2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 678,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 962,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 38 641,28 Kč | 38 641,28 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 18 748,80 Kč | 18 748,80 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
Alza.cz a.s. | dary 461/6C - krmení pro kočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,00 Kč | 867,00 Kč | 867,00 Kč | 21.12.2024 | 27.12.2024 | 6.1.2025 | |
MANSWELT, a.s. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 135,91 Kč | 135,91 Kč | 135,91 Kč | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 6.1.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 869,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 921,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 748,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 828,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 997,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 159,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 090,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 458,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 443,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 093,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 140 729,00 Kč | 140 729,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 336,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 943,70 Kč | 35 280,18 Kč | 35 280,18 Kč | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 6.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 12/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 347,00 Kč | 1 347,00 Kč | 1 347,00 Kč | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 30.12.2024 | |
OCC s.r.o. | notebooky, brašna na nářadí, stanice dokovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 526,96 Kč | 41 526,96 Kč | 41 526,96 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 27.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Konzultační den 4.12.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 9.12.2024 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 123,30 Kč | 54 123,30 Kč | 54 123,30 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za I. Q. 2025 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 28 611,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 30 519,00 Kč | 36 756,27 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 18.12.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | termostatické hlavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52 871,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 52 871,84 Kč | 59 216,46 Kč | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlah na odd. 4A v budově G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 906 943,47 Kč | 1 097 401,60 Kč | 906 943,47 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 23.12.2024 | 6.12.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlah na odd. 4A v budově G dle dodatku ke SOD ze dne 23.7.2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 175,30 Kč | 87 332,12 Kč | 72 175,30 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 23.12.2024 | 6.12.2024 |
FEBA manipulační technika spol | otočná kolečka k vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 23.12.2024 | |
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | Kontrola provozuschopnosti požárních oken včetně certifikátu - budova V | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 544,60 Kč | 2 544,60 Kč | 2 849,95 Kč | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 10.12.2024 |
Petr Buřil | Řezání výmlatků a náletových dřevin, náter herbicidem | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Servis zařízení Mythic 18 - výměna adaptéru | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 004,02 Kč | 6 004,02 Kč | 6 004,02 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč | 83 673,67 Kč | 83 673,67 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 610,41 Kč | 2 610,41 Kč | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,16 Kč | 24 436,16 Kč | 24 436,16 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 812,32 Kč | 25 310,88 Kč | 25 310,88 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 11/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 083,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 083,61 Kč | 2 333,64 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 13.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 758,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 15 758,35 Kč | 17 649,35 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 13.12.2024 |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 830,00 Kč | 15.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 336,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 553,25 Kč | 1 889,60 Kč | 2 166,14 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 16.12.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 960,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 7 959,79 Kč | 8 915,00 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 16.12.2024 |
Marek Macák | Seminář psychologů 10.12.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
Zelený Pavel | Školení řidičů 9. 12. 2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava nezávislého topení sanitní vůz | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 37 049,96 Kč | 37 049,96 Kč | 37 049,96 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
SVOBA s.r.o | servis elektromobilu Selvo | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5.11.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
MH TECHNIC s.r.o. | interiérová vitrína, magnety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 459,00 Kč | 8 459,00 Kč | 8 459,00 Kč | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
VENCL, s r.o. | Papírové ručníky, ubrousky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 502,65 Kč | 17 502,65 Kč | 17 502,65 Kč | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč | 9 240,00 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 18.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 810,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 810,97 Kč | 5 388,29 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 17.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.12.2024 | 31.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 544,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 544,60 Kč | 1 729,95 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 18.12.2024 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | stáž 1.1.2025 -28.2.2025 MUDr. Husák Vojtěch | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
Unimed Praha, s.r.o. | BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč | 5 406,28 Kč | 5 406,28 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 23.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 731,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 041,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 016,37 Kč | 69 877,30 Kč | 69 877,30 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 23.12.2024 | |
HYDROIZOLACE MIVA s.r.o. | Hydroizolace a oplechování terasy budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 226 431,77 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 273 982,45 Kč | 273 982,45 Kč | 226 431,77 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 30.11.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 361,52 Kč | 26 361,52 Kč | 26 361,52 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Protipožární ucpávky budovy K 1. PP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 121,37 Kč | 45 121,37 Kč | 45 121,37 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 623,96 Kč | 1 818,84 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 5.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 020,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 020,10 Kč | 4 502,51 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 2.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 113,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 183,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč | 108 297,00 Kč | 121 579,13 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 9.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 467,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 2 467,50 Kč | 2 763,60 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 11.12.2024 |
Z&Z,spol. s r.o. | oprava automatu Flamco | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
Equica, a.s. | NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 30 250,00 Kč 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 10/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 481 633,77 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -454 710,74 Kč | 26 923,03 Kč | 32 576,87 Kč | 8.11.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 8.11.2024 |
BELA MOST s.r.o. | Zámky a kování do interiérových dveří budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 646,21 Kč | 10 646,21 Kč | 10 646,21 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 011,45 Kč | 3 011,45 Kč | 3 011,45 Kč | 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 10/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 813,68 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč | 137 949,68 Kč | 137 949,68 Kč | 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 11/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 522 171,71 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -509 545,45 Kč | 12 626,26 Kč | 15 277,77 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | 9.12.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 518,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 658,66 Kč | 45 177,45 Kč | 45 177,45 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 235,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 235,29 Kč | 1 235,29 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,59 Kč | 7 233,59 Kč | 7 233,59 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 11/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 485,22 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 425,22 Kč | 19 425,22 Kč | 1.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Luboš Hlinecký | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 827,02 Kč | 827,02 Kč | 827,02 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 11/2024 3. řádná | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 328 555,00 Kč | 397 551,55 Kč | 328 555,00 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" 11/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 791 416,00 Kč | 957 613,36 Kč | 791 416,00 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" vícepráce, méněpráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 771,05 Kč | 193 322,98 Kč | 159 771,05 Kč | 2.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 12/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.10.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -12/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 1.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Centrum pro rozvoj péče | Základní kurz pro peer konzultanty 13.-15. a 27.-28.1 2025 Bezouška Martin | celkem 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | |
František Beneš | ZK614 Hudební produkce - hraní koled | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
MEDITECH | antidekubitní matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 9.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 1 357,44 Kč | 1 357,44 Kč | 1 357,44 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 117 196,39 Kč | 131 260,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 89 471,36 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč | 49 291,87 Kč | 55 207,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 |
ANAG, spol. s r. o. | Elektronizace dávek NP - Eva Tichá | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | DPP a DPČ a zaměstnávání malého rozsahu - Ing. Novotná | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 001,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 10 001,90 Kč | 11 202,13 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 3.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 452/8A | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 461/6C | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření přípojek ve výkopu - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 890,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Conelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,75 Kč | 3 469,75 Kč | 3 469,75 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 444,52 Kč | 4 444,52 Kč | 4 977,86 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 7.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 850,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 850,35 Kč | 952,39 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 8.10.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 |