3201 | 02 |
---|---|
3 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 124 | 163 | 104 | 135 | 122 | 110 | 103 | 90 | 93 | 60 | 71 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 45 | 166 | 87 | 107 | 113 | 129 | 60 | 57 | 138 | 126 | 77 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 144 | 147 | 121 | 86 | 158 | 141 | 214 | 147 | 130 | 53 | 89 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 105 | 210 | 139 | 133 | 181 | 154 | 181 | 176 | 165 | 107 | 78 |
2017 | 12 | 01 |
---|---|---|
16 | 1 |
2009 | 06 |
---|---|
13 |
2006 | 01 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dol-Kre-4you s.r.o. | nákup ústenek a respirátorů | nákup ústenek a respirátorů; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 21.1.2021 | 22.1.2021 | 21.1.2021 |
AUTOKONEX s.r.o. | nákup spotř.mat na opravu sl. vozidel | nákup spotř.mat na opravu sl. vozidel; množství 1; celkem 1 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 21.1.2021 | 22.1.2021 | 21.1.2021 |
Hečl Zdeněk AUTOŠKOLA Vochov | ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ - 64 OSOB | ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ - 64 OSOB; množství 1; celkem 22 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 22 400,00 Kč | 22 400,00 Kč | 21.1.2021 | 22.1.2021 | 21.1.2021 |
Auto CB, s.r.o. Plzeň | údržbba sl. voz. 7P5 5613 | údržbba sl. voz. 7P5 5613; množství 1; celkem 2 896,11 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 896,11 Kč | 2 896,11 Kč | 22.1.2021 | 1.2.2021 | 22.1.2021 |
Auto CB, s.r.o. Plzeň | údržbba sl. voz. 7P5 5465 | údržbba sl. voz. 7P5 5465; množství 1; celkem 2 896,11 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 896,11 Kč | 2 896,11 Kč | 22.1.2021 | 1.2.2021 | 22.1.2021 |
Auto CB, s.r.o. Plzeň | údržbba sl. voz. 2AM 7671 | údržbba sl. voz. 2AM 7671; množství 1; celkem 7 319,99 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 319,99 Kč | 7 319,99 Kč | 22.1.2021 | 1.2.2021 | 22.1.2021 |
LAMA energy a.s. | VYÚČT.ZÁL. PLYNU 12/20V - TC+DO+KT+PM17 | VYÚČT.ZÁL. PLYNU 12/20V - TC+DO+KT+PM17; množství 1; celkem 18 981,18 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 18 981,18 Kč | 18 981,18 Kč | 22.1.2021 | 1.2.2021 | 22.1.2021 |
Pošumavská odpadová, s.r.o. | odvoz komun. odpadu v r. 2021 - ÚP kt | odvoz komun. odpadu v r. 2021 - ÚP kt; množství 1; celkem 5 580,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 580,21 Kč | 5 580,21 Kč | 22.1.2021 | 1.2.2021 | 22.1.2021 |
Karlovarské imunologické centrum, | Nepojištění rep.- 1 osoba | Nepojištění rep.- 1 osoba; množství 1; celkem 1 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 25.1.2021 | 1.2.2021 | 25.1.2021 |
Karlovarské imunologické centrum, | Nepojištění rep.- 2 osoby | Nepojištění rep.- 2 osoby; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 25.1.2021 | 1.2.2021 | 25.1.2021 |
Karel Pištěk - SOVTE | výroba 11 ks sl.průkazů | výroba 11 ks sl.průkazů; množství 1; celkem 1 361,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 361,61 Kč | 1 361,61 Kč | 27.1.2021 | 1.2.2021 | 27.1.2021 |
D.S.D. Metal plus s.r.o.Plzeň | revize hydrantu a PHP (včetně výměny ) | revize hydrantu a PHP (včetně výměny ); množství 1; celkem 15 230,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 230,00 Kč | 15 230,00 Kč | 27.1.2021 | 1.2.2021 | 27.1.2021 |
Merida Hradec Králové, s.r.o. | nákup toaletního papíru pro ÚP KT | nákup toaletního papíru pro ÚP KT; množství 1; celkem 2 752,75 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 752,75 Kč | 2 752,75 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
GASEKO s.r.o. M.Lázně | školení obsluhy PZ a TNS - ÚP TC | školení obsluhy PZ a TNS - ÚP TC; množství 1; celkem 1 767,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 767,00 Kč | 1 767,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Kopčová Anna Obora | úklidové práce za 01/2021 - ÚP TC | úklidové práce za 01/2021 - ÚP TC; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce za 01/2021 - ÚP DO | úklidové práce za 01/2021 - ÚP DO; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Skálová Iveta | úklidové práce za 01/2021 - ÚP PM1 | úklidové práce za 01/2021 - ÚP PM1; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce za 01/2021 - ÚP PM2 | úklidové práce za 01/2021 - ÚP PM2; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM15 - 02/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM15 - 02/21; množství 1; celkem 59 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 59 600,00 Kč | 59 600,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP TC - 02/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP TC - 02/21; množství 1; celkem 3 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP KT - 02/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP KT - 02/21; množství 1; celkem 5 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM 17 - 02/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM 17 - 02/21; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43493) - 02/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43493) - 02/21; množství 1; celkem 3 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP TC - 02/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP TC - 02/21; množství 1; celkem 3 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP KT - 02/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP KT - 02/21; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...44301) - 02/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...44301) - 02/21; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP PM - 02/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP PM - 01/21; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 26 300,00 Kč | 26 300,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43632) - 02/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43632) - 02/21; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Vodárna Plzeň a.s. | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM15 - 02/21 | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM15 - 02/21; množství 1; celkem 8 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 050,00 Kč | 8 050,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
MUDr. Sovová Blanka Plzeň | pracovnělékařské služby - 02/21 | pracovnělékařské služby - 02/21; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění sl.vozidel za 01/21 | pojištění sl.vozidel za 01/21; množství 1; celkem 19 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 19 970,00 Kč | 19 970,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. | kredit.poplatek do frankov.stroje pro r. 2021 | kredit.poplatek do frankov.stroje pro r. 2021; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
ÚMO 3 Plzeň | parkovací místo za 2020 - ÚP PM | parkovací místo za 2020 - ÚP PM; množství 1; celkem 29 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 280,00 Kč | 29 280,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | ÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 01/21 - ÚP KT | ÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 01/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP A PO ZA 01/21 | BOZP A PO ZA 01/21; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
CCS, A.S. | PHM za 01/21 | PHM za 01/21; množství 1; celkem 18 013,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 18 013,00 Kč | 18 013,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 3.2.2021 |
Dol-Kre-4you s.r.o. | nákup 2000 ks respirátorů | nákup 2000 ks respirátorů; množství 1; celkem 22 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 4.2.2021 | 8.2.2021 | 4.2.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 01/21 - 4 tel.čísla | telef.služby za 01/21 - 4 tel.čísla; množství 1; celkem 5 715,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 715,80 Kč | 5 715,80 Kč | 4.2.2021 | 8.2.2021 | 4.2.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 01/21 - telef.připojení | telef.služby za 01/21 - telef.připojení; množství 1; celkem 4 511,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 511,71 Kč | 4 511,71 Kč | 4.2.2021 | 8.2.2021 | 4.2.2021 |
Mgr.Václav Voříšek | náklady soudního řízení | náklady soudního řízení; množství 1; celkem 10 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5192 | 10 228,00 Kč | 10 228,00 Kč | 8.2.2021 | 10.2.2021 | 8.2.2021 |
Bi Esse Cz s.r.o. | nákup spotř.mat na opravu světel | nákup spotř.mat na opravu světel; množství 1; celkem 13 469,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 13 469,61 Kč | 13 469,61 Kč | 8.2.2021 | 10.2.2021 | 8.2.2021 |
AUTOKONEX s.r.o. | nákup baterie na opravu sl. voz.- ÚP DO | nákup baterie na opravu sl. voz.- ÚP DO; množství 1; celkem 1 193,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 193,00 Kč | 1 193,00 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 9.2.2021 |
