3201 | 02 |
---|---|
3 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 124 | 163 | 104 | 135 | 122 | 110 | 103 | 90 | 93 | 60 | 71 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 45 | 166 | 87 | 107 | 113 | 129 | 60 | 57 | 138 | 126 | 77 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 144 | 147 | 121 | 86 | 158 | 141 | 214 | 147 | 130 | 53 | 89 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 105 | 210 | 139 | 133 | 181 | 154 | 181 | 176 | 165 | 107 | 78 |
2017 | 12 | 01 |
---|---|---|
16 | 1 |
2009 | 06 |
---|---|
13 |
2006 | 01 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Švarc | Oprava podlahy a pokládka koberce v kanc.č. 106 | Oprava podlahy a pokládka koberce v kanc.č. 106; množství 1; celkem 8 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 965,00 Kč | 8 965,00 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 8.4.2021 |
Kuneš Pavel | výmalba kanc.č. 104 + 106 - PM 15 | výmalba kanc.č. 104 + 106 - PM 15; množství 1; celkem 9 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 980,00 Kč | 9 980,00 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 8.4.2021 |
EXTRA STĚHOVÁNÍ s.r.o. | STĚHOVÁNÍ ÚP DO | STĚHOVÁNÍ ÚP DO; množství 1; celkem 21 114,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 114,50 Kč | 21 114,50 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 8.4.2021 |
CCS, A.S. | PHM za 03/21 | PHM za 03/21; množství 1; celkem 24 017,49 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 24 017,49 Kč | 24 017,49 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 8.4.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 03/21 - telef.připojení | telef.služby za 03/21 - telef.připojení; množství 1; celkem 4 815,87 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 815,87 Kč | 4 815,87 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 8.4.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 03/21 - 4 tel.čísla | telef.služby za 03/21 - 4 tel.čísla; množství 1; celkem 7 437,41 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 437,41 Kč | 7 437,41 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 8.4.2021 |
CESNET,záj.sdruž.práv.os.Praha | přístup do infrastruktury - 2. Q 2021 | přístup do infrastruktury - 2. Q 2021; množství 1; celkem 29 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 8.4.2021 |
Česká pošta, s.p. | kvalif. certif. pro 2 os + komerč. c. pro 1 os. | kvalif. certif. pro 2 os + komerč. c. pro 1 os.; množství 1; celkem 1 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 140,00 Kč | 1 140,00 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
Česká pošta, s.p. | SVOZ ZA 3/21 | SVOZ ZA 3/21; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
SIT města Plzně | poplatek za přenosové trasy PM -03/21 | poplatek za přenosové trasy PM -03/21; množství 1; celkem 9 113,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 113,79 Kč | 9 113,79 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | SVOZ ODPADU ZA 1.Q 2021 | SVOZ ODPADU ZA 1.Q 2021; množství 1; celkem 552,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 552,97 Kč | 552,97 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
NÁBYTEK PEŠKA, s.r.o. | vybavení kanc. 104 + 106 (EPI) nábytkem | vybavení kanc. 104 + 106 (EPI) nábytkem; množství 1; celkem 45 454,86 Kč; položka rozpočtu: 5137 vybavení kanc. 104 + 106 (EPI) -montáž náb.; množství 1; celkem 4 279,77 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 49 734,63 Kč | 49 734,63 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
HBT LINE s.r.o. | Nákup 450 ks antigenních testů | Nákup 450 ks antigenních testů; množství 1; celkem 25 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 25 578,00 Kč | 25 578,00 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | VYÚČT.ZÁL. PLYNU ÚP PM -03/21 | VYÚČT.ZÁL. PLYNU ÚP PM -03/21; množství 1; celkem 1 388,95 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 388,95 Kč | 1 388,95 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
ÚZSVM Praha | ZÁLOHA NA ELEKTŘINU - ÚP DO | ZÁLOHA NA ELEKTŘINU - ÚP DO; množství 1; celkem 1 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 12.4.2021 | 15.4.2021 | 12.4.2021 |
ÚZSVM Praha | Vyúčtování služeb za 02/21 - ÚP RO | voda 12/20 až 02/21; množství 1; celkem 1 446,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 ostraha budovy za 02/21; množství 1; celkem 1 096,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 teplo za 02/21; množství 1; celkem 14 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektřina za 02/21; množství 1; celkem 2 642,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid za 02/21; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 709,00 Kč | 19 709,00 Kč | 12.4.2021 | 15.4.2021 | 12.4.2021 |
MEKELEN s.r.o. | Nákup 5000 ks respirátorů | Nákup 5000 ks respirátorů; množství 1; celkem 40 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 1 PN 27/190321 | H101P 1 PN 27/190321; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 13.4.2021 | 21.4.2021 | 13.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 19/050321 | H101P 2 PN 19/050321; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 13.4.2021 | 15.4.2021 | 13.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 20/050321 | H101P 2 PN 20/050321; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 13.4.2021 | 15.4.2021 | 13.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 21/050321 | H101P 2 PN 21/050321; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 13.4.2021 | 15.4.2021 | 13.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 22/050321 | H101P 2 PN 22/050321; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 13.4.2021 | 15.4.2021 | 13.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 23/050321 | H101P 2 PN 23/050321; množství 1; celkem 2 505,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 505,91 Kč | 2 505,91 Kč | 13.4.2021 | 15.4.2021 | 13.4.2021 |
Up Česká republika, s.r.o. | PAP.STRAVENKY ZA 3/21 - 1619 ks | PAP.STRAVENKY ZA 3/21 - 1619 ks; množství 1; celkem 161 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 161 900,00 Kč | 161 900,00 Kč | 13.4.2021 | 16.4.2021 | 13.4.2021 |
Up Česká republika, s.r.o. | E-STRAVENKY ZA 3/21 - 696 ks | E-STRAVENKY ZA 3/21 - 696 ks; množství 1; celkem 69 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 69 600,00 Kč | 69 600,00 Kč | 13.4.2021 | 16.4.2021 | 13.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP PM -3/21 | VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP PM -3/21; množství 1; celkem 5 927,09 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 927,09 Kč | 5 927,09 Kč | 13.4.2021 | 16.4.2021 | 13.4.2021 |
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | OSTRAHA A PCO ZA 3/21 | OSTRAHA A PCO ZA 3/21; množství 1; celkem 51 683,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 51 683,21 Kč | 51 683,21 Kč | 13.4.2021 | 16.4.2021 | 13.4.2021 |
Moderní kancelář s.r.o. | Nákup nábytku pro ÚP DO | Nákup nábytku pro ÚP DO; množství 1; celkem 128 396,64 Kč; položka rozpočtu: 5137 Nákup nábytku pro ÚP DO; množství 1; celkem 43 745,22 Kč; položka rozpočtu: 5137 Nákup nábytku pro ÚP DO-DOPRAVA; množství 1; celkem 15 283,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 187 425,37 Kč | 187 425,37 Kč | 14.4.2021 | 16.4.2021 | 14.4.2021 |
RGC Group s.r.o. | ÚPRAVA DVORU SKRÉTOVA 15 | ÚPRAVA DVORU SKRÉTOVA 15; množství 1; celkem 60 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 60 335,00 Kč | 60 335,00 Kč | 14.4.2021 | 16.4.2021 | 14.4.2021 |
Alza.cz a.s. | nákup lednice a os. spotř.mat. pro ÚP Domažlice | nákup lednice pro ÚP Domažlice; množství 1; celkem 8 736,16 Kč; položka rozpočtu: 5137 nákup spotř.mat. pro ÚP Domažlice; množství 1; celkem 2 163,84 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup lednice a os. spotř.mat. pro ÚP Do-doprava; množství 1; celkem 399,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 299,00 Kč | 11 299,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 19.4.2021 |
SEVT a.s. | Tiskopisy - hlášení EPI | Tiskopisy - hlášení EPI; množství 1; celkem 7 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 19.4.2021 |
Petr Josef | Revize el.spotř. a šňůr - ÚP RO | Revize el.spotř. a šňůr - ÚP RO; množství 1; celkem 5 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 929,00 Kč | 5 929,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 19.4.2021 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup kancelářských a hygienických potřeb | Nákup kancelářských a hygienických potřeb; množství 1; celkem 3 656,98 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 656,98 Kč | 3 656,98 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 19.4.2021 |
CCS, A.S. | Vydání karty na PHM | Vydání karty na PHM; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 19.4.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 3/21 - PŘÍST.BOD | telef.služby za 3/21 - PŘÍST.BOD; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 19.4.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 3/21 - 159 TEL.Č. | telef.služby za 3/21 - 159 TEL.Č.; množství 1; celkem 37 253,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 37 253,17 Kč | 37 253,17 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 19.4.2021 |
Bi Esse Cz s.r.o. | istal.mat. | istal.mat.; množství 1; celkem 1 071,89 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 071,89 Kč | 1 071,89 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 19.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 9/030221 | H101P 3 PN 9/030221; množství 1; celkem 45 402,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 402,00 Kč | 45 402,00 Kč | 19.4.2021 | 21.4.2021 | 19.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 4/130121 | H101P 3 PN 4/130121; množství 1; celkem 33 819,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 819,20 Kč | 33 819,20 Kč | 19.4.2021 | 21.4.2021 | 19.4.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 0321 - 7 TEL.Č. | telef.služby za 0321 - 7 TEL.Č.; množství 1; celkem 2 515,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 515,59 Kč | 2 515,59 Kč | 20.4.2021 | 22.4.2021 | 20.4.2021 |
Česká pošta, s.p. | kvalif. certif. pro 1 osoba | kvalif. certif. pro 1 osoba; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 20.4.2021 | 22.4.2021 | 20.4.2021 |
Stanislav Pojar | kontrola a oprava HP - ÚP KT | kontrola a oprava HP - ÚP KT; množství 1; celkem 5 239,30 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 239,30 Kč | 5 239,30 Kč | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 21.4.2021 |
Česká pošta, s.p. | certifikát pro elektronickou pečeť | certifikát pro elektronickou pečeť; množství 1; celkem 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
