Pražská Plynárenská a.s. Praha | vyúčtování elektřina DO(odb.m. .43493) -01-04/20 | vyúčtování elektřina DO(odb.m. .43493) -01-04/20; množství 1; celkem 1 167,08 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 1 167,08 Kč | 1 167,08 Kč | 19.5.2020 | 22.5.2020 | 19.5.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | vyúčtování elektřina DO(odb.m. .43632) -01-04/20 | vyúčtování elektřina DO(odb.m. .43632) -01-04/20; množství 1; celkem 173,36 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 173,36 Kč | 173,36 Kč | 19.5.2020 | 22.5.2020 | 19.5.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 114 tel.č. | telekomunikační služby - 114 tel.č.; množství 1; celkem 25 875,26 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 25 875,26 Kč | 25 875,26 Kč | 19.5.2020 | 22.5.2020 | 19.5.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - přístupový bod | telekomunikační služby - přístupový bod; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 19.5.2020 | 22.5.2020 | 19.5.2020 |
Inter Cars ČR s.r.o. | ozonizátor - desinfekce vozidel KHS | ozonizátor - desinfekce vozidel KHS; množství 1; celkem 15 609,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 15 609,00 Kč | 15 609,00 Kč | 20.5.2020 | 22.5.2020 | 20.5.2020 |
Česká pošta, s.p. | certifikát | certifikát; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 1 584,00 Kč | 1 584,00 Kč | 20.5.2020 | 22.5.2020 | 20.5.2020 |
Servis PC Jiří Kriška | nákup tonerů - 10 ks | nákup tonerů - 10 ks; množství 1; celkem 11 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 11 800,00 Kč | 11 800,00 Kč | 21.5.2020 | 22.5.2020 | 21.5.2020 |
OTIS a.s. | odborná prohlídka a údržba výtahu(včetně plošiny) | odborná prohlídka a údržba výtahu(včetně plošiny); množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 22.5.2020 | 29.5.2020 | 22.5.2020 |
Vema, a.s. | kozultace k RZD | kozultace k RZD; množství 1; celkem 8 639,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 8 639,40 Kč | 8 639,40 Kč | 25.5.2020 | 29.5.2020 | 25.5.2020 |
B2B Partner s.r.o. | nákup skříně - zařízení kanceláře vedoucího PO | nákup skříně - zařízení kanceláře vedoucího PO; množství 1; celkem 6 267,80 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 6 267,80 Kč | 6 267,80 Kč | 26.5.2020 | 29.5.2020 | 26.5.2020 |
ÚZSVM Praha | vyúčtování hygienických potřeb za 3/20 - ÚP RO | vyúčtování hygienických potřeb za 3/20 - ÚP RO; množství 1; celkem 21,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 21,00 Kč | 21,00 Kč | 26.5.2020 | 28.5.2020 | 26.5.2020 |
ÚZSVM Praha | vyúčtování nákladů za energie a služby - ÚP RO | srážková voda za 1. Q 2020- ÚP RO; množství 1; celkem 1 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 teplo za 03/2020; množství 1; celkem 11 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 separ.odpad za 1.Q 2020; množství 1; celkem 217,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina za 03/2020; množství 1; celkem 2 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid za 03/2020; množství 1; celkem 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 16 920,00 Kč | 16 920,00 Kč | 26.5.2020 | 28.5.2020 | 26.5.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 7 tel.č. | telekomunikační služby - 7 tel.č.; množství 1; celkem 2 515,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 2 515,59 Kč | 2 515,59 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 28.5.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...43493)-05 (dorovn.) | záloha elektřina DO(odb.m. ...43493)-05 (dorovn.); množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 28.5.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) -05(dorovn.) | záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) -05(dorovn.); množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 300,00 Kč | 300,00 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 28.5.2020 |
ÚZSVM Praha | srážková voda za 02/20- garáž Tachov | srážková voda za 02/20- garáž Tachov; množství 1; celkem 24,48 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 24,48 Kč | 24,48 Kč | 28.5.2020 | 28.5.2020 | 28.5.2020 |
PROFIA PAPER a.s. PL | nákup kancelářských a hygienických potřeb | nákup kancelářských a hygienických potřeb; množství 1; celkem 53 070,53 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 53 070,53 Kč | 53 070,53 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 28.5.2020 |
Hasicí technika Švarcbek R. | Kontrola 4 ks HP a 1 ks PV D25 - ÚP Tachov | Kontrola 4 ks HP a 1 ks PV D25 - ÚP Tachov; množství 1; celkem 1 005,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 28.5.2020 |
Petr Josef | revize prodluž. a připoj. el.přívodů- ÚP Rokycany | revize prodluž. a připoj. el.přívodů- ÚP Rokycany; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 28.5.2020 |
Česká pošta, s.p. | kredit do frankovacího stroje | kredit do frankovacího stroje; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 28.5.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/169/110520 | H101P 2 PN/169/110520; množství 1; celkem 2 694,67 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 694,67 Kč | 2 694,67 Kč | 3.6.2020 | 5.6.2020 | 3.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/170/110520 | H101P 2 PN/170/110520; množství 1; celkem 2 694,67 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 694,67 Kč | 2 694,67 Kč | 3.6.2020 | 5.6.2020 | 3.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/171/120520 | H101P 2 PN/171/120520; množství 1; celkem 14 251,38 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 14 251,38 Kč | 14 251,38 Kč | 3.6.2020 | 10.6.2020 | 3.6.2020 |
Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce DO 05/2020 | úklidové práce DO 05/2020; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Skálová Iveta | úklidové práce 05/2020 | úklidové práce 05/2020; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce 05/2020 | úklidové práce 05/2020; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Centrum klíčů | výroba klíčů za 05/2020 | výroba klíčů za 05/2020; množství 1; celkem 204,01 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 204,01 Kč | 204,01 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Josef Antoš Kominictví | kontrola a čištění spalinových cest - ÚP Tachov | kontrola a čištění spalinových cest - ÚP Tachov; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 05/2020 | Pojištění vozidel za 05/2020; množství 1; celkem 19 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 19 814,00 Kč | 19 814,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Ministerstvo zdravotnictví | poplatek za zadávací řízení MZ | poplatek za zadávací řízení MZ; množství 1; celkem 1 399,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 399,71 Kč | 1 399,71 Kč | 3.6.2020 | 5.6.2020 | 3.6.2020 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP a PO - 052020 | BOZP a PO - 052020; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | údržba telekomunikačního zařízení KT - 5/2020 | údržba telekomunikačního zařízení KT - 5/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 563,00 Kč | 563,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...43493) -06/20 | záloha elektřina DO(odb.m. ...43493) -06/20; množství 1; celkem 3 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina TC - 06/20 | záloha elektřina TC - 06/20; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina KT - 06/20 | záloha elektřina KT - 06/20; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 06/20 | záloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 06/20; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina PM 15 - 06/20 | záloha elektřina PM 15 - 06/20; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 26 300,00 Kč | 26 300,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) -06/20 | záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) -06/20; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn TC- 06/20 | Záloha plyn TC- 06/20; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn KT- 06/20 | Záloha plyn KT- 06/20; množství 1; celkem 6 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn PM 17 -062020 | Záloha plyn PM 17 -062020; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
LAMA energy a.s. | Záloha plyn PM 15 - 06/20 | Záloha plyn PM 15 - 06/20; množství 1; celkem 34 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 34 300,00 Kč | 34 300,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Vodárna Plzeň a.s. | Záloha na vodu PM 15 - 06/20 | Záloha na vodu PM 15 - 06/20; množství 1; celkem 7 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 7 580,00 Kč | 7 580,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
MUDr. Sovová Blanka Plzeň | pracovnělékařské služby -06/20 | pracovnělékařské služby -06/20; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 |
Mleziva Jan opr.sil.vozidel DO | výměna PNEU 4AR6145;1P38094;5P89203 - ÚP DO | výměna PNEU 4AR6145;1P38094;5P89203 - ÚP DO; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 900,00 Kč | 900,00 Kč | 4.6.2020 | 8.6.2020 | 4.6.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. | nákup skartovače HSM SECURIO a kancelářských potře | nákup skartovače HSM SECURIO; množství 1; celkem 5 033,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 nákup kancelář.potřeb; množství 1; celkem 5 598,55 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 10 632,15 Kč | 10 632,15 Kč | 4.6.2020 | 8.6.2020 | 4.6.2020 |
CCS, A.S. | PHM - 05/2020 | PHM - 05/2020; množství 1; celkem 22 801,87 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 22 801,87 Kč | 22 801,87 Kč | 4.6.2020 | 8.6.2020 | 4.6.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 4 tel.č. | telekomunikační služby - 4 tel.č.; množství 1; celkem 6 208,52 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 6 208,52 Kč | 6 208,52 Kč | 4.6.2020 | 11.6.2020 | 4.6.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby -telef.připojení | telekomunikační služby -telef.připojení; množství 1; celkem 13 724,30 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 13 724,30 Kč | 13 724,30 Kč | 4.6.2020 | 11.6.2020 | 4.6.2020 |
