Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 901-1 000 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 12/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč13.12.202416.12.202423.12.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 11/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč12.12.202416.12.202423.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 083,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 083,61 Kč2 333,64 Kč13.12.202416.12.202423.12.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 758,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
15 758,35 Kč17 649,35 Kč13.12.202416.12.202423.12.202413.12.2024
COLORWAYbarvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,00 Kč
830,00 Kč830,00 Kč15.12.202416.12.202423.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč12.12.202416.12.20246.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 503,00 Kč3 503,00 Kč16.12.202416.12.202421.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 881,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
83 881,00 Kč83 881,00 Kč16.12.202416.12.20248.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 660,59 Kč
15 660,59 Kč15 660,59 Kč16.12.202416.12.20248.1.2025
KALIST AKL s.r.o.Kalibrace teploty - vlhkosti518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 710,00 Kč
1 710,00 Kč1 710,00 Kč16.12.202416.12.202413.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 953,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
953,20 Kč1 067,58 Kč13.12.202416.12.20248.1.202513.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 470,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
19 470,00 Kč21 806,40 Kč13.12.202416.12.20248.1.202513.12.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 401,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 536,55 Kč
34 937,77 Kč34 937,77 Kč16.12.202416.12.20246.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 270,90 Kč1 423,41 Kč13.12.202416.12.20246.2.202513.12.2024
Z&Z,spol. s r.o.oprava automatu Flamco511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 381,80 Kč
10 381,80 Kč10 381,80 Kč12.12.202413.12.202419.12.2024
Equica, a.s.NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 30 250,00 Kč
416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 30 250,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč11.12.202413.12.202419.12.2024
ANAG, spol. s r. o.Elektronizace dávek NP - Eva Tichá549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 490,00 Kč
1 490,00 Kč1 490,00 Kč11.12.202413.12.202416.12.2024
ANAG, spol. s r. o.DPP a DPČ a zaměstnávání malého rozsahu - Ing. Novotná549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč12.12.202413.12.202416.12.2024
Radek VařákPozáruční oprava myčky stř. 452/8A511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč3.12.202413.12.202416.12.2024
Radek VařákPozáruční oprava myčky stř. 461/6C511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč
2 299,00 Kč2 299,00 Kč3.12.202413.12.202416.12.2024
Petr BuřilŘezání výmlatků a náletových dřevin, náter herbicidem518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč13.12.202413.12.202423.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 10/2024 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 481 633,77 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -454 710,74 Kč
26 923,03 Kč32 576,87 Kč8.11.202413.12.202419.12.20248.11.2024
BELA MOST s.r.o.Zámky a kování do interiérových dveří budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 646,21 Kč
10 646,21 Kč10 646,21 Kč11.12.202413.12.202419.12.2024
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč12.12.202413.12.20248.1.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč13.12.202413.12.20248.1.2025
LATISK s.r.o.Informační tabulky na interiérové dveře budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 194,00 Kč
9 194,00 Kč9 194,00 Kč12.12.202413.12.20248.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.Konzultační den 4.12.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč9.12.202412.12.202427.12.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 123,30 Kč
54 123,30 Kč54 123,30 Kč11.12.202412.12.202427.12.2024
MEDITECHantidekubitní matrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč
37 392,73 Kč37 392,73 Kč9.12.202412.12.202416.12.2024
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o.Regály paletové a konzolové416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč
326 114,36 Kč326 114,36 Kč11.12.202412.12.202419.12.2024
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o.Regály paletové a konzolové416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč
326 114,36 Kč326 114,36 Kč11.12.202412.12.202419.12.2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.Kontrola provozuschopnosti požárních oken včetně certifikátu - budova V518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 431,00 Kč
13 431,00 Kč13 431,00 Kč12.12.202412.12.202423.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 544,60 Kč
2 544,60 Kč2 849,95 Kč10.12.202412.12.202423.12.202410.12.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 623,96 Kč1 818,84 Kč7.12.202412.12.202419.12.20245.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 020,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 020,10 Kč4 502,51 Kč7.12.202412.12.202419.12.20242.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 113,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 183,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč
108 297,00 Kč121 579,13 Kč7.12.202412.12.202419.12.20249.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 467,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
2 467,50 Kč2 763,60 Kč11.12.202412.12.202419.12.202411.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 610,41 Kč2 610,41 Kč12.12.202412.12.202423.12.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč11.12.202412.12.20248.1.202512.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 727,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 727,82 Kč4 175,16 Kč7.12.202412.12.20244.3.20259.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 683,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
683,10 Kč765,07 Kč7.12.202412.12.20244.3.20252.12.2024
czNARADI s.r.o.Svářecí kukla celkem 2 256,00 Kč
2 256,00 Kč2 256,00 Kč10.12.202411.12.202413.12.2024
Centrum pro rozvoj péčeZákladní kurz pro peer konzultanty 13.-15. a 27.-28.1 2025 Bezouška Martin celkem 9 600,00 Kč
9 600,00 Kč9 600,00 Kč5.12.202411.12.202416.12.2024
Allegro Retail, a.s.Myčka Whirpool111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 499,00 Kč
10 499,00 Kč10 499,00 Kč10.12.202411.12.202413.12.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 361,52 Kč
26 361,52 Kč26 361,52 Kč9.12.202411.12.202419.12.2024
OCC s.r.o.notebooky, brašna na nářadí, stanice dokovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 526,96 Kč
41 526,96 Kč41 526,96 Kč9.12.202411.12.202427.12.2024
František BenešZK614 Hudební produkce - hraní koled518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.12.202411.12.202416.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 575,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč6.12.202411.12.202413.12.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 11/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 224,00 Kč
1 224,00 Kč1 224,00 Kč9.12.202411.12.202423.12.2024
HYDROIZOLACE MIVA s.r.o.Hydroizolace a oplechování terasy budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 226 431,77 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 273 982,45 Kč
273 982,45 Kč226 431,77 Kč9.12.202410.12.202419.12.202430.11.2024
Šinfelt s.r.o.jističe, můstky, spojky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 023,00 Kč
1 023,00 Kč1 023,00 Kč10.12.202410.12.202412.12.2024
Tomáš Kraupner-juniorvložky do zámku s klíči111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 483,00 Kč
9 483,00 Kč9 483,00 Kč10.12.202410.12.202412.12.2024
Železářství Homolka s.r.o.vložky do zámku, kotouče řezné, zámek dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč
2 263,00 Kč2 263,00 Kč10.12.202410.12.202412.12.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Protipožární ucpávky budovy K 1. PP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč9.12.202410.12.202419.12.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 11/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 011,45 Kč
3 011,45 Kč3 011,45 Kč30.11.202410.12.202419.12.2024
Unimed Praha, s.r.o.BTK518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč
518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč
5 406,28 Kč5 406,28 Kč10.12.202410.12.202423.12.2024
LAB MARK a.s.seronorm human high501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 456,00 Kč
16 456,00 Kč16 456,00 Kč9.12.202410.12.202416.12.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 220,00 Kč
1 220,00 Kč1 476,20 Kč9.12.202410.12.202416.12.20249.12.2024
Univerzita J.E.PurkyněInzerce - nabídka pracovních pozic518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč10.12.202410.12.202413.12.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 10/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 813,68 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč
137 949,68 Kč137 949,68 Kč31.10.202410.12.202419.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 235,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
1 235,29 Kč1 235,29 Kč10.12.202410.12.202419.12.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 731,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 041,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 016,37 Kč
69 877,30 Kč69 877,30 Kč10.12.202410.12.202423.12.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč10.12.202410.12.202419.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,59 Kč
7 233,59 Kč7 233,59 Kč10.12.202410.12.202419.12.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 11/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 485,22 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 425,22 Kč19 425,22 Kč1.12.202410.12.202419.12.2024
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 822,26 Kč
7 289,04 Kč7 289,04 Kč3.12.202410.12.202413.12.2024
Hornbach Baumarkt CS s.r.o.štítky dveřní WC celkem 1 285,00 Kč
1 285,00 Kč1 285,00 Kč6.12.20249.12.202413.12.2024
Zásobování a.s.zahradní nářadí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 834,00 Kč
834,00 Kč834,00 Kč6.12.20249.12.202411.12.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 121,37 Kč
45 121,37 Kč45 121,37 Kč9.12.20249.12.202419.12.2024
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 787,00 Kč
1 787,00 Kč1 787,00 Kč5.12.20249.12.202413.12.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 11/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč7.12.20249.12.202416.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč6.12.20249.12.202416.12.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 227,00 Kč
2 227,00 Kč2 494,24 Kč5.12.20249.12.202413.12.20245.12.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 11/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 163,96 Kč
2 163,96 Kč2 163,96 Kč30.11.20249.12.202416.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 11/2024 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 522 171,71 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -509 545,45 Kč
12 626,26 Kč15 277,77 Kč9.12.20249.12.202419.12.20249.12.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 518,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 658,66 Kč
45 177,45 Kč45 177,45 Kč9.12.20249.12.202419.12.2024
Roman ChmelařOprava podlah a malování na budově A1 - 2.NP - západní část511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 462 593,66 Kč
462 593,66 Kč462 593,66 Kč9.12.20249.12.202413.12.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč
479 965,90 Kč479 965,90 Kč6.12.20249.12.202413.12.2024
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlah na odd. 4A v budově G511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 906 943,47 Kč
1 097 401,60 Kč906 943,47 Kč6.12.20246.12.202423.12.20246.12.2024
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlah na odd. 4A v budově G dle dodatku ke SOD ze dne 23.7.2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 175,30 Kč
87 332,12 Kč72 175,30 Kč6.12.20246.12.202423.12.20246.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 11/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč5.12.20246.12.202416.12.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 11/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.11.20246.12.202413.12.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 11/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 900,00 Kč
66 900,00 Kč66 900,00 Kč30.11.20246.12.202413.12.2024
AUTO BOUŠKA s.r.o.výměna pneumatik VZV Desta511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 288,07 Kč
14 288,07 Kč14 288,07 Kč3.12.20246.12.202416.12.2024
NOVELO 91 s.r.o.zámky nábytkové s trubkovým klíčem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 637,58 Kč
6 637,58 Kč6 637,58 Kč3.12.20246.12.202413.12.2024
Audit-web Shopsrazítka, polštářek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 588,00 Kč
1 588,00 Kč1 588,00 Kč4.12.20246.12.202413.12.2024
Granimex CZ s.r.o.sáčky do koše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 523,28 Kč
3 523,28 Kč3 523,28 Kč29.11.20246.12.202413.12.2024
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové, tašky mikroten., fólie smršťovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 036,36 Kč
25 036,36 Kč25 036,36 Kč22.11.20246.12.202413.12.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicNPO - Stáž - MUDr. R. Lamanecová na gerontopsychiatrii PNB 2. 1. - 31. 1. 2025381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč5.12.20246.12.202413.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 630,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
6 630,37 Kč7 426,00 Kč29.11.20246.12.202413.12.202429.11.2024
Démos trade, a.s.materiál na opravy nábytku/ kuch.linky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 498,00 Kč
9 498,00 Kč9 498,00 Kč5.12.20246.12.202416.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 350,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
6 349,97 Kč7 112,00 Kč29.11.20246.12.202413.12.202429.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 43 917,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 491,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
45 407,81 Kč50 991,00 Kč29.11.20246.12.202413.12.202429.11.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
783,76 Kč877,81 Kč3.12.20246.12.202413.12.20243.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 846,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
5 846,00 Kč6 547,52 Kč3.12.20246.12.202416.12.20243.12.2024
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 6 730,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 950,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
9 680,44 Kč11 107,63 Kč2.12.20246.12.202413.12.20242.12.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 623,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 090,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
6 713,78 Kč7 797,53 Kč2.12.20246.12.202413.12.20242.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 215,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 215,81 Kč4 721,71 Kč4.12.20246.12.202413.12.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 717,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
12 717,45 Kč14 243,54 Kč4.12.20246.12.202416.12.20244.12.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 541,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
541,20 Kč606,14 Kč3.12.20246.12.202416.12.20243.12.2024
Zobrazeno 901-1 000 z 22 418 záznamů.