT | přeložení a naprogramování pb. 136 - ÚP KT; množství 1; celkem 786,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 786,50 Kč | 786,50 Kč | 11.2.2020 | 14.2.2020 | 11.2.2020 |
ÚZSVM Praha | srážková voda za 11/19 a 12/19- garáž Tachov | srážková voda za 11/19 a 12/19- garáž Tachov; množství 1; celkem 50,11 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 50,11 Kč | 50,11 Kč | 11.2.2020 | 14.2.2020 | 11.2.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací poukázky - výplaty za 01/2020 | stravovací poukázky - výplaty za 01/2020; množství 1; celkem 171 125,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 171 125,30 Kč | 171 125,30 Kč | 11.2.2020 | 14.2.2020 | 11.2.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | eStravenka - výplaty za 01/2020 | eStravenka - výplaty za 01/2020; množství 1; celkem 49 799,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 49 799,48 Kč | 49 799,48 Kč | 11.2.2020 | 14.2.2020 | 11.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN/5/210120 | H101P 3 PN/5/210120; množství 1; celkem 27 672,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 27 672,60 Kč | 27 672,60 Kč | 11.2.2020 | 24.2.2020 | 11.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN/637/090919 | H101P 3 PN/637/090919; množství 1; celkem 16 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 16 093,00 Kč | 16 093,00 Kč | 12.2.2020 | 24.2.2020 | 12.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 5 PM/3/210120 | H101P 5 PM/3/210120; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 12.2.2020 | 24.2.2020 | 12.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 TC/024/220120 | H101P 2 TC/024/220120; množství 1; celkem 3 123,01 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 123,01 Kč | 3 123,01 Kč | 12.2.2020 | 24.2.2020 | 12.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 TC/025/220120 | H101P 2 TC/025/220120; množství 1; celkem 2 554,31 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 554,31 Kč | 2 554,31 Kč | 12.2.2020 | 24.2.2020 | 12.2.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 TC/026/220120 | H101P 2 TC/026/220120; množství 1; celkem 2 554,31 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 554,31 Kč | 2 554,31 Kč | 12.2.2020 | 24.2.2020 | 12.2.2020 |
Jiřina Šíchová | čištění koberců ÚP Klatovy | čištění koberců ÚP Klatovy; množství 1; celkem 3 024,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 024,00 Kč | 3 024,00 Kč | 13.2.2020 | 17.2.2020 | 13.2.2020 |