Plynoma Soukup s.r.o. | montáž ZTI - ÚP DO | montáž ZTI - ÚP DO; množství 1; celkem 2 580,73 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 580,73 Kč | 2 580,73 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
Družstvo HLS, výrobní družstvo | přemístění EZS - ÚP DO | přemístění EZS - ÚP DO; množství 1; celkem 5 833,41 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 833,41 Kč | 5 833,41 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
MH TRADE NETWORK | nákup samolep.číslic - garáže PM | nákup samolep.číslic - garáže PM; množství 1; celkem 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 199,00 Kč | 199,00 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
OTIS a.s. | Odborná prohl. a údržba výtahu | Odborná prohl. a údržba výtahu; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
HAMIFRO s.r.o. | nákup prostř. do pračky a myčky | nákup prostř. do pračky a myčky; množství 1; celkem 3 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 035,00 Kč | 3 035,00 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
Rytectví Chrást s.r.o. | výroba inf.tabule - ÚP DO | výroba inf.tabule - ÚP DO; množství 1; celkem 4 174,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 174,50 Kč | 4 174,50 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
VOCHOC TRADE, s.r.o. | Nákup ochran. oděvů pro údržbu | Nákup ochran. oděvů pro údržbu; množství 1; celkem 6 278,53 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 6 278,53 Kč | 6 278,53 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 3 PN 7/250121 | H101P 3 PN 7/250121; množství 1; celkem 27 807,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 807,00 Kč | 27 807,00 Kč | 28.4.2021 | 5.5.2021 | 28.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 29/230321 | H101P 2 PN 29/230321; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 28.4.2021 | 5.5.2021 | 28.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 30/230321 | H101P 2 PN 30/230321; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 28.4.2021 | 5.5.2021 | 28.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 31/230321 | H101P 2 PN 31/230321; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 28.4.2021 | 5.5.2021 | 28.4.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 32/230321 | H101P 2 PN 32/230321; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 300,21 Kč | 2 300,21 Kč | 28.4.2021 | 5.5.2021 | 28.4.2021 |
Potravinářská komora České republiky | Webinář Bezpečnost potravin ...- 1 osoba HV | Webinář Bezpečnost potravin ...- 1 osoba HV; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 29.4.2021 | 30.4.2021 | 29.4.2021 |
CCS, A.S. | PHM za 04/21 | PHM za 04/21; množství 1; celkem 32 201,86 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 32 201,86 Kč | 32 201,86 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP A PO ZA 04/21 | BOZP A PO ZA 04/21; množství 1; celkem 5 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | ÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 04/21 - ÚP KT | ÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 04/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
ÚZSVM Praha | srážková voda za 2/21 - garáž TC | srážková voda za 2/21 - garáž TC; množství 1; celkem 27,96 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 27,96 Kč | 27,96 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 4.5.2021 |
Aliaves & Co., a.s. | Online seminář - Jak na zákon 106/99- 1 os. HOK | Online seminář - Jak na zákon 106/99- 1 os. HOK; množství 1; celkem 3 170,20 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 170,20 Kč | 3 170,20 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Ing. Jiří Krejčí | REVIZE TNS ...-ÚP KT | REVIZE TNS ...-ÚP KT; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
FERRUM PLZEŇ spol. s r.o. | Nákup mat. na svařování | Nákup mat. na svařování; množství 1; celkem 3 596,72 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 596,72 Kč | 3 596,72 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Miroslav Novák | revize TZ - ÚP DO | revize TZ - ÚP DO; množství 1; celkem 3 327,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 327,50 Kč | 3 327,50 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Centrum klíčů | výroba klíčů za 04/21 | výroba klíčů za 04/21; množství 1; celkem 2 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 330,00 Kč | 2 330,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
VLADIMÍR FREMR | znalecký posudek - vyřazení 3 ks sl.v. | znalecký posudek - vyřazení 3 ks sl.v.; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Bi Esse Cz s.r.o. | nákup spotř.mat na opravu světel- 4/21 | nákup spotř.mat na opravu světel- 4/21; množství 1; celkem 774,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 774,50 Kč | 774,50 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Václav Trnka | školení referentů sl.voz. | školení referentů sl.voz.; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Skálová Iveta | úklidové práce za 04/2021 - ÚP PM1 | úklidové práce za 04/2021 - ÚP PM1; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Rykalová Stanislava | úklidové práce za 04/2021 - ÚP PM2 | úklidové práce za 04/2021 - ÚP PM2; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Kopčová Anna Obora | úklidové práce za 04/2021 - ÚP TC | úklidové práce za 04/2021 - ÚP TC; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce za 04/2021 - ÚP DO | úklidové práce za 04/2021 - ÚP DO; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
ÚZSVM Praha | ZÁLOHA NA ELEKTŘINU - ÚP DO | ZÁLOHA NA ELEKTŘINU - ÚP DO; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 4.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM15 - 5/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM15 - 5/21; množství 1; celkem 21 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 21 750,00 Kč | 21 750,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP TC - 05/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP TC - 05/21; množství 1; celkem 3 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP KT -05/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP KT -05/21; množství 1; celkem 5 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM 17 - 05/21 | ZÁLOHA PLYNU ÚP PM 17 - 05/21; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP TC - 05/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP TC - 05/21; množství 1; celkem 3 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP KT - 05/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP KT - 05/21; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP PM -05/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP PM -05/21; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 26 300,00 Kč | 26 300,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Vodárna Plzeň a.s. | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM15 - 05/21 | ZÁLOHA NA VODU ÚP PM15 - 05/21; množství 1; celkem 8 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 050,00 Kč | 8 050,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění sl.vozidel za 04/21 | pojištění sl.vozidel za 04/21; množství 1; celkem 20 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 20 390,00 Kč | 20 390,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
MUDr. Sovová Blanka Plzeň | pracovnělékařské služby -05/21 | pracovnělékařské služby -05/21; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 34/130421 | H101P 2 PN 34/130421; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 5.5.2021 | 10.5.2021 | 5.5.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 35/130421 | H101P 2 PN 35/130421; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 5.5.2021 | 10.5.2021 | 5.5.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 36/130421 | H101P 2 PN 36/130421; množství 1; celkem 2 534,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 534,95 Kč | 2 534,95 Kč | 5.5.2021 | 10.5.2021 | 5.5.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 37/130421 | H101P 2 PN 37/130421; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 5.5.2021 | 10.5.2021 | 5.5.2021 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | H101P 2 PN 38/130421 | H101P 2 PN 38/130421; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 5.5.2021 | 10.5.2021 | 5.5.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 04/21 - 4 služby | telef.služby za 04/21 - 4 služby; množství 1; celkem 4 906,62 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 906,62 Kč | 4 906,62 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telef.služby za 04/21 - telef.připojení | telef.služby za 04/21 - telef.připojení; množství 1; celkem 4 568,78 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 568,78 Kč | 4 568,78 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
SUNTECH computer s.r.o. | nákup 12 ks WIFI příst.bodů | nákup 12 ks WIFI příst.bodů; množství 1; celkem 45 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 45 390,00 Kč | 45 390,00 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
Dol-Kre-4you s.r.o. | nákup 5000 ks respirátorů | nákup 5000 ks respirátorů; množství 1; celkem 27 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 27 450,00 Kč | 27 450,00 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. | nákup toneru do frankov.stroje IS350 | nákup toneru do frankov.stroje IS350; množství 1; celkem 4 719,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
TechDraw Office s.r.o. | Nákup gelových tužek pro ÚSČ | Nákup gelových tužek pro ÚSČ; množství 1; celkem 710,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43493) - 05/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43493) - 05/21; množství 1; celkem 3 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...44301) - 05/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...44301) - 05/21; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43632) -05/21 | ZÁLOHA ELEKTŘINY ÚP DO(...43632) -05/21; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP DO - 200 X 12 | VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP DO - 200 X 12; množství 1; celkem 574,71 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 574,71 Kč | 574,71 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | VYÚČT.ZÁL. PLYNU ÚP DO - 01/21 AŽ 04/21 | VYÚČT.ZÁL. PLYNU ÚP DO - 01/21 AŽ 04/21; množství 1; celkem 26 118,99 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 26 118,99 Kč | 26 118,99 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
DAVOTECH s.r.o. | Nákup náhr.baterií pro UPS - ÚP TC | Nákup náhr.baterií pro UPS - ÚP TC; množství 1; celkem 3 741,32 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 741,32 Kč | 3 741,32 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |