3201 | 02 |
---|---|
3 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 124 | 163 | 104 | 135 | 122 | 110 | 103 | 90 | 93 | 60 | 71 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 45 | 166 | 87 | 107 | 113 | 129 | 60 | 57 | 138 | 126 | 77 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 144 | 147 | 121 | 86 | 158 | 141 | 214 | 147 | 130 | 53 | 89 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 105 | 210 | 139 | 133 | 181 | 154 | 181 | 176 | 165 | 107 | 78 |
2017 | 12 | 01 |
---|---|---|
16 | 1 |
2009 | 06 |
---|---|
13 |
2006 | 01 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis PC Jiří Kriška | nákup tonerů 50 ks PGI-35BK | nákup tonerů 50 ks PGI-35BK; množství 1; celkem 11 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 2.3.2021 | 10.3.2021 | 2.3.2021 |
MÚZO Praha s.r.o. | eVýkaznictví STANDARD - servis 2021 | eVýkaznictví STANDARD - servis 2021; množství 1; celkem 3 611,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 611,85 Kč | 3 611,85 Kč | 2.3.2021 | 10.3.2021 | 2.3.2021 |
CCS, A.S. | Vydání karty na PHM | Vydání karty na PHM; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 2.3.2021 | 10.3.2021 | 2.3.2021 |
ÚZSVM Praha | srážková voda za12/20 - garáž TC | srážková voda za12/20 - garáž TC; množství 1; celkem 19,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 19,00 Kč | 19,00 Kč | 2.3.2021 | 9.3.2021 | 2.3.2021 |
SPOJING s.r.o. Praha | zřízení pb.115, překládka pb. 302,129 | zřízení pb.115, překládka pb. 302,129; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 2.3.2021 | 10.3.2021 | 2.3.2021 |
CCS, A.S. | PHM za 02/21 | PHM za 02/21; množství 1; celkem 23 924,16 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 23 924,16 Kč | 23 924,16 Kč | 2.3.2021 | 10.3.2021 | 2.3.2021 |
Kopčová Anna Obora | úklidové práce za 02/2021 - ÚP TC | Objednávka úklidů na 02/2021 - ÚP TC; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 3.3.2021 | 10.3.2021 | 3.3.2021 |
Fakultní nemocnice Plzeň | Odběrové sady PCR pro potřeby mobil.týmu AČR | Odběrové sady PCR pro potřeby mobil.týmu AČR; množství 1; celkem 61 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 61 670,00 Kč | 61 670,00 Kč | 2.3.2021 | 9.3.2021 | 2.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 433/23112020 | H101P 3 PN 433/23112020; množství 1; celkem 33 766,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 766,30 Kč | 33 766,30 Kč | 3.3.2021 | 9.3.2021 | 3.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 3/12012021 | H101P 3 PN 3/12012021; množství 1; celkem 27 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 669,00 Kč | 27 669,00 Kč | 3.3.2021 | 9.3.2021 | 3.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 119/240220 | H101P 3 PN 119/240220; množství 1; celkem 59 691,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 59 691,90 Kč | 59 691,90 Kč | 3.3.2021 | 9.3.2021 | 3.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 434/23112020 | H101P 3 PN 434/23112020; množství 1; celkem 28 745,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 745,40 Kč | 28 745,40 Kč | 3.3.2021 | 9.3.2021 | 3.3.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 02/21 - telef.připojení | telef.služby za 02/21 - telef.připojení; množství 1; celkem 4 747,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 747,80 Kč | 4 747,80 Kč | 3.3.2021 | 10.3.2021 | 3.3.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 02/21 - 4 tel.čísla | telef.služby za 02/21 - 4 tel.čísla; množství 1; celkem 6 918,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 918,15 Kč | 6 918,15 Kč | 3.3.2021 | 10.3.2021 | 3.3.2021 |
PAPÍR PARTNER s.r.o. | Nákup kancelářského papíru | Nákup kancelářského papíru; množství 1; celkem 17 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 3.3.2021 | 10.3.2021 | 3.3.2021 |
Bi Esse Cz s.r.o. | istal.m. pro rozvod sítě -Branská 5, ÚP DO | istal.m. pro rozvod sítě -Branská 5, ÚP DO; množství 1; celkem 6 228,15 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 228,15 Kč | 6 228,15 Kč | 5.3.2021 | 10.3.2021 | 5.3.2021 |
AUTOKONEX s.r.o. | nákup generátoru ozonu pro údžbu | nákup generátoru ozonu pro údžbu; množství 1; celkem 4 594,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 594,00 Kč | 4 594,00 Kč | 5.3.2021 | 10.3.2021 | 5.3.2021 |
CDRmarket | nákup tonerů po ÚP DO, ÚP TC a odběr. týmy | nákup tonerů po ÚP DO, ÚP TC a odběr. týmy; množství 1; celkem 15 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 15 640,00 Kč | 15 640,00 Kč | 5.3.2021 | 10.3.2021 | 5.3.2021 |
