2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 587,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 587,46 Kč | 7 246,21 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 3.5.2019 | 5.3.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 161,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 398,67 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 3 559,93 Kč | 3 974,00 Kč | 6.3.2019 | 7.3.2019 | 22.3.2019 | 6.3.2019 |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA LIV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,40 Kč | 1 398,40 Kč | 1 398,40 Kč | 28.2.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 828,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 2 829,00 Kč | 2 829,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 892,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 387,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 504,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,79 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 38 501,00 Kč | 38 501,00 Kč | 5.3.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Hubáček Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
Invira s.r.o. | ovladače k posteli, adaptér napájení k posteli | celkem 9 436,00 Kč | 9 436,00 Kč | 9 436,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 13.3.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Němcová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Hana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Lafantová Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Szitaiová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | reflexní vesty s potiskem, přilby ochranné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 272,00 Kč | 7 272,00 Kč | 7 272,00 Kč | 27.2.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 6.3.2019 | 7.3.2019 | 1.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 384,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 9 384,34 Kč | 10 792,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 033,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 26 033,91 Kč | 29 939,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 6.3.2019 | 7.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 423,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 7 423,00 Kč | 7 423,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 6 322,00 Kč | 6 322,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
TZB Kladno s.r.o. | Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B, H v příloze | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 58 440,00 Kč | 70 712,40 Kč | 58 440,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 24.4.2019 | 28.2.2019 |
AAO, s.r.o. | kroniky, desky, napínáčky, fixační gumy, lupy, pouzdra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 588,00 Kč | 2 588,00 Kč | 2 588,00 Kč | 5.3.2019 | 8.3.2019 | 25.3.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 25.3.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 6.3.2019 | 8.3.2019 | 25.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 02/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 6 577,00 Kč | 6 577,00 Kč | 6 577,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 18.3.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | křeslo čalouněné/dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 11.3.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna 03/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 283,90 Kč | 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 14.3.2019 | 8.3.2019 | 25.4.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 02/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 1.3.2019 | 8.3.2019 | 17.4.2019 | |
Pavel Horský | Oprava parního kotle a odvodu kondenzátu, proplach a čištění - kuchyně/740 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 246,00 Kč | 8 246,00 Kč | 8 246,00 Kč | 8.3.2019 | 8.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 40 780,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 300,94 Kč | 44 081,44 Kč | 48 654,63 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 24.4.2019 | 8.3.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 220,80 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 9 220,88 Kč | 10 604,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 15.1.2019 | 11.3.2019 | 15.3.2019 | |
Šinfelt s.r.o. | páska lepící a spojka kabelová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 418,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 484,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč | 21 903,52 Kč | 25 278,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 7.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 639,50 Kč | 1 904,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 483,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč | 546,42 Kč | 632,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 873,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 656,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 8 530,98 Kč | 10 030,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 592,40 Kč | 1 592,40 Kč | 1 592,40 Kč | 2.3.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 2.2.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 02/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 197,00 Kč | 3 197,00 Kč | 3 197,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 20.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 138,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 632,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 39 771,00 Kč | 39 771,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | |
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR. | V. Klásková a K. Tampier : Domů do Irska - komponovaný pořad ZK431 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. | Vstupenky - MÝDLOVÝ PRINC | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 42 203,00 Kč | 42 203,00 Kč | 42 203,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 15.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 057,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 24 057,00 Kč | 24 057,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 910,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 910,20 Kč | 1 910,20 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 681,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 11 682,00 Kč | 11 682,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč | 6 325,00 Kč | 6 325,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 819,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 20 820,00 Kč | 20 820,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 157,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 10 158,00 Kč | 10 158,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | pracovní oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 184,00 Kč | 6 184,00 Kč | 6 184,00 Kč | 5.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
OMA CZ, a.s. | olej převodový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 387,00 Kč | 2 387,00 Kč | 2 387,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 253,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 253,64 Kč | 3 579,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 24.4.2019 | 5.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 02/2019 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 247 095,23 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -233 057,85 Kč | 14 037,15 Kč | 16 985,00 Kč | 5.3.2019 | 11.3.2019 | 16.4.2019 | 28.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 120 163,95 Kč | 133 720,54 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | 7.3.2019 |
ALVAO s.r.o. | Školení IT zaměstnanců | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 6.6.2019 | 6.3.2019 |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč | 4 485,00 Kč | 4 485,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 02/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč | 11 212,50 Kč | 11 212,50 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 21.3.2019 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejner s víkem na zdravotní odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 02/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč | 314,00 Kč | 314,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 29.3.2019 | |
IRSnet CZ s.r.o. | Manipulační poplatek - APASSIONATA | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč | 365,00 Kč | 365,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 15.3.2019 | |
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. | Vstupenky - APASSIONATA 11.1.2020 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 430,00 Kč | 32 430,00 Kč | 32 430,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 15.3.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 02/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 579,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 22 580,00 Kč | 22 580,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 24.4.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 03/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.3.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - leden a únor 2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 22 233,75 Kč | 22 233,75 Kč | 22 233,75 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 1.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 778,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 15 778,98 Kč | 17 356,88 Kč | 8.3.2019 | 12.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
Euroverlag s.r.o. | XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP - Bc. Andrýsíková Šárka | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 02/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 250,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 250,50 Kč | 3 933,00 Kč | 11.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,00 Kč | 2 201,00 Kč | 2 201,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Revize protipožární klapky | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů - klínový řemen | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | stomatologický materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 1.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč | 11 636,00 Kč | 11 636,00 Kč | 8.3.2019 | 13.3.2019 | 1.4.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu - budova ,,O"/312 | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 770,00 Kč | 14 241,70 Kč | 11 770,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | 13.3.2019 |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky s tlakovým lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč | 3 848,00 Kč | 3 848,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 589,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 725,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 284,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 192,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 48 791,50 Kč | 48 791,50 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
Outdoor Aliance s.r.o. | LT - zam. Cibulka Václav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha 2.2.2019 - SESTRA V AKCI, 9.2.2019 - SNĚHURKA NA LEDĚ | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 012,00 Kč | 16 012,00 Kč | 16 012,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
HELCEL nábytek s.r.o. | pohovka - zálohová faktura z darů | celkem 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Školení - Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 2019. Mgr. Malík M. 24.4.2019 | celkem 4 549,59 Kč | 4 549,59 Kč | 4 549,59 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
HELCEL nábytek s.r.o. | pohovka - zálohová faktura | celkem 6 598,00 Kč | 6 598,00 Kč | 6 598,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
2kR s.r.o. | Oprava zahradní techniky | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 774,00 Kč | 9 774,00 Kč | 9 774,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 17.4.2019 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Špringlová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 29.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 957,38 Kč | 14 957,38 Kč | 16 453,12 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 13.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 964,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 269,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 31 234,10 Kč | 34 420,98 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 14.3.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 171,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 3 170,88 Kč | 3 488,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 15.4.2019 | 13.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 507,44 Kč | 37 507,44 Kč | 41 258,19 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 14.3.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 742,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 025,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 471,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 695,47 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 228,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 42 279,00 Kč | 42 279,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 1.4.2019 | |
Šesták Aleš | Oprava odtokového kanálu, propojení kanalizace na budově ,,K"/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 500,00 Kč | 41 745,00 Kč | 34 500,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |