Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1-100 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis VZT518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 285,09 Kč
30 285,09 Kč30 285,09 Kč6.9.520220.5.202117.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 660,00 Kč
1 660,00 Kč1 826,00 Kč19.1.420221.1.202214.2.202219.1.2022
IKEA Česká republika, s.r.o.poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč
316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč
9 835,00 Kč9 835,00 Kč28.8.202429.8.202430.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.stůl psací, knihovny, skříň celkem 14 111,00 Kč
14 111,00 Kč14 111,00 Kč27.8.202427.8.202428.8.2024
Vermat s.r.o.záloha na materiál ZK587 4A budova G celkem 5 100,00 Kč
5 100,00 Kč5 100,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
Marcela VajnerováNerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G celkem 6 186,00 Kč
6 186,00 Kč6 186,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč
64 589,96 Kč64 589,96 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč
59 430,49 Kč59 430,49 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč
315 160,23 Kč260 463,00 Kč22.8.202423.8.202428.8.202422.8.2024
Stěhování Tavočer s.r.o.odvoz a likvidace 2 trezorů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč
27 830,00 Kč27 830,00 Kč21.8.202421.8.202423.8.2024
Radek Vařákstř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč21.8.202422.8.202423.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.2x pohovka celkem 15 980,00 Kč
15 980,00 Kč15 980,00 Kč20.8.202421.8.202423.8.2024
LIMEX ČR, s.r.o.travní koberec501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč
3 498,00 Kč3 498,00 Kč19.8.202420.8.202421.8.2024
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,00 Kč
298,00 Kč298,00 Kč19.8.202420.8.202423.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 341,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 341,14 Kč2 622,08 Kč19.8.202421.8.202428.8.202419.8.2024
MAFRA, a.s.Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 celkem 5 079,00 Kč
5 079,00 Kč5 079,00 Kč16.8.202420.8.202423.8.2024
dTestPředplatné - dTest Plus 2024/11- 2025/10 celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč15.8.202419.8.202421.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.8.202415.8.202428.8.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,60 Kč
5 081,60 Kč5 081,60 Kč15.8.202415.8.202423.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč15.8.202415.8.202421.8.2024
COLORWAYbarvy, štětka malířská,tmel,ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 490,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 600,00 Kč
11 090,00 Kč11 090,00 Kč15.8.202421.8.202423.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 597,00 Kč
6 597,00 Kč6 597,00 Kč14.8.202414.8.202428.8.2024
Alza.cz a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 606,00 Kč
8 606,00 Kč8 606,00 Kč14.8.202415.8.202419.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 755,28 Kč
13 755,28 Kč13 755,28 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, halogen lamp, cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 871,57 Kč
15 871,57 Kč15 871,57 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 747,47 Kč
1 747,47 Kč1 957,17 Kč14.8.202416.8.202421.8.202414.8.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 228,00 Kč
1 228,00 Kč1 228,00 Kč14.8.202416.8.202428.8.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.okenní sítě celkem 5 240,00 Kč
5 240,00 Kč5 240,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Jana Nepitadotace - kostýmy celkem 9 840,00 Kč
9 840,00 Kč9 840,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Zásobování a.s.chladničky, lepidla, rukavice, háčky, zvony gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 113,00 Kč
10 113,00 Kč10 113,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Alza.cz a.s.barevné multifunkční zařízení pro formáty A3042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 64 556,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 64 556,00 Kč
64 556,00 Kč64 556,00 Kč13.8.202413.8.202414.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
99 763,51 Kč99 763,51 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 311,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
20 467,44 Kč20 467,44 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
Alza.cz a.s.CD hudba111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 992,16 Kč
6 992,16 Kč6 992,16 Kč13.8.202414.8.202421.8.2024
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč
369,36 Kč413,68 Kč13.8.202416.8.202421.8.202413.8.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 05/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč13.8.202413.8.202421.8.202413.8.2024
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o.pracovní sešit Hledání symbolů - stř. 430501 10000 491 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 760,00 Kč
1 760,00 Kč1 760,00 Kč12.8.202420.8.202421.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč10.8.20242.8.202419.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 101,00 Kč7 101,00 Kč9.8.20249.8.202429.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 318,08 Kč
318,08 Kč318,08 Kč9.8.20249.8.202421.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 533,09 Kč
11 533,09 Kč11 533,09 Kč9.8.20249.8.202428.8.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 418,00 Kč2 418,00 Kč9.8.20249.8.202421.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 164,55 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
7 165,00 Kč7 165,00 Kč9.8.20249.8.202423.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
79 438,00 Kč79 438,00 Kč9.8.20249.8.202423.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 105,36 Kč
19 105,36 Kč19 105,36 Kč9.8.20249.8.202428.8.2024
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,00 Kč
264,00 Kč264,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava opěrné zdi u budovy Y518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 000,00 Kč
13 000,00 Kč13 000,00 Kč9.8.202412.8.202421.8.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby - SPRÁVNÍ POPLATKY042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 050,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
Fyzická osobavystoupení skupiny No to snad není možný518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.8.20248.8.202414.8.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 8/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč8.8.20249.8.202419.8.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 43 878,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
43 878,00 Kč53 092,38 Kč8.8.20249.8.202414.8.20247.8.2024
VENCL, s r.o.Ručníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč
16 909,75 Kč16 909,75 Kč8.8.202412.8.202429.8.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Optoma projektor ZH350 - multicentrum042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 43 680,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 43 680,00 Kč
43 680,00 Kč43 680,00 Kč8.8.202412.8.202419.8.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč8.8.202412.8.202422.8.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.2024 - MUDr. Pokorný Jan celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.8.202422.8.202428.8.2024
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.desinfekce vody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 045,90 Kč
36 045,90 Kč36 045,90 Kč8.8.20249.8.202419.8.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 07/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.8.20247.8.202414.8.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2024 - FONS Openlims518 10020 520 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč7.8.20248.8.202428.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 158,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
7 158,40 Kč8 017,41 Kč7.8.20249.8.202428.8.20247.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 873,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
3 873,30 Kč4 338,10 Kč7.8.20249.8.202414.8.20247.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč7.8.20249.8.202428.8.20247.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 7 257,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 257,38 Kč8 128,27 Kč7.8.20249.8.202428.8.20246.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč
236 244,01 Kč264 859,85 Kč7.8.20249.8.202428.8.20248.8.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 523,78 Kč
35 523,78 Kč35 523,78 Kč7.8.202412.8.202428.8.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 7/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč7.8.20249.8.202428.8.2024
PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o.Mobilní oplocení celkem 24 282,00 Kč
24 282,00 Kč24 282,00 Kč7.8.20248.8.202413.8.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.sítě a žaluzie do oken celkem 32 502,00 Kč
32 502,00 Kč32 502,00 Kč7.8.20248.8.202413.8.2024
Igefa Ústí, s. r. o.VM mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 56 265,00 Kč
56 265,00 Kč56 265,00 Kč7.8.20248.8.202428.8.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 189,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 825,58 Kč4 431,92 Kč6.8.20249.8.202413.8.20246.8.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 723,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
3 609,36 Kč4 122,20 Kč6.8.20249.8.202413.8.20246.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 810,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
3 810,00 Kč3 810,00 Kč6.8.20246.8.202423.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 279,24 Kč19 279,24 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč6.8.20246.8.202423.8.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 983,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 875,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 643,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 598,38 Kč
67 730,75 Kč67 730,75 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 457,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
15 457,34 Kč15 457,34 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 635,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
1 635,61 Kč1 635,61 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 108,51 Kč
4 108,51 Kč4 108,51 Kč6.8.20246.8.202423.8.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
28 748,16 Kč28 748,16 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč
95 590,00 Kč95 590,00 Kč6.8.20247.8.202413.8.2024
GAR CZ a.s.Inženýrská činnost na akci Opravy fasády budovy A - jih518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 66 550,00 Kč
66 550,00 Kč66 550,00 Kč6.8.20247.8.202429.8.2024
Jan SvárovskýHavarijní kácení 2 stromů, úklid dřevní hmoty518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 577,00 Kč
58 577,00 Kč58 577,00 Kč6.8.20247.8.202419.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 18 414,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
18 414,53 Kč20 624,27 Kč6.8.20247.8.202419.8.20246.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 29 947,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč
29 947,30 Kč33 540,98 Kč6.8.20247.8.202423.8.20246.8.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 200,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 500,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
27 700,00 Kč31 519,00 Kč6.8.20247.8.202423.8.20246.8.2024
Internet Mall, a.s.Kombinovaný aku šroubovák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 428,00 Kč
2 428,00 Kč2 428,00 Kč6.8.20248.8.202413.8.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 806,00 Kč
8 806,00 Kč8 806,00 Kč6.8.20248.8.202423.8.2024
Internet Mall, a.s.Dary (stř. 453/6A) -Televize Samsung111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 791,00 Kč
10 791,00 Kč10 791,00 Kč5.8.20248.8.202413.8.2024
Zásobování a.s.Pračka, konvice varná, ventilátor, lis na česnek, zvon gumový, folie zakrývací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 885,00 Kč
13 885,00 Kč13 885,00 Kč5.8.20245.8.20247.8.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 07/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 30 170,00 Kč
30 170,00 Kč30 170,00 Kč4.8.20245.8.202413.8.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 688,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 694,73 Kč29 960,00 Kč2.8.20249.8.202419.8.20242.8.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
5 689,13 Kč6 388,00 Kč2.8.20249.8.202419.8.20242.8.2024
DØEVOOBCHOD K & C Karlovy Vary a.s.Větrací mřížky ZK587 celkem 4 259,00 Kč
4 259,00 Kč4 259,00 Kč2.8.20245.8.20246.8.2024
MK, s.r.o.ZK587 keramická dlažba budova G oddělení 4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 730,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 730,00 Kč
1 730,00 Kč1 730,00 Kč2.8.20242.8.202419.8.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 908,00 Kč
66 908,00 Kč66 908,00 Kč2.8.20242.8.20248.8.2024
PETR BÍLEKProjektová dokumentace plotu pro výběrové řízení518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč2.8.20242.8.20248.8.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 386,60 Kč
28 386,60 Kč28 386,60 Kč2.8.20245.8.202419.8.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 930,00 Kč
1 930,00 Kč1 930,00 Kč2.8.20245.8.202413.8.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade STEP 1.3.24-29.2.2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč2.8.20245.8.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 646,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
646,00 Kč723,52 Kč2.8.20246.8.202419.8.20242.8.2024
Zobrazeno 1-100 z 20 535 záznamů.