Česká pošta, s.p. | kvalif. certif. pro 4 os. + komerč.domén. | kvalif. certif. pro 4 os. + komerč.domén.; množství 1; celkem 2 384,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 384,00 Kč | 2 384,00 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 9.2.2021 |
SIT města Plzně | poplatek za přenosové trasy PM - 01/21 | poplatek za přenosové trasy PM - 01/21; množství 1; celkem 9 113,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 113,79 Kč | 9 113,79 Kč | 6.1.2021 | 10.2.2021 | 6.1.2021 |
Bi Esse Cz s.r.o. | nákup spotř.mat na opravu světel- 02/21 | nákup spotř.mat na opravu světel- 02/21; množství 1; celkem 22 435,07 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 22 435,07 Kč | 22 435,07 Kč | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 12.2.2021 |
AAO, s.r.o. | nákup 2 ks sejfů pro DO a KT | nákup 2 ks sejfů pro DO a KT; množství 1; celkem 3 338,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 12.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP PM -12/21 | VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP PM -12/21; množství 1; celkem 7 970,36 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 970,36 Kč | 7 970,36 Kč | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 12.2.2021 |
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | OSTRAHA A PCO ZA 01/21 | OSTRAHA A PCO ZA 01/21; množství 1; celkem 43 780,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43 780,95 Kč | 43 780,95 Kč | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 12.2.2021 |
ÚZSVM Praha | Vyúčtování služeb za 11/20 - ÚP RO | voda za 08/20 až 11/20; množství 1; celkem 1 478,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 revize plošiny; množství 1; celkem 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha budovy za 11/20; množství 1; celkem 1 096,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid za 11/20; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 teplo za 11/20; množství 1; celkem 12 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektřina za 11/20; množství 1; celkem 2 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 18 481,00 Kč | 18 481,00 Kč | 12.2.2021 | 16.2.2021 | 12.2.2021 |
Up Česká republika, s.r.o. | PAP.STRAVENKY ZA 01/21 - 1605 ks | PAP.STRAVENKY ZA 01/21 - 1605 ks; množství 1; celkem 160 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 160 500,00 Kč | 160 500,00 Kč | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 12.2.2021 |
Up Česká republika, s.r.o. | E-STRAVENKY ZA 01/21 - 635 ks | E-STRAVENKY ZA 01/21 - 635 ks; množství 1; celkem 63 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 63 500,00 Kč | 63 500,00 Kč | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 12.2.2021 |
Město Tachov | Tříděný odpad na r. 2021 - ÚP TC | Tříděný odpad na r. 2021 - ÚP TC; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 15.2.2021 |
Česká pošta, s.p. | SVOZ ZA 1/21 | SVOZ ZA 1/21; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 15.2.2021 |
AB-STORE, s.r.o. | nákup 10 ks podložek pod židli - ÚP DO | nákup 10 ks podložek pod židli - ÚP DO; množství 1; celkem 11 955,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 955,00 Kč | 11 955,00 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 15.2.2021 |
AUTOKONEX s.r.o. | nákup mat. na opravu sl. voz.- 02/21 | nákup mat. na opravu sl. voz.- 02/21; množství 1; celkem 22 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup mat. na opravu sl. voz.- 02/21; množství 1; celkem 6 084,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 28 306,00 Kč | 28 306,00 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 15.2.2021 |
Josef Švarc | Výměna zátěž.koberce - PM 17 | Výměna zátěž.koberce - PM 17; množství 1; celkem 20 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 20 665,00 Kč | 20 665,00 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 15.2.2021 |
Alza.cz a.s. | nákup mob.tel, rychl.konvid a kávovarů | nákup mob.tel, rychl.konvid a kávovarů; množství 1; celkem 50 150,96 Kč; položka rozpočtu: 5137 nákup přísl. k mob.tel; množství 1; celkem 546,04 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup mob.tel, rychl.konvid a kávovarů - doprava; množství 1; celkem 99,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 50 796,00 Kč | 50 796,00 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 15.2.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 01/21 - 158 TEL.Č. | telef.služby za 01/21 - 158 TEL.Č.; množství 1; celkem 38 882,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 38 882,58 Kč | 38 882,58 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 15.2.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 01/21 - PŘÍST.BOD | telef.služby za 01/21 - PŘÍST.BOD; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 15.2.2021 |
Bioptická laboratoř s.r.o. | Nepojištění rep. 11/20 až 12/20 - 17 osob | Nepojištění rep. 11/20 až 12/20 - 17 osob; množství 1; celkem 28 458,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 458,00 Kč | 28 458,00 Kč | 17.2.2021 | 22.2.2021 | 17.2.2021 |
Dol-Kre-4you s.r.o. | nákup 4000 ks respirátorů + 8000 ks ústenek | Nákup 4000 ks KN95 A 8000 ks ústenek; množství 1; celkem 50 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 17.2.2021 | 22.2.2021 | 17.2.2021 |
JP-KONTAKT,S.R.O. | 10 ks kanc. křesel - ÚP DO | 10 ks kanc. křesel - ÚP DO; množství 1; celkem 37 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 37 114,00 Kč | 37 114,00 Kč | 17.2.2021 | 22.2.2021 | 17.2.2021 |
ÚZSVM Praha | Vyúčtování služeb za 12/20 - ÚP RO | eletřina za 12/20; množství 1; celkem 2 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 srážk.voda za 10/20 až 12/20; množství 1; celkem 1 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 teplo za 12/20; množství 1; celkem 14 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 separ.odpad za 09/12 až 12/20; množství 1; celkem 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha za 12/20; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid za 12/20; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 824,00 Kč | 20 824,00 Kč | 17.2.2021 | 19.2.2021 | 17.2.2021 |
ÚZSVM Praha | srážková voda za 11/20 - garáž TC | srážková voda za 11/20 - garáž TC; množství 1; celkem 82,97 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 82,97 Kč | 82,97 Kč | 17.2.2021 | 19.2.2021 | 17.2.2021 |
Bohuslav Vokáč | znalecký posudek - sl.v. 4P65195 | znalecký posudek - sl.v. 4P65195; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 18.2.2021 | 22.2.2021 | 18.2.2021 |
Solitea, a.s. | překlopení docházky - platy za 01/21 | překlopení docházky - platy za 01/21; množství 1; celkem 8 276,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 276,40 Kč | 8 276,40 Kč | 18.2.2021 | 22.2.2021 | 18.2.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 01/21 - 7 TEL.Č. | telef.služby za 01/21 - 7 TEL.Č.; množství 1; celkem 2 515,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 515,59 Kč | 2 515,59 Kč | 18.2.2021 | 22.2.2021 | 18.2.2021 |
SPOJING s.r.o. Praha | servisní zásah | servisní zásah; množství 1; celkem 3 593,70 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 593,70 Kč | 3 593,70 Kč | 24.2.2021 | 25.2.2021 | 24.2.2021 |
InstalGas s.r.o.,Klatovy | revize plynovod ÚP KT | revize plynovod ÚP KT; množství 1; celkem 2 758,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 24.2.2021 | 25.2.2021 | 24.2.2021 |
B2B Partner s.r.o. | SKŘÍŇ-ÚDRŽBA PM | SKŘÍŇ-ÚDRŽBA PM; množství 1; celkem 6 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 268,00 Kč | 6 268,00 Kč | 24.2.2021 | 25.2.2021 | 24.2.2021 |
Handrejch Jiří | OPRAVA OKNA VELUX | OPRAVA OKNA VELUX; množství 1; celkem 1 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 160,00 Kč | 1 160,00 Kč | 24.2.2021 | 25.2.2021 | 24.2.2021 |
Medicalc software s.r.o. | podpora,služby a správa dat (S127944) | podpora,služby a správa dat (S127944); množství 1; celkem 58 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 25.2.2021 | 2.3.2021 | 25.2.2021 |
Alza.cz a.s. | nákup 30 ks sluchátek | nákup 30 ks sluchátek; množství 1; celkem 5 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 675,00 Kč | 5 675,00 Kč | 25.2.2021 | 2.3.2021 | 25.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM15 - 03/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM15 - 03/21; množství 1; celkem 51 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 51 850,00 Kč | 51 850,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP TC - 03/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP TC - 03/21; množství 1; celkem 3 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP KT -03/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP KT -03/21; množství 1; celkem 5 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM 17 - 03/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM 17 - 03/21; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP DO -2 . Q 2021 | ZÁLOHA PLYNU ÚP DO -2 . Q 2021; množství 1; celkem 10 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 900,00 Kč | 10 900,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43493) - 03/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43493) - 03/21; množství 1; celkem 3 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP TC - 03/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP TC - 03/21; množství 1; celkem 3 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP KT - 03/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP KT - 03/21; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...44301) - 03/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...44301) - 03/21; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP PM -03/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP PM -03/21; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 26 300,00 Kč | 26 300,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43632) -03/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43632) -03/21; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Vodárna Plzeň a.s. | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM15 - 03/21 | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM15 - 03/21; množství 1; celkem 8 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 050,00 Kč | 8 050,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | ZÁLOHA NA VODU ÚP TC - 03/21 | ZÁLOHA NA VODU ÚP TC - 03/21; množství 1; celkem 2 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění sl.vozidel za 02/21 | pojištění sl.vozidel za 02/21; množství 1; celkem 19 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 19 970,00 Kč | 19 970,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění budov na 2.Q 2021 | pojištění budov na 2.Q 2021; množství 1; celkem 9 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 450,00 Kč | 9 450,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
MUDr. Sovová Blanka Plzeň | pracovnělékařské služby - 03/21 | pracovnělékařské služby - 03/21; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | ÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 02/21 - ÚP KT | ÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 02/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP A PO ZA 02/21 | BOZP A PO ZA 02/21; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Česká pošta, s.p. | kvalif. certif. pro 1 osoba | kvalif. certif. pro 1 osoba; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce za 02/2021 - ÚP DO | úklidové práce za 02/2021 - ÚP DO; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Skálová Iveta | úklidové práce za02/2021 - ÚP PM1 | úklidové práce za02/2021 - ÚP PM1; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce za 02/2021 - ÚP PM2 | úklidové práce za 02/2021 - ÚP PM2; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Bi Esse Cz s.r.o. | nákup spotř.mat na opravu světel- 003/21 | nákup spotř.mat na opravu světel- 003/21; množství 1; celkem 14 421,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 14 421,60 Kč | 14 421,60 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Kaizen International s.r.o. | nákup 5000 ks respirátorů | nákup 5000 ks respirátorů; množství 1; celkem 42 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 42 549,00 Kč | 42 549,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Centrum klíčů | nákup spotř.mat na opravu světel- 02/21 | nákup spotř.mat na opravu světel- 02/21; množství 1; celkem 1 877,64 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 877,64 Kč | 1 877,64 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
OTIS a.s. | Odborná prohl. a údržba výtahu | Odborná prohl. a údržba výtahu; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |
Pro CleanLife s.r.o. | nákup 100 ks nitrilových rukavic | nákup 100 ks nitrilových rukavic; množství 1; celkem 4 681,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 681,00 Kč | 4 681,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 1.3.2021 |