CANIS SAFETY a.s. | nákup Overalů Tyvek pro mobil. týmy | nákup Overalů Tyvek pro mobil. týmy; množství 1; celkem 23 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 23 595,00 Kč | 23 595,00 Kč | 5.3.2021 | 10.3.2021 | 5.3.2021 |
AZ WELD Stuchl | školení svařování kovů - 1 osoba | školení svařování kovů - 1 osoba; množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 787,00 Kč | 787,00 Kč | 8.3.2021 | 10.3.2021 | 8.3.2021 |
Česká pošta, s.p. | SVOZ ZA 2/21 | SVOZ ZA 2/21; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 8.3.2021 | 10.3.2021 | 8.3.2021 |
OTIS a.s. | odstranění vysokých bezpečnostních rizik | odstranění vysokých bezpečnostních rizik; množství 1; celkem 52 651,94 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 52 651,94 Kč | 52 651,94 Kč | 8.3.2021 | 12.3.2021 | 8.3.2021 |
Inter Cars ČR s.r.o. | Nákup materiálu na údržbu sl.vozidel | zvedák s nízkým zdvihem; množství 1; celkem 54 329,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 54 329,00 Kč | 54 329,00 Kč | 8.3.2021 | 12.3.2021 | 8.3.2021 |
Inter Cars ČR s.r.o. | Nákup materiálu na údržbu sl.vozidel | pneumatický rázový utahovák; množství 1; celkem 4 585,90 Kč; položka rozpočtu: 5137 licence DELPHI; množství 1; celkem 19 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 oleje a svítilny; množství 1; celkem 3 139,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 26 964,85 Kč | 26 964,85 Kč | 8.3.2021 | 12.3.2021 | 8.3.2021 |
Inter Cars ČR s.r.o. | Nákup materiálu na údržbu sl.vozidel | diagnostický tester; množství 1; celkem 18 029,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 podlahové desky do dílny; množství 1; celkem 20 182,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 38 211,80 Kč | 38 211,80 Kč | 8.3.2021 | 12.3.2021 | 8.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP PM -02/21 | VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP PM -02/21; množství 1; celkem 3 986,29 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 986,29 Kč | 3 986,29 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 9.3.2021 |
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | OSTRAHA A PCO ZA 02/21 | OSTRAHA A PCO ZA 02/21; množství 1; celkem 44 143,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 44 143,95 Kč | 44 143,95 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 9.3.2021 |
SIT města Plzně | poplatek za přenosové trasy PM - 02/21 | poplatek za přenosové trasy PM - 02/21; množství 1; celkem 9 113,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 113,79 Kč | 9 113,79 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 9.3.2021 |
Chodské vod.a kanal.a.s. DO | vodné za 12/20 až 02/21 - ÚP DO | vodné za 12/20 až 02/21 - ÚP DO; množství 1; celkem 5 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 533,00 Kč | 5 533,00 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 9.3.2021 |
Alza.cz a.s. | nákup 10 ks sáčků do vysavače | nákup 10 ks sáčků do vysavače; množství 1; celkem 1 535,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup 10 ks sáčků do vysavače; množství 1; celkem 99,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 9.3.2021 |
Jaroslav Draxal | výroba vitrín - ÚP KT | výroba vitrín - ÚP KT; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 9.3.2021 |
Axes Computers s.r.o. Plzeň | vybavení servrovny - ÚP DO , Branská 5 | vybavení servrovny - ÚP DO , Branská 5; množství 1; celkem 39 037,02 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 39 037,02 Kč | 39 037,02 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 9.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 435/071220 | H101P 3 PN 435/071220; množství 1; celkem 51 526,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 51 526,90 Kč | 51 526,90 Kč | 10.3.2021 | 17.3.2021 | 10.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 1/050121 | H101P 3 PN 1/050121; množství 1; celkem 34 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 109,00 Kč | 34 109,00 Kč | 10.3.2021 | 17.3.2021 | 10.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 RO 11/090221 | H101P 2 RO 11/090221; množství 1; celkem 3 633,63 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 633,63 Kč | 3 633,63 Kč | 10.3.2021 | 17.3.2021 | 10.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 RO 12/090221 | H101P 2 RO 12/090221; množství 1; celkem 2 550,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 550,68 Kč | 2 550,68 Kč | 10.3.2021 | 17.3.2021 | 10.3.2021 |
Traiva s.r.o. | Nákup 300 ks antigenních tetů ze slin | Nákup 300 ks antigenních tetů ze slin; množství 1; celkem 41 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 Nákup 300 ks antigenních tetů ze slin - PPL; množství 1; celkem 254,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 41 954,10 Kč | 41 954,10 Kč | 11.3.2021 | 18.3.2021 | 11.3.2021 |
Alza.cz a.s. | nákup 20 ks sluchátek | nákup 20 ks sluchátek; množství 1; celkem 4 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup 20 ks sluchátek-doprava; množství 1; celkem 99,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 744,00 Kč | 4 744,00 Kč | 12.3.2021 | 18.3.2021 | 12.3.2021 |
AQUA 4U profistore | nákup průtok. ohřívačů - ÚP DO (Branská) | nákup průtok. ohřívačů - ÚP DO (Branská); množství 1; celkem 5 913,02 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 913,02 Kč | 5 913,02 Kč | 12.3.2021 | 18.3.2021 | 12.3.2021 |
DASO servis vozů Tachov | oprava sl.vozidla 5P56173 | oprava sl.vozidla 5P56173; množství 1; celkem 8 987,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 987,00 Kč | 8 987,00 Kč | 12.3.2021 | 18.3.2021 | 12.3.2021 |
Marius Pedersen a.s. | svoz odpadu ÚP PM - 1.pol. 2021 | svoz odpadu ÚP PM - 1.pol. 2021; množství 1; celkem 16 731,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 731,28 Kč | 16 731,28 Kč | 12.3.2021 | 18.3.2021 | 12.3.2021 |
Lukáš März | revize EI + LPS + S - ÚP KT a ÚP DO | revize EI + LPS + S - ÚP KT a ÚP DO; množství 1; celkem 16 782,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 782,70 Kč | 16 782,70 Kč | 4.3.2021 | 18.3.2021 | 4.3.2021 |
Up Česká republika, s.r.o. | E-STRAVENKY ZA 02/21 - 619 ks | E-STRAVENKY ZA 02/21 - 619 ks; množství 1; celkem 61 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 61 900,00 Kč | 61 900,00 Kč | 12.3.2021 | 18.3.2021 | 12.3.2021 |
Up Česká republika, s.r.o. | PAP.STRAVENKY ZA 02/21 - 1580 ks | PAP.STRAVENKY ZA 02/21 - 1580 ks; množství 1; celkem 158 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 158 000,00 Kč | 158 000,00 Kč | 12.3.2021 | 18.3.2021 | 12.3.2021 |
ÚZSVM Praha | Vyúčtování služeb za 01/21 - ÚP RO | úklid za 01/21; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 kom.odpad na 2021; množství 1; celkem 3 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha za 01/21; množství 1; celkem 1 096,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 teplo za 01/21; množství 1; celkem 16 526,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektřina za 01/21; množství 1; celkem 2 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 24 456,00 Kč | 24 456,00 Kč | 12.3.2021 | 17.3.2021 | 12.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 24/05032021 | H101P 2 PN 24/05032021; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 15.3.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 4 PN 6/25012021 | H101P 4 PN 6/25012021; množství 1; celkem 12 998,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 998,75 Kč | 12 998,75 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 15.3.2021 |
Bi Esse Cz s.r.o. | istal.m. pro rozvod sítě -Branská 5, ÚP DO | istal.m. pro rozvod sítě -Branská 5, ÚP DO; množství 1; celkem 3 194,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 194,86 Kč | 3 194,86 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
CANIS SAFETY a.s. | nákup Overalů Tyvek | nákup Overalů Tyvek; množství 1; celkem 23 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 23 595,00 Kč | 23 595,00 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
Merida Hradec Králové, s.r.o. | nákup toaletního papíru | nákup toaletního papíru; množství 1; celkem 14 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 2/21 - PŘÍST.BOD | telef.služby za 2/21 - PŘÍST.BOD; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 2/21 - 157 TEL.Č. | telef.služby za 2/21 - 157 TEL.Č.; množství 1; celkem 41 256,46 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 41 256,46 Kč | 41 256,46 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
MÚZO Praha s.r.o. | opakované nahrání - 11/20 až 02/21 | opakované nahrání - 11/20 až 02/21; množství 1; celkem 406,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 406,56 Kč | 406,56 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
ELEKTRO-ŠTAIF s.r.o.Zruč-Senec | period.revize přípojky a nouzov.osvětlení-ÚP PM | period.revize přípojky a nouzov.osvětlení-ÚP PM; množství 1; celkem 7 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 381,00 Kč | 7 381,00 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
Inter Cars ČR s.r.o. | revize a uvedení zvedáku do provozu | revize a uvedení zvedáku do provozu; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 vidlice 400V; množství 1; celkem 229,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 069,90 Kč | 5 069,90 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
Inter Cars ČR s.r.o. | uvedení diagnostiky do provozu | uvedení diagnostiky do provozu; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 16.3.2021 | 18.3.2021 | 16.3.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 0221 - 7 TEL.Č. | telef.služby za 0221 - 7 TEL.Č.; množství 1; celkem 2 515,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 515,59 Kč | 2 515,59 Kč | 18.3.2021 | 25.3.2021 | 18.3.2021 |
HAMIFRO s.r.o. | Nákup hygienických potřeb | Nákup hygienických potřeb; množství 1; celkem 17 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 872,00 Kč | 17 872,00 Kč | 18.3.2021 | 25.3.2021 | 18.3.2021 |
TEKO TECHNOLOGY s.r.o. | Nákup kancelářských potřeb | Nákup kancelářských potřeb; množství 1; celkem 49 017,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 49 017,25 Kč | 49 017,25 Kč | 18.3.2021 | 25.3.2021 | 18.3.2021 |
AUTOKONEX s.r.o. | nákup spotř.mat na opravu sl. v. SUPERB | nákup spotř.mat na opravu sl. v. SUPERB; množství 1; celkem 2 282,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 282,00 Kč | 2 282,00 Kč | 19.3.2021 | 25.3.2021 | 19.3.2021 |
Česká pošta, s.p. | kvalif. certif. pro 1 osoba | kvalif. certif. pro 1 osoba; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 792,00 Kč | 792,00 Kč | 22.3.2021 | 25.3.2021 | 22.3.2021 |
Družstvo HLS, výrobní družstvo | dodávka a montáž EZS do objektu Branská 5 | dodávka a montáž EZS do objektu Branská 5; množství 1; celkem 15 376,68 Kč; položka rozpočtu: 5137 dodávka a montáž EZS do objektu Branská 5; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 dodávka a montáž EZS do objektu Branská 5; množství 1; celkem 13 479,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 461,08 Kč | 29 461,08 Kč | 22.3.2021 | 25.3.2021 | 22.3.2021 |
Bi Esse Cz s.r.o. | istal.m. pro rozvod sítě -Branská 5, ÚP DO | istal.m. pro rozvod sítě -Branská 5, ÚP DO; množství 1; celkem 1 649,23 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 649,23 Kč | 1 649,23 Kč | 22.3.2021 | 25.3.2021 | 22.3.2021 |
PAPÍR PARTNER s.r.o. | Nákup kancelářského papíru | Nákup kancelářského papíru; množství 1; celkem 21 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 22.3.2021 | 25.3.2021 | 22.3.2021 |
ÚZSVM Praha | srážková voda za 1/21 - garáž TC | srážková voda za 1/21 - garáž TC; množství 1; celkem 40,94 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 40,94 Kč | 40,94 Kč | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 22.3.2021 |
Ministerstvo zdravotnictví | rozúčtování nákladů za central.nákup | rozúčtování nákladů za central.nákup; množství 1; celkem 1 111,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 111,25 Kč | 1 111,25 Kč | 23.3.2021 | 24.3.2021 | 23.3.2021 |
Kopčová Anna Obora | úklidové práce za 03/2021 - ÚP TC | úklidové práce za 03/2021 - ÚP TC; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce za 03/2021 - ÚP DO | úklidové práce za 03/2021 - ÚP DO; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce za 03/2021 - ÚP PM2 | úklidové práce za 03/2021 - ÚP PM2; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Skálová Iveta | úklidové práce za 03/2021 - ÚP PM1 | úklidové práce za 03/2021 - ÚP PM1; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
OTIS a.s. | Výměna spínače šacht.dveří | Výměna spínače šacht.dveří; množství 1; celkem 9 283,12 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 283,12 Kč | 9 283,12 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Arthur Red s.r.o. | dotisk doručenek s červeným a modrým pruhem | dotisk doručenek s červeným a modrým pruhem; množství 1; celkem 5 265,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 265,00 Kč | 5 265,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | ÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 03/21 - ÚP KT | ÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 03/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
EKOMARS Bříza Václav | revize elektr.spotřeb. - ÚP KT | revize elektr.spotřeb. - ÚP KT; množství 1; celkem 6 243,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 243,60 Kč | 6 243,60 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Česká lékařská společnost | ČASOPIS EPIDEMIOLOGIE, MIKROBIOLOG. A .. | ČASOPIS EPIDEMIOLOGIE, MIKROBIOLOG. A ..; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP A PO ZA 03/21 | BOZP A PO ZA 03/21; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Šumavské vodovody a kanalizace | VODNÉ ZA 09/20 AŽ 02/21 - ÚP KT | VODNÉ ZA 09/20 AŽ 02/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 6 673,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 6 673,00 Kč | 6 673,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM15 -04/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM15 -04/21; množství 1; celkem 33 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 33 350,00 Kč | 33 350,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP TC - 04/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP TC - 04/21; množství 1; celkem 3 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP KT -04/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP KT -04/21; množství 1; celkem 5 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM 17 - 04/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM 17 - 04/21; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43493) - 04/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43493) - 04/21; množství 1; celkem 3 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP TC - 04/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP TC - 04/21; množství 1; celkem 3 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP KT - 04/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP KT - 04/21; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...44301) - 04/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...44301) - 04/21; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP PM -04/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP PM -04/21; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 26 300,00 Kč | 26 300,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43632) -04/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43632) -04/21; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Vodárna Plzeň a.s. | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM15 - 04/21 | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM15 - 04/21; množství 1; celkem 8 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 050,00 Kč | 8 050,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Vodárna Plzeň a.s. | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM17 - 04/21 AŽ 09/21 | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM17 - 04/21 AŽ 09/21; množství 1; celkem 22 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 22 120,00 Kč | 22 120,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
MUDr. Sovová Blanka Plzeň | pracovnělékařské služby - 04/21 | pracovnělékařské služby - 04/21; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění budov na 2.Q 2021 | pojištění budov na 2.Q 2021; množství 1; celkem 25 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 25 448,00 Kč | 25 448,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění sl.vozidel za 03/21 | pojištění sl.vozidel za 03/21; množství 1; celkem 19 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 19 970,00 Kč | 19 970,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
ČESKÁ TELEVIZE | televizní poplatek na 2.Q 2021 | televizní poplatek na 2.Q 2021; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
ČESKÝ ROZHLAS | POPLATEK ZA 24 KS NA 2.Q 2021 | POPLATEK ZA 24 KS NA 2.Q 2021; množství 1; celkem 3 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 240,00 Kč | 3 240,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 1.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 RO 13/090221 | H101P 2 RO 13/090221; množství 1; celkem 2 285,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 285,69 Kč | 2 285,69 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | 6.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 RO 14/090221 | H101P 2 RO 14/090221; množství 1; celkem 2 285,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 285,69 Kč | 2 285,69 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | 6.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PM 15/120221 | H101P 2 PM 15/120221; množství 1; celkem 2 571,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 571,25 Kč | 2 571,25 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | 6.4.2021 |
Centrum klíčů | výroba klíčů za 03/21 | výroba klíčů za 03/21; množství 1; celkem 1 238,47 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 238,47 Kč | 1 238,47 Kč | 6.4.2021 | 12.4.2021 | 6.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 437/101220 | H101P 3 PN 437/101220; množství 1; celkem 34 649,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 649,50 Kč | 34 649,50 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | 6.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 5/200121 | H101P 3 PN 5/200121; množství 1; celkem 27 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 600,00 Kč | 27 600,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | 6.4.2021 |