Česká pošta, s.p. | certifikát | certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | 4.6.2020 | 11.6.2020 | 4.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 5 KT/114/210220 | H101P 5 KT/114/210220; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 5.6.2020 | 18.6.2020 | 5.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 5 KT/115/210220 | H101P 5 KT/115/210220; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 5.6.2020 | 18.6.2020 | 5.6.2020 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění budov 3.Q 2020 | Pojištění budov 3.Q 2020; množství 1; celkem 9 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 9 450,00 Kč | 9 450,00 Kč | 5.6.2020 | 11.6.2020 | 5.6.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací poukázky - výplaty za 05/2020 | stravovací poukázky - výplaty za 05/2020; množství 1; celkem 151 607,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 151 607,93 Kč | 151 607,93 Kč | 9.6.2020 | 11.6.2020 | 9.6.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | eStravenka - výplaty za 05/2020 | eStravenka - výplaty za 05/2020; množství 1; celkem 40 745,03 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 40 745,03 Kč | 40 745,03 Kč | 9.6.2020 | 11.6.2020 | 9.6.2020 |
Servis PC Jiří Kriška | nákup tonerů - 8 ks | nákup tonerů - 8 ks; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 9.6.2020 | 11.6.2020 | 9.6.2020 |
DOHAS s.r.o. Domažlice | Kontrola HP a hydrantu D/25 - ÚP DOMAŽLICE | Kontrola HP a hydrantu D/25 - ÚP DOMAŽLICE; množství 1; celkem 865,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 865,15 Kč | 865,15 Kč | 9.6.2020 | 11.6.2020 | 9.6.2020 |
AB-STORE, s.r.o. | nákup podložky pod židli | nákup podložky pod židli; množství 1; celkem 866,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 866,00 Kč | 866,00 Kč | 9.6.2020 | 11.6.2020 | 9.6.2020 |
Vema, a.s. | zaškolení mzdové účetní (+ doprava a cestovné) | zaškolení mzdové účetní; množství 1; celkem 8 113,05 Kč; položka rozpočtu: 5167 zaškolení mzdové účetní- doprava a cestovné; množství 1; celkem 1 657,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 770,75 Kč | 9 770,75 Kč | 10.6.2020 | 11.6.2020 | 10.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 KT/172/180520 | H101P 2 KT/172/180520; množství 1; celkem 1 409,65 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 409,65 Kč | 1 409,65 Kč | 10.6.2020 | 30.6.2020 | 10.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 5 KT/116/210220 | H101P 5 KT/116/210220; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 10.6.2020 | 30.6.2020 | 10.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 DO/176/18052020 | H101P 2 DO/176/18052020; množství 1; celkem 3 413,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 413,41 Kč | 3 413,41 Kč | 9.6.2020 | 18.6.2020 | 9.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/183/250520 | H101P 2 PN/183/250520; množství 1; celkem 2 687,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 687,41 Kč | 2 687,41 Kč | 5.6.2020 | 18.6.2020 | 5.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/184/250520 | H101P 2 PN/184/250520; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 5.6.2020 | 18.6.2020 | 5.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/186/250520 | H101P 2 PN/186/250520; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 5.6.2020 | 18.6.2020 | 5.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/187/250520 | H101P 2 PN/187/250520; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 5.6.2020 | 18.6.2020 | 5.6.2020 |
Kopčová Anna Obora | úklidové práce TC - 05/2020 | úklidové práce TC - 05/2020; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
JP-KONTAKT,S.R.O. | Nákup 10 ks kanc.křesla ALABAMA | Nákup 10 ks kanc.křesla ALABAMA; množství 1; celkem 24 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 24 140,00 Kč | 24 140,00 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
Boublík Rudolf | Oprava stěračů - sl.v. 4AR 6145 | Oprava stěračů - sl.v. 4AR 6145; množství 1; celkem 2 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
Hucl Zdeněk Autoškola TC | Školení řidičů - ÚP Tachov | Školení řidičů - ÚP Tachov; množství 1; celkem 3 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 3 250,00 Kč | 3 250,00 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | Ostraha objektů - 5/20 | Ostraha objektů - 5/20; množství 1; celkem 38 543,88 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 38 543,88 Kč | 38 543,88 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
LAMA energy a.s. | Vyúčtování plynu za 1.1.2020-3.6.2020-ÚP KT | Vyúčtování plynu za 1.1.2020-3.6.2020-ÚP KT; množství 1; celkem 8 064,63 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 8 064,63 Kč | 8 064,63 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha elektř. DO(odb.m. ...44301)-narovn. 05+06 | záloha elektř. DO(odb.m. ...44301)-narovn. 05+06; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 200,00 Kč | 200,00 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | vyúčtování elektřina DO(odb.m. .44301) -01-04/20 | vyúčtování elektřina DO(odb.m. .44301) -01-04/20; množství 1; celkem 487,37 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 487,37 Kč | 487,37 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
Pražská Plynárenská a.s. Praha | vyúčtování elektřina PM 15 - 05/2020 | vyúčtování elektřina PM 15 - 05/2020; množství 1; celkem 1 347,04 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 1 347,04 Kč | 1 347,04 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
Bi Esse Cz s.r.o. | nákup LED trubic, LED žárovek, PVC pásek | nákup LED trubic, LED žárovek, PVC pásek; množství 1; celkem 6 971,32 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 6 971,32 Kč | 6 971,32 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | 12.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN/28/230120 | H101P 3 PN/28/230120; množství 1; celkem 33 236,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 33 236,74 Kč | 33 236,74 Kč | 15.6.2020 | 30.6.2020 | 15.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN/95/190220 | H101P 3 PN/95/190220; množství 1; celkem 29 487,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 29 487,60 Kč | 29 487,60 Kč | 15.6.2020 | 30.6.2020 | 15.6.2020 |
Institut pro veřejné zakázky a | kurz VZ MR prakticky | kurz VZ MR prakticky; množství 1; celkem 4 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 16.6.2020 | 19.6.2020 | 16.6.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - přístupový bod | telekomunikační služby - přístupový bod; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 16.6.2020 | 19.6.2020 | 16.6.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 114 tel.č. | telekomunikační služby - 114 tel.č.; množství 1; celkem 22 337,76 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 22 337,76 Kč | 22 337,76 Kč | 16.6.2020 | 19.6.2020 | 16.6.2020 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | vyúčtování 6.12.19 až 4.6.20 - ÚP Tachov | vyúčtování 6.12.19 až 4.6.20 - ÚP Tachov; množství 1; celkem 2 905,16 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 2 905,16 Kč | 2 905,16 Kč | 16.6.2020 | 19.6.2020 | 16.6.2020 |
SIT města Plzně | přenosové trasy -05/2020 | přenosové trasy -05/2020; množství 1; celkem 8 831,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 8 831,20 Kč | 8 831,20 Kč | 16.6.2020 | 19.6.2020 | 16.6.2020 |
Milan Sedláček | revize PZ včetně proškolení obsluhy Domažlice | revize PZ včetně proškolení obsluhy Domažlice; množství 1; celkem 4 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 16.6.2020 | 19.6.2020 | 16.6.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | dodávka 6 ks karet | dodávka 6 ks karet; množství 1; celkem 60,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 60,50 Kč | 60,50 Kč | 17.6.2020 | 19.6.2020 | 17.6.2020 |
Petr Bruml | revize tlakových zařízení - ÚP DO | revize tlakových zařízení - ÚP DO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 17.6.2020 | 19.6.2020 | 17.6.2020 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - 7 tel.č. | telekomunikační služby - 7 tel.č.; množství 1; celkem 2 515,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 2 515,59 Kč | 2 515,59 Kč | 18.6.2020 | 29.6.2020 | 18.6.2020 |
Česká pošta, s.p. | certifikát | certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | 18.6.2020 | 29.6.2020 | 18.6.2020 |
Chodské vod.a kanal.a.s. DO | vodné a stočné 03/2020 až 05/2020 ÚP DO | vodné a stočné 03/2020 až 05/2020 ÚP DO; množství 1; celkem 4 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 4 648,00 Kč | 4 648,00 Kč | 18.6.2020 | 29.6.2020 | 18.6.2020 |
Servis PC Jiří Kriška | nákup tonerů - 4 ks | nákup tonerů - 4 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 18.6.2020 | 29.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 RO/108/210220 | H101P 2 RO/108/210220; množství 1; celkem 2 311,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 311,10 Kč | 2 311,10 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 RO/109/210220 | H101P 2 RO/109/210220; množství 1; celkem 2 311,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 311,10 Kč | 2 311,10 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 RO/110/210220 | H101P 2 RO/110/210220; množství 1; celkem 2 311,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 311,10 Kč | 2 311,10 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 RO/177/210520 | H101P 2 RO/177/210520; množství 1; celkem 2 311,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 311,10 Kč | 2 311,10 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 DO/196/28052020 | H101P 2 DO/196/28052020; množství 1; celkem 2 953,61 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 953,61 Kč | 2 953,61 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/190/260520 | H101P 2 PN/190/260520; množství 1; celkem 3 937,34 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 937,34 Kč | 3 937,34 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/191/260520 | H101P 2 PN/191/260520; množství 1; celkem 5 597,46 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 597,46 Kč | 5 597,46 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/203/290520 | H101P 2 PN/203/290520; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/205/290520 | H101P 2 PN/205/290520; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN/206/290520 | H101P 2 PN/206/290520; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | 18.6.